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帖子
一般纳税人预收货款的会计分录
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
宇霖
发表的提问:
一般纳税人银行存款收到一笔待报解预算收入怎么做分录
你好,一般纳税人银行存款收到一笔待报解预算收入,这个具体是退回的什么税款呢?
91楼
2022-11-24 08:54:49
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方亮老师
职称:
税务师,会计师
4.98
解题:
1.83w
引用 @
舒服的煎饼
发表的提问:
先预收货款,后发货,会计分录怎么做
1、收取款项: 借:银行存款 贷:预收账款 2、发货: 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
92楼
2022-11-24 09:11:58
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舒服的煎饼:
回复
方亮老师
那如果先发货后在收款呢。
2022-11-24 09:38:41
方亮老师:
回复
舒服的煎饼
1、发货: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2、收款: 借:银行存款 贷:应收账款
2022-11-24 10:04:03
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
隐形翅膀
发表的提问:
一般纳税人,收到个税手续费返还的会计分录?
你好,你单位会把这个款项支付给申报人员?
93楼
2022-11-24 09:36:59
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隐形翅膀:
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邹老师
不会
2022-11-24 09:51:22
隐形翅膀:
回复
邹老师
?
2022-11-24 10:10:29
邹老师:
回复
隐形翅膀
你好,借;银行存款,贷;营业外收入,应交税费—应交增值税
2022-11-24 10:25:15
隐形翅膀:
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邹老师
好的,谢谢
2022-11-24 10:49:44
邹老师:
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隐形翅膀
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-11-24 11:18:43
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
冷兮
发表的提问:
4月收到货款,5月开票,4月做的借银行存款,贷预收账款。现在票开了,业务完结了。分录怎么做,一般纳税人
借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本
94楼
2022-11-25 08:37:04
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冷兮:
回复
江老师
摘要写什么
2022-11-25 09:01:29
冷兮:
回复
江老师
结转成本是借管理费用贷库存商品
2022-11-25 09:13:58
江老师:
回复
冷兮
具体的摘要是:销售给XX公司货物
2022-11-25 09:40:28
冷兮:
回复
江老师
结转成本的分录是
2022-11-25 10:04:26
冷兮:
回复
江老师
电商平台的通道费算什么费用,比如打5000.实际到账5950,这算财务费用还是什么
2022-11-25 10:31:55
冷兮:
回复
江老师
人呢
2022-11-25 10:47:17
江老师:
回复
冷兮
一、结转成本的分录: 借:主营业务成本 贷:库存商品 二、怎么会收到的更多呢,就是5000元,实际到账5950元,只会钱减少,不会增加?
2022-11-25 11:13:28
冷兮:
回复
江老师
写错了4950
2022-11-25 11:39:07
冷兮:
回复
江老师
应该算什么费用
2022-11-25 12:03:13
江老师:
回复
冷兮
这个应该是收取的销售费用——平台使用费 计入销售费用
2022-11-25 12:31:54
冷兮:
回复
江老师
结转成本不能结转到管理费用吗
2022-11-25 13:01:48
江老师:
回复
冷兮
结转成本是结转至主营业务成本,结转到管理费用是当期的费用。
2022-11-25 13:15:00
冷兮:
回复
江老师
那4月已付款未开票,分录为借银行存款4950.其他应收款-通道费50
2022-11-25 13:43:59
冷兮:
回复
江老师
等通道费发票来了,借销售费用50,贷其他应收,
2022-11-25 14:08:42
冷兮:
回复
江老师
这样做可以吗
2022-11-25 14:37:16
江老师:
回复
冷兮
借:银行存款4950 借:销售费用——平台使用费50 贷:应收账款5000
2022-11-25 14:57:39
冷兮:
回复
江老师
当月开票,收款,分录怎么做
2022-11-25 15:25:35
江老师:
回复
冷兮
一、借:银行存款4950 借:销售费用——平台使用费50 贷:应收账款5000 二、借:应收账款5000 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-11-25 15:40:28
冷兮:
回复
江老师
通道费发票还没来的情况怎么做
2022-11-25 16:07:49
江老师:
回复
冷兮
这个也是这样的处理,来了之后再附在凭证后面或者是冲销此凭证,再进行更正处理
2022-11-25 16:29:45
冷兮:
回复
江老师
没来的情况,我先用往来科目代替,来了再冲掉可以吗
2022-11-25 16:40:19
江老师:
回复
冷兮
是的,可以这样的处理,来了再冲销更正处理
2022-11-25 17:02:13
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
?
发表的提问:
房地产企业一般纳税人,收到预售房款的时候,怎么做分录
只是收款,借银行存款贷预收账款
95楼
2022-11-25 08:44:23
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
一般纳税人没收逾期押金351元的会计分录
借;其他应付款 贷;其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
96楼
2022-11-25 09:03:15
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
静若繁花
发表的提问:
一般纳税人收到普票,怎么做会计分录
你这个是用在哪里,需要看你用在哪里
97楼
2022-11-25 09:11:16
全部回复
静若繁花:
回复
maize老师
什么意思,没明白,老师可以讲解下吗
2022-11-25 09:35:23
静若繁花:
回复
maize老师
!??
