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偿还应付供货单位贷款会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,请问一下,我单位政府拆迁了,政府给予了货币补偿。所的补偿款全挂在专项应付款科目中。现在单位要购置新厂房。会计分录应该怎么做。 我单位是集体企业
借:专项应付款 贷:银行存款
46楼
2022-10-21 09:24:10
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风:回复陈诗晗老师 李收到了补偿款是做了这个分录。现在单位要用这个补偿款去购买新的厂房。就不知道怎么做分录了。
2022-10-21 10:00:27
风:回复陈诗晗老师 借:固定资产,贷:银行存款。哪个专项应付款和哪个科目对应呢。
2022-10-21 10:30:03
陈诗晗老师:回复你这个人家给了钱让你购买固定资产,现在你不是借固定资产,你是借专项应付款。
2022-10-21 10:58:23
风:回复陈诗晗老师 买了新厂房不是要做固定资产吗
2022-10-21 11:14:18
风:回复陈诗晗老师 新购置的厂房原值要做固定资产里
2022-10-21 11:43:47
陈诗晗老师:回复同学。你这是人家补助给你购的固定资产。 你非要做固定资产你就只能用全额法了。 借:固定资产 贷:银行存款 每期折旧 借:专项应付款 贷:累计 折旧
2022-10-21 12:04:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 发表的提问:
你好,我公司跟微众银行贷款200万用于支付货款,货款付出时没经过我公司账号,是从微众银行直接付款给我公司的供应商,这样我要怎么写会计分录?
你好,借;应付账款,贷;短期借款等科目
47楼
2022-10-21 09:51:50
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 简单平凡 发表的提问:
公司预付给供应商的贷款, 应该怎么做分录呢, 单位不设置预付账款的,
可以在应付账款下面反应
48楼
2022-10-21 09:57:59
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简单平凡:回复轶尘老师 借应付账款吧
2022-10-21 10:11:28
轶尘老师:回复简单平凡是的 借应付账款科目
2022-10-21 10:25:00
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 华华 发表的提问:
供应商提供的材料导致我们公司损失,对于赔偿款怎么做会计分录(赔偿款在月底货款里扣)
你好 相当于有一部分的应付账款不需要支付 结转计入营业外收入科目 
49楼
2022-10-23 09:15:01
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冷静的大树 发表的提问:
用银行存款偿还应付账款的会计分录
你好;  借应付账款贷银行存款 
50楼
2022-10-23 09:42:05
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 泽? 发表的提问:
银行承兑汇票到期,银行支付货款,作为欠款单位的会计分录处理: 借:应付票据 贷:短期借款 对么老师
你是开出银行承兑的单位吗,承兑到期,你要付款的,借:应付票据 贷:银行存款
51楼
2022-10-23 09:58:00
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泽?:回复辜老师 我是开出单位 但是无力支付 银行支付
2022-10-23 10:20:08
泽?:回复辜老师 承兑的银行支付
2022-10-23 10:49:50
辜老师:回复泽?如果是银行垫付了,那是贷短期借款
2022-10-23 11:17:16
泽?:回复辜老师 好滴 谢谢老师
2022-10-23 11:29:00
辜老师:回复泽?好的,客气,帮到你就好
2022-10-23 11:44:44
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 爱江南 发表的提问:
上月暂估应付供应商货款借库存商品 贷预付账款(供应商) 这月支付了货款发票没到 借预付账款 贷银行存款 还要做什么分录吗?
不用做分录了,收到发票再进行账务处理
52楼
2022-10-24 08:58:53
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爱江南:回复江老师 这样体现不了发票未收到,那收到发票又要怎么做
2022-10-24 09:28:39
江老师:回复爱江南收到发票,冲销原暂估凭证 借:库存商品 负数 贷:预付账款——供应商 再按发票入账 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:邓在付曲径款——供应商
2022-10-24 09:46:30
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 雪晴 发表的提问:
建筑行业,会计只让我作应收应付收入成本,业务内容:甲方拔工程时,我拿供应商的票结帐,甲方付供应商。分录:借:应收账款——甲方单位 贷:主营业务收入——工程名称 应交税金——增值税、销项税 借:应付帐款——某单位 贷:应收帐款——甲方单位 借:工程施工—— 税金——进项 贷:应付账款——某单位 可以这样做吗?
