咨询
未计提工资会计分录怎么做
分享
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ 如意如意 发表的提问:
老师好,交去年12月的工会经费怎么做分录,去年未计提
同学你好 是什么会计准则
151楼
2023-02-02 13:02:59
全部回复
如意如意:回复朴老师 小企业会计准则
2023-02-02 13:24:11
朴老师:回复如意如意直接补计提就可以了
2023-02-02 13:39:53
如意如意:回复朴老师 分录说一下吧,去年的要进以前年度损益调整吗
2023-02-02 13:57:19
朴老师:回复如意如意不用 小企业会计准则不用以前年度损益调整 计提:借:管理费用-工会经费  贷:应付职工薪酬-工会经费 借应付职工薪酬-工会经费 贷银行存款
2023-02-02 14:12:53
如意如意:回复朴老师 老师好,销售部门的工会经费也计入管理费用吗?还是管理费用
2023-02-02 14:23:56
朴老师:回复如意如意销售部门的计入销售费用
2023-02-02 14:35:46
如意如意:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-02-02 15:05:28
朴老师:回复如意如意满意请给五星好评,谢谢
2023-02-02 15:17:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 发表的提问:
给员工多发工资,发工资时计提了,又退回来的怎么做会计分录
你好,退回工资,借;银行存款等科目,贷;应付职工薪酬
152楼
2023-02-05 14:09:27
全部回复
霞:回复邹老师 跟计提的没关系是吧?
2023-02-05 14:33:40
邹老师:回复你好,你计提的数据有错误吗?
2023-02-05 14:45:29
霞:回复邹老师 有啊,发多的工资金额也在计提的里面
2023-02-05 15:11:30
邹老师:回复你好,那需要把多计提的冲销 借;应付职工薪酬 ,贷;管理费用等科目
2023-02-05 15:31:19
霞:回复邹老师 好的谢谢
2023-02-05 15:50:02
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-05 16:04:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
实发工资比计提的工资少该怎样做会计分录呢
你好,是之前计提的数据有错误吗?
153楼
2023-02-05 14:34:09
全部回复
青春侠:回复邹老师 是的老师
2023-02-05 14:56:06
邹老师:回复青春侠你好,那就把之前多计提的部分冲销就是了 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
2023-02-05 15:08:42
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
计提工资社保公积金和发放怎么做会计分录呢?
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
154楼
2023-02-05 14:51:00
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ - - 发表的提问:
老师,事业单位计提工资该怎么做预算会计分录
这是事业单位工资的分录
155楼
2023-02-06 11:58:45
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 小虹虹 发表的提问:
老师,计提和发放工资,社保,个税怎么做会计分录
你好 计提工资,社保 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资,社保 计提个人所得税 借:应付职工薪酬—工资,贷:应交税费—个人所得税 缴纳个人所得税 借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应收款(个人负担部分)
156楼
2023-02-06 12:16:46
全部回复
小虹虹:回复邹老师 那么计提时是按照没有扣除社保和个税的数字计提对吧
2023-02-06 12:30:17
邹老师:回复小虹虹你好,计提工资的时候,是按没有扣除个人社保,个人所得税之前的金额计提的 
2023-02-06 12:56:10
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 伊一 发表的提问:
之前多计提的工资,现在要转出怎么做会计分录
你好, 借:管理费用 负数 贷:应付职工薪酬负数
157楼
2023-02-06 12:46:18
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ - - 发表的提问:
老师,事业单位计提工资该怎么做预算会计分录
这是事业单位工资的分录
158楼
2023-02-06 12:56:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 亲情一家亲 发表的提问:
本月发放上月的工资,上月没有计提工资,会计分录要怎么做?
你好,补计提,然后发放就是了 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
159楼
2023-02-07 12:20:51
全部回复
亲情一家亲:回复邹老师 必须要计提工资吗?我们领导说直接发放就可以的。能这样处理吗?
2023-02-07 12:39:08
邹老师:回复亲情一家亲你好,个人建议是先计提,然后再做发放分录
2023-02-07 12:55:01
亲情一家亲:回复邹老师 可以当作当月的费用支出吗?
2023-02-07 13:20:24
邹老师:回复亲情一家亲你好,当月 工资就计入当月的成本或费用核算的
2023-02-07 13:33:51
亲情一家亲:回复邹老师 那分录就是:借 管理费用_工资 贷 银行存款 可以吗?
