咨询
收到增值税发票的会计分录
分享
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
贸易公司到税局代开增值税专用发票.会计分录?开票时会计分录?开票的当时缴纳的税款会计分录?开票后收到货款时会计分录?自己开的劳务费的增值税普通发票,开票时会计分录?收到钱时的会计分录?如果先收到钱后收到票呢?
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
1楼
2022-12-11 17:18:36
全部回复
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 购买办公用品收到增值税普通发票呢
2022-12-11 18:03:34
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借管理费用办公费 贷库存现金
2022-12-11 18:15:55
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,,谢谢老师
2022-12-11 18:28:39
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票后收到货款时呢
2022-12-11 18:56:14
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借银行存款 贷应收账款
2022-12-11 19:09:21
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票时挂应收账款对吗
2022-12-11 19:24:22
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ是的,开票的时候挂应收账款
2022-12-11 19:46:10
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,知道了,谢谢老师
2022-12-11 19:57:11
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 可以挂预收吗
2022-12-11 20:21:20
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ你要是先收款那就挂预收,要是之前就有往来挂预收那现在继续挂这个
2022-12-11 20:37:32
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 先开票后到账的都是挂应收对吗
2022-12-11 20:47:50
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ先开票后到账的都是挂应收对吗,是的
2022-12-11 21:07:48
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,谢谢老师
2022-12-11 21:34:07
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ满意请给五星好评,谢谢
2022-12-11 21:47:48
翁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 发表的提问:
企业开具出去增值税专用发票,没有收到款,并且交纳了增值税销项税额的款项了,这样会有那些会计分录?具体到开出发票没有收到款的会计分录,以及交纳了增值税销项税额的会计分录,
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税–销项税额
2楼
2022-12-11 18:22:40
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 过往 发表的提问:
新会计制度增值税会计税目如何应用,收到也认证的增值税发票,如何做会计分录?
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
3楼
2022-12-11 19:34:52
全部回复
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到原材料做投资的会计分录,发票是普通增值税发票
借 原材料 贷 应付账款
4楼
2022-12-11 20:49:29
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ katlyn 发表的提问:
购买税控盘的会计分录和收到税控盘发票抵扣增值税税额的分录
金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480
5楼
2022-12-11 22:18:19
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 白芷 发表的提问:
提前收到全额发票的会计分录,开具了增值税专用发票的
你好,借;原材料等科目,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款
6楼
2022-12-11 23:33:03
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
开出增值税发票时怎么作会计分录(挂账),收到这张发票时怎么做会计分录(销账)
您好 开出发票 借 应收账款 贷 主营业务成本 应交税费~应交增值税~销项税额 收到货款销账 借 银行存款 贷 应收账款
7楼
2022-12-12 00:48:15
全部回复
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 那我们是卖材料的,开出去的也是材料,但是我们公司没有材料,开出去的材料票要找别人开一样的材料票给我们,相当于成本票,要怎么做
2022-12-12 01:19:54
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ借 库存商品 应交税费~应交增值税~进项税额 贷 应付账款等
2022-12-12 01:45:43
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 那我收到成本票,但钱是后期才转的呢
2022-12-12 02:05:50
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ所以给您做的应付账款啊 后期付款 借 应付账款 贷 银行存款
2022-12-12 02:19:13
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 好的,谢谢老师!
2022-12-12 02:41:42
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-12 02:56:22
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 老师,那我购买施工用监控设备是先付钱后面才得增值税发票呢
2022-12-12 03:09:49
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ借 预付账款 贷 银行存款 借 工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 预付账款
2022-12-12 03:27:45
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 合同成本?没有合同呢
2022-12-12 03:46:07
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ没有合同的可以写工程施工~直接(间接)费用
2022-12-12 04:04:47
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 好的
2022-12-12 04:22:13
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 这个设备是一直存在的,不仅仅只是施工才用的,也计入工程施工吗
2022-12-12 04:42:04
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ那计入固定资产 然后分期计提折旧
2022-12-12 04:53:20
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 分多少期呢
2022-12-12 05:10:05
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 要一直计提折旧着吗
2022-12-12 05:21:20
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ电子设备按照三年计提折旧
2022-12-12 05:41:54
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 那要一直计提三年的折旧呢
2022-12-12 05:56:44
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ是的 每个月计提折旧 一共计提三年
2022-12-12 06:22:19
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 好吧
2022-12-12 06:37:01
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 还有就是收到个人向公司汇款,这笔款用于支付押金,到时押金是会退回的,这整个会计分录呢
2022-12-12 06:52:39
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ借 银行存款 贷 其他应付款
2022-12-12 07:03:02
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 随便 发表的提问:
增值税正常缴纳和预缴的会计分录是什么?收到分包方发票时会计分录如何写?
