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偿还应付供货单位贷款会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.95w
引用 @ 金子 发表的提问:
老师,质量扣款(按生产成本扣减),扣供应商会计分录借:应付账款,贷:制造费用_赔偿成本费。客户扣我方款借:制造费用_赔偿成本费,贷:应收账款,或可扣供应商借:应付账款,贷营业外收入。扣我司借营业外支出,贷应收账款。可以吗
你好!其实计入费用比计入营业外支出更好一点。
61楼
2022-10-26 08:27:36
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金子:回复宋生老师 老师,为什么
2022-10-26 08:50:23
宋生老师:回复金子你好!因为这个是本身管理过程导致的质量不过关,而不是营业外的控制不了的事情。
2022-10-26 09:20:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 最初 发表的提问:
我有笔账问下,供应商不要货款啦,我的会计分录是:借:应付账款 贷:营业外收入吗?
你好,是的,是这样处理的
62楼
2022-10-26 08:56:20
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最初:回复邹老师 那财务上肯定要有什么附件或证明才能调账吧,这是要什么啊?
2022-10-26 09:13:57
邹老师:回复最初你好,需要附上对方不需要偿还的书面证明
2022-10-26 09:28:24
最初:回复邹老师 对方提供不了这个,因为已经挂账8年,对方一直没来,现在也联系不上,这怎么弄
2022-10-26 09:51:04
邹老师:回复最初你好,那就只能自己单位制作一份对方不需要偿还的证明了
2022-10-26 10:08:30
最初:回复邹老师 这证明怎么写的啊?
2022-10-26 10:26:26
邹老师:回复最初你好,这个就没有一个统一格式了 通常就是写欠对方款项金额多少,多长时间没有支付,然后对方因为什么原因不需要支付了
2022-10-26 10:40:14
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学堂用户_ph299470 发表的提问:
我公司有一笔应付账款5000元,因挂账多年,按照营业外收入处理了,会计分录:贷:应付账款--单位名字-5000,贷;营业外收入-无法支付的应付款5000元。这个分录对吗,如果分录是:借:应付账款--单位名字5000,贷;营业外收入-无法支付的应付款5000元呢。到底是借方正数还是贷方负数合适呢!
你好,借方正数和贷方负数都是可以的。
63楼
2022-10-26 09:18:29
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学堂用户_ph299470:回复答疑苏老师 贷方负数我个人认为是冲减了应付款的发生额,如果对方开的是增值税专用发票的话,税务局会不会认为是发票多开了,要求进项税转出,如果是借方正数的话,就是这个款对方不要了。我这样理解有没有道理呢
2022-10-26 09:40:57
学堂用户_ph299470:回复答疑苏老师 我个人认为借方正数会比较好一点
2022-10-26 09:57:24
答疑苏老师:回复学堂用户_ph299470你好,没有道理,只有损益类科目才需要原方向负数冲掉。
2022-10-26 10:08:41
学堂用户_ph299470:回复答疑苏老师 好的,非常谢谢
2022-10-26 10:26:04
答疑苏老师:回复学堂用户_ph299470不客气,祝工作顺利哦!
2022-10-26 10:36:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.81w
引用 @ 对、 发表的提问:
我2月份计提社保的会计分录为: 借:管理费用-单位社保 贷应付职工薪酬 缴纳社保的分录为: 借 应付职工薪酬(单位)借 其他应付款-个人 贷银行存款 3月份收到单位减免部分的款项 此事会计分录为 借:银行存款 贷:营业外收入 那2月计提的还用红冲吗? 红冲的话是不是直接贷:管理费用就行了
都可以的 两个自己选择
64楼
2022-10-26 09:24:59
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对、:回复郭老师 嗯嗯 都是对的 哪个更严谨一点呢
2022-10-26 09:36:34
郭老师:回复对、那个都没有问题 一般习惯冲计提
2022-10-26 09:52:19
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 17.52w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师好,我们单位有一个客户,往常对方采购我们的货物时,总是先支付款项,我做会计分录时借:银行存款 贷:预收账款。前几天我们也采购对方的货物了,我怎么做会计分录,需要重新增加一个新会计分录应付账款吗,还是不用增加,因为是同一个公司,借:预收账款 贷:银行存款 。还是借:应付账款贷:银行存款
建议增加一个应付账款科目分别核算,如果,只是偶尔一次的话可以不适用
65楼
2022-10-27 06:53:27
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 成洁然 发表的提问:
商场的餐饮店,计提租金、水电费会计分录?是借:销售费用-租金、水电费,贷:其他应付款-**单位;支付时,借:其他应付款-**单位,贷:银行存款吗?请问
您好,是的,这样操作是可以的。
66楼
2022-10-27 07:18:23
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成洁然:回复王雁鸣老师 但是,之前收取租金、管理费的那个单位,已经收了我们公司的押金,我记了其他应收款-**单位.
