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帖子
偿还应付供货单位贷款会计分录
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
12.27w
引用 @
C.
发表的提问:
从银行取得期限为三个月借款¥120,000直接偿还前欠B单位货款的会计分录
你好 借:应付账款,贷:短期借款
31楼
2022-10-18 12:52:13
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C.:
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邹老师
经股东大会同意通过,绝向投资者分配利润的分录怎么做
2022-10-18 13:14:49
邹老师:
回复
C.
你好 宣告的时候,借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利 实际分配的时候,借:应付股利 , 贷:银行存款 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
2022-10-18 13:30:10
孟洁
职称:
会计师
5.00
解题:
0.12w
引用 @
春暖花开
发表的提问:
老师,请教一个问题供应商开票是从别的单位开的票,应付账款是别的单位的,如果别的单位同意把款打到供应商自己账户上,那么会计分录怎么做?(问题是应付账款和开票单位不一致怎么做分录)老师写垫付证明,分录怎么写?
那你只能做和其他供应商的采购,不可以和原单位采购了,不然风险很大
32楼
2022-10-18 13:20:03
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林老师
职称:
会计师
5.00
解题:
0.5w
引用 @
春暖花开
发表的提问:
老师,请教一个问题供应商开票是从别的单位开的票,应付账款是别的单位的,如果别的单位同意把款打到供应商自己账户上,那么会计分录怎么做?(问题是应付账款和开票单位不一致怎么做分录)
可以写件垫付证明
33楼
2022-10-18 13:26:42
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春暖花开:
回复
林老师
老师,会计分录怎么写?
2022-10-18 13:56:33
林老师:
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春暖花开
借:银行存款 贷:应付岞款
2022-10-18 14:24:10
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
谢艺桐
发表的提问:
行政单位按19年新规怎么做账 比如偿付应付账款 财务会计处理借应付账款 贷财政拨款收入 预算会计处理借行政支出贷财政拨款预算收入 凭证怎么登呢 登两个分录还是两个账?
你好,一笔财务会计,一笔预算会计 登两个分录
34楼
2022-10-18 13:38:45
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谢艺桐:
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紫藤老师
报表呢?出一份还是
2022-10-18 14:06:25
紫藤老师:
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谢艺桐
出一份即可的,一般自动生成
2022-10-18 14:34:33
小奇老师
职称:
高级会计师
5.00
解题:
0.44w
引用 @
马木子
发表的提问:
某政府单位通过零余额账户偿还尚未报销的本单位公务卡欠款 财务会计 借:其他应收款—公务卡欠款 贷:零余额账户用款额度 预算会计还用写会计分录吗
同学您好,照理说像这种暂付性质的款项(例如职工借款),暂付时无需做预算会计分录,在实际报销时再做预算会计分录,但此业务涉及零余额,因此平时发生此类业务时,可以等到实际报销时再做预算会计分录,但如果这个业务发生在临近年终的几天,且无法保证职工当年能够报销的前提条件下,还是做预算会计分录,使得“资金结存—零余额账户用款额度”的科目余额为0。个人建议在平时的工作当中尽量在年终回避这一问题,或者可以先给职工报销,再归还职工的公务卡欠款, 先处理职工报销凭据的分录为: 借:业务活动费用(或单位管理费用等) 贷:其他应付款—公务卡欠款 后归还职工公务卡欠款分录为: 借:其他应付款—公务卡欠款 贷:零余额账户用款额度 借:行政支出 贷:资金结存—零余额账户用款额度 这样做可以有效地避免跨年问题,个人建议仅供参考
35楼
2022-10-19 09:02:21
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小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
桃子
发表的提问:
行政单位2018年挂其他应付款,分录是借:经费支出 贷:其他应付款,2019年会计制度改革,财务会计分录是借:其他应付款 贷:零余额 預算会计分录得怎么写?
你好,借:行政支出 贷:资金结存
36楼
2022-10-19 09:21:48
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月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
淇ki♡ko淇
发表的提问:
公司收到供应商退回的货款。怎么做会计分录?借:库存现金,贷:应付账款?
