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偿还应付供货单位贷款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师:收到供应商退回货款,会计分录,是借银行存款1000,贷应付账款1000,还是借应付账款-1000,贷银行存款-1000
你好,两个分录都是可以的,只是方法不同
16楼
2022-10-12 02:18:22
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燕子:回复邹老师 收到银行利息。为什么做借:财务费用负数,而不做贷财务费用正数。
2022-10-12 02:35:25
邹老师:回复燕子借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 冲减费用,当然是计入贷方或借方负数了
2022-10-12 02:53:59
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 云雀 发表的提问:
事业单位订做工作服,款未付,有定购合同会计分录怎么做?借:待偿债净资产一应付账款贷:应付账款一某服装公司为什么没通过存货这科目
因为事业单位不是销售商品范围,一般是不盈利的,所以没有主营业务收入和成本,所以没有存货。
17楼
2022-10-12 03:35:55
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.45w
引用 @ 简单*^_^*快乐 发表的提问:
供应商赔偿款怎么做会计分录,贷方是原材料 还是营业外收入?
借:银行存款 贷:其他应收款-赔偿金
18楼
2022-10-12 04:28:26
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简单*^_^*快乐:回复暖暖老师 你这个分录的话,那这个其他应收款一直在账上
2022-10-12 04:48:43
简单*^_^*快乐:回复暖暖老师 借其他应收款,又贷什么?
2022-10-12 05:04:11
暖暖老师:回复简单*^_^*快乐开始时借:其他应收款
2022-10-12 05:30:30
简单*^_^*快乐:回复暖暖老师 我就是想知道贷什么?
2022-10-12 05:41:23
简单*^_^*快乐:回复暖暖老师 是冲存货,还是做营业外收入
2022-10-12 05:55:42
暖暖老师:回复简单*^_^*快乐是存货,因为是少了存货所以赔偿的
2022-10-12 06:18:17
简单*^_^*快乐:回复暖暖老师 会不会涉及偷税漏税
2022-10-12 06:38:02
暖暖老师:回复简单*^_^*快乐不会的,这是正常处理的业务
2022-10-12 07:01:56
简单*^_^*快乐:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2022-10-12 07:20:50
暖暖老师:回复简单*^_^*快乐不客气,请给好评,谢谢
2022-10-12 07:49:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 淡淡的犀牛 发表的提问:
我想问通过银行向供货单位预付订货款200000的会计分录怎么写
你好,借;预付账款,贷;银行存款
19楼
2022-10-12 05:24:32
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
1号向供应商预付货款84000元,分录借预付款84000,贷银行84000,4号收到货物90976元,分录借存货90976,贷预付款90976,还差供应商6976,银行还款6976以后这条分录要借哪个科目,是预付款还是应付款?
同学你好,是预付账款;
20楼
2022-10-12 06:39:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 无语的白昼 发表的提问:
甲单位付给已单位的往来款,甲单位的会计分录借:其他应付款--乙 贷银行存款 对吗?
你好,可能是这个 也可能是这个 借:其他应收款--乙 贷;银行存款
21楼
2022-10-12 07:05:46
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无语的白昼:回复邹老师 单位对公的银行账户管理费20.00借管理费用--办公费20 贷银行存款20 对吗
2022-10-12 07:28:55
邹老师:回复无语的白昼你好,是的
2022-10-12 07:41:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 小涛 发表的提问:
我公司退货给供应商会计分录是 借:应付账款 贷:原材料 吗?
是的,借:应付账款 贷:原材料
22楼
2022-10-12 07:27:50
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小涛:回复邹老师 那如果涉及税金呢?我该怎么处理呢
2022-10-12 07:47:19
邹老师:回复小涛借:应付账款 贷:原材料 应交税费(进项税额)
2022-10-12 08:03:20
小涛:回复邹老师
2022-10-12 08:30:31
邹老师:回复小涛
2022-10-12 08:52:28
小雯子老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ 无奈的火龙果 发表的提问:
以电汇形式偿还前欠供应单位中粮工司货款
借,应付账款 贷,银行存款
23楼
2022-10-12 07:52:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
因测试网银,从A单位打了1分钱到B单位,第二天B单位把1分钱还给了A单位,这1分钱应该挂往来。那A单位会计分录是借银行存款,贷其他应付款。收到钱后借其他应付款,贷银行存款。这样对吗?B单位会计分录是反过来的,这样做对吗?
