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企业年金个人部分会计处理
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 小桥 发表的提问:
这月由于社保基数上调,补扣前几个月企业年金,导致企业年金这月超上线,申报个税时,超上线部分企业年金应该如何处理,谢谢!
超上限年金需要计入个税
31楼
2022-12-14 16:19:21
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小桥:回复逸仙老师 超上线部分企业年金申报个税时填写在什么项目里面。
2022-12-14 17:10:46
逸仙老师:回复小桥超过规定标准缴付的部分,并入当月工资、薪金所得计算代扣个人所得税
2022-12-14 17:22:25
小桥:回复逸仙老师 申报个税时超过部分填在工资里吗?
2022-12-14 17:50:03
逸仙老师:回复小桥是这样子的,同学
2022-12-14 18:01:15
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
老师你好!请问老师以前是执行事业单位会计制度,由于部分单位合并,现转成企业会计制度,以前年度的事业基金怎么处理?
老师你好!请问老师以前是执行事业单位会计制度,由于部分单位合并,现转成企业会计制度,以前年度的事业基金怎么处理?
32楼
2022-12-14 16:41:58
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答疑何老师:回复朴老师事业单位转成企业了吗
2022-12-14 17:22:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 女少年 发表的提问:
工会经费个人部分和工资怎么进行会计处理
你好 工会经费个人部分是什么意思 。 工会经费应该是公司缴纳的 工资做 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资
33楼
2022-12-18 16:12:36
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 1093588709 发表的提问:
本企业实行小企业会计准则,年前做工资时,多做了一部分钱,今年员工将这部分钱已退回,前提这个员工今年已不在本单位上班,该如何进行账务处理?
你好 你们之前怎么做分录的 跨年了要走以前年度损益调整来红冲
34楼
2022-12-18 16:41:52
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1093588709:回复meizi老师 我们是小企业会计准则,也得这样做吗?
2022-12-18 17:00:10
meizi老师:回复1093588709你好 小企业会计准则 就走利润分配-未分配利润直接调整
2022-12-18 17:30:08
1093588709:回复meizi老师 具体的会计分录怎么做呢?
2022-12-18 17:59:08
meizi老师:回复1093588709你好 我需要看看你之前怎么做的。 才好对应的来做分录哦 你要发下之前分录
2022-12-18 18:15:51
1093588709:回复meizi老师 我发放的时候,做的就是借:销售费用 贷:银行存款
2022-12-18 18:28:08
meizi老师:回复1093588709你好 你没有走应付职工薪酬科目的话 你直接做 借银行存款贷利润分配-未分配利润
2022-12-18 18:49:51
1093588709:回复meizi老师 我计提时做的是借:经营费用 贷:应付职工薪酬 发放时做的是借:应付职工薪酬 贷:银行收款
2022-12-18 19:07:57
meizi老师:回复1093588709你好 那你就做 借银行存款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷利润分配-未分配利润
2022-12-18 19:28:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 匡琼 发表的提问:
你好,建筑施工企业总部管理人员和项目部管理人员工资分别入哪个会计科目?
您好 总部管理人员工资计入管理费用 项目部管理人员工资计入工程施工
35楼
2022-12-18 16:56:08
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师,我单位以前年度职业年金,社保个人部分贷方有余额,怎么处理。
你好 意思是个人社保有贷方金额 。你去看看 你缴纳了个人社保有多少钱。 你扣员工部分扣了多少 。是不是多扣了导致的
36楼
2022-12-18 17:23:59
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豫:回复meizi老师 是这样的老师,我查了以前会计调了一笔账,如何果都扣了,我怎么处理
2022-12-18 17:45:51
豫:回复meizi老师 如果是以前会计做错了,我怎么处理。
2022-12-18 18:12:07
meizi老师:回复你好 如果做错了的话 你要调整的话 金额很小 走调整报告 领导审批后做 借其他应收款-个人社保贷营业外收入
2022-12-18 18:38:40
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小不懂 发表的提问:
请问老师小微企业残疾人保障金开业三年内免征,会计怎么处理?
