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帖子
偿还应付供货单位贷款会计分录
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
暗香疏影
发表的提问:
事业单位欠的应付账款通过第三方偿还,本金和利息分开还,怎么做会计科目?
借:应付账款贷:其他应付款
91楼
2022-11-07 08:11:47
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
28.95w
引用 @
会敏
发表的提问:
工厂用供应商的对账单做会计分录,有些付了款有些供应商未付款,怎样做分录
你好!正常是不用对账单做分录的。而是根据付款记录做分录。 比如借原材料 贷现金/没付的计入贷应付账款。
92楼
2022-11-08 07:08:08
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会敏:
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宋生老师
付款的时候比如应付44372.5,实付款44370,怎样做呢?
2022-11-08 07:26:18
宋生老师:
回复
会敏
您好!借应付账款44372.5 贷银行存款44370 营业外收入
2022-11-08 07:51:10
方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
张丽华
发表的提问:
供应商返的去年的返点,直接冲了应付货款,怎么做分录啊 之前会计做账是借:应付账款 贷:未分配利润
借应付账款贷主营业务成本 应交税费—增值税—进项转出
93楼
2022-11-08 07:25:48
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
会计学堂肖老师
发表的提问:
供应商给我单位让利 会计分录做的 借:应付账款 财务费用负数 贷:银行存款 可是让利部分供应商交过来的现金 请问怎么做在一张凭证上
需要对方开红字发票,做借库存商品 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数,借库存现金 贷应付账款,
94楼
2022-11-08 07:30:58
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
受伤的纸鹤
发表的提问:
我单位收到客户的货物款项,已经存入我们银行账户,但是我单位还没有销售货物,也没有开发票,我怎么做会计分录呢?可以借:银行存款,,贷:其他应付款,,行吗
你好,借;银行存款 贷;预收账款 这样做账务处理的
95楼
2022-11-08 07:36:59
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受伤的纸鹤:
回复
邹老师
好的:谢谢老师
2022-11-08 07:48:41
邹老师:
回复
受伤的纸鹤
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-11-08 08:14:49
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
单纯的洋葱
发表的提问:
多付供应商货款(无法收回)的会计分录怎么分?
多付的部分转作营业外支出 借;营业外支出 贷;应付账款
96楼
2022-11-09 07:48:11
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小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
坚定的含羞草
发表的提问:
供应商给我单位让利 会计分录做的 借:应付账款 财务费用负数 贷:银行存款 可是让利部分供应商交过来的现金 请问怎么做在一张凭证上
您好,您按收到的现金冲减财务费用。
97楼
2022-11-09 08:02:12
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
28.95w
引用 @
菲童牛宝
发表的提问:
请教老师 供货商用二个单位给我们开的票 我们挂的二个单位 应付 现在想把这个转到一个单位应付里 怎么计科目呢 比如 甲 乙 是一个老板 我是 贷 甲 又 贷 乙 现在我要把甲 放到乙里 会计分录 是 借 应付 甲 贷是什么呢
你好!借应付甲 贷应付乙
98楼
2022-11-09 08:17:38
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
徐华芬
发表的提问:
单位收购个人鱼塘用于经营,支付补偿款如何做会计分录
你好,可以计入鱼塘购买成本,计入固定资产科目核算
99楼
2022-11-10 05:58:18
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
飞鸟和蝉
发表的提问:
计提时,借,管理费用-社保(单位承担部分)贷,应付福利费(单位部分)借,应付工资(个人部分)贷,其他应付款(个人部分)扣缴时,借,应付福利费(单位部分)其他应付款(个人部分)贷,银行存款,这样做分录对吗
计提时 借:管理(销售)费用--社会保险(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应收款--社会保险(个人部分) 库存现金、银行存款(实发数) 缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应收款--社会保险(个人部分) 贷:银行存款 这样也可以
100楼
2022-11-10 06:20:25
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飞鸟和蝉:
回复
bamboo老师
为什么有的用其他应收,有的用其他应付
2022-11-10 06:47:20
bamboo老师:
回复
飞鸟和蝉
其他应收款是因为这个款是单位替员工垫付的 需要收回的 实际账务处理中 两个科目都可以使用 没有硬性规定
2022-11-10 07:11:29
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
可乐
发表的提问:
您好,行政单位财务会计分录 借:费用 贷:应付账款,请问对应的预算会计分录是如何写的啊?谢谢
你好,未涉及现金收支,预算会计不做
101楼
2022-11-10 06:47:51
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姜老师
职称:
高级会计师
4.98
解题:
0.48w
引用 @
会计学堂
发表的提问:
我单位挂靠的单位给买材料的供货商付了款 我单位怎么做分录?
借:银行 贷:其他应付款。
102楼
2022-11-10 07:14:59
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