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销项负数发票会计分录摘要
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刘茜老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 小 U 发表的提问:
请问一个商贸企业,对方开进项发票是负数如何填写会计分录?
你好,直接冲减之前蓝字发票做的分录即可
241楼
2023-03-07 12:44:59
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小 U:回复刘茜老师 不是的,他的整张发票额6万,其中3万负数,是退货金额加19年拿货返点金额,
2023-03-07 13:06:04
小 U:回复刘茜老师 我如何发发票照片给你看,描述不清楚啊
2023-03-07 13:31:53
小 U:回复刘茜老师 而且他负数没有数量单价
2023-03-07 13:45:10
刘茜老师:回复小 U你好,折扣返点开在一张发票上的可以冲减进项税入账的。
2023-03-07 14:05:26
小 U:回复刘茜老师 你意思他开负数是折扣金额,所以没有数量单价,那我这张进项发票商品入库数量单价怎么填,就说库存表如何填写。那我怎么做会计分录
2023-03-07 14:21:13
刘茜老师:回复小 U你应该可以直接发图片的吧,你看是不是类似这样的发票
2023-03-07 14:35:42
小 U:回复刘茜老师 你微信有没有,发不了图片啊
2023-03-07 14:52:04
刘茜老师:回复小 U你这个返点的原因是什么呢?
2023-03-07 15:05:51
刘茜老师:回复小 U抱歉,学堂有要求不能提供联系方式呢。
2023-03-07 15:28:46
小 U:回复刘茜老师 私底下谈好,19年进货销售额*点数
2023-03-07 15:51:45
小 U:回复刘茜老师 抵消进货要给供应商钱
2023-03-07 16:02:42
刘茜老师:回复小 U那属于销售折扣,入库单价还是商品的数量,单价按照折扣后的计算。 分录: 借:原材料/库存商品(折扣后的金额) 应交税费-应交增值税(进项税额)折扣后 贷应付账款/银行存款(发票总金额)
2023-03-07 16:26:57
小 U:回复刘茜老师
2023-03-07 16:51:11
刘茜老师:回复小 U你好,分录就是刚才那样做的。折扣与商品开在同一张发票中只能这样做,如果单独开负数发票就要做进项税额转出处理的。
2023-03-07 17:07:15
小 U:回复刘茜老师 那我入库果汁系列特调单价是193?,数量315?入库金额是加上负数是2万多
2023-03-07 17:20:55
刘茜老师:回复小 U折扣冲减成本,果汁系列特调入库成本29263.72,单价=29263.72/315=92.9,数量315
2023-03-07 17:42:42
小 U:回复刘茜老师 借:库存商品 53097.35 应交税费-进项税额6902.65 贷:应付账款60000
2023-03-07 17:57:25
刘茜老师:回复小 U同学你好,分录对的呢,,
2023-03-07 18:13:50
小 U:回复刘茜老师 谢谢老师
2023-03-07 18:33:43
刘茜老师:回复小 U不客气,祝你工作学习愉快!
2023-03-07 18:49:38
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 皮卡丘 发表的提问:
老师,我们是电梯维保费,开了20000,后面又开了负数发票20000,给冲了,怎么写分录和摘要
您是维护费的支付方,还是收取方呢?
242楼
2023-03-08 11:27:17
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皮卡丘:回复张艳老师 收取方
2023-03-08 11:47:58
张艳老师:回复皮卡丘那就将之前确认收入结转成本的分录整体红冲就是了。 摘要写:红冲XX月XX号凭证。
2023-03-08 12:17:05
皮卡丘:回复张艳老师 电梯维护费有成本吗
2023-03-08 12:41:20
张艳老师:回复皮卡丘有的,维修人员的工资、辅料费等。
2023-03-08 13:09:10
皮卡丘:回复张艳老师 是当月开的
2023-03-08 13:35:17
张艳老师:回复皮卡丘也是这么做处理的。
2023-03-08 13:53:18
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 西红柿炒蛋 发表的提问:
老师好,有关银行的会计分录有误,能做同样的负数分录吗?怎样调比较好?
