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饭店会计月底账务怎么处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 阳光的香烟 发表的提问:
丙银行将房屋出租给丁饭店,而丁饭店长期不付租金,后经双方协商,由银行在饭店就餐抵债,怎么做丙和丁的会计分录呀
丙的处理 借: 借:管理费用-福利费等 贷:应收账款或其他应收款 丁饭店 借:应付账款等 贷:营业收入
136楼
2023-02-01 14:26:59
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阳光的香烟:回复陈诗晗老师 相关增值税怎么处理呢
2023-02-01 15:06:53
阳光的香烟:回复陈诗晗老师 可以麻烦具体一点的分录嘛
2023-02-01 15:36:00
陈诗晗老师:回复阳光的香烟那你要把具体金额,税率告诉我,
2023-02-01 16:02:00
阳光的香烟:回复陈诗晗老师 老师,我只是想知道具体的分录,因为你写的太简短了
2023-02-01 16:15:03
陈诗晗老师:回复阳光的香烟丙的处理 借: 借:管理费用-福利费等 贷:应收账款或其他应收款 丁饭店 借:应付账款等 贷:营业收入 应交税费~增值税~销项税额 实际分录也只是这样,还要什么明细呢
2023-02-01 16:39:46
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ YM 发表的提问:
水果店的账务处理?水果坏了怎么进行账务处理?
你好。你可以计入增加费用减少库存
137楼
2023-02-02 13:16:51
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YM:回复言岩老师 老师好,那费用下的二级科目是什么?
2023-02-02 13:48:16
言岩老师:回复YM你好。 可以设置商品损耗
2023-02-02 14:05:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 朵朵 发表的提问:
老师,领导来餐厅吃饭,挂帐怎么做账务处理
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
138楼
2023-02-02 13:45:13
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 欢喜的百褶裙 发表的提问:
如果月底库存有-0.01的出入,怎么账务处理
您好,修改最后一张出库单,少出库0.01元即可。
139楼
2023-02-02 14:06:04
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欢喜的百褶裙:回复王雁鸣老师 已近审核不能修改了的呢,怎么做账务处理,会计分录怎么做?
2023-02-02 14:40:43
王雁鸣老师:回复欢喜的百褶裙您好,分录,借:库存商品,0.01,贷;主营业务成本或者生产成本,0.01
2023-02-02 15:01:17
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ violet 发表的提问:
公司1到3月没有工会,上交税务返还工会经费。5月底办理下来工会,账务如何处理,4月需要计提吗?5月需要计提吗?
你好 做借管理费用-工会经费贷应付职工薪酬-工会经费 借应付职工薪酬-工会经费 贷银行存款
140楼
2023-02-02 14:18:48
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violet:回复meizi老师 根据工资计提吗?4月,5月都需要计提吗?
2023-02-02 14:48:28
violet:回复meizi老师 1到3月税务返还的会计分录怎么做呢
2023-02-02 15:04:49
meizi老师:回复violet你好 是的 你返还在做返还分录就行了 。 你缴纳给税务做缴纳分录
2023-02-02 15:33:22
violet:回复meizi老师 那缴纳的分录是什么?返还的分录是什么?计提的分录是什么呢
2023-02-02 15:47:26
meizi老师:回复violet你好 你好!计提工会经费时: 借:管理费用——工会经费 贷:应付职工薪酬 上交工会经费时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 返还工会经费时: 借:银行存款 贷:管理费用——工会经费
2023-02-02 16:06:00
violet:回复meizi老师 我们自己有工会的时候,就做计提和上交就可以了吧?
2023-02-02 16:20:21
meizi老师:回复violet嗯是的 工会有返还的 你们还得做返还分录的
2023-02-02 16:45:30
violet:回复meizi老师 我们自己有工会了,怎么还会有返还呢。返还不是因为没有工会,税务局代扣吗?
2023-02-02 17:05:04
meizi老师:回复violet你好 有工会经费的缴纳 才会返还 。 没有工会不会返还
2023-02-02 17:31:08
violet:回复meizi老师 那我们自己成立工会和不成立工会在账务上不是都要计提工会经费吗?
2023-02-02 17:46:52
meizi老师:回复violet你好 没工会是缴纳工会筹备金 。 有工会缴纳的是工会经费 需要做计提的
2023-02-02 18:05:33
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 大鲨鱼 发表的提问:
老师好~现在月底留底抵扣税有余转银行怎么账务处理?
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。
141楼
2023-02-02 14:23:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 犹豫的板凳 发表的提问:
饭店营业执照今年忘了检了,现在经营异常,移出来需要食品安全许可证,可是没有,假如不处理会有什么问题,处理怎么处理
不处理会列入严重失信人员名单
142楼
2023-02-05 15:06:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 惘然 发表的提问:
企业所得税年底未计提,一月份缴纳时会计分录怎么处理,结转时又怎么处理
计提 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 扣款 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 结转 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
143楼
2023-02-05 15:17:14
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 有魅力的星星 发表的提问:
饭店出售充值卡、打折会员卡,分别怎么做会计分录?
