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销项负数发票会计分录摘要
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 小丁 发表的提问:
发票的摘要是什么?做分录的摘要
您好,根据具体凭证,收入的话,你可以写哪个单位销售货款   费用,可以写福利费,买的办公用品,加油费
256楼
2023-03-12 14:09:35
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小丁:回复李霞老师 物业费发票呢。摘要写什么
2023-03-12 14:29:00
小丁:回复李霞老师 这张发票,是物业费,但是每个月要确认收入,这个确认收入,要写什么摘要 比如开具的是2022年1-12月发票 税额的摘要是什么 确认收入的摘要是什么?
2023-03-12 14:57:14
李霞老师:回复小丁你就写2022年几月份的物业费收入
2023-03-12 15:19:45
小丁:回复李霞老师 税额呢 先开票,全部确认税额 2022年1-12月发票税额?
2023-03-12 15:38:28
李霞老师:回复小丁您稍等,我整理一下发给您哈
2023-03-12 15:50:04
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ ???? 发表的提问:
咨询个问题 就是我们收到对方开给我们的销项负数发票 (专票)怎么处理
你好,认证发票,然后做进项负数分录处理
257楼
2023-03-12 14:28:54
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????:回复龙枫老师 负数发票需要认证吗
2023-03-12 14:58:38
龙枫老师:回复????红字增值税专用发票也需要认证,认证后会抵减当月的进项税额,账务处理:不用做进项税转出,只要登记在进项税额的借方负数即可。 希望能帮到你
2023-03-12 15:14:12
????:回复龙枫老师 那我试试吧谢谢
2023-03-12 15:40:34
龙枫老师:回复????感谢您的提问谢谢
2023-03-12 15:55:49
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 深情的航空 发表的提问:
红冲销项发票 会计分录
借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数
258楼
2023-03-12 14:44:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ???? 发表的提问:
咨询个问题 就是我们收到对方开给我们的销项负数发票 (专票)怎么处理
原来的分录 不变,金额用负数 表示
259楼
2023-03-13 12:05:44
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????:回复玲老师 也就是借:库存商品 红字 借:应交增值税-进项税额转出 贷:应付账款 红字 对吗
2023-03-13 12:30:50
????:回复玲老师 那要是这张票子认证了,我可以这样操作,那要是这张票子没有认证呢,那我就直接不入账了吧。现在问题是我不知道这张发票有没有认证,要怎么查询呢
2023-03-13 12:45:22
玲老师:回复????你不是采购方吗 ?在勾选平台可以查以勾选信息的
2023-03-13 13:12:28
????:回复玲老师 是采购方,那这个要是部分红冲呢,不知道对应的税额
2023-03-13 13:36:38
玲老师:回复????你好 部分红冲也是按发票 上面的金额红冲 负数 发票上面有税额的
2023-03-13 14:00:44
????:回复玲老师 就是我不确定这张负数发票红冲的是哪张票子 因为过去很久了 也有可能开了好几张给我们 具体红冲的哪一张我不清楚
2023-03-13 14:26:16
玲老师:回复????你好 红冲的是什么还不不清楚吗 ?看下红字发票上面的信息
2023-03-13 14:42:29
????:回复玲老师 红字发票上面的信息有写是哪张蓝字法发票的号码吗
2023-03-13 15:05:02
????:回复玲老师 只有名称税号
2023-03-13 15:32:34
????:回复玲老师 和开票内容 开票信息
2023-03-13 15:48:15
玲老师:回复????你不用对应是哪张发票的开出来的红字也可以做账 按红字发票上面的信息做账
2023-03-13 15:58:34
????:回复玲老师 那要是没认证不就是不用入账了 他这个认证了就是要进项税额转出
2023-03-13 16:11:57
????:回复玲老师 主要是不知道有没有认证
2023-03-13 16:27:49
玲老师:回复????那你不知道红冲的是哪张发票,现在你就查不出来具体有没有认证?
