首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
不明款项在会计里怎么做账
分享
喜欢
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
小包zonga
发表的提问:
老师,之前会计做账应付账款只有一级科目,明细在应收应付往来管理。现在只有科目余额表中应付账款一级科目,明细账也只有一级科目,应付账款二级科目明细余额要在哪里看
你好,之前没做就没有,你可以把往来管理打出来看
76楼
2022-12-29 14:46:53
全部回复
小包zonga:
回复
小云老师
往来管理可以看应付账款2级科目的余额吗
2022-12-29 15:16:20
小云老师:
回复
小包zonga
你不是说明细在往来管理里吗
2022-12-29 15:42:33
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.42w
引用 @
俏皮的斑马
发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
借预付账款贷营业外收入
77楼
2022-12-29 15:08:59
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.68w
引用 @
Joan
发表的提问:
小企业,2018年底还有应收账款3万没收到,现在确定这个款项收不到了,怎么做会计分录?
你好!借营业外支出 贷应收账款。
78楼
2023-01-03 13:43:56
全部回复
Joan:
回复
宋生老师
是借营业外支出-坏账损失吗
2023-01-03 14:04:58
宋生老师:
回复
Joan
你好!是的。简单的做法就是这样
2023-01-03 14:34:08
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
勤奋的路灯
发表的提问:
会计明细账户怎么做
你好 根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理,根据凭证登记账簿 比如 借:应收账款—某某单位 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 就登记 应收账款—某某单位 明细账的借方发生额
79楼
2023-01-03 13:51:25
全部回复
宸宸老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
1.71w
引用 @
LSCAi
发表的提问:
我账上银行存款明细余额怎么和银行对账单余额对不起来 我怎么查账上银行的存款明细错在哪里
您好,您把左边的图再拍一份清楚一些的,再发一份可以吗?
80楼
2023-01-03 14:14:53
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
慧慧
发表的提问:
前期账务,由于会计的疏忽,少挂应付账款,现在供应商要求付款,可是系统里没有这一笔款项,前期账务也已经通过年审,现在该怎么做调整?
借:以前年度损益调整贷:应付账款;借:应付账款贷:银行存款
81楼
2023-01-03 14:44:48
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.68w
引用 @
实操学堂
发表的提问:
我们是学校,筹建期间该付给工程方的款项要挂在其他应付还是应付账款里呢 建房的款 我做在其他应付里,有人说应该做在应付账款里,但是这些不是主营业务,要做在应付账款里吗 我们学校的地是租的,那么工程款要直接计入长摊还是先计入在建工程竣工后在转入长摊呢?用的是小企业会计准则。
您好!这个计入应付账款了。 以后转入再摊销
82楼
2023-01-03 14:56:58
全部回复
实操学堂:
回复
宋生老师
已付的工程款要先计入在建工程后转入长摊还是直接计入长摊吗
2023-01-03 15:30:21
宋生老师:
回复
实操学堂
你好!是要入在建工程,然后折旧才对。
2023-01-03 15:55:26
实操学堂:
回复
宋生老师
固定资产不是我们的哦 我们只租了地,然后建了房子
2023-01-03 16:11:44
宋生老师:
回复
实操学堂
你好!建造的建筑物可以入固定资产了
2023-01-03 16:27:17
实操学堂:
回复
宋生老师
如果后期打算按长期待摊分摊的话呢 直接入长摊?
2023-01-03 16:56:15
宋生老师:
回复
实操学堂
你好!恩,入长期待摊费用也可以
2023-01-03 17:19:20
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
胡月
发表的提问:
那个会计学堂里面的会计实操不能打开,不能在里面做帐,怎么回事
你问的是电脑吗,还是app还是啥?
83楼
2023-01-04 13:33:17
全部回复
maize老师:
回复
胡月
你这个退出重新进去还是这样吗
2023-01-04 13:46:35
胡月:
回复
maize老师
是的
2023-01-04 14:06:50
maize老师:
回复
胡月
已经问,等回复哈,等等
2023-01-04 14:16:59
胡月:
回复
maize老师
这个不是能在里面练习各行各业的账吗,我打开了,里面啥都没有,手机和电脑都不行,
2023-01-04 14:39:58
maize老师:
回复
胡月
等会,等会,技术正在处理
2023-01-04 15:03:20
胡月:
回复
maize老师
哦哦,好的,不急
2023-01-04 15:16:13
maize老师:
回复
胡月
你现在进去看好了吗?
2023-01-04 15:26:30
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.68w
引用 @
归零
发表的提问:
老师,我们本月缴纳的增值税及附加,现在都退税了,款项已经到公司账户里,这个要怎么做会计分录?