你好,是返点还是退回货款。
37楼
2022-10-19 09:36:12
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淇ki♡ko淇:
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月月老师
退回的货款
2022-10-19 10:03:49
月月老师:
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淇ki♡ko淇
你好,你的分录是正确的。
2022-10-19 10:22:04
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题:
6.46w
引用 @
珍珠
发表的提问:
请问今天单位收到供货商设备同发票,并当时支付,可以这样做分录吗借:固定资产,贷:应付账款,借:应付账款,贷:银行存款
你好,你的会计分录是正确的
38楼
2022-10-19 09:57:59
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
12.27w
引用 @
四毛呀
发表的提问:
少付给供货商的货款怎么单独做会计分录
你好 借;应付账款 贷;营业外收入
39楼
2022-10-20 08:57:57
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四毛呀:
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邹老师
和在一块会做,分开做分录不会
2022-10-20 09:17:32
四毛呀:
回复
邹老师
借;厨房原材料760 贷;现金760 我少付了60元怎么做分录,谢谢
2022-10-20 09:31:43
邹老师:
回复
四毛呀
你好 借;厨房原材料760 贷;现金700 营业外收入 60
2022-10-20 09:59:46
四毛呀:
回复
邹老师
分开怎么做,合起来会 单独营业外收入的会计分录怎么做
2022-10-20 10:29:14
邹老师:
回复
四毛呀
你好 购进 借; 原材料 贷应付账款 760 支付 借;应付账款 贷银行存款 700 减免60 借;应付账款 贷;营业外收入60
2022-10-20 10:44:38
四毛呀:
回复
邹老师
我是现金支付的,记账时借,原材料760贷,现金760实际支付少支付了60怎么做分录
2022-10-20 11:12:42
邹老师:
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四毛呀
你好 借;厨房原材料760 贷;现金700 营业外收入 60
2022-10-20 11:37:06
四毛呀:
回复
邹老师
这个分录我会, 单独营业外收入的60不会
2022-10-20 12:01:15
邹老师:
回复
四毛呀
你好,单独不就是分三笔分录吗 购进 借; 原材料 贷应付账款 760 支付 借;应付账款 贷银行存款 700 减免60 借;应付账款 贷;营业外收入60 汇总就是 借;厨房原材料760 贷;现金700 营业外收入 60
2022-10-20 12:16:59
四毛呀:
回复
邹老师
不是挂账的,是现金结账的,只是结账时,少付了60元,把少付的60元单独做个会计分录,应该怎么做应该是借,现金60 贷营业外收入60。还是借,厨房原材料60 贷营业外收入60
2022-10-20 12:32:17
邹老师:
回复
四毛呀
你好,是 借,厨房原材料60 贷营业外收入60
2022-10-20 13:01:37
四毛呀:
回复
邹老师
我少支付现金60元,是不是我的现金多了60元,应该是借现金60 贷营业外收入60我迷糊了
2022-10-20 13:21:20
邹老师:
回复
四毛呀
你好,不是的,因为这个款项并没有实际收到,只是少付了60而已 应当是 借,厨房原材料60 贷营业外收入60
2022-10-20 13:40:33
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
12.27w
引用 @
傲娇的雨
发表的提问:
甲企业要求我企业代为偿还所欠货款30000,作为其投资的减少。会计分录贷方是应付账款还是银行存款
你好,那借方应当是实收资本才是的
40楼
2022-10-20 09:07:48
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水本无色
职称:
中级职称
5.00
解题:
0.13w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
客户打给我的货款打给我的供货商了.正好抵我的应付款,会计分录怎么做
收到客户的货款 借:银行存款 贷:应付账款 打款给供应商 借:应付账款 贷:银行存款
41楼
2022-10-20 09:16:39
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
十月十日,收到供应单位支付的罚款收入1500元会计分录
十月十日,收到供应单位支付的罚款收入1500元会计分录
42楼
2022-10-20 09:29:30
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李老师:
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爱笑的流沙
借银行存款1500 贷营业外收入1500
2022-10-20 09:53:28
方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
小涛
发表的提问:
公司退货给供应商,但供应商的货款还不够扣(应付款为负数,那该怎么做会计分录呢?
先记在应付款上。
43楼
2022-10-20 09:57:59
全部回复
小涛:
回复
方老师
红字吗?会计分录是借:应付帐款 贷:原材料 是吗?
2022-10-20 10:11:02
方老师:
回复
小涛
是的,应付账款借方余额表示是预付的账款。
2022-10-20 10:24:20
小涛:
回复
方老师
好的,谢谢
2022-10-20 10:40:10
方老师:
回复
小涛
不客气,祝生活愉快,工作顺利!
2022-10-20 10:56:56
彩丽老师
职称:
初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
1.65w
引用 @
有些幸福不是我的
发表的提问:
供应商从货款扣除的运费以及销售货用单,会计分录如何做是借:销售费用——运费,销售运费——办公费,贷:应付账款——供应商,您看对吗
同学你好,销售货用单是什么情况由供应商扣款?
44楼
2022-10-21 08:35:53
全部回复
有些幸福不是我的:
回复
彩丽老师
应该是对方用的销售单,从经销商的货款里扣除的
2022-10-21 08:57:36
彩丽老师:
回复
有些幸福不是我的
供应商用的销售单,费用由经销商承担?这个不太合理
2022-10-21 09:11:33
有些幸福不是我的:
回复
彩丽老师
下次对帐的时侯问
2022-10-21 09:24:26
有些幸福不是我的:
回复
彩丽老师
这样做对
2022-10-21 09:51:37
彩丽老师:
回复
有些幸福不是我的
供应商垫付的运费,应按进货数量摊销计入 库存商品/原材料 单价中, 借:库存商品/原材料 贷:应付账款—供应商
2022-10-21 10:13:51
有些幸福不是我的:
回复
彩丽老师
那就是不用进入销售费用
2022-10-21 10:41:41
彩丽老师:
回复
有些幸福不是我的
是的,不用进入销售费用
2022-10-21 11:01:39
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
激动的百合
发表的提问:
在事业单位,偿还银行贷款怎么做双分录?
你好! 借:短期借款 贷:银行存款 同期 借:短期借款 贷:资金结存-货币资金
45楼
2022-10-21 08:59:54
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