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未计提工资会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 吴晓婷 发表的提问:
老师,之前的会计没有计提7月份工资,那8月份发了7月份的工资我要怎么做分录
你好,需要补计提,然后做发放分录就是了 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 , 贷;银行存款等科目
106楼
2023-01-06 13:39:54
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吴晓婷:回复邹老师 工资是当月计提当月的对吧
2023-01-06 14:00:36
邹老师:回复吴晓婷你好,是当月计提当月的 鉴于你7月份没有计提,所以需要在8月份补计提的
2023-01-06 14:22:55
吴晓婷:回复邹老师 好的,那就是我补计提一笔7月份工资,然后再计提一笔8月份工资(应发金额)
2023-01-06 14:45:06
邹老师:回复吴晓婷你好,是的,是这样处理的
2023-01-06 14:56:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 玉山-叶子 发表的提问:
买的固定资产还未提足折旧,现在要转做给全体员工使用,会计分录怎么做
你好,只需要继续计提折旧就是了
107楼
2023-01-06 13:53:59
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玉山-叶子:回复邹老师 不是转做员工福利,进项税额不可以抵扣吗?我原来买的时候就已经抵扣了
2023-01-06 14:16:36
邹老师:回复玉山-叶子你好,你需要把剩下没有折旧对应的进项税额做转出 借;固定资产 贷;应交税费(进项税额转出)
2023-01-06 14:28:21
玉山-叶子:回复邹老师 那以前提的折旧需要做什么处理吗?以后这个固定资产怎么提折旧呢?会计分录是什么
2023-01-06 14:49:16
邹老师:回复玉山-叶子你好,之前计提的折旧不需要调整 之后按剩余固定资产账面金额,预计剩余年限估计就是每个月应当计提的折旧
2023-01-06 15:10:04
玉山-叶子:回复邹老师 那后面的应该是员工福利费,分录也是管理费用—折旧费贷累积折旧吗
2023-01-06 15:34:35
邹老师:回复玉山-叶子你好,分录是这样处理 借;应付职工薪酬——福利费 贷;累计折旧 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——福利费
2023-01-06 15:49:52
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ ailsa 发表的提问:
请问政府会计制度下,计提工资和发放工资分录怎么做
计提工资借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬 计提代扣代缴税费和代扣垫付费用时借:应付职工薪酬 -工资 贷:应付职工薪酬——住房公积金 —— 社会保险费 ——其他应交税费-应交个人所得税 ——其他应收款 职业年金也是借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-职业年金 官方答疑老师 使用财政直接支付方式支付职工薪酬和代缴住房公积金、社会保险和个人所得税 借:应付职工薪酬-工资 (地方津贴补贴,住房公积金(单位部分)应付职工薪酬-住房公积金(个人部分)(社会保险费)其他应交税费-应交个人所得税 贷:财政拨款收入。 预算会计根据实际支付借:事业支出或者行政支出 贷:财政拨款预算收入
108楼
2023-01-08 15:35:15
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ailsa:回复龙枫老师 谢谢老师
2023-01-08 15:58:55
龙枫老师:回复ailsa感谢你的提问的啊啊
2023-01-08 16:13:40
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ vice 发表的提问:
企业计提工资后,但员工请假扣了工资未发,请问怎么做分录?
同学你好 借,应付职工薪酬 贷,营业外收入;
109楼
2023-01-08 15:51:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
本月发放上月工资 上月没有计提工资 怎么做会计分录
借;管理费用等科目 贷;银行存款
110楼
2023-01-08 16:05:59
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 背后的红酒 发表的提问:
上年计提的工资在次年发放,发放的工资多于计提的,怎么做会计分录
你好,按照实际发放的部分,补计提就可以了。
111楼
2023-01-09 12:55:37
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 学堂用户pzyh42 发表的提问:
老师,你好,上月忘记计提工资,次月可以补计提工资吗?会计分录怎么做?
您好 上月忘记计提工资,次月可以补计提工资 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
112楼
2023-01-09 13:17:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 羞涩的高山 发表的提问:
上月计提了工资,这个月只发放了上月计提的一半工资,未发放完,怎么做分录
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 根据实际发放金额做这个分录,没有发放的部分体现在应付职工薪酬贷方余额
113楼
2023-01-09 13:23:00
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Tina 发表的提问:
工资总额68000,按工资总额的百分之24计提社会保险费。会计分录怎么做 
你好! 借:管理费用(公司部分) 其他应收款(个人部分) 贷:应付职工薪酬-社保费
114楼
2023-01-09 13:47:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ g 发表的提问:
工资总额68000,按工资总额的百分之24计提社会保险费。会计分录怎么做
借:应付职工薪酬-代扣个人社保-养老保险金16320   贷:其他应付款-代扣个人社保-养老保险金16320
115楼
2023-01-10 13:15:03
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
含社保的工资计提和发放的会计分录怎么做
计提:借:管理费用等 110 贷:应付职工薪酬 --工资 110 发放 借:应付职工薪酬 --工资 110 贷:其他应付款-社保10 贷:银行100
116楼
2023-01-10 13:37:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 上海一只鱼 发表的提问:
计提工资社保公积金跟发放会计分录怎么做?
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保/公积金(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)社保/公积金   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保/公积金(个人部分)/   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(/公积金企业部分+个人部分)   贷:银行存款
117楼
2023-01-10 13:44:59
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上海一只鱼:回复宋生老师 代扣社保公积金为什么不是放在其他应付款里呢?
2023-01-10 14:03:18
宋生老师:回复上海一只鱼您好!放其他应付款的时候是先从员工工资里面扣掉这一部分,然后再交给政府的时候用的。
2023-01-10 14:27:37
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ CLJ???? 发表的提问:
老师 计提缴纳工资 社保费的会计分录怎么做
计提缴纳工资 社保费的会计分录,请参考如下
118楼
2023-01-11 13:04:15
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 大宝 发表的提问:
计提工资和实际发放不一样,会计分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
119楼
2023-01-11 13:16:34
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大宝:回复吴月柳 我上月计提的工资是借:管理费用—工资3500 贷:应付职工薪酬—工资3500 下个月工资变成4000,我这个差额要怎么做?
2023-01-11 13:36:35
吴月柳:回复大宝补提500
2023-01-11 13:54:57
大宝:回复吴月柳 如果是减少,就冲减计提是吗?
2023-01-11 14:23:54
吴月柳:回复大宝是的,冲减计提.
2023-01-11 14:48:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 苦作舟 发表的提问:
社保、工资如何计提和发放呢?会计分录怎么做?
参考这个
120楼
2023-01-11 13:44:59
全部回复

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