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计提社保的会计分录怎么做
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
1、计提当月工资(当月社保公账未扣款),会计分录怎么做?2、次月发放工资(社保扣款了),会计分录怎么做?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
61楼
2022-12-23 14:41:59
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ CLJ???? 发表的提问:
老师 计提缴纳工资 社保费的会计分录怎么做
计提缴纳工资 社保费的会计分录,请参考如下
62楼
2022-12-24 13:50:23
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.64w
引用 @ 悲凉的秋天 发表的提问:
事业单位每月社保不计提的会计分录怎么做?
计提时:借:事业支出——保险费(单位负担部分) 其他应收款——保险费(个人负担部分) 贷:其他应付款——保险费(全额) 交纳时:借:其他应付款——保险费(全额) 贷:其他应收款——保险费(个人负担部分) 银行存款(单位负担金额)
63楼
2022-12-24 14:10:57
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悲凉的秋天:回复暖暖老师 可以不计提吗?简单一点做两笔?银行扣走社保款时做一笔,发工资时做一笔扣掉社保后实际发放的金额
2022-12-24 14:48:21
暖暖老师:回复悲凉的秋天不可以的,这个社保需要计提再发放的
2022-12-24 14:59:50
悲凉的秋天:回复暖暖老师 我是月月扣感觉计提很麻烦
2022-12-24 15:11:19
暖暖老师:回复悲凉的秋天麻烦也没办法,会计准则的规定
2022-12-24 15:27:12
悲凉的秋天:回复暖暖老师 那计提时先写一张凭证不用附件,然后缴纳时把银行凭证还有社保缴纳打印出来的凭证附在记账凭证后?那这样发工资的时候是不是就直接把个人部分扣除实发工资金额多少就做多少?
2022-12-24 15:49:55
暖暖老师:回复悲凉的秋天是的,你说的非常正确的
2022-12-24 16:14:22
悲凉的秋天:回复暖暖老师 你的这些科目是适用于所以事业单位是吗?因为我看有些医社保是放在应付职工薪酬核算的
2022-12-24 16:40:09
暖暖老师:回复悲凉的秋天是事业单位的会计科目
2022-12-24 17:06:17
悲凉的秋天:回复暖暖老师 那做工资时就借:应付职工薪酬—工资(扣除医社保后)贷:银行存款。 这些就是全部的流程了吧?
2022-12-24 17:16:54
暖暖老师:回复悲凉的秋天是的,这就是计提发哦发放的全部流程了
2022-12-24 17:36:56
悲凉的秋天:回复暖暖老师 我们单位是当月十号就发工资的那会不会有可能工资发放在前社保扣费在后啊?
2022-12-24 17:51:49
悲凉的秋天:回复暖暖老师 单位刚刚开始办理社保所以关于社保的知识都没接触过麻烦老师你了这么耐心教我
2022-12-24 18:02:29
暖暖老师:回复悲凉的秋天有可能,这个就说不好了
2022-12-24 18:18:23
悲凉的秋天:回复暖暖老师 如果是这样的话那也是一样按这个分录做吗
2022-12-24 18:36:09
暖暖老师:回复悲凉的秋天分录是一样的,不会改变
2022-12-24 18:58:55
悲凉的秋天:回复暖暖老师 好的,谢谢你
2022-12-24 19:20:32
暖暖老师:回复悲凉的秋天不客气,麻烦给五星好评
2022-12-24 19:44:47
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 小雅 发表的提问:
计提社保的会计分录怎么写
借:生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等(视员工岗位) 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 借:应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 贷:银行存款 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
64楼
2022-12-24 14:21:04
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小雅:回复岳老师 老师我计提的时候都计入管理费用里面了,可以吗?
2022-12-24 14:40:04
岳老师:回复小雅建议您按照我的分录来写。您这样写不太规范。
2022-12-24 14:51:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 乐天派 发表的提问:
老师缴纳社保会计分录要计提吗怎么做
你好,是需要计提的 计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
65楼
2022-12-24 14:38:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 小杰 发表的提问:
老师你好,计提单位部分社保怎么做会计分录
借管理费用,社保贷,应付职工薪酬,社保。
66楼
2022-12-25 13:47:02
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 春风 发表的提问:
老师,你好,请问计提的社保大于实缴的社保,怎么做调整的会计分录?