2022-11-25 09:55:46
maize老师:
回复
静若繁花
你就一个收到啥发票这个没办法做业务,不知道你们是啥业务啊,你要是原材料那就是做借原材料贷应付账款,要是费用借xx费用 贷其他应付款
2022-11-25 10:15:38
静若繁花:
回复
maize老师
明白了,含税做账就可以了
2022-11-25 10:38:31
maize老师:
回复
静若繁花
满意请给五星好评,谢谢
2022-11-25 10:50:45
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
留胡子的书本
发表的提问:
.销售预收货款的产品一批,价款100 000元,增值税销项税额13000元,价税合计113000元。冲销原预收货款50 000元,同时收到不足部分的货款,存入银行。做会计分录
借银行存款 预收 账款 贷主营业务收入 应交税费
98楼
2022-11-25 09:24:59
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吴少琴老师
职称:
会计师
4.99
解题:
3.47w
引用 @
静若繁花
发表的提问:
一般纳税人收到普票,怎么做会计分录
是买材料吗,借原材料 贷应付账款
99楼
2022-11-27 07:44:59
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静若繁花:
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吴少琴老师
是的,不用计入应交税费
2022-11-27 08:02:26
吴少琴老师:
回复
静若繁花
是的,不用计入应交税费 不用
2022-11-27 08:19:31
林老师
职称:
会计师
5.00
解题:
0.5w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
向某公司发货,款已预收的会计分录
借:银行存款 贷:预收帐款
100楼
2022-11-27 08:14:13
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.83w
引用 @
素心人
发表的提问:
你好老师,我们是一般纳税人,食品加工销售公司,去年代加工了一批产品,当时对方付代加工费的时候我做的是预收账款,年底的时候转收入了,今年他们要求开代加工的发票,今天开了发票,这个怎么做分录?
同学你好 开了发票做收入就可以 你们是受托加工吗 开加工劳务
101楼
2022-11-27 08:34:34
全部回复
素心人:
回复
朴老师
老师,我去年年底我已经确认收入了,我们是受托单位,发票明细是代工费
2022-11-27 08:50:53
朴老师:
回复
素心人
同学你好 那你去年做的无票收入红冲然后按照今年的来做
2022-11-27 09:05:37
素心人:
回复
朴老师
老师,可以发下会计分录吗?
2022-11-27 09:23:17
素心人:
回复
朴老师
去年是直接预收账款转的收入
2022-11-27 09:40:15
朴老师:
回复
素心人
同学你好 借预收账款负数贷主营业务收入负数贷销项负数
2022-11-27 09:51:28
答疑苏老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
3.62w
引用 @
星辰
发表的提问:
一般纳税人预缴增值税的会计分录是什么?应该在哪个科目体现预缴的税额?
你好 借应交税费 已交税金 贷银行存款 在已交税金科目反应
102楼
2022-11-27 08:55:00
全部回复
星辰:
回复
答疑苏老师
好的。谢谢老师。
2022-11-27 09:18:28
星辰:
回复
答疑苏老师
我原来的同事做在了未缴增值税里面?我要调过来吗?
2022-11-27 09:31:41
答疑苏老师:
回复
星辰
不客气 祝工作顺利
2022-11-27 09:48:00
星辰:
回复
答疑苏老师
我原来的同事做在了未交增值税里?要调过来吗?
2022-11-27 10:04:57
答疑苏老师:
回复
星辰
你好 不用 做在未交增值税也可以的
2022-11-27 10:28:57
星辰:
回复
答疑苏老师
未交增值税的余额在借方,就是我们多交的税吗?
2022-11-27 10:54:39
答疑苏老师:
回复
星辰
你好 是的 你的理解正确
2022-11-27 11:19:13
张壹老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
1.24w
引用 @
向日葵
发表的提问:
一般纳税人简易计税计提会计分录?缴税会计分录?
你好, 取得收入时, 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 交税 借:应交税费-简易计税 贷:银行存款
103楼
2022-11-28 06:14:23
全部回复
向日葵:
回复
张壹老师
是外地预缴的,一般纳税人简易计税计提会计分录?缴税会计分录?
2022-11-28 06:44:01
张壹老师:
回复
向日葵
你好,预缴的 借:应交税费-简易计税 贷:银行存款
2022-11-28 07:10:45
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.14w
引用 @
Jresh
发表的提问:
一般纳税人简易计税的会计分录
你好!借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-简易征收
104楼
2022-11-28 06:36:00
全部回复
Jresh:
回复
宋生老师
月末怎么处理
2022-11-28 07:03:01
宋生老师:
回复
Jresh
你好!这个不需要单独处理。只要缴纳的时候做缴纳的分录就好了。 借应交税费-应交增值税-简易征收 贷银行存款
2022-11-28 07:21:33
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
娃娃
发表的提问:
房地产企业一般纳税人。按3%预缴税款,开发票税率3%怎么入账,怎么写会计分录
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
105楼
2022-11-28 06:45:08
全部回复
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