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公司开的发票会计账务处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 叶子 发表的提问:
老师,我们公司6月底从公户转账给物业车位服费300元,但物业公司7月份才给我们开具发票,请教老师怎么做账务处理?
转的是几月份的车位费?
61楼
2022-12-24 15:17:59
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叶子:回复郭老师 老师,支付第三季度7月--9月的车位服务费
2022-12-24 15:44:22
叶子:回复郭老师 银行回单是在6月份,发票开具在7月
2022-12-24 16:12:04
郭老师:回复叶子借预付账款贷银行借款6月份 七月份每个月借管理费用贷预付账款
2022-12-24 16:25:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 在路上 发表的提问:
建筑公司 决算200万 发票多开100万 怎么做账务处理
那你剩下的不开了吗
62楼
2022-12-25 14:22:21
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在路上:回复朴老师 之前决算200万 我开了300万 现在又要开500万 怎么做呢
2022-12-25 14:45:14
朴老师:回复在路上那你这次少开一百万就可以了
2022-12-25 15:14:46
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 乐呵妈 发表的提问:
老师你好,请问有一家招投标企业的分公司,每次评标付出去的专家费(不能提供发票)怎么做账?打点关系买的预付卡开发票了可以正常入账吗?具体怎么做账务处理?
你好 借 成本科目 贷银行 借业务招待费 贷银行    没有发票的年报时纳税调整  
63楼
2022-12-25 14:44:53
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乐呵妈:回复玲老师 预付卡发票可以入账对吗?老师
2022-12-25 15:08:52
乐呵妈:回复玲老师 只不过要注意招待费在汇算清缴时需要做调整,是吗?
2022-12-25 15:21:00
玲老师:回复乐呵妈预付卡发票可以入账  没有消费的发票可以入账  年报时调整
2022-12-25 15:32:14
乐呵妈:回复玲老师 预付卡没有发票的是不就得 借  预付账款,   贷  现金 然后后期回来发票再 借 管理费用   贷 预付账款
2022-12-25 15:52:33
玲老师:回复乐呵妈对 是这样的,因为你送人了后面不可能再取得发票了,所以直接记费用 后面纳税调整就可以了 
2022-12-25 16:19:03
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
老师请问,商贸公司 供应给我们返利,还有我们兑换瓶盖的费用,最后直接都是冲减货款,他们在开发票时直接开折扣,我想问我们这边如何账务处理啊?
减少库存的入账成本 ,相当于收到返利。直接借库存 进项 贷应付
64楼
2022-12-25 14:56:23
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笑笑:回复季老师 那老师我们也会给客户返利,还有搭赠。这两种情况我该如何处理,开票如何开?
2022-12-25 15:13:12
季老师:回复笑笑赠货可按上述方式处理,返现金可以要求对方开票入账。如服务费、管理 费、促销费等 。
2022-12-25 15:30:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 美好未来 发表的提问:
老师您好!请问一下劳务公司买酒,怎么会计处理!
你好,劳务公司买酒,是送给客户,还是招待客户,还是职工福利?
65楼
2022-12-25 15:06:53
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美好未来:回复邹老师 邹老师您好!送客户,也招待客户
2022-12-25 15:28:22
邹老师:回复美好未来你好,送给客户,通过销售费用科目核算。 招待客户的,通过管理费用——业务招待费科目核算 
2022-12-25 15:51:59
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小米99 发表的提问:
公司是劳务公司,11月份替企业代发了派谴人员的工资,11月份在税务局未办理开业,没有给企业开具发票,12月份也代发了工资,未开票,在1月份把11、12月份的少的发票一块补给企业,11月12月收到企业转过来的工资款,和发放给员工的工资时如何做账务处理
11、12月收工资款 借:银行存款 贷:预收账款 发工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
66楼
2022-12-25 15:17:59
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小米99 发表的提问:
公司是劳务公司,11月份替企业代发了派谴人员的工资,11月份在税务局未办理开业,没有给企业开具发票,12月份也代发了工资,未开票,在1月份把11、12月份的少的发票一块补给企业,11月12月收到企业转过来的工资款,和发放给员工的工资时如何做账务处理
11、12月收工资款 借:银行存款 贷:预收账款 发工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
67楼
2022-12-26 14:16:14
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 小沐 发表的提问:
我们是2017年成立的房产公司,2020年1月才拿到预售许可证,但是拿到预售许可证之前,房子也卖了也租了不少,只是跟客户签了一个协议,没有签正式合同,1、请问我们后面怎么操作?2、实际出资人不在股东名册上,也不在工资表里,但是公司所有的开支都是他从个人卡转到公司账户里的,怎么进行账务处理?3、工人工资付出去有三四百万了,怎么才能把工资做到成本里?4、个人给公司干活,公司可以从公账里给他打钱,他代开发票给我们,这样可以吗?
