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应交增值税销项税会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 糊涂的电灯胆 发表的提问:
请问一下结转增值税税的分录是 借应交增值税-销项税 2 贷:应交增值税-进项税 1 贷方:应交增值税-未交增值税 1 是这样吗
您好 月末的时候可以这样写分录
271楼
2023-03-14 11:30:37
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糊涂的电灯胆:回复bamboo老师 借:应交税费--应交增值税(转出未交税金) 贷:应交税费--应交增值税(未交税金) 支付时:借:应交税费--应交增值税(未交税金) 贷:银行存款 那这种呢
2023-03-14 11:41:17
bamboo老师:回复糊涂的电灯胆这个是销项大于进项的另外一种做法 这种的话 年末的时候把销项跟进项结平 您上面一种是每月都把销项跟进项结平 两种处理方式都可以
2023-03-14 12:05:47
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 落雪飞花 发表的提问:
这月进项税是20000 销项是30000 月末需要做这样的分录吗 ?借应交税费--应交增值税--销项税额 贷应交税费--应交增值税--转出未交增值税 ;然后借应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税
第一步,还要贷进项税,借:应交税费--应交增值税--销项税额 贷:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 应交税费--应交增值税--进项税额 第二步是对的
272楼
2023-03-14 11:58:43
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 墨痕未染 发表的提问:
6月份,进项大于销项,我做了分录 借:应交税费—未交增值税 12235.66 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税 12235.66 8月份,销项大于进项, 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 21500.92 贷:应交税费—未交税费 21500.92 然后这个接下来要怎么处理,怎么做分录?
借应交税费未交增值税 贷银行存款
273楼
2023-03-14 12:17:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小陈陈 发表的提问:
老师,进项税额转出的会计分录如何做,是,借,应交税费—应交增值税—进项税额转出,贷,应交税费—应交增值税—进项税额,这样做,对吗
您好,您进项税额转出的项目是什么?
274楼
2023-03-15 11:36:17
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小陈陈:回复张艳老师 红字专用发票
2023-03-15 12:02:46
张艳老师:回复小陈陈好的,您之前的分录是怎么做的?
2023-03-15 12:22:02
小陈陈:回复张艳老师 2017年12月的分录是这样做的,借:库存商品16660,贷:应付账款-暂估16660,借:主营业务成本,贷:库存商品16660
2023-03-15 12:42:58
张艳老师:回复小陈陈您上面的分录也没有确认进项税额啊,只是做了暂估分录,哪里来的进项税额转出的处理呢?
2023-03-15 12:54:07
小陈陈:回复张艳老师 老师,不好意思,打错了,是这样的,我报3月增值税时,附表二,进项税额转出,红字专用发票那自动有数据4000,我在想,是不是对方开给我们的发票,是不是3月份冲红了一张发票,导致我们认证的发票税额,要进项税额转出,我就是想问,进项税额转出的会计分录,
2023-03-15 13:06:51
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ L、 发表的提问:
借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-应交增值税-进项税额。借:应交税费-应交增值税-销项税额贷:应交税费-未交增值税。请问下这两个分录是什么意思?这两个分录是写在一张凭证上的
您好 把销项税额跟进项税额跟应交增值税——未交增值税科目对转 体现本期是需要交税还是留抵
275楼
2023-03-15 11:50:42
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 活泼的大树 发表的提问:
老师增值税有销项借;应交税费-应交增值税(销项税额)3600 有进项借:应交税费-应交增值税(进项税额)302.22 还有一个办税控的820,那个交完费分录是借:应交税费-应交增值税(销项税额)3600 贷:银行存款2477.78应交税费-应交增值税(进项税额)302.2应交税费-应交增值税(减免税金)820,是这样么。
你好!完税凭证的在应交税费已交税金下核算
276楼
2023-03-15 12:02:25
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
一月,我的销项税100 进项税50 我需要缴纳50税金,我做了会计分录(借;应交增值税-转出未交增值税50 贷:应交增值税-未交税50. 缴纳时候:应交增值税-未交税50 ,银行存款),这样我的转出未交就挂账50的余额了,销项大于进项的时候, 进项 销项、需要缴纳的税金每个月都要按你发的分录结转是吧,进项大于销项的时候呢?转出未交增值税就变成转出多交增值税?