2023-03-13 16:41:29
玲老师:回复????正常,你开发票时,你填写红字信息表的,那上有发票的信息,你可以找一下
2023-03-13 17:00:06
????:回复玲老师 因为这张票子已经好久了 而且这个是之前会计弄的 后来又换了个会计 在是我 我没有填过红字信息表
2023-03-13 17:15:41
????:回复玲老师 现在也联系不到之前的会计了
2023-03-13 17:40:18
玲老师:回复????那你这个情况就不好办了
2023-03-13 17:55:40
????:回复玲老师 那我就先不处理了,先不入账
2023-03-13 18:18:19
????:回复玲老师 也没有问题吧,假如我已经认证了,他开红字,我没有进转出
2023-03-13 18:40:48
玲老师:回复????你好 对方开红字发票你就要进项转出 不转出税局会通知你的
2023-03-13 18:56:42
????:回复玲老师 但是这个发票是10月份的 才收到发票 当时税局不应该通知吗
2023-03-13 19:08:04
????:回复玲老师 这个红字发票是10月份的
2023-03-13 19:34:57
玲老师:回复????你好 后面应该会有通知,你自己找不到,你等着通知也行 。
2023-03-13 20:00:31
????:回复玲老师 好吧
2023-03-13 20:14:09
玲老师:回复????不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续 追问!!
2023-03-13 20:31:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 短短DEMI 发表的提问:
应该怎么红冲销项负数的发票,分录应该怎么做
您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
260楼
2023-03-13 12:31:38
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 一缕阳光 发表的提问:
老师,这个月没有销售额,只有销项负数发票,有关系吗?
你好!实际业务没有关系,申报时要填写无票收入正数申报金额为零就可以(因为申报增值税是负数无法通过)
261楼
2023-03-13 12:38:58
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职称:,中级会计师,初级会计师
4.90
解题: 0w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
开具销项负数怎么做会计分录之前开的是17%的税率,现在开具的是16%的怎么做会计分录
红字发票意味着冲减当期收入,同时冲减当期成本,会计分录按以前确认收入结转成本科目方向不变,金额为负数即可
262楼
2023-03-14 12:00:08
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 米菲 发表的提问:
老师,我们2021年3月销售一批货物,2022年4月收到客户退货退款,开具了红字发票(销项负数发票),分录应该怎么做?退货的成本也要做负数分录吗?
你好;。 收到了款项的话; 做   借 以前年度损益调整-主营业务收入    ;  应交税费-应交增值税 ;贷银行存款 ;  借库存商品贷以前年度损益调整- 主营业务成本   
263楼
2023-03-14 12:25:04
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米菲:回复meizi老师 那可以直接做一个销售分录的红字吗?一定要通过以前年度损益调整?
2023-03-14 12:54:29
meizi老师:回复米菲 你好 ;    跨年了。 损益科目必须要走以前年度损益调整科目处理的  
2023-03-14 13:06:06
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 虚拟的缘分 发表的提问:
购买方退回来了我们去年开的销售发票,这个负数发票的分录怎么做呢?销项税额的分录也要怎么做呢?
同学,你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数
264楼
2023-03-14 12:32:59
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虚拟的缘分:回复小菲老师 那应交税费负数之后还怎么做分录?
2023-03-14 12:44:24
小菲老师:回复虚拟的缘分同学,你好 不用其他分录
2023-03-14 12:57:14
虚拟的缘分:回复小菲老师 不用其他分录的话,那销项税额那块就一直挂着那个冲红的负数?
2023-03-14 13:19:56
小菲老师:回复虚拟的缘分同学,你好 他会和其他销项税额汇总的成
2023-03-14 13:47:09
虚拟的缘分:回复小菲老师 就是说 下次如果再开票 就会抵掉是吧
2023-03-14 14:05:14
小菲老师:回复虚拟的缘分同学,你好 恩恩,对的
2023-03-14 14:21:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.77w
引用 @ 饼干飞呀 发表的提问:
请问这笔分录是什么意思:摘要:冲销预提费用 贷:预提费用负数 贷:应收账款
你好,是不是当时做了一个借预提费用贷应收账款。
265楼
2023-03-15 11:44:39
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饼干飞呀:回复郭老师 前期做了借:管理费用   贷:预提费用,是计提了租金
2023-03-15 12:14:49
郭老师:回复饼干飞呀你好,那就是现在收到了发票是不是。
2023-03-15 12:37:12
饼干飞呀:回复郭老师 没有,只是收到了少量的发票,剩下计提的租金还没有交,现在确定未交的免交租金了,请问老师这要怎么处理?汇算清缴和账务处理
2023-03-15 12:57:26
郭老师:回复饼干飞呀借预提费用借管理费用负数,如果是跨年的,这个管理费用改成利润分配,未分配利润汇算清缴需要调整的。
2023-03-15 13:11:24
饼干飞呀:回复郭老师 这是2021的账,预提费用2021年12月的期末余额是0,预提费用转到应付账款了
2023-03-15 13:28:23
郭老师:回复饼干飞呀借应付账款、借管理费用负数。
2023-03-15 13:54:00
饼干飞呀:回复郭老师 那2021年的汇算清缴还要调增吗?还是在是2022年冲减管理费用即可?