1.收到钱开发票,然后预缴,等开正式发票收尾款的时候确认收入 2.用往来科目操作的哦 3.借管理费用/销售费用贷应付职工薪酬 4.可以的,这个有发票就行
68楼
2022-12-26 14:37:01
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小沐:回复朴老师 我想问我们要把工资进到开发成本里,是不是就后面附个工资表就行,不用发票??
2022-12-26 15:33:34
小沐:回复朴老师 是不是收到发票,才能进成本费用
2022-12-26 15:54:15
朴老师:回复小沐你报个税就不用发票,你不报工资个税就要有劳务费发票
2022-12-26 16:11:14
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 海棠糕 发表的提问:
公司上个月收到其他公司开出的劳务费发票,7月已认证抵扣,8月公司开会决定要换成服务费,要那家公司重开发票,那原来的两张发票如何处理?账务上又该如何处理?
直接冲红,再按正确的蓝字发票填开
69楼
2022-12-26 15:05:22
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海棠糕:回复李爱文老师 可是我们是购货方且发票已经认证抵扣,该如何处理?
2022-12-26 15:50:12
李爱文老师:回复海棠糕认证抵扣,做进项税,开具红字发票时,做进项税转出,再收到正确的蓝字发票,验票后做进项税处理
2022-12-26 16:05:07
海棠糕:回复李爱文老师 老师,那也就是说我公司作为购货方收到对方单位的红字发票后,只要1、红冲上月的购入发票2、进项税转出3、正常入账即可,对吗?
2022-12-26 16:32:12
李爱文老师:回复海棠糕你的说法是完全正确的,你已掌握这块的知识了
2022-12-26 16:48:39
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小米99 发表的提问:
公司是劳务公司,11月份替企业代发了派谴人员的工资,11月份在税务局未办理开业,没有给企业开具发票,12月份也代发了工资,未开票,在1月份把11、12月份的少的发票一块补给企业,11月12月收到企业转过来的工资款,和发放给员工的工资时如何做账务处理
11、12月收工资款 借:银行存款 贷:预收账款 发工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
70楼
2022-12-26 15:14:59
全部回复
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小米99 发表的提问:
公司是劳务公司,11月份替企业代发了派谴人员的工资,11月份在税务局未办理开业,没有给企业开具发票,12月份也代发了工资,未开票,在1月份把11、12月份的少的发票一块补给企业,11月12月收到企业转过来的工资款,和发放给员工的工资时如何做账务处理
11、12月收工资款 借:银行存款 贷:预收账款 发工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
71楼
2022-12-27 14:15:38
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小米99:回复吴少琴老师 可不可以,发放派谴人员工资时用预付过渡呢,1月份开票时再确认收入,和成本
2022-12-27 15:07:43
吴少琴老师:回复小米99按照合同来的,如果你的合同是11月12月劳务期间,你是不可以放在1月份确认收入的
2022-12-27 15:20:50
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 睿宝妈 发表的提问:
一药店成立的小规模公司,零售很少开发票,有时候甚至一个季度都不开一张发票。进货也是总公司提供,也是没有发票,这个该怎么做账务处理
同学你好 没有发票可以先挂往来的
72楼
2022-12-27 14:33:53
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睿宝妈:回复朴老师 挂往来?不做收入成本么
2022-12-27 15:15:16
朴老师:回复睿宝妈嗯 因为现在没有发票 你要是做就暂估了哦,暂估也可以
2022-12-27 15:27:56
睿宝妈:回复朴老师 好的,那增值税申报表就是零了么
2022-12-27 15:56:39
朴老师:回复睿宝妈不做这个账就零申报 暂估了就不能
2022-12-27 16:08:52
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 冰????雪℡₁₅₇₁₃₀₈₉₄₄₆ 发表的提问:
你好,请问老师,物业公司买水表,然后在加上10块钱卖给业主,会计怎么做账务处理?
你好,做其他业务收入,计提增值税
73楼
2022-12-27 14:53:32
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 专一的枫叶 发表的提问:
母公司调拨商品给子公司销售,如何做税务会计处理。 谢谢
您好,母公司视同销售,母公司直接确认收入
74楼
2022-12-27 15:11:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 1147420508 发表的提问:
客户汇款到公户,但是开发票隔月开,外账和内帐如何做会计处理比较好点?
您好,外账当月记入预收账款,下月开票确认收入,内账当月可以确认收入处理。
75楼
2022-12-28 14:32:41
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