预交的时候 借:应交税费--应交增值税---已交税金 贷:银行存款 月末,销项和进项相抵后,如果是贷方余额,说明是当期应交税金,直接和借方已交税金相抵了,不需要做分录。如果相抵后,是留抵税额 借:应交税费---未交增值税 贷:应交税费--应交增值税---转出多交增值税 增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。 1、当月结转时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、缴纳的月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金
8楼
2022-12-12 01:52:05
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
收到一张增值税普通发票餐饮的,要怎么做会计分录
你好,具体是哪个部门报销的
9楼
2022-12-12 02:56:02
全部回复
A会计学堂-课程辅导王老师:回复小云老师 老师,我们是业务部
2022-12-12 03:13:25
小云老师:回复A会计学堂-课程辅导王老师借:销售费用-业务招待费用 贷:银行存款
2022-12-12 03:33:48
A会计学堂-课程辅导王老师:回复小云老师 可是银行流水没有这笔钱
2022-12-12 03:53:09
小云老师:回复A会计学堂-课程辅导王老师那你们是用什么付的就做什么
2022-12-12 04:18:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ A、霞 发表的提问:
收到增值税普通发票餐饮服务怎样做会计分录?
借;管理费用-福利费或业务招待费 贷;库存现金等科目
10楼
2022-12-12 03:48:14
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 淡淡的指甲油 发表的提问:
发票先收到,产品后到,是增值税专用发票,请问会计分录怎么做
借:在途物资,应交税费贷:应付账款
11楼
2022-12-12 04:47:14
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 清脆的心锁 发表的提问:
多交增值税的会计分录及收到国税退税的会计分录
你好,增值税是小规模还是一般纳税人? 退回的具体是什么税款?
12楼
2022-12-12 06:13:20
全部回复
清脆的心锁:回复邹老师 一般纳税人,增值税缴款的时候没有进行加计抵减扣除,后去税务局进行加计抵减退税
2022-12-12 06:26:12
邹老师:回复清脆的心锁你好 多交增值税,借;应交税费——未交增值税,贷;银行存款 退回,借;银行存款,贷;应交税费——未交增值税
2022-12-12 06:37:10
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司收到加工费的增值税专用发票该怎么做会计分录
借:银行存款(或应收账款) 贷:主营业务收入(或其它业务收入) 应交税费—应交增值税(销项)[如果是小规模纳税人,则为应交税费—应交增值税] 对增值税专用发票来说,不管是销售还是加工,都是一样的。 对普通发票来说,加工,也可能有专用发票,因为现在很多地方规定各个行业使用自己的发票,在发票头上会写上“XX行业发票”的。 加工成本的摊销都是按权责发生制原则和配备原则来摊销,取得了多少的收入,就转多少的成本,在结转收入的时候同时结转相应的成本
13楼
2022-12-12 07:33:20
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 淡淡的爆米花 发表的提问:
公司收到加油站开的增值税普通发票,会计分录怎么做
您好,是充值的吗?借预付账款贷银行存款。
14楼
2022-12-12 08:36:18
全部回复
淡淡的爆米花:回复玲老师 不是充值的,21年的发票,计入管理费用,分录借:管理费用 借:应交税费应交增值税(进项税额)贷:现金/ 借:管理费用 贷:现金 ,这两个会计分录哪个对
2022-12-12 09:06:52
玲老师:回复淡淡的爆米花借以前年度损益调整贷库存现金或者银行存款。
2022-12-12 09:36:05
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到开来的增值税专用发票,支付加工费和税费的会计分录
借委托加工物资 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
15楼
2022-12-12 10:01:51
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×