你好,分录可以这样做
53楼
2022-10-24 09:07:35
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 懦弱的未来 发表的提问:
单位支付水土保持补偿费会计分录
你好,水土保持设施补偿费,是指单位和个人在从事自然资源开发和生产建设活动中,毁坏了水土保持设施(包括植物措施和工程措施)使其丧失原有的水土保持功能所必须补偿的费用。 企业支付该项费用计入管理费用,会计分录为: 借:管理费用, 贷:银行存款/其他应付款。
54楼
2022-10-24 09:29:14
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 孝顺的曲奇 发表的提问:
外购存货发生短缺时,供应商少发货为什么在货款已支付的情况下会计分录要在借方写应付账款
相当于冲减应付的货款啊
55楼
2022-10-24 09:42:13
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
其他单位帮我单位代付货款的的会计分录怎么做?
你好,会计分录是:借:其他应收款-XXX 贷:银行存款收回代付的货款的会计分录是:借:银行存款 贷:其他应收款-XXX
56楼
2022-10-24 09:57:59
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浅浅:回复小洪老师 不是的吧,本是我们公司付款的,但是由另一个公司帮我们代付了,不是我们公司帮别的公司代付的哦
2022-10-24 10:22:50
小洪老师:回复浅浅你好这样话把分录的借方放在贷方,借银行存款,贷其他应付款就好了
2022-10-24 10:40:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.81w
引用 @ 眼睛大的抽屉 发表的提问:
计提社保费的会计分录 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应付款--社会保险费(个人部分) 银行存款(实发数) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 是这样做的吗
对的是的,是这么做的。
57楼
2022-10-25 09:05:03
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眼睛大的抽屉:回复郭老师 那发工资的时候:借:应付职工薪酬-工资3500贷:其他应付款-社会保险355.5这样的话不就借贷不平了吗
2022-10-25 09:32:44
郭老师:回复眼睛大的抽屉银行存款吗 咋不做进去
2022-10-25 09:53:20
眼睛大的抽屉:回复郭老师 我明白了,我自己都看错了
2022-10-25 10:17:41
郭老师:回复眼睛大的抽屉好的 能对起来就可以
2022-10-25 10:47:41
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
老师,付款给供应商做借应付账款贷银行存款,收到货物做入库,借库存商品贷??收到发票会计分录??怎么做
你好,收到货物发票没到:借库存商品(不含税金额)贷应付账款(暂估) 发发票到了先冲红暂估凭证,再按照发票借库存商品 借应交税费(进项)贷应付账款
58楼
2022-10-25 09:15:13
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.95w
引用 @ Sylvana 发表的提问:
请问老师,采购的货物应质量问题向供应商赔偿,供应商同意从欠款里面分期扣除,这个赔偿款的会计分录怎么做呢?
您好!这个其实应该冲减你当时购进的货物的成本
59楼
2022-10-25 09:32:13
全部回复
Sylvana:回复宋生老师 但是货物已经销售出去,收入以及成本都已经结转,因为索赔比较滞后,可能会在我们销售业务完成一个月后才进行索赔汇总。这种情况,也冲减成本吗
2022-10-25 10:01:58
宋生老师:回复Sylvana您好!是的。也是一样的
2022-10-25 10:30:56
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 消炎药 发表的提问:
在付货款的时候 部分金额用来抵扣付款单位给本单位的租金 在做分录时是不是 借应付账款 金额记贷方负数 贷其他应收
分录处理是对的,同学。
60楼
2022-10-25 09:57:59
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