2023-02-07 13:43:56
邹老师:回复亲情一家亲你好,如果不计提,就是这样做分录的
2023-02-07 13:58:51
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ tian tian 发表的提问:
老师,工资计提和发放怎样做会计分录
1、计提工资: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提单位负担的社保和公积金: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 3、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:应交税费-应交个人所得税 4、缴纳社保和公积金: 借:应付职工薪酬-社保和公积金 借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:银行存款 5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
160楼
2023-02-07 12:48:56
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 修身养性 发表的提问:
老师请问下上月没有对公发工资,计提工资会计分录怎么做
借管理费用贷应付职工薪酬。
161楼
2023-02-07 12:53:59
全部回复
修身养性:回复郭老师 计提金额是怎么算的呢
2023-02-07 13:13:48
郭老师:回复修身养性你好,就是你工资表上的,应发工资。
2023-02-07 13:36:05
修身养性:回复郭老师 老师这是3月计提3月的吗?当月计提当月,但是当月不是要到次月发放吗?
2023-02-07 13:56:55
郭老师:回复修身养性你好 是的 金额就看工资表
2023-02-07 14:16:56
修身养性:回复郭老师 我这样记可以吗?
2023-02-07 14:31:57
郭老师:回复修身养性你们是用现金支付的吗?可是你现金出现了负数,而且你这个分录不平。
2023-02-07 14:53:12
修身养性:回复郭老师 没有用对公账户支付,应付职工薪酬那里21977.10,平了的话这样可以吗
2023-02-07 15:19:09
郭老师:回复修身养性你好 重新写分录的
2023-02-07 15:42:14
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小敏 发表的提问:
计提员工工资、个税及社保的会计分录怎么做 老师给做下吧
计提支付员工工资、社保等的会计分录有很多种做法,这是我觉得比较好的一种: 1、 计提工资: 借:各种费用——工资 ——社保(公司负担) ——住房公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保(公司负担) ——住房公积金(公司负担) 2、 支付员工工资并代缴代扣个税和社保: 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保(个人负担) 其他应付款——住房公积金(个人负担) 3、 支付社保金及个税 借:应付职工薪酬——社保(公司负担) ——住房公积金(公司负担) 应交税费——应交个人所得税 其他应付款 ——社保(个人负担) 其他应付款——住房公积金(个人负担) 贷:银行存款 计提的原因是费用的权责发生制原则,因为工资和社保是员工在某个月为企业的劳动所产生的费用,而支付往往在下个月,所以费用应该提前记到发生劳动的当月,并挂应付科目,在支付时冲销应付科目。如果是在发生劳动的当月就支付了相应的工资、社保等,就不用计提和挂应付科目了。
162楼
2023-02-08 12:12:30
全部回复
晓海老师:回复小敏你好!如果没问题,请评价打分,谢谢!
2023-02-08 12:42:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 罗达 发表的提问:
1.计提工资,2.缴纳社保,3.发放工资的会计分录应该怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
163楼
2023-02-08 12:23:25
全部回复
罗达:回复meizi老师 计提工资时,工资数是应发数还是实发数?
2023-02-08 12:45:53
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 雨季不再来来来了 发表的提问:
计提社保公积金工资的会计分录怎么做,还有实际发放的分录
按下面这个做分录就可以。
164楼
2023-02-08 12:50:59
全部回复
雨季不再来来来了:回复maize老师 是只计提公司承担的社保和公积金吗
2023-02-08 13:14:32
maize老师:回复雨季不再来来来了是的,计提是计提公司的部分。
2023-02-08 13:24:57
雨季不再来来来了:回复maize老师 老师,不太明白通过其他应付款,不是其他应收吗
2023-02-08 13:40:53
maize老师:回复雨季不再来来来了其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2023-02-08 13:58:57
雨季不再来来来了:回复maize老师 那如果通过其他应收款核算该如何做分录啊老师
2023-02-08 14:19:37
maize老师:回复雨季不再来来来了就吧这个科目换下还是上面那个分录。
2023-02-08 14:49:34
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 纠结 发表的提问:
派遣工计提工资,后面收到专票有进项怎么做会计分录
您好,收到有进项,冲回多计提的工资即可。
165楼
2023-02-09 12:09:55
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×