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未计提工资会计分录怎么做
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 赵霞霞 发表的提问:
计提工资的分录怎么做?然后实际发放工资的分录怎么做?
借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款-社保 应交税费-个税 银行存款
286楼
2023-03-21 11:01:07
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
公司公积金公司承担一半,个人承担一半,会计分录该怎么做,计提工资的分录怎么做
按下面这个去计提就可以,
287楼
2023-03-21 11:17:08
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娇:回复maize老师 我做的会计分录是一样的,就是我以前做的时候就把公积金全部金额入账了,没有分成一半一半的费用,我该怎么调整
2023-03-21 11:28:08
maize老师:回复员工部分没有做么,还是那块?公司部分做多?
2023-03-21 11:57:41
娇:回复maize老师 在计提公积金的时候,借管理费用公积金,贷应付职工薪酬薪酬,然后又做了一笔代扣个人的,借应付职工薪酬薪酬,贷其他应付款个人,我公积金的金额是根据工资表,全额入账的-
2023-03-21 12:11:57
maize老师:回复借管理费用公积金,贷应付职工薪酬薪酬公积金,你这个是包括个人部分么?冲掉多 计提,个人部分是工资下面体现
2023-03-21 12:40:57
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ jossonli 发表的提问:
按工资总额的14%提取职工福利费怎么做会计分录
现在职工福利费不用做提取分录
288楼
2023-03-21 11:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 一地完美 发表的提问:
发放工资用先计提吗?发放工资的流程是什么?相关的会计分录怎么做?
你好,需要的 制作工资表,主管签名,领导审批,出纳发放 借;应付职工薪酬 贷;库存现金等科目
289楼
2023-03-22 10:56:51
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一地完美:回复邹老师 计提的会计分录怎么做?月末用结转工资吗?
2023-03-22 11:11:27
邹老师:回复一地完美借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 结转到本年利润就是了
2023-03-22 11:24:02
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
计提工资,发放工资分录怎么做
你好,计提工资,借管理费用,制造费用等 贷应付职工薪酬 发放工资时,借应付职工薪酬 贷其他应付款或其他应收款――职工社保 贷应交税费――个人所得税 贷,银行存款
290楼
2023-03-22 11:16:55
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念:回复徐阿富老师 老师,那请问我们进行借款的时候,每月的还利息为什么走应付利息,不走财务费用
2023-03-22 11:41:10
徐阿富老师:回复你好,利息,计提的时候是借财务费用 贷应付利息,还款的时候是借应付利息 贷银行存款
2023-03-22 12:10:09
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ ☆↗尐晴天↖☆ 发表的提问:
计提工资怎么做分录,没钱不发放,月末计提工资。
你好 借 管理费用/制造费用等 贷 应付职工薪酬
291楼
2023-03-22 11:32:59
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☆↗尐晴天↖☆:回复老江老师 应付职工薪酬需要明细不,养老保险公基金啥的?
2023-03-22 11:58:31
老江老师:回复☆↗尐晴天↖☆那些是支付的时候要做的
2023-03-22 12:11:20
☆↗尐晴天↖☆:回复老江老师 好的谢谢老师
2023-03-22 12:23:26
老江老师:回复☆↗尐晴天↖☆不用谢,这是应该的
2023-03-22 12:46:10
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 张静 发表的提问:
工会经费计提和交怎么做会计分录 谢谢
你好!纳工会经费有返还企业工会使用部分。 本人意见应按以下方法处理:1、计提工会经费:借:管理费用--工会经费10000,贷:其他应交款--应交工会费10000;2、缴纳工会经费:借:其他应交款--应交工会费10000,贷:银行存款10000;3、总工会返还企业使用工会经费:借:银行存款6000,贷:应付职工薪酬---工会经费 6000;4、企业工会发生费用:借:应付职工薪酬---工会经费2300,贷:银行存款(现金)2300。以上数字为假设,按公司实际发生额确定。
292楼
2023-03-23 10:39:54
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 潇洒的微笑 发表的提问:
计提和缴纳工会经费的会计分录怎么做?