你好!你当时缴纳的时候有做分录吗
84楼
2023-01-04 13:59:47
全部回复
归零:
回复
宋生老师
老师,是上个月缴纳的增值税和附加。当时做了计提和缴纳。
2023-01-04 14:13:45
宋生老师:
回复
归零
你好!你现在做相反的分录冲减。跟缴纳的相反
2023-01-04 14:30:46
归零:
回复
宋生老师
计提: 借:营业税金及附加 贷:应交税费—教育费附加等 缴纳: 借:应交税费—教育费附加等 贷:银行存款
2023-01-04 14:50:52
归零:
回复
宋生老师
你的意思是将当时做的缴纳的分录红字冲销吗?计提的分录不用管是吗?
2023-01-04 15:00:55
宋生老师:
回复
归零
你好!是的。因为这个钱以后还是要付的
2023-01-04 15:12:34
冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.67w
引用 @
专一的芹菜
发表的提问:
我们会计做的库存明细账跟总账不符,怎么回事?
你好,这个是系统做的,还是手工整理的
85楼
2023-01-04 14:29:24
全部回复
专一的芹菜:
回复
冉老师
老师,我们是手工做的
2023-01-04 14:45:24
冉老师:
回复
专一的芹菜
这个的话,要先一个月一个月的核对,核对明细,学员
2023-01-04 15:08:46
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.42w
引用 @
愉快的春天
发表的提问:
给对方支付款项 但对方没有提供发票 这笔款项已经体现在银行流水里 该怎么做账 可以挂在应付账款上吗? 如果以后一直都收不到发票 那么这些款项是不能体现在银行流水里吗?
给对方付款,对方给你货物了吗 如果你入库了借库存商品贷银存 没有发票可以体现在银行流水里面
86楼
2023-01-04 14:56:59
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
小满
发表的提问:
未付款的费用报销单应在会计这里还是在出纳那里?如果在出纳那里,会计会不知道应付款有多少?如果在会计这里,出纳又没有付款凭证 ,该怎么办?
要是在年底这样需要先给会计先入账,没有付款做其他应付款就可以
87楼
2023-01-05 14:09:58
全部回复
杨@老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题:
0.2w
引用 @
笑颜
发表的提问:
会计考试go怎么现在打不开了?现在做题在哪里做?
可能是网络的事,不过 官网也可以做题的
88楼
2023-01-05 14:37:41
全部回复
桂龙老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
0.84w
引用 @
忘却
发表的提问:
老师,我们之前的会计不是很专业,在做应付账款是做错了很多,比如出纳在付货款是账上没钱了,从老板那里把钱付了,她也做成应付账款了,明细还做成供应商了,现在我接受一查账,发现应付账款余额有几十万,怎么调账呀,把应付账款调成其他应付款吗?而且一连几年都是这么做的。我该怎么办呀?
同学你好,如果确实如你所说,没有更好的办法解决,只能根据应付账款科目明细表,逐笔一一核对。
89楼
2023-01-05 14:53:59
全部回复
忘却:
回复
桂龙老师
怎么对呀
2023-01-05 15:10:35
桂龙老师:
回复
忘却
对每一笔发生的金额查看分录是否写的正确。
2023-01-05 15:26:49
忘却:
回复
桂龙老师
老师,现金付款的,只用发票作为原始凭证可以么
2023-01-05 15:40:42
桂龙老师:
回复
忘却
可以啊,付了现金,收到发票,凭票做帐
2023-01-05 15:57:29
忘却:
回复
桂龙老师
可以不用写什么付款凭证对吧
2023-01-05 16:12:11
忘却:
回复
桂龙老师
油票和餐费也是有发票并且付现金付了就可以做原始凭证了,对吗?
2023-01-05 16:30:49
忘却:
回复
桂龙老师
也就是银行存款付的就用银行回单和发票作为原始凭证,而现金付款的就用发票作为原始凭证就可以了,对吗
2023-01-05 16:54:45
桂龙老师:
回复
忘却
同学你的理解非常正确。
2023-01-05 17:10:29
忘却:
回复
桂龙老师
谢谢老师
2023-01-05 17:33:29
桂龙老师:
回复
忘却
不客气问题解答清楚了就不用回复了,谢谢?
2023-01-05 18:01:58
逸仙老师
职称:
中级会计师,税务师
4.94
解题:
0.48w
引用 @
忧郁的羽毛
发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
根据结算单,借:应付账款 贷:预付账款
90楼
2023-01-06 14:11:34
全部回复
首页
上一页
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
最后
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全