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已付款未收到发票会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 陈丽佳 发表的提问:
已付款已收到材料对方未开具发票怎么做分录?
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估
106楼
2023-01-10 14:23:06
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陈丽佳:回复bamboo老师 收到发票又怎么做啊
2023-01-10 14:37:25
bamboo老师:回复陈丽佳借:预付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2023-01-10 14:52:36
蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 小企鹅海外购 发表的提问:
材料已签收,发票未到,款已付怎么做会计科目?
你好,先放在应付账款-暂估应付款,等发票到了后在从暂估里转到应付里。
107楼
2023-01-10 14:46:07
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ ?兰博基尼 发表的提问:
购货已入库,款已付,但没收到发票,,需怎么做会计分录?
同学你好, 货已到,而发票未到的业务 : 1、货已到,发票未到,暂估入库: 借:库存商品---暂估 10000 贷:应付账款 10000 2、下月初,红冲暂估 借:库存商品 -10000 贷:应付账款 -10000 注意:所做的会计凭证是“红冲” 3、收到发票 借:库存商品 10000 应交税金--应交增值税--进项税额1600 贷:银行存款(或应付账款)11600
108楼
2023-01-10 15:06:10
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?兰博基尼:回复彩丽老师 货到到,用银行账户付款,
2023-01-10 15:32:45
彩丽老师:回复?兰博基尼付款了,就先做 借:预付账款 贷:银行存款 后期收到发票的时候 借:应付账款 贷:预付账款
2023-01-10 15:54:48
?兰博基尼:回复彩丽老师 借:原材料 贷:银行存款 等下月发票来了,红冲,或是发票来普票放的凭证里,专票红冲。
2023-01-10 16:23:14
彩丽老师:回复?兰博基尼1、货已到,发票未到,暂估入库: 借:原材料-暂估 10000 贷:应付账款 10000 银行已付款 借:预付账款 贷:银行存款 2、下月初,红冲暂估 借:原材料 -10000 贷:应付账款 -10000 注意:所做的会计凭证是“红冲” 3、收到发票 借:原材料 10000 应交税金--应交增值税--进项税额1600 贷:应付账款11600 预付冲应付 借:应付账款 贷:预付账款
2023-01-10 16:48:02
?兰博基尼:回复彩丽老师 明白了,谢谢
2023-01-10 17:13:50
彩丽老师:回复?兰博基尼不客气,祝你生活愉快!如果你对解答满意请给五星好评,谢谢!
2023-01-10 17:41:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 梦星魂qiqiyu 发表的提问:
材料已到,款已付,发票未到,分录怎么写?
借;原材料 贷;应付账款——暂估 借;预付账款 贷;银行存款
109楼
2023-01-10 15:14:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 蔚 发表的提问:
当月收到的发票,款已付,发票未认证,怎么记分录?
借:原材料,应交税费--待抵扣税款贷:银行存款
110楼
2023-01-11 14:53:58
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蔚:回复袁老师 记应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额?这样应交税费余额会被这部分抵扣了的,那么报表上的应交税费项目金额与纳税申报表不一致呀
2023-01-11 15:20:18
袁老师:回复蔚这个可以不一致的,缴税看的不是一级科目是应交税费二级科目
2023-01-11 15:40:55
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ ????Xia De???? 发表的提问:
货款已付,货已到,发票未到,怎么做分录
借:预付账款 贷银行存款 借:原材料 贷应付账款-暂估
111楼
2023-01-11 15:04:50
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????Xia De????:回复俞老师 票到呢?
2023-01-11 15:30:55
俞老师:回复????Xia De????借:原材料-暂估负数 贷应付账款暂估负数 借:原材料 贷应付账款
2023-01-11 15:43:24
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晴曦 发表的提问:
货款已付,货已到,发票未到,怎么做分录
借:应付账款 贷:银行存款,借:库存商品 贷:应付账款-暂估
112楼
2023-01-11 15:14:59
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晴曦:回复吴月柳 那如果收到发票后,当月不认证,下个月认证又怎么做分录呢
2023-01-11 15:48:30
吴月柳:回复晴曦发票到先红冲,借:应交税费-暂估 贷:库存商品,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款,认证,借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
2023-01-11 16:12:49
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
产品已发货,但未收款未开发票,怎么做会计分录?
借:应收账款 贷:库存商品
113楼
2023-01-12 14:23:40
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汤贵彬老师:回复更正一下 1、产品发货出库时的会计处理: 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、确认收入时的会计处理: 借:应收账款 贷:主营业务收入 交税费——应交增值税(销项税额) 3、实际收到款项时会计处理: 借:银行存款 贷:应收账款
2023-01-12 14:48:48
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 酥烤 发表的提问:
关于专用发票会计分录:1.对方付款,我公司收到货款 ,未开专票。分录怎么写?2.我公司先开专票,未收到货款,分录怎么写?
1、借:银行存款 贷:预收账款 2、借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
114楼
2023-01-12 14:45:41
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 圆圆 发表的提问:
已收款发货,未开票如何写会计分录
做无票收入 借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费
115楼
2023-01-12 14:58:47
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圆圆:回复玲老师 那公司这边开票后,会计分录如何写呢
2023-01-12 15:18:36
玲老师:回复圆圆收到发票时,红冲前面无票收入分录,在按发票金额坐上正确的分录。
2023-01-12 15:32:47
圆圆:回复玲老师 我是销售方,我开出发票。
2023-01-12 15:51:35
玲老师:回复圆圆就是你后面把这个无票收入再开票时 红冲前面无票收入分录,在按发票金额坐上正确的分录。
2023-01-12 16:19:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冰雪雨 发表的提问:
老师您好!我公司收到货了,未付款、未收到发票这样我会计分录怎么做?
你好 ; 借库存商品 贷银行存款。 先暂估入库
116楼
2023-01-12 15:12:00
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冰雪雨:回复meizi老师 我还没付款
2023-01-12 15:31:47
meizi老师:回复冰雪雨你好   看花了 ;    借库存商品-暂估贷 应付账款 。这样挂着 
2023-01-12 15:50:47
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 陈丽佳 发表的提问:
已付款已收到材料对方未开具发票怎么做分录,收到发票后又怎么做分录?有进项税
你好,借原材料,应交税费--待认证进项税,贷银行存款,收到发票认证,借应交税费--应交增值税(进),贷应交税费--待认证进项税
117楼
2023-01-27 15:29:54
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Aling 发表的提问:
本月之已付款155000元,已收到原材料139436.8元,已退回多余货款15563.2元,以上6月份没有收到发票会计分录怎么写,如果7月份收到发票会计分录怎么写?
155000是六月份支付的吗?
118楼
2023-01-27 15:46:28
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张艳老师:回复Aling借 预付账款 155000 贷 银行存款 155000 收到材料是时,总金额和税额能否确定?如果能确定的话,我给您一个简便的分录
2023-01-27 16:21:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Aban 发表的提问:
展位费 款项已支付,,发票未收到怎么做分录
你好!借预付账款 贷银行存款。
119楼
2023-01-27 16:10:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 小敏 发表的提问:
款已付但收到的发票未认证呢,怎么做分录
你好,可以这样处理 借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款 等科目
120楼
2023-01-27 16:17:59
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