同学您好 进项大于销项,不用处理的。 销项大于进项,应该是 借 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费——未交增值税
277楼
2023-03-15 12:15:00
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 度度 发表的提问:
7月收到的进项、销项已经做以下分录 1、收到进项:借:应交税费—应交增值税(进项税)7574.07元 2、开出增值税发票:贷:应交税费—应交增值税(销项税)3774.23元 有减免税440元,如何做月末结转分录
这个销项税小于进项税,可以不用结转的
278楼
2023-03-16 11:14:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 遥望星空p 发表的提问:
小规模计提税金 交纳税金,分录对不对计提:借应交税费-增值税 销项贷 应交税费-未交增值税缴纳 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
你好,是不对的 正确的应当是 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款等科目
279楼
2023-03-16 11:33:31
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遥望星空p:回复邹老师 老师,确认了收入 就有增值税,计提和缴纳不是都有分录吗?
2023-03-16 11:50:04
邹老师:回复遥望星空p你好,小规模纳税人是没有增值税计提的说法的
2023-03-16 12:06:39
回复遥望星空p老师,小规模每季度前两个月都不计提增值税么?
2023-03-16 12:21:19
遥望星空p:回复邹老师 谢谢老师,才知道 小规模不计提税金 那八月和九月都有收入并且开了发票,税金在10月按季缴纳 ,直接在报表上填不含税收入和税额就可以了?
2023-03-16 12:35:09
邹老师:回复遥望星空p你好,是做收入与增值税的分离 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 是这样做分录,发生计入贷方,缴纳计入借方,而不需要另外去计提的
2023-03-16 12:52:01
遥望星空p:回复邹老师 请问,老师,小规模的工资需要计提吗?分录和一般纳税人有何不同?
2023-03-16 13:20:16
邹老师:回复遥望星空p你好,是需要计提,分录是一致的,并不会因为是小规模而与一般纳税人不同的
2023-03-16 13:34:21
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 知行教育 发表的提问:
从增值税进项、销项税额转出 到最后填到资产负债表的应交税费 会计分录怎么做
1.购进   借:原材料    应交税费-应交增值税(进项税)   贷:银行存款或应付账款  2.销售:   借:应收账款   贷:主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税)   如果销项大于进项,做如下分录 3..1月末结转未交增值税:     借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)       贷:应交税费-未交增值税    借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-城建税等 3.2如果进项大于销项(有些观点是不用做,但《注册会计师。会计2011》标准做法是如 下分录) 借:应交税费-未交增值税       贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)       4.下月交上月增值税(如有):     借:应交税费-未交增值税(等)   贷:银行存款 5、解释:无论是进项大于销项,还是销项大于进项,月末经会计处理后,应交税费-应 交增值税二级科目余额为0,转到应交税费-未交增值税二级科目中。
280楼
2023-03-16 11:54:32
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知行教育:回复刘老师 营业税金及附加 转哪?
2023-03-16 12:27:20
刘老师:回复知行教育增值税是价外税不影响: 营业税金及附加
2023-03-16 12:56:45
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 我要一步一步往前走。 发表的提问:
老师,一般纳税人结转增值税的分录可以做成借应交税金增值税销项,贷应交增值税进项,应交增值税已交税金吗?
借应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项
281楼
2023-03-16 12:11:59
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我要一步一步往前走。:回复答疑郭老师 那附加税的呢?
2023-03-16 12:37:46
我要一步一步往前走。:回复答疑郭老师 缴纳的时候分录怎么做?