你好,你很聪明,就把原来的分录抄写一下,方向不变金额是负数
243楼
2023-03-08 11:34:35
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西红柿炒蛋:回复小宝老师 可有人告诉我不要这样调,就调银行之外的科目
2023-03-08 11:55:15
小宝老师:回复西红柿炒蛋怎么可能。银行错了,调别的科目???
2023-03-08 12:18:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.77w
引用 @ 发表的提问:
老师,先收到一张销项税负数发票,凭证是以前人家做的,那现在我如何写分录
之前正数发票做的下面的分录吗
244楼
2023-03-08 12:04:06
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丹:回复郭老师 是的
2023-03-08 12:20:02
郭老师:回复之前分录不变,金额是负数。
2023-03-08 12:39:27
丹:回复郭老师 金额两边都是负数吗?
2023-03-08 13:07:01
丹:回复郭老师 老师能写下分录吗?是不是分录等式两边最终为零
2023-03-08 13:35:40
郭老师:回复你自己开的?不是吧 你应该拿第一联来做
2023-03-08 13:48:25
丹:回复郭老师 老师,还在线吗
2023-03-08 14:16:31
丹:回复郭老师 老师,金额两边都是负数吗?
2023-03-08 14:27:43
郭老师:回复是的 借贷方都是负数
2023-03-08 14:57:02
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 凤儿 发表的提问:
摘要是后厨盘点,分录借,主营业务成本是负数 贷,原材料也是负数 这个分录是什么意思吗?
这其实实质应该是倒入库 就是当初领用的时候就全部计入到了成本 借 主营业务成本 贷原材料 但是月底盘点的时候实际没有消耗那么多 还剩余一部分 所以就把剩余的部分负数冲销回去,等于是倒入库回去从账目上。 例如:月初领用了10瓶酱油 全部计入到了成本 但是月底盘点的时候还剩余2瓶 所以负数冲销掉剩余的两瓶
245楼
2023-03-08 12:20:59
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凤儿:回复马老师 那应该是那个数跟那个数做比较呢?
2023-03-08 12:54:04
马老师:回复凤儿你应该看你的盘点表 表上有信息的 我给你说的意思你听明白了吗
2023-03-08 13:18:16
凤儿:回复马老师 正常的应该是上月库存加这月进货减去库存等于这个月的成本
2023-03-08 13:35:50
马老师:回复凤儿你非要这样理解也可以 就是盘点的实物剩余总数是库里的加上后厨月底剩余的之和减去购进的差额部分和账上领用的不相符的部门负数冲掉了 等于账上出库的多了
2023-03-08 13:49:03
凤儿:回复马老师 意思就是这月的实际成本比帐上出库的多了用负数表示,少了用正数表示
2023-03-08 14:12:22
马老师:回复凤儿账上的比实际多了用负数 反之正数
2023-03-08 14:24:11
凤儿:回复马老师 能不能举个例子老师
2023-03-08 14:35:14
马老师:回复凤儿例子就是酱油,道理是一样的
2023-03-08 14:54:39
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 优洁雅财务-邱静 发表的提问:
2017年12月份开的销项发票,2018年1月份冲红,请问会计分录如何写呢?
你好,销方跨年开具的红字发票的账务处理: 1、红字冲回前期开具的发票: 借:银行存款/应收账款 (红字) 贷:主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税(销项税) (红字)
246楼
2023-03-08 12:44:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ yoyo 发表的提问:
老师你好,请问我今年6月份开的销项发票,现在客户拿回来说作废,我账都做了,现在要怎么冲呢?要具体的会计分录
这个不能作废了,只能冲红处理,不需要退回发票
247楼
2023-03-09 11:21:37
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yoyo:回复江老师 那具体怎么冲红呢?
2023-03-09 11:37:54
江老师:回复yoyo就是开具红字发票,重新开具正确的蓝字发票。
2023-03-09 11:53:39
yoyo:回复江老师 老师红字发票开具后做反分录是吧
2023-03-09 12:03:46
江老师:回复yoyo红字发票开具后,需要做反分录
2023-03-09 12:27:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.77w
引用 @ An 发表的提问:
老师,请问下,已预收20万货款,开出销项发票70万,会计分录怎么做呢?
