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外地交纳营业税的会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 天涯 发表的提问:
物业企业营改增后,认定为一般纳税人,给对方开的普票(3%征收率),销项税是否就是按3%,开的专票(6%),销项税按6%? 开普票会计处理 : 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97   应交税费-应交增值税(销项税) 3 开专票会计处理: 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 94   应交税费-应交增值税(销项税) 6
普票,专票都是6% 如果含税收入是100 借;银行存款等科目100 贷;主营业务收入100/1.06 应交税费-应交增值税(销项税)100/1.06*6% 金额方面需要注意一下
256楼
2023-03-15 12:21:23
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天涯:回复邹老师 谢谢老师!就是说和开什么票没关系,只要是收入都应按6%交税?
2023-03-15 12:41:02
邹老师:回复天涯是的 不客气,祝你学习愉快,工作顺利
2023-03-15 13:05:24
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问:
老师好,我们单位补交去年税金,其中有滞纳金6485.54元,我做的会计分录(借 营业外支出6485.54 贷 现金 6485.54 )还有我公司固定资产清理时,净损失22146.97元。(借营业外支出22146,97 贷固定资产清理22146,97)营业外支出借方共有28632.51元,记账时借货不平衡,贷方不是少了28632.51 这样处理?
平衡了呀,你觉得怎么没平衡?借贷一样的嘛
257楼
2023-03-15 12:26:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
小规模企业月销售额不足30000元,营业税怎么做会计处理,(是开发票交税,不开发票不交税的)
你好,是免征的,不需要计提就是了
258楼
2023-03-16 12:05:47
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牛老师:回复邹老师 地税还用交吗
2023-03-16 12:29:15
邹老师:回复牛老师你好,营业税免征了,相应的附加税也免征了 现在没有营业税,都是征收增值税了
2023-03-16 12:45:16
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 二十四 发表的提问:
问题如下:“对于未达起征点的增值税小微企业减免税优惠,在会计上计入营业外收入,但是后续如何处理?1,这部分转入营业外收入的减免税之后应该怎么处理?将营业外收入年末转入本年利润?2,在申报企业所得税时,这部分营业外收入是否要算入利润总额中?”
这部分营业外收入月末结账时转入本年利润。 申报企业所得税时,这部分营业外收入要算入利润总额中。
259楼
2023-03-16 12:13:37
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二十四:回复方老师 老师,您的意思分录应该为:1借,银行存款 82400贷 ,主营业务收入80000 贷,应交税费应交增值税(减免优惠)2400 ;2 借,应交税费应交增值税(减免优惠)2400贷,营业外收入2400;3 借,营业外收入2400 贷,本年利润2400。
2023-03-16 12:46:54
二十四:回复方老师 在申报增值税时,本期的销售收入为80000,申报企业所得税时,假设无成本费用,营业收入也为80000,但是在利润总额中要加上这部分营业外收入,利润总额为82400,老师我这样理解合适么?
2023-03-16 12:57:48
方老师:回复二十四对的,你的会计处理和理解是正确的。
2023-03-16 13:14:54
二十四:回复方老师 那老师,总结一下也就是,小规模纳税人小微企业减免税优惠的这部分税款,是需要缴纳企业所得税的,是这个意思吗
2023-03-16 13:35:55
方老师:回复二十四是的,小微企业减免的增值税要缴纳企业所得税。
2023-03-16 14:02:25
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 晨汐 美好时光 发表的提问:
老师,减征免征的增值税和附加税会计怎么处理?需要计提吗?需要转入营业外收入吗?
对,正常计提 ,再转入营业外收入
260楼
2023-03-16 12:23:59
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 旭日升 发表的提问:
有个急事请教老师:我现在是建筑业的总公司,现在外地经营的,需要我们给开外管证,他们在外地交完税,邮到总公司来做账。亲们,有接触过,外地来要一个证明,证明外地有分支机构,他们会在当地少交税,我要问的是,他们少交什么税,他们少交,会不会影响我们多交?