您好 充值卡是借银行存款贷预收账款
144楼
2023-02-05 15:45:04
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文老师:回复有魅力的星星打折会员卡是什么情况
2023-02-05 16:11:58
有魅力的星星:回复文老师
2023-02-05 16:36:18
文老师:回复有魅力的星星您好,那这是需要确认收入的
2023-02-05 17:03:33
有魅力的星星:回复文老师 那顾客实际消费时,怎么做分录呢?
2023-02-05 17:24:40
文老师:回复有魅力的星星消费的时候直接就按照八折的金额来确认收入
2023-02-05 17:48:28
有魅力的星星:回复文老师 请问具体会计分录怎么写?
2023-02-05 18:05:10
文老师:回复有魅力的星星就是正常确认收入,借应收账款贷主营业务收入 应交税费--应交增值税
2023-02-05 18:32:27
有魅力的星星:回复文老师 购买会员卡时就支付了一定金额,消费时还得再支付,对顾客来说成本是不是太高了?
2023-02-05 18:43:17
文老师:回复有魅力的星星但是他可以享受八折优惠,
2023-02-05 18:54:06
有魅力的星星:回复文老师 会员卡的钱,就相当于平摊了以后给顾客的八折优惠吗?
2023-02-05 19:04:58
文老师:回复有魅力的星星是的,是可以这样理解的
2023-02-05 19:32:20
有魅力的星星:回复文老师 如果会员卡免费发放,还要做分录吗?
2023-02-05 19:50:53
桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 相伴一生 发表的提问:
请教老师 酒店账务处理按商业会计记账可以吗?
同学你好,可以的,财务都是相通的。
145楼
2023-02-05 16:12:00
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
老板在自家饭店吃饭,不收钱,怎么做账
你好 借 管理费用-业务招待费 贷 主营业务收入 应交税费
146楼
2023-02-06 13:09:48
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荣:回复答疑苏老师 结转成本的时候这个也需要结转是吧,这样不是费用扣除一次,成本又扣除一次,一个业务付了两次的钱呢
2023-02-06 13:28:02
答疑苏老师:回复你好 是的 也需要结转成本的,因为你们应该收钱而没收钱,所以就计入了业务招待费的,不是付了两次钱的意思。
2023-02-06 13:42:40
荣:回复答疑苏老师 月底费用期间跟成本都要结转到本年利润中,这样是不是扣除了2次的利润呢,年底需不需要调增利润
2023-02-06 14:08:06
答疑苏老师:回复你好 收入不是也增加了利润吗?年底业务招待费需要按发生额的60%,不超当年销售的千分之5来调整的。
2023-02-06 14:33:31
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 竹林听雨 发表的提问:
月底计提增值税的分录怎样做?一般纳税人销项和进项月底怎样做账务处理
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
147楼
2023-02-06 13:26:16
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竹林听雨:回复朴老师 借 应交税费—应交增值税(销项税额) 贷 应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 可以做合并分录吧 实物中每个月月底都要结转吗 可以年底一次性结转销项进项税额吗
2023-02-06 13:42:58
朴老师:回复竹林听雨每月月底都要结转的哦,年底也得结转
2023-02-06 14:04:24
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 李慧琴 发表的提问:
老板发的200元饭店的吃饭卡怎么做账
你好,借:相关费用 管理费用 或销售费用 贷:购买饭卡的借方科目。
148楼
2023-02-06 13:46:35
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ --stop浪漫 发表的提问:
6月份的收入,没有计提增值税,年底结账后发现,怎么做账务处理
现在冲掉之前分录重新做,科目不变数值是负数
149楼
2023-02-06 14:09:36
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 尹凤君 发表的提问:
老师,内部人吃饭报销餐费怎么做账务处理。领导请单位个别人吃饭。
你好,是你们单位的职工的话多的福利费。
150楼
2023-02-06 14:17:59
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郭老师:回复尹凤君借管理费用,福利费 贷,应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款。
2023-02-06 14:48:21
尹凤君:回复郭老师 老师好,共计不到300元
2023-02-06 15:16:50
郭老师:回复尹凤君你好,不管金额多少,都是做到这个里面。
2023-02-06 15:34:13
尹凤君:回复郭老师 老师,走两步分录,对吧
2023-02-06 15:57:02
郭老师:回复尹凤君对的是的,是这么做的。
2023-02-06 16:22:45
尹凤君:回复郭老师 感谢老师
2023-02-06 16:51:15
郭老师:回复尹凤君不用客气,工作愉快。
2023-02-06 17:07:51

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