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帖子
应付未付的工资怎么做会计分录
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.14w
引用 @
盈盈儿
发表的提问:
厂家垫付工资的会计分录应该怎么做?
您好!借应付职工薪酬 贷其他应付款。
1楼
2022-11-05 15:54:10
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.14w
引用 @
会敏
发表的提问:
工厂用供应商的对账单做会计分录,有些付了款有些供应商未付款,怎样做分录
你好!正常是不用对账单做分录的。而是根据付款记录做分录。 比如借原材料 贷现金/没付的计入贷应付账款。
2楼
2022-11-05 16:50:18
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会敏:
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宋生老师
付款的时候比如应付44372.5,实付款44370,怎样做呢?
2022-11-05 17:11:18
宋生老师:
回复
会敏
您好!借应付账款44372.5 贷银行存款44370 营业外收入
2022-11-05 17:27:01
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.94w
引用 @
嘟嘟
发表的提问:
员工有未发放的工资,是应该计入应付工资,对吧, 这个分录怎么做呢?
借管理费用贷应付职工薪酬,就是计提
3楼
2022-11-05 18:08:17
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
明亮的万宝路
发表的提问:
老师 发工资 扣款部分怎么做账?会计分录?应该是借 应付工资 贷:其他应付?
你好 扣款是什么 员工个人社保和个税吗
4楼
2022-11-05 19:27:55
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明亮的万宝路:
回复
meizi老师
是的
2022-11-05 19:57:25
meizi老师:
回复
明亮的万宝路
你好 那你做 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-个人社保或者其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
2022-11-05 20:10:17
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
钟昌梅
发表的提问:
应付房开的租房保证金,现在还未付,会计分录怎么做?
您好 借:其他应收款-押金 贷:银行存款
5楼
2022-11-05 20:35:38
全部回复
钟昌梅:
回复
bamboo老师
但是还没有付啊
2022-11-05 21:04:24
钟昌梅:
回复
bamboo老师
应付是6万多,现在支付了一半,另一半开业后才付,现在怎么写会计分录?
2022-11-05 21:24:31
bamboo老师:
回复
钟昌梅
您不是支付了一半么?
2022-11-05 21:36:53
钟昌梅:
回复
bamboo老师
对呀,没付的那一半怎么写呢?
2022-11-05 21:53:37
bamboo老师:
回复
钟昌梅
没支付的一半 不需要写分录啊
2022-11-05 22:22:33
钟昌梅:
回复
bamboo老师
应付的不应该挂账吗
2022-11-05 22:51:17
bamboo老师:
回复
钟昌梅
没有发票 而且是保证金 不需要挂账
2022-11-05 23:18:07
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
俪人
发表的提问:
请问老师,应付账款实际未支付怎么做会计分录
没有支付挂着就可以,借原材料 贷应付账款
6楼
2022-11-05 21:39:10
全部回复
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
番茄
发表的提问:
计提工资、社保、公积金分录,会计科目是“应付工资”不是“应付职工薪酬”要怎么做,需要具体分录
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付工资——工资 2.计提社保,公积金(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付工资——社保,公积金 3.次月发放工资时 借:应付工资——工资 贷:其他应收款——社保,公积(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保,公积 借:应付工资——社保,公积(企业部分) 其他应收款——社保,公积(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
7楼
2022-11-05 22:36:50
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番茄:
回复
王雁鸣老师
@王老师:那个人部分用社保和公积金用其他应付款计提呢
2022-11-05 22:53:00
王雁鸣老师:
回复
番茄
您好,可以的。
2022-11-05 23:16:25
家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
17.67w
引用 @
悦耳的高山
发表的提问:
专项资金支付预付工程款的会计分录,收到预付款发票怎么做分录,专项资金支付活动策划款怎么做会计分录
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
8楼
2022-11-05 23:33:28
全部回复
徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
莘悦
发表的提问:
发放工资,其中应付职工薪酬69816,个税2014,已付工资银行存款回单数共计49067,未付工资18735,会计分录咋做,
借应付职工薪酬69816 贷应交税费――个税2014 贷其他应付款――未付工资18735,贷银行存款49067,你提供的金额对不对我没加过
9楼
2022-11-06 01:02:17
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
迷路的胡萝卜
发表的提问:
工程会计中,项目部拨付民工工资的分录应该怎么做?
借;应付工资 贷;库存现金
10楼
2022-11-06 02:27:31
全部回复
庄老师
职称:
高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
4.78w
引用 @
妮妮
发表的提问:
临时工的工资怎么做会计分录?单位怎么在应付账款核算?
请问临时工的工资怎么做会计分录 你好,可以计入到应付职工薪酬--外请临时工,
11楼
2022-11-06 03:36:22
全部回复
妮妮:
回复
庄老师
我们公司是做应付账款核算的,我想怎么会应付账款核算呢?
2022-11-06 04:07:26
庄老师:
回复
妮妮
你好,清楚就好,给个五星好评
2022-11-06 04:28:32
妮妮:
回复
庄老师
老师,您没回复我下面这个问题
2022-11-06 04:55:02
庄老师:
回复
妮妮
你好,下面你不是否定了,怎么会是应付账款
2022-11-06 05:12:47
庄老师:
回复
妮妮
:计提临时工资,借生产成本一工资,贷应付账款,当时可能是这样的做分录
2022-11-06 05:40:55
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
心静
发表的提问:
老师15年的工资还未付,前任没有往来。这个月有已辞员工要工资,已付了一部分。我现在想把去年的工资冲,摆在应付账款里,怎么做会计分录呢
您好,分录如下, 借:应付职工薪酬-工资津贴 贷:其他应付款-末发工资。
12楼
2022-11-06 04:57:28
全部回复
阿文老师
职称:
中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题:
0.19w
引用 @
快乐的狗
发表的提问:
就是单位工资银行存款里支付了一半的工资,还有一半未支付,下月支付,怎么做会计分录呢
你好 借;应付职工薪酬 贷:银行存款 借:生产成本、制造费用等 贷:应付职工薪酬 (下月支付)
13楼
2022-11-06 05:57:42
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
- 晴。
发表的提问:
以货币增资的会计分录怎么做,资金没到位,未付
你好,那就暂时不用做增资的分录的
14楼
2022-11-06 07:06:05
全部回复
- 晴。:
回复
邹老师
注册资本是1364万,增资以后是6364万,去年的时候报企业所得税是按小微企业有优惠,今年报就不是了,是不是和这个有关系?
2022-11-06 07:21:24
邹老师:
回复
- 晴。
你好,如果有实际缴纳出资,导致资产总额不符合条件,那就和这个有关系的
2022-11-06 07:40:03
- 晴。:
回复
邹老师
没有实际缴纳,我们账上资产总额没有到5000万,但是营业执照上已经是增资超过5000万的数,那我们企业现在是属于小微企业,还是不是?
2022-11-06 08:03:18
邹老师:
回复
- 晴。
你好,年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元 同时符合这3个条件就属于小型微利企业的,小型微利企业与资产总额有关,与注册资本或实收资本没有必然关系
2022-11-06 08:32:39
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
乔淑琰
发表的提问:
应付职工薪酬的职工教育经费提取比率是按应付工资的8%计提,会计分录该怎么做?
借:管理费用等--职教费 贷:应付职工薪酬--职教费
15楼
2022-11-06 08:26:07
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