你好!借管理费用—工会经费 贷:应付职工薪酬—工会经费 然后缴纳的时候,借应付职工薪酬—工会经费 贷银行存款
293楼
2023-03-23 10:46:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 黄青青 发表的提问:
计提工资时会计分录怎么做?本月计提下月发放,这样好像就会出现借贷不平
您好!借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬 发放的时候,借应付职工薪酬 贷银行存款等
294楼
2023-03-23 11:06:20
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ 虚拟的面包 发表的提问:
工会系统计提其他支出怎么做会计分录
同学你好 这个直接做 借其他支出 贷银行存款
295楼
2023-03-23 11:20:15
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ why 发表的提问:
收到银行通知单,扣申报费用,怎么做会计分录。计提工资时,怎么计提社保费用,发放工资时,个人应付的社保又该如何做分录呢
1、计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人保险 现金/银行存款
296楼
2023-03-23 11:33:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Sick 发表的提问:
计提工资,社保,个税,的会计分录怎么写,发放这些的会计分录怎么写
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
297楼
2023-03-24 14:32:30
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ???????? 发表的提问:
老师,计提工资时需要缴纳个税,我会计分录要怎么计提,发放时会计分录又要怎么写
你好,个税不用计提,工资表上就在发工资时扣下个税就好,发工资时借应付职工薪酬,贷其他应付款或其他应收款――个人社保 贷应交税费――个人所得税 贷银行存款。计提工资时借管理费用制造费用等, 贷应付职工薪酬
298楼
2023-03-24 14:53:10
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????????:回复徐阿富老师 发工资时。就是,借应付职工薪酬,贷,应交税费,个人所得税,贷银行存款,是这样的吗?
2023-03-24 15:22:45
????????:回复徐阿富老师 发工资时。就是,借应付职工薪酬,贷,应交税费,个人所得税,银行存款,是这样的吗?那老师。个人所得税上有余额呀。这要怎么处理
2023-03-24 15:43:05
徐阿富老师:回复????????你好,下月交了就平了啊,其他税不也是有余额的吗?
2023-03-24 16:06:09
????????:回复徐阿富老师 老师,是这样的,我们四月份工资四月份发,五月申报,现在存在一个问题就是,我们三月工资是10000元需要上个税150元,但是实际工资上没有扣,还是发 了10000元,然后四月工资也是10000元,然后扣除个税150元,再补扣3月的150元,实际的工资就发了9700元,老师,这样我要怎么做账?我三月做的是计提借管理费用工资薪金10000,贷应付职工薪酬10000。发放时借应付职工薪酬10000,贷银行存款10000。那老师,四月份的我要怎么做账
2023-03-24 16:34:02
徐阿富老师:回复????????你好,4月份发工资时,借应付职工薪酬10000,贷应交税费-个人所得税 300,贷银行存款9700
2023-03-24 16:50:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
付临时人员工资会计分录怎么做,这个应该不用计提吧
你好,临时人员的可以不需要计提 借;劳务成本等科目 贷;银行存款等科目
299楼
2023-03-24 15:18:07
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微信用户:回复邹老师 老师,付临时人员工资要什么表,一般是按时还按天来计算工资。
2023-03-24 15:43:44
邹老师:回复微信用户你好,需要附上劳务所得表格
2023-03-24 16:07:36
微信用户:回复邹老师 老师,是按总临时人员工资,还是分开
2023-03-24 16:33:47
邹老师:回复微信用户你好,把所有临时人员汇总在一个表格,列明每个人分别是多少
2023-03-24 16:53:12
微信用户:回复邹老师 老师,如果临时人员工资达到要交个税,是不是也要交个税
2023-03-24 17:13:23
微信用户:回复邹老师 如果交个税,是不是临时人员自行交税。
2023-03-24 17:37:36
邹老师:回复微信用户你好,按月的劳务报酬超过800就需要缴纳 是单位代扣代缴的
2023-03-24 18:01:42
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 活力的乌龟 发表的提问:
以前年度多计提的工资,今年要冲回的会计分录怎么做
直接冲回当期的工资费用处理
300楼
2023-03-24 15:44:58
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