你好,如果税务局查到少交,就会要求补交相关的税费,一般需交增值税,印花税已经主营税金及附加
261楼
2023-03-19 13:22:24
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旭日升:回复黄老师 我刚来到这个建筑业单位,是一个走账的,我给他开出外管证,他在当地自己交上税(增,城,地水,水利,个人所科税,印花税,企业所得税),让我给他开这个证明说不影响我们总公司补税的事,只是他少交一个点的税(不明白)我就给开了,等等看对方开来都有什么税再说吧,经验少,所以请教一下,我想最终总收入,税还是我们总公司做账,也有点担心,他少交了,月底我们再补交就自找麻烦了。
2023-03-19 13:54:12
黄老师:回复旭日升一般在外地缴交,税务局的人审单据,由税务局那边申报税款的
2023-03-19 14:13:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计 发表的提问:
企业去外地去预缴个人承包经营得该怎么处理
你好!借所得税-个人所得税 贷应交税费=应交个人所得税。
262楼
2023-03-19 13:45:39
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.34w
引用 @ 陆紫倩 发表的提问:
17年度审计说贵公司在“营业外收入”中记载销售废品4000元,未计销项税581.20元,调减应纳税所得额581.20元,建议贵公司及时计提销项税并申报处理。处理:借营业外收入 581.20 贷应交税金应交增值税-销项 增值税报表附表一在未开具发票里填销售额和税额是吗?
这个是填在未开具发票的增值税及不含税收入,按税率进行填列
263楼
2023-03-19 14:14:44
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业会计处理五险一金怎么做账、计提、发放工资、交纳,怎么处理???
  (一)个人负担部分   发放工资时扣个人负担部分   借:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,三险:养老、医疗、失业)-个人   应付职工薪酬-住房公积金-个人   贷:其他应付款--住房公积金   贷:其他应付款--养老保险   贷:其他应付款--医疗保险   贷:其他应付款--失业保险   贷:现金(或银行存款,工资实际发放数)   (二)企业负担部分   借:管理费用--劳动保险费   借:管理费用--住房公积金   贷:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,五险:养老、医疗、失业、工伤、生育)-企业   贷:应付职工薪酬-住房公积金-企业   (三)上交五险一金:   借:其他应付款(代扣个人的三险一金)   应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,五险:养老、医疗、失业、工伤、生育)-企业   应付职工薪酬-住房公积金-企业   贷:银行存款
264楼
2023-03-19 14:21:00
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 二十四 发表的提问:
问题如下:“对于未达起征点的增值税小微企业减免税优惠,在会计上计入营业外收入,但是后续如何处理?1,这部分转入营业外收入的减免税之后应该怎么处理?将营业外收入年末转入本年利润?2,在申报企业所得税时,这部分营业外收入是否要算入利润总额中?”
这部分营业外收入月末结账时转入本年利润。 申报企业所得税时,这部分营业外收入要算入利润总额中。
265楼
2023-03-20 11:31:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 左手~幸福 发表的提问:
在项目所在地预缴税款,会计分录应该怎么做?单位15年的项目,当时回款交的营业税,后来17年回款交的增值税。这个应该怎么处理
借;应交税费 贷;银行存款
266楼
2023-03-20 11:51:48
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左手~幸福:回复邹老师 但我们单位是每次开票时,才交税款,而且税款还不是我单位缴纳,是挂靠方自己缴纳。这个应该怎么做帐
2023-03-20 12:19:28
邹老师:回复左手~幸福挂靠方缴纳就不在你单位核算啊
2023-03-20 12:36:19
左手~幸福:回复邹老师 但开票是以我们单位的名义啊
2023-03-20 12:56:45
邹老师:回复左手~幸福那你们自己没有缴纳的税款只能是挂账应交税费的贷方了
2023-03-20 13:11:29
左手~幸福:回复邹老师 那账面的应交税费不是越来越多,这肯定得处理啊
2023-03-20 13:24:37
邹老师:回复左手~幸福你单位并没有缴纳,只能是挂账的
2023-03-20 13:51:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 二十四 发表的提问:
问题如下:“对于未达起征点的增值税小微企业减免税优惠,在会计上计入营业外收入,但是后续如何处理?1,这部分转入营业外收入的减免税之后应该怎么处理?将营业外收入年末转入本年利润?2,在申报企业所得税时,这部分营业外收入是否要算入利润总额中?”