免征不用做账务处理的。
37楼
2022-12-19 15:01:47
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小不懂:回复吴月柳 老师,如果残疾人保障金是正常缴纳的话,那应该怎么做账呢。
2022-12-19 15:27:02
吴月柳:回复小不懂入管理费用
2022-12-19 15:45:07
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ super铭 发表的提问:
老师 请问这个企业所得税汇算清缴调增部分要做什么会计处理
您好,不需要会计处理
38楼
2022-12-19 15:11:06
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super铭:回复小林老师 往后弥补亏损也只需看调减之后的利润了是吗
2022-12-19 15:26:34
小林老师:回复super铭您好,不好意思,没理解
2022-12-19 15:49:07
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
我是建筑企业,由于资金需要,在外借了一部分款,应该如何会计处理,以及支付的利息怎么处理
借:银行存款,贷:短期借款;同时支付利息计提利息等
39楼
2022-12-19 15:32:59
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 黄帆儿帆儿 发表的提问:
关于社保如何做会计分录,我搜到了以下答案,请问老师是否正确?养老、医疗、失业一般统称社保金,分为个人交纳部分和企业交纳部分, 因此对于这两部分的处理是不同的.交养老保险可以按管理费用或者应付职工薪酬的费用做会计分录.个人部分,应计入"其他应收款-社保个人";企业部分则计"管理费用-劳动保险费".发工资:借:应付职工薪酬-工资贷:其他应收款 -社会保险贷:现金计提社保金:借:管理费用 -社会保险贷:应付职工薪酬-社会保险交社保金:借:应付职工薪酬-社会保险借:其他应收款 -社会保险贷:现金
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
40楼
2022-12-20 14:42:21
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 伊人 发表的提问:
老师你好!我单位是事业单位,2018年给聘用人员交纳社保应由个人承担部分没有足额从个人处收回,经领导会议决定由单位承担,账务处理怎么做财务会计和预算会计两部分?
预算借事业支出 贷银行 财务可视为坏账 借坏账准备 贷其他应收款
41楼
2022-12-20 15:11:55
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
请问事业单位停薪留职到企业工作,仍参加事业单位社会保险,社会保险费用(含职业年金)单位缴费部分由企业承担,个人缴费部分由个人承担的。这种情况要怎么处理,企业能交事业单位社保吗,如果把钱给原单位来交的话,企业做工资交个税但没缴纳社保会有问题吧
企业不可以缴纳事业单位的保险,可以将钱给事业单位,然后有事业单位缴纳。
42楼
2022-12-20 15:29:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 小麦兜要长大 发表的提问:
老师,请问下,个人独资企业的注册资金,是否要做账务处理,如果需要,已认缴会计分录,未认缴会计分录分别怎么做?谢谢
需要记账的,认缴后记账 借 银行存款 贷 实收资本
43楼
2022-12-21 15:06:58
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小麦兜要长大:回复罗老师 未认缴之前,是不是就不需要记账了?
2022-12-21 15:39:23
罗老师:回复小麦兜要长大对,未认缴的不用的记账的
2022-12-21 15:52:42
小麦兜要长大:回复罗老师 如果一直未认缴有什么风险?
2022-12-21 16:19:52
罗老师:回复小麦兜要长大这个工商管理的,没有认缴,工商会处罚的
2022-12-21 16:35:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 雨中漫步 发表的提问:
生产企业报废了一批原材料,损失的(原值一处理价)一部分金额要怎么样会计分录?
你好 借待处理财产损益 贷原材料 报批后 看处理意见 如果是管理不善导致的计入管理费用
44楼
2022-12-21 15:17:38
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雨中漫步:回复meizi老师 老师,您的意思先要跟主管税务老师沟通过的
2022-12-21 15:40:19
meizi老师:回复雨中漫步你好 不是 这个报废材料 是正常报废 不需要去沟通 内部审批单入账就行 只是金额大的话你们要去备案才可以税前扣除
2022-12-21 16:07:27
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 闲云野鹤 发表的提问:
请问一家个人独资企业,因业务不景气,16年至今才付了每年3万的租金共12万,应该怎样做账务处理,会计分录怎样做合适?
你好,同学。 你按实际支付的计入你相关的账务,和你景气不景气 有什么关联 ?
45楼
2022-12-21 15:29:59
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齐红老师 | 官方答疑老师

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