2023-03-16 13:00:24
我要一步一步往前走。:回复答疑郭老师 增值税的和附加税的都发一下,老师
2023-03-16 13:16:35
答疑郭老师:回复我要一步一步往前走。借税金及附加贷应交税费-城建/教育附加/地方教育
2023-03-16 13:40:31
答疑郭老师:回复我要一步一步往前走。借应交税费-未交增值税贷银存 借应交税费-城建/教育附加/地方教育贷银存
2023-03-16 14:04:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ tingcherry 发表的提问:
进销销项月结分录,是否可以这样写? 借:应交-销项 贷:应交-进项 应交-转出未交增值税 借:应交-转出未交增值税 贷:应交-未交增值税 实际缴纳时: 借 应交-未交增值税 贷 银行存款
你好,可以这么多的。
282楼
2023-03-19 13:38:13
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郭老师:回复tingcherry你好 可以这么做的。
2023-03-19 14:06:05
tingcherry:回复郭老师 好的,谢谢老师~ 另外,我还想问一下,如果我有进项,但是未认证,我应该将进项转入 应交税费-应交增值税-待认证进项科目吗?
2023-03-19 14:26:02
郭老师:回复tingcherry待认证是二级科目,是这么做的。
2023-03-19 14:50:49
tingcherry:回复郭老师 好的,谢谢~
2023-03-19 15:04:20
郭老师:回复tingcherry不用客气,工作愉快。
2023-03-19 15:28:58
刘之寒老师
职称:税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ ray02 发表的提问:
老师,请问3月份销项税12608.85,进项15010.72,申报无票收入增值税税额47042.71, 月底结转增值税时分录 借应交税费-应交增值税-销项税12608.85 应交税费-应交增值税-转出未交增值税47042.71 税金及附加5356.91 贷应交税费-应交增值税-进项税15010.72 应交税费-应交增值税-未交增值税44640.84 应交税费-应交附加税5356.91, 4月缴纳增值税时: 借应交税费-应交增值税-未交增值税44640.84 应交税费-应交附加税5356.91 贷银行存款49997.75 同时4月进项税额53797.73无销项税到月底结转增值税时不用作分录吗
上述分录处理有误;月末销项和进项明细不需要结转,当月应交的增值税通过“转出未交增值税”结转出去。 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
283楼
2023-03-19 13:59:56
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ray02:回复刘之寒老师 无票收入是不是应该做多交增值税处理的?请老师从头开把分录列出来下,对于增值税有点懵
2023-03-19 14:35:45
刘之寒老师:回复ray02无票收入会计处理也要确认收入。 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)44640.84 (12608.85-15010.72%2B47042.71) 贷:应交税费-未交增值税 44640.84 借:应交税费-未交增值税 44640.84 贷:银行存款 44640.84
2023-03-19 14:52:21
ray02:回复刘之寒老师 那5月份销项税32874.31,要扣减多交增值税44640.84时的分录怎么做?
2023-03-19 15:12:54
刘之寒老师:回复ray02已经交过的税不能扣减,除非是预缴。预缴时: 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 等到扣减时(一般企业月末结转/房地产企业纳税义务发生时结转): 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税
2023-03-19 15:31:36
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
销项税10,进项税4,应交的税费6借:应交税费-应交增值税-转出未交增值6贷:应交税费-未交增值税6需要借:应交税费-应交增值税-销项税10贷:应交税费-应交增值税-进项税4应交税费-应交增值税-转出未交增值税6需不需下面这步分录
借:应交税费-应交增值税-销项税10 贷:应交税费-应交增值税-进项税4 应交税费-应交增值税-转出未交增值税6 这一步结转分录可以月末做,也可以月末统一再做,实务中多是采用年末统一做结转。
284楼
2023-03-19 14:12:00
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晨曦:回复张艳老师 意思到年底了,一次转出冲平,三级明细余额平了。
2023-03-19 14:32:02
张艳老师:回复晨曦是的,就是这样理解的。
2023-03-19 14:58:23
晨曦:回复张艳老师 好的明白了,谢谢
2023-03-19 15:13:52
张艳老师:回复晨曦不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-03-19 15:34:08
Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 橘子汽水 发表的提问:
借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 老师年末要做这个分录对吗
已上传分录图片给你
285楼
2023-03-20 11:05:39
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