你好 1减免计入营业外收入,然后结转到本年利润 2,需要计入利润总额征收企业所得税的
267楼
2023-03-20 12:14:58
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二十四:回复邹老师 老师,您的意思分录应该为:1借,银行存款 82400贷 ,主营业务收入80000 贷,应交税费应交增值税(减免优惠)2400 ;2 借,应交税费应交增值税(减免优惠)2400贷,营业外收入2400;3 借,营业外收入2400 贷,本年利润2400
2023-03-20 12:36:02
二十四:回复邹老师 在申报增值税时,本期的销售收入为80000,申报企业所得税时,假设无成本费用,营业收入也为80000,但是在利润总额中要加上这部分营业外收入,利润总额为82400,老师我这样理解合适么?
2023-03-20 12:54:21
邹老师:回复二十四你好,分录是 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 借;营业外收入2400 贷,本年利润2400 是的,但是有收入就需要做到有成本,需要做到成本与收入匹配的
2023-03-20 13:05:58
二十四:回复邹老师 老师,为了方便理解,假设成本费用都为0,后面的申报理解正确吗?也就是小规模纳税人增值税减免的这部分优惠,需要缴纳企业所得税?
2023-03-20 13:26:48
邹老师:回复二十四你好,是这样填写申报企业所得税的 营业外收入计入利润总额申报企业所得税的
2023-03-20 13:36:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ A~紫菱(☆_☆)漪 发表的提问:
在外地预缴的企事业承包承租经营个人所得税这个分录怎么处理?
你好 借;应税费——个人所得税 贷;银行存款
268楼
2023-03-21 11:26:05
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A~紫菱(☆_☆)漪:回复邹老师 那这个不用计提吗?这个就一直这样挂在应交所的税里面?
2023-03-21 11:47:06
邹老师:回复A~紫菱(☆_☆)漪你好,需要计提,计提计入税金及附加核算
2023-03-21 12:05:01
A~紫菱(☆_☆)漪:回复邹老师 计提de分录是怎么写的?
2023-03-21 12:27:30
邹老师:回复A~紫菱(☆_☆)漪你好 借;税金及附加 贷;应税费——个人所得税(企事业承包承租经营)
2023-03-21 12:49:46
刘文坚老师
职称:注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
4.12
解题: 0.13w
引用 @ 搞怪的啤酒 发表的提问:
会展公司目前的营业税是否按照“服务业—代理业”税目征收。主办方向参展商收取的全部价款和价外费用可扣除代付的场地租金、展位搭建费、广告费、交通费、食宿费后的余额交纳营业税?
您好!请问会展公司目前的营业税是否按照“服务业—代理业”税目征收。主办方向参展商收取的全部价款和价外费用可扣除代付的场地租金、展位搭建费、广告费、交通费、食宿费后的余额交纳营业税?谢谢!.
269楼
2023-03-21 11:33:18
全部回复
刘文坚老师:回复搞怪的啤酒"您好!您在我们网站上提交的问题已收悉,现针对您所提供的信息简要回复如下:根据《江苏省地税局关于营业税若干政策问题的通知》(苏地税函〔2008〕376号)的规定,自2008年7月1日起,对单位和个人举办展览活动,代参展单位支付的场租费、展台搭建费、广告费和参展者的食宿费,可凭合法有效凭证在计征营业税时扣除。欢迎您再次咨询!".
2023-03-21 12:04:47
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 学习 发表的提问:
老师物公司的办公室是法人自己的,这是就不用付房租;如果付房租;法人就要交税,像这样怎么会计处理最好呢 地税没有备案,没有提供租赁合同
你好,最好是付房租的,房租可以税前扣除
270楼
2023-03-21 11:40:29
全部回复
学习:回复朴老师 房租没有算费用的,这样税务局会不会查呢
2023-03-21 12:13:44
朴老师:回复学习这要看当地税局了,不好说
2023-03-21 12:42:01

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