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行政会计应付账款怎么做账
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,就是我们这边的会计做账把应付账款暂估 计到了预付账款科目,这样做账会带来什么后果啊
你好,结果就是账务处理错误了 
271楼
2023-03-20 11:52:36
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ID 发表的提问:
财政给事业单位的补助收入 怎么做账 ?同时应付账款又下了账
财政给事业单位的补助收入会计分录 借银行存款 贷 财政补助收入
272楼
2023-03-20 12:17:58
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ID:回复紫藤老师 正常应该是这样 但是我的下了应付账款
2023-03-20 12:38:17
紫藤老师:回复ID你好,不能用应付账款,因为没有发生销售货物和提供劳务
2023-03-20 12:56:08
ID:回复紫藤老师 借应付账款 贷财政直接支付 借财政直接支付 贷营业外收入 我是这样做的 但是好多人说这样是错的
2023-03-20 13:10:18
紫藤老师:回复ID借 银行存款 贷 财政补助收入
2023-03-20 13:23:40
ID:回复紫藤老师 前期发生了 挂帐了
2023-03-20 13:50:22
紫藤老师:回复ID那你就冲销,然后再更正
2023-03-20 14:09:56
ID:回复紫藤老师 前期挂帐了 必须先下应付账款的
2023-03-20 14:29:03
紫藤老师:回复ID那么你支出的时候就冲掉应付账款
2023-03-20 14:58:42
刘诗
职称:注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ @ 发表的提问:
应付账款减少,银行存款增加,怎么做分录了?〈之前应付账款已经付了,现在应付账款退回来了。〉
你好!借:银行存款 贷:应付账款 就行了。
273楼
2023-03-21 11:16:08
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@:回复刘诗 但是这样做了,应付账款反而多了30万!实际是需要应付账款少30万……
2023-03-21 11:30:49
刘诗:回复@你好,你之前应付账款已经支付了,所以应付是平的,然后现在应付退回来了,可不就是应付又增加了一笔吗?对吧?然后实际是需要应付账款少30万是什么意思?
2023-03-21 11:52:21
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 飘逸的石头 发表的提问:
原购入的商品款未记入应付账款账,材料已经销售.怎么进行会计核算?
你好,那应该购入的先入库,没有发票凭对方出库单或收据入账,否则这个销售发票存在问题的
274楼
2023-03-21 11:41:38
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 学堂用户bx8xv8 发表的提问:
我想请教一下,行政单位会计账年末结账分录怎么做
这个财务会计这边将相关的收入类费用类转到这个累计盈余,预算会计这一边将相关的收入类支出类转到这个财政拨款结转。
275楼
2023-03-21 11:52:56
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师:您好!请问一下政府会计账务处理的问题,用经费垫资专项项目费用。财务会计入账:借:其他应收款-专项项目。贷:财政拨款收入 预算会计:借:行政支出。 贷:财政拨款预算收入 这个分录完整的吗?这是相当于一个预付账款的账务处理……
你好,同学。 是完整的处理的
276楼
2023-03-21 12:14:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 舒婷 发表的提问:
请问社会团体收到财政局拔款党支部经费如何做账?需要专项应付款吗?
你好 计入限定性净资产就可以了
277楼
2023-03-22 11:26:12
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舒婷:回复答疑苏老师 如何做会计分录?
2023-03-22 11:47:39
答疑苏老师:回复舒婷你好 借 银行存款 贷 限定性净资产
2023-03-22 12:06:58
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 啦啦 发表的提问:
老师,我们公账付了一笔钱,做的分录是借应付账款贷银行存款,收到发票以后,会计做的是借库存商品贷预付账款,还有的会计做的是借主营业务成本贷库存现金,到底怎么做啊,
统一起来啊,你们咋应付账款,预付账款都做啊
278楼
2023-03-22 11:49:21
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啦啦:回复maize老师 不知道啊
2023-03-22 12:10:04
啦啦:回复maize老师 以前会计做的
2023-03-22 12:31:01
啦啦:回复maize老师 他说没收到发票就做预付
2023-03-22 12:44:06
啦啦:回复maize老师 收到发票就做应付
2023-03-22 12:55:27
啦啦:回复maize老师 我真的不知道这个该怎么做分录了
2023-03-22 13:21:27
啦啦:回复maize老师 他们有些做的成本有些做的库存商品
2023-03-22 13:37:33
啦啦:回复maize老师 到底该做什么啊
2023-03-22 13:47:43
maize老师:回复啦啦没有收到发票可以做借库存商品 贷应付账款 暂估款就可以
2023-03-22 14:09:10
啦啦:回复maize老师 收到了啊
2023-03-22 14:28:58
maize老师:回复啦啦他说没收到发票就做预付 借库存商品 贷应付账款 暂估款
2023-03-22 14:58:20
啦啦:回复maize老师 我说收到了发票怎么做
2023-03-22 15:19:07
啦啦:回复maize老师 你能把完整的分录告诉我吗
2023-03-22 15:42:04
maize老师:回复啦啦收到发票做借库存商品贷应付账款供应商
2023-03-22 16:03:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 吴娜 发表的提问:
应付账款石材款2550元,但是有50元不用支付,怎么做会计分录
您好!借应付账款 贷银行存款 营业外收入50
279楼
2023-03-22 12:04:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 端庄的飞机 发表的提问:
会计付款凭证从A账号付款,但出纳付款却从B账号付款,需要从B账号调整至A账号,会计怎么做账?