你好 A单位,借;其他应收款,贷;银行存款 借;银行存款,贷;其他应收款 B单位,借;银行存款,贷;其他应付款 借其他应付款,贷银行存款
24楼
2022-10-12 08:01:17
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.95w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
收到供应商退货款这样做会计分录可以么?退货时:借应付账款 贷库存商品收到退货款时:借库存现金 贷应付账款
你好!你退货给别人就是这样做。
25楼
2022-10-12 08:18:00
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.72w
引用 @ せ尕蒽; 发表的提问:
老师,货款贷款账务处理怎么做?就是欠供应商钱,找银行偿还货款,但实际欠供应商50万元,我申请银行货款80万,银行直接偿还给供应商80万,供应商还另30万转给我,双方分录怎么做 ?
同学你好 借应付账款80 贷长期借款80 借银行存款30 贷应付账款30 这样做就行
26楼
2022-10-13 10:23:23
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せ尕蒽;:回复朴老师 怎么挂长期借款?长期借款后面怎么冲销?另50万呢分录怎么做
2022-10-13 10:50:31
朴老师:回复せ尕蒽;同学你好 借长期借款 贷银行存款 还贷款的时候冲
2022-10-13 11:02:55
せ尕蒽;:回复朴老师 哦,明白了,谢谢,老师
2022-10-13 11:22:20
朴老师:回复せ尕蒽;满意请给五星好评,谢谢
2022-10-13 11:44:16
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ nffycg 发表的提问:
货款2万,根据合同己预付1万,现供应商己将2万发票提供本单位,付余款的附件如何准备?会计分录?
借:预付账款 1 贷:银行存款 1 借:库存商品 1.71 应交税费--应交增值税(进项税额) 0.29 贷:应付账款 1 预付账款 1 付余款时,附银行回单和对方开具的收据
27楼
2022-10-13 10:34:49
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nffycg:回复张艳老师 供应商单位己提供给本单位2万发票,还需提供1万预付款收据?附银行回单是己预付供应商1万的回单?
2022-10-13 10:53:00
张艳老师:回复nffycg对方开具的收据,你付剩下的余款时,对方的签收收据
2022-10-13 11:06:00
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 失眠的老鼠 发表的提问:
请问事业单位收到应返还工会经费做了会计分录借 银行存款 贷 其他应付款 还要做预算会计吗
你好! 需要的
28楼
2022-10-13 10:47:58
全部回复
蒋飞老师:回复失眠的老鼠预算会计 借 资金结存-货币资金 贷 其他应付款
2022-10-13 11:11:51
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ undefined 发表的提问:
我司挂靠别的单位接项目,被挂靠公司帮我司付供应商货款,我司的会计分录
同学你好,严格来说你方是只有内帐凭证分录。
29楼
2022-10-13 10:57:57
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undefined:回复小黎老师 怎么做呢 我司又不做入库,供应商开票都是挂靠方的名称
2022-10-13 11:20:44
小黎老师:回复undefined同学你好,这部分供应商的发票内帐中正常入帐作为你们的成本处理,你们外账是不用反应的
2022-10-13 11:36:37
小黎老师:回复undefined内帐做分录如下 借 原材料 贷 应付账款供应商 被挂靠方付货款时 借应付账款供应商 贷 其他应收款被挂靠方
2022-10-13 12:03:47
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 菲月 发表的提问:
老师,预付给供应商的货款,可以入什么科目?单位没设预付账款科目,应付账款要应付会计录入供应商才可以用。
第一个问题: 借:预付账款 贷:银行存款 没有设预付账款,直接可以用应付账款这个科目进行核算处理。 那就是应付会计进行账务处理。
30楼
2022-10-18 12:38:21
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菲月:回复江老师 应付会计只做应付单,账都是总账会计做的,可以这样做吗?借:材料采购 贷:银行存款,货到了再冲。
2022-10-18 12:56:34
江老师:回复菲月这个分录有点乱,就是操作流程有些混乱呢
2022-10-18 13:15:20
菲月:回复江老师 我当时也是觉得乱,但是这两个科目都用不了,钱是付出去的,老师有什么好的方法吗?
2022-10-18 13:43:03
江老师:回复菲月这个属于不同企业的特色的内容,你有本事(有发言权)就可以更正它,没有发言权,只能按这个政策执行了。就是这样的。
2022-10-18 13:53:29

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