2022-10-27 07:48:03
王雁鸣老师:回复成洁然您好,没关系的,这是两个业务,记两个明细可以的。
2022-10-27 08:06:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.95w
引用 @ 404NotFound 发表的提问:
银行收到供应商退货款怎么做会计分录
您好!借银行存款 贷应收账款等。
67楼
2022-10-27 07:38:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 夏淋丽影Cindy 发表的提问:
收到开户银行通知,银行已用票据支付前欠供应商F公司的一笔货款16,000.00元 如何写会计分录,谢谢
借;应付账款 贷;银行存款
68楼
2022-10-27 07:55:25
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夏淋丽影Cindy:回复邹老师 用票据支付,不是贷 应付票据吗
2022-10-27 08:25:49
邹老师:回复夏淋丽影Cindy你好,如果是用汇票支付,贷方是应付票据
2022-10-27 08:54:51
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.95w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
收到A公司的支票货款,但这张支票背书给了供应商,请问怎样做会计分录
您好!借:应付账款 贷:应收票据。
69楼
2022-10-27 08:24:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.95w
引用 @ Aling 发表的提问:
之前多付了供应商的货款,现在供应商退钱到我们公司银行,会计分录?
您好!你多付款的时候怎么做的分录。
70楼
2022-10-30 08:23:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 叶群 发表的提问:
客户在公司买东西,然后又支付给供应商货款。如果做会计分录。
你好 销售货物 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 支付货款 借;应付账款 贷银行存款等科目
71楼
2022-10-30 08:46:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 黄帆 发表的提问:
供应商给的返利冲减了一部分货款,会计分录可以这样写吗?借应付 贷记银存、贷营业外收入
你好,可以的
72楼
2022-10-30 09:15:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 黄帆 发表的提问:
供应商给的返利冲减了一部分货款,会计分录可以这样写吗?借应付 贷记银存、贷营业外收入
你好,可以的
73楼
2022-11-01 07:27:36
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
老师我们公司收到甲方一张大额的电子银承120万,给供应商货款60万,供应商又分别返回来面值小额合计60万,会计分录怎么处理
同学你好,收甲方时,借,应收票据,120,贷,应收账款,120。付供应商时,借,预付账款,120,贷,应收票据,120。返回时,借,应收票据,60,贷,预付账款,60。
74楼
2022-11-01 07:46:15
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蔷薇:回复王雁鸣老师 老师应收票据核算客户我还得加供应商单位名称是吗
2022-11-01 08:00:41
王雁鸣老师:回复蔷薇同学你好,是的,要加供应商的单位名称。
2022-11-01 08:28:19
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 浅唱、若"相依灬 发表的提问:
老师,我们公司收供应商退税点抵我们的货款,这个会计分录要怎么处理?
你好,同学。 借 应付账款 贷 其他 应收款 退税点之前确认时通过其他应收款核算
75楼
2022-11-01 07:59:28
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浅唱、若"相依灬:回复陈诗晗老师 之前的会计弄在借应付账款,贷其他应交款,可以吗?这个退税款不能弄营业外收入吗?
2022-11-01 08:24:12
陈诗晗老师:回复浅唱、若"相依灬也是可以的,需要的,你在确认其他应交款时就确认了营业外收入了
2022-11-01 08:49:11
浅唱、若"相依灬:回复陈诗晗老师 如果直接借:应付账款,贷:营业外收入可以吗
2022-11-01 09:05:18
陈诗晗老师:回复浅唱、若"相依灬如果你之前没有做营业外收入的处理也是可以的
2022-11-01 09:21:57

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