你好,借;应付账款——A账号,贷;应付账款——B账号 做这个调整分录
280楼
2023-03-22 12:11:59
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邹老师:回复端庄的飞机你好,借;银行存款 —A账号,贷;银行存款——B账号 做这个调整分录(抱歉,之前的科目错误,以这个为准)
2023-03-22 12:35:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 忧虑的蜡烛 发表的提问:
工厂会计做采购付款凭证,做核对调账应该怎么做啊?
是什么原因需要调整账务
281楼
2023-03-23 11:22:07
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忧虑的蜡烛:回复邹老师 付款的时候吧,我也不知道,我现在正在看会计凭证,不知道怎么调的所以想问问,因为刚开始出来工作有很多不会的,希望老师理解
2023-03-23 11:45:12
邹老师:回复忧虑的蜡烛这个需要知道是什么原因,才知道如何做相应分录的
2023-03-23 12:07:29
忧虑的蜡烛:回复邹老师 就是因为上面做的账还是其他原因具体不清楚,需要调一下账
2023-03-23 12:20:42
邹老师:回复忧虑的蜡烛不知道原因,是无法做出正确的账务处理的
2023-03-23 12:46:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 慧芝 发表的提问:
A把钱付给B。B又直接把钱付给了C 。那C要自己做账。 是不是。借:银行存款 贷:应付账款 B C又退回给D。那就是借|:应付账款 D 贷:银行存款。 然后A又把钱打给C。那就是借:银行存款 贷:应付账款 A 老师帮我看下是这样的吗
你好,如果是站在c 的角度,可以这样处理
282楼
2023-03-23 11:37:50
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 大意的枫叶 发表的提问:
事业单位原账其他应付款中资金,在建立新账后财务会计做相反分录冲减,那预算会计分录怎么做,例如代扣某些款项。财务会计借其他应付款贷银行存款,预算会计分录怎么写呢借事业支出贷资金结存吗
你好! 对的。
283楼
2023-03-23 11:49:05
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大意的枫叶:回复蒋飞老师 谢谢老师~
2023-03-23 12:03:48
蒋飞老师:回复大意的枫叶好的, 不客气。
2023-03-23 12:29:59
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ? 发表的提问:
年末 做决算要对账,预算 怎么对啊?行政会计
就是说,在你的系统里面,财政系统里面它会有一个这个收入支出的一个明细,你用你的决算和他的明细项核对。
284楼
2023-03-23 12:10:00
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 木木 发表的提问:
材料商货款20000,发票30000,银行付20000,剩余记得其他应付-老板,现在想把其他应付变为应付账款,该怎么做会计分录啊~~
你好,调整什么时候什么号的凭证,借其他应付款 贷应付账款
285楼
2023-03-23 12:15:00
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木木:回复徐阿富老师 那收到公司20万,记得与老板的往来款,现在想把这往来款抵掉应收账款,该怎么做会计分录~
2023-03-23 12:33:39
徐阿富老师:回复木木借其他应付款或其他应收款 贷应收账款
2023-03-23 12:51:01
木木:回复徐阿富老师 ‘’调整什么时候什么号的凭证‘’这个是要写在摘要里吗?
2023-03-23 13:12:06
徐阿富老师:回复木木你好,这个肯定也要写的
2023-03-23 13:31:42
木木:回复徐阿富老师 老师,第一个问题这样解决吗
2023-03-23 13:51:48
徐阿富老师:回复木木你好,是的,没错,是这样的
2023-03-23 14:20:52

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