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公司内部的往来款会计分录
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 典雅的金毛 发表的提问:
我想问一下,子公司和母公司把往来款的收据开到一本收据本上,这个事情怎么处理?
建议重新开本新收据,将对方公司开到新收据上,并在原收据将对方公司收据作废
151楼
2023-02-09 14:38:59
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典雅的金毛:回复文文老师 但是收据给你开给对方,他们已经入账了。过了一个月后才发现开到一本上了。
2023-02-09 14:53:34
典雅的金毛:回复文文老师 谢谢老师帮我解答。这个情况怎么处理呢?
2023-02-09 15:12:44
文文老师:回复典雅的金毛只能对方协商了,能否换张收据 了
2023-02-09 15:36:07
典雅的金毛:回复文文老师 好的,谢谢
2023-02-09 16:01:08
典雅的金毛:回复文文老师 开出去的收据需要拿回来吗?
2023-02-09 16:17:56
文文老师:回复典雅的金毛开出去的收据需要拿回来。
2023-02-09 16:28:56
典雅的金毛:回复文文老师 对方单位比较大,比较正规。走流程就要一个月。老师还有没有其他的处理办法?
2023-02-09 16:49:14
文文老师:回复典雅的金毛没有其他的方法了,只能对方公司配合了。
2023-02-09 17:05:17
典雅的金毛:回复文文老师 好的,谢谢
2023-02-09 17:25:31
文文老师:回复典雅的金毛不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-02-09 17:51:36
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 迎难而上 发表的提问:
两个公司都是我老板的公司,也就是公司跟公司之间的往来,另一家公司打钱到我公司来,这往来款项怎么做分录?
你好 借银行存款 贷其他应付款
152楼
2023-02-10 13:36:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 嗳~斯斯 发表的提问:
老师,请问付给对方的货款250万,对方月底又作为往来款退给我们100万怎么做分录
借;应付账款 贷;银行存款 250万 借;银行存款 贷;应付账款 100万
153楼
2023-02-10 13:42:36
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嗳~斯斯:回复邹老师 现金流量算哪一项呢?
2023-02-10 14:08:43
邹老师:回复嗳~斯斯购买商品支付的现金
2023-02-10 14:34:26
嗳~斯斯:回复邹老师 谢谢老师
2023-02-10 14:57:48
邹老师:回复嗳~斯斯不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-02-10 15:16:30
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 俏皮的电源 发表的提问:
请问老师: 总公司占股90%的子公司已经注销了,那与该子公司的往来款账务上应该怎么处理?
你好同学,您的问题我來讲解一下,同学。
154楼
2023-02-10 14:05:29
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何江何老师:回复俏皮的电源往来账款的注销,你需要转到我们的应收,对着应付进行结转掉,如果中间有差额,一般是转入营业外支出。
2023-02-10 14:30:29
俏皮的电源:回复何江何老师 好的谢谢老师,请问老师说的是跟合并报表有关的内容是吗?
2023-02-10 14:55:08
何江何老师:回复俏皮的电源是的同学是这样同学
2023-02-10 15:06:32
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 快乐人生 发表的提问:
请问老师,企业内部公司业务往来结算分录怎么做?
你好,往来款做账: 采购时发生的往来账: 借:原材料(或其他相关科目) 应交税费——应交增值税——进项税 贷:应付账款 销售货物时发生的往来账: 借:应收账款(或其他相关科目) 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税 预先收到客户的货款: 借:银行存款(或其他相关科目) 贷:预收账款 预先支付供应商的货款: 借:预付账款 贷:银行存款(或其他相关科目) 支付给员工备用金: 借:其他应收款 贷:银行存款(或其他相关科目) 收到临时往来款: 借:银行存款(或其他相关科目) 贷:其他应付款 往来账款的科目主要有六种:应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款。
155楼
2023-02-10 14:15:14
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 朴实的花瓣 发表的提问:
收到总公司往来款银行汇票用于支付预付工程款怎么做分录
您好!借预付账款 贷应收票据
156楼
2023-02-10 14:35:59
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朴实的花瓣:回复宋生老师 那收到往来款是不是应该,借应收票据贷其他应付款
2023-02-10 15:00:05
宋生老师:回复朴实的花瓣您好!贷方是其他应收还有可能
2023-02-10 15:24:26
朴实的花瓣:回复宋生老师 那就是做两笔,收到票据时,借应收票据贷其他应付/应收款。付给工程公司是借预付账款贷应收票据。这样对吗
2023-02-10 15:40:15
宋生老师:回复朴实的花瓣您好!是的对的。
2023-02-10 15:57:53
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 尔东 发表的提问:
请问,母子公司报表合并,往来款该怎么抵消
借:应付账款-内部往来 贷:应收账款-内部往来
157楼
2023-02-12 15:46:27
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 老A 发表的提问:
我们是汽车4s店1、分期客户:公户到账款比客户贷款额多出的部分怎么做会计分录 2、挂靠物流公司车辆:发票开物流公司,客户名义贷款,这个往来款账怎么平 3、付厂家的金融服务费金额比较大,记什么科目
1,原因是什么 2,挂靠计入固定资产,贷款会进去企业账户吗 3,分摊计入财务费用
158楼
2023-02-12 16:06:14
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小红 发表的提问:
独立核算的分公司跟总公司的往来,记其他应付款--总公司名字还是二级明细写内部往来好呢?