2023-03-15 14:20:37
郭老师:回复饼干飞呀没有发票的,所有的全部都要调灯。
2023-03-15 14:50:05
郭老师:回复饼干飞呀不需要减管理费用,这个是实际业务的,正常做账就可以。
2023-03-15 15:01:36
饼干飞呀:回复郭老师 但是我2021年的已经结账了。如果汇算清缴对这笔费用纳税调增了,2022年又做了:借应付账款、借管理费用负数,那是重复交税了?
2023-03-15 15:29:36
郭老师:回复饼干飞呀二二年为什么要冲管理费用?
2023-03-15 15:55:57
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 一吋失忆 发表的提问:
开了负数发票,怎么做会计分录,是做相反的会计分录,还是做金额为红字的会计分录
可以做金额为红字的会计分录
266楼
2023-03-15 11:51:09
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 赵红梅13392680 发表的提问:
没有货物发票 实际已经收到货物了 可以先出售货物并且开销项票吗?会计分录怎么做呢?只做开出销项发票会计分录吗?
你好 可以的  借库存 贷应付暂估 借应收 贷收入 销项 借成本 贷库存  
267楼
2023-03-15 12:13:31
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赵红梅13392680:回复玲老师 应付暂估月末或者年末怎么做分录,收到货物发票,这个应付暂估又怎么做会计分录?
2023-03-15 12:27:01
玲老师:回复赵红梅13392680收到发票时红冲暂估按发票入账。 没有收到,发票不处理帐,年末汇算清缴纳税调整。
2023-03-15 12:42:11
赵红梅13392680:回复玲老师 汇算清缴怎么调整,调哪项,
2023-03-15 12:52:47
玲老师:回复赵红梅13392680您好 汇算清缴调费用扣除项。
2023-03-15 13:18:38
赵红梅13392680:回复玲老师 费用扣除项,意思不把这个暂估货物计入所得额里,是这样理解的嘛
2023-03-15 13:29:20
玲老师:回复赵红梅13392680是的,因为没有发票的,不让你说前扣除。
2023-03-15 13:46:10
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
1.10月开了普通发票,现在11月要作废。应该怎么处理。普通发票好像不能开负数发票。是吗?开票软件。普通发票隔月如何处理?2.普通发票隔月能作废吗?它的会计分录是怎么样的?3.如何能作废。11月申报应该如何申报?
您好,1、一般情况下,隔月不能作废,只能开红字发票。2、不能作废处理的。一般开出红字发票后,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。3、一般当月开的发票,没有抄税前,可以作废处理。开红字发票,申报时收入可以扣减红字的收入就行。
268楼
2023-03-15 12:20:37
全部回复
巧:回复王雁鸣老师 那普通发票我这里开不了红字发票,是怎么回事了
2023-03-15 12:47:29
王雁鸣老师:回复您好,需要先提交红字发票信息申请表,等批准以后才能开的。
2023-03-15 12:59:44
巧:回复王雁鸣老师 可是我只有专票的申请,普通选择不了,怎么回事
2023-03-15 13:20:00
王雁鸣老师:回复您好,那您明天问一下航天软件的客服人员吧。有可能是版本的原因。
2023-03-15 13:35:17
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 留白、 发表的提问:
9月开的维修专用发票,11月负数重开了。请问负数发票跟正确的发票该如何入账呢,会计分录?
您好,根据负数发票做红冲分录就可以了。正确的发票按照正常业务处理
269楼
2023-03-15 12:29:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
上个月开的发票,这个月已经红冲成负数,那么会计分录是做负数还是把原来的会计分录借贷换下?
直接负数进行做分录处理
270楼
2023-03-16 11:55:07
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