借应收账款50,银存20贷主营业务收入,应交税费
248楼
2023-03-09 11:40:23
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,有作废的销项发票怎么做会计分录
你好,直接原分录负数红冲。 借银行/应收负数 贷主营业务收入%2B销项  负数
249楼
2023-03-09 12:01:40
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
开出的销项负数发票,包括专票、普票,要如何保管?
分别有做账联跟存根联,做账联做账,存根联保存就好
250楼
2023-03-09 12:17:45
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晨曦:回复颜老师 做账联怎样做账?
2023-03-09 12:45:15
颜老师:回复晨曦借 主营业务收入 销项税额 贷 应收账款
2023-03-09 13:13:02
晨曦:回复颜老师 销项负数发票也要做账?
2023-03-09 13:36:02
颜老师:回复晨曦肯定的啊 不然所开发票怎么办
2023-03-09 13:54:18
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 追寻的银耳汤 发表的提问:
老师,同一家单位,同一张发票给两个不同单位开了一张普票和一张销项负数发票,这个合理吗?
给不同单位开发票 发票抬头就是单位名称 怎么做到一张发票开两家?
251楼
2023-03-09 12:41:59
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追寻的银耳汤:回复轶尘老师 开给两家不同单位的,一张做了销项负数发票,另一张正常的普票可以在国税局上查验出来,能在国税局官网查验,是说这个票没有问题可以用吗?
2023-03-09 13:03:49
轶尘老师:回复追寻的银耳汤我还没明白你的意思 发票是几张?
2023-03-09 13:19:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.77w
引用 @ joan 发表的提问:
跨年开出销项负数发票,材料成本也要转出,应该怎样做分录呢?
借应收账款负数贷利润分配负数应交税费负数 借利润分配负数贷库存商品负数,或者是原材料负数。
252楼
2023-03-10 14:22:20
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 四月~微暖 发表的提问:
增值税进项大于销项,应交增值税是负数,本月是不是不需要结转?会计分录怎么做?
你好,应交税金-应交增值税如为借方余额 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税)
253楼
2023-03-10 14:34:51
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四月~微暖:回复冰儿老师 那结转的时候也是结转到转出多交增值税那个科目是吗?
2023-03-10 14:52:36
冰儿老师:回复四月~微暖这就是每月要结转的分录啊。
2023-03-10 15:21:44
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 自信的冷风 发表的提问:
老师:销售企业开具给供货商的销售还利负数专票要怎么出会计分录?
你是想做销售企业的分?还是供应商的分录?
254楼
2023-03-10 14:45:09
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自信的冷风:回复江老师 销售企业。
2023-03-10 15:02:34
江老师:回复自信的冷风借:应付账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数
2023-03-10 15:29:44
自信的冷风:回复江老师 老师,我觉得这个分录不对,我是属于购他的商品以后他给我的返利
2023-03-10 15:41:03
江老师:回复自信的冷风那就是供应商给你开的负数发票吧 借:原材料(或库存商品) 负数 贷:应付账款 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数
2023-03-10 15:52:18
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 儒雅的眼神 发表的提问:
进项专发票是负数,怎么写分录
这个是冲掉你之前做蓝字,借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
255楼
2023-03-10 15:00:00
全部回复
儒雅的眼神:回复maize老师 不懂
2023-03-10 15:16:33
maize老师:回复儒雅的眼神你之前蓝字做啥分录,你可以说下么
2023-03-10 15:44:17
儒雅的眼神:回复maize老师 不知道,
2023-03-10 15:56:00
儒雅的眼神:回复maize老师 老师你能举个列子吗,就是看到一张负数的专票
2023-03-10 16:15:58
maize老师:回复儒雅的眼神..............借借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出 分录我写了
2023-03-10 16:27:09
儒雅的眼神:回复maize老师 看不懂
2023-03-10 16:53:16
儒雅的眼神:回复maize老师 能把金额带上吗
2023-03-10 17:21:16
maize老师:回复儒雅的眼神借库存商品 -100 贷应付账款 -113 进项税额转出13
2023-03-10 17:39:42

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