您好 其他应付款--总公司名字比较合适
159楼
2023-02-12 16:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 发表的提问:
分公司没有业务我从外地企业拿2000元存分公司银行账户,会记分录
借;银行存款 贷;其他应付款
160楼
2023-02-13 13:28:18
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静:回复邹老师 最后其他应付款怎么平账
2023-02-13 13:50:04
邹老师:回复还掉了就平账 了,没还就继续挂在账上
2023-02-13 14:07:50
静:回复邹老师 为了外地企业员工上保险开的分公司,肯定还不了。一直挂着,不好吧。查账没有问题????
2023-02-13 14:27:32
邹老师:回复那你就做存现的账务处理了
2023-02-13 14:49:03
静:回复邹老师 那钱哪里来的啊
2023-02-13 15:16:41
邹老师:回复还是要找总公司或者其他人借
2023-02-13 15:34:19
静:回复邹老师 会计分录
2023-02-13 15:59:37
邹老师:回复借;银行存款 贷;其他应付款-个人或者公司
2023-02-13 16:28:53
静:回复邹老师 问题和前面说的不一样吗?怎么平账啊,最后还是要还的,没有经济收入,怎么还?还有什么更好的做账方法吗?
2023-02-13 16:48:06
静:回复邹老师 问题和前面说的不一样吗?怎么平账啊,最后还是要还的,没有经济收入,怎么还?还有什么更好的做账方法吗?
2023-02-13 17:03:52
邹老师:回复是一样,你为什么一定要去平账呢 一个分公司成立是没有实收资本的,那必须要借钱才能满足日常开支
2023-02-13 17:21:10
静:回复邹老师 哦,只有这样了。感觉不平帐,挂着帐不好吧。
2023-02-13 17:49:06
邹老师:回复这个没办法的,你还有比这个更好的办法?
2023-02-13 18:13:55
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 苦丁茶 发表的提问:
往来款又分给总公司打利润哦
老师没有完全理解您说的意思, 请您详细的描述一下。
161楼
2023-02-13 13:34:16
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苦丁茶:回复方亮老师 @李方亮:之前有提问过只是满3条了,总公司打给分公司的钱你说做其他应收应付,我问的是,这个往来款1有分公司给总部分的利润2分公司给总部人员工资
2023-02-13 13:55:13
方亮老师:回复苦丁茶学员你好,这句话是什么意思:这个往来款1有分公司给总部分的利润2分公司给总部人员工资?
2023-02-13 14:15:59
苦丁茶:回复方亮老师 @李方亮:唉又3条了,分公司给总公司账上打了款!你说做其他应收应付,但是分公司给总公司打的钱有我说的1.2种情况,怎么做账?
2023-02-13 14:33:44
方亮老师:回复苦丁茶如果是借款通过其他应收应付科目核算,如果是分配利润,分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
2023-02-13 15:01:22
苦丁茶:回复方亮老师 @李方亮:不用确认收入?涉及到交税的哦
2023-02-13 15:24:05
方亮老师:回复苦丁茶分公司取得收入后,分公司需要编制如下分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2023-02-13 15:48:19
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 美好的枕头 发表的提问:
关于总部往来相关业务分录。加气站
你好,具体是什么业务呢
162楼
2023-02-13 14:00:44
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ Jessica 发表的提问:
老师您好,公司法人借进公司的钱,和还他借款的钱,我做内账做往来款可以吗,借进来不做收入?
你好,借钱进来的不做收入,借银行存款贷其他应付款 还给他借其他应付款 贷,银行存款
163楼
2023-02-13 14:29:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 文艺的龙猫 发表的提问:
老师,请问内账统计利润时,和其他公司的往来款项,未收到的需不需要统计上去呢
同学你好 这个需要的
164楼
2023-02-14 13:33:35
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文艺的龙猫:回复朴老师 就是应付的和应收的都要统计吗,
2023-02-14 13:53:32
朴老师:回复文艺的龙猫同学你好 对的 都要统计
2023-02-14 14:14:25
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 素水莲子 发表的提问:
分公司给总公司的上交款计入哪个科目呢?需不需要设立一个内部往来的科目?
你好同学 一般是管理费用--上缴款项。可以设一个内部往来,但是这个上交款要是可以退回的才入往来,不退就是入成管理费用 。
165楼
2023-02-14 13:44:59
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