你好,多计提的金额用计提的分录,金额红字就好
67楼
2022-12-25 14:09:16
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春风:回复徐阿富老师 例如,计提10,实缴8。差的2做会计凋整分录是,借:应付职工薪酬一基夲工资,贷:应付职工薪酬一社保费。红字。是这样做吗?谢
2022-12-25 14:24:27
徐阿富老师:回复春风你好,你计提的分录不是这样的吧?是借管理费用――职工社保-2 贷应付职工薪酬―职工社保-2
2022-12-25 14:48:57
春风:回复徐阿富老师 我说的是代扣个人部分的社保有差额,是这样做吗?谢
2022-12-25 15:03:56
徐阿富老师:回复春风你好,个人社保这样对的 不过,个人承担的社保以后不用计提的
2022-12-25 15:29:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 听风入夏 发表的提问:
老师,计提社保的时候少计提0.36,缴纳社保的会计分录怎么写
你好,是企业负担的部分吗?如果是的话,在当月补计提,借管理费用贷应付职工薪酬。
68楼
2022-12-25 14:27:05
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听风入夏:回复郭老师 好的,谢谢老师
2022-12-25 14:54:41
郭老师:回复听风入夏不用客气,工作愉快
2022-12-25 15:24:39
听风入夏:回复郭老师 老师,那其他公司转过来0.34的测试费,要怎么做账
2022-12-25 15:45:37
听风入夏:回复郭老师 我这边没转回去
2022-12-25 15:57:25
郭老师:回复听风入夏借银行存款,贷营业外收入。
2022-12-25 16:08:23
听风入夏:回复郭老师 好的,谢谢老师
2022-12-25 16:20:31
郭老师:回复听风入夏不用客气,工作愉快。
2022-12-25 16:45:27
听风入夏:回复郭老师 老师,公司之间的借款,没有利息,计入短期借款还是其他应付款
2022-12-25 17:00:12
听风入夏:回复郭老师 一年内还不清的借款
2022-12-25 17:26:51
郭老师:回复听风入夏做到其他应付款里面的。
2022-12-25 17:56:46
听风入夏:回复郭老师 好的,谢谢老师
2022-12-25 18:07:00
郭老师:回复听风入夏不用客气,工作愉快。
2022-12-25 18:30:58
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 平淡 发表的提问:
公司帮员工交社保怎么做会计分录 又怎么计提
借:管理费用--社保 贷:应付职工薪酬--社保 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保 贷:银行存款
69楼
2022-12-25 14:38:59
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平淡:回复张艳老师 老师你好 请问公司帮员工代替交的一部分社保 和公司应该承担一部分的社保 怎么做分录和计提分录
2022-12-25 14:52:39
张艳老师:回复平淡借:应付职工薪酬--社保 (这部分是公司负担的部分) 其他应付款--社保 (这部分是员工个人负担的,是公司代交的,等实际发放工资时,代扣回来) 贷:银行存款
2022-12-25 15:04:46
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
老师,有社保的这块计提社保和工资还有发放怎么做会计分录呢
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
70楼
2022-12-26 13:09:12
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玲:回复紫藤老师 老师,应付职工薪酬-社保费的金额在汇算清缴是填到职工薪酬上面的社会保险费吗
2022-12-26 13:39:10
紫藤老师:回复应付职工薪酬-社保费的金额在汇算清缴是填到职工薪酬上面的社会保险费
2022-12-26 13:58:00
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 小静 发表的提问:
计提社保和发放社保的分录怎么做
一、计提社保 借:管理费用——社保费用 借:销售费用——社保费用 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——社保费用 贷:应付职工薪酬——社保费 二、交社保 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
71楼
2022-12-26 13:26:19
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
计提社保和缴纳社保的分录怎么做
1. 计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
72楼
2022-12-26 13:48:39
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 點、 发表的提问:
老师,当月的社保需要计提吗,怎么做会计分录呢
当月交当月的社保,可以不计提,缴纳时,借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款
73楼
2022-12-26 14:08:30
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點、:回复答疑陈园老师 老师 那发放工资计提和发放呢,工资是当月发放上月的
2022-12-26 14:30:36
答疑陈园老师:回复點、工资计提一般在月底,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放的时候,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人社保 应交税费-个人所得税 银行存款
2022-12-26 14:53:43
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 花小蘼 发表的提问:
计提社保的会计分录,如果公司是代扣代缴的话,分录怎么做
您好,请参考,谢谢。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
74楼
2022-12-26 14:35:59
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花小蘼:回复王雁鸣老师 如果个人部分通过其他应付款科目核算的话分录怎么写
2022-12-26 14:57:06
王雁鸣老师:回复花小蘼您好,把上面的其他应收款科目改为其他应付款科目即可。
2022-12-26 15:13:52
花小蘼:回复王雁鸣老师 不用改变借贷方向吗
2022-12-26 15:41:06
王雁鸣老师:回复花小蘼您好,不用的。
2022-12-26 15:52:11
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 精明的哑铃 发表的提问:
有社保企业计提与发放工资的会计分录怎么做?
你好,参考这个
75楼
2022-12-27 13:41:56
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