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其他应收款减少的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 柠柠亲 发表的提问:
其他应收款,别人付钱过来了,要提供收据吗?会计分录怎么做
需要的 借;库存现金 贷;其他应收款
16楼
2022-12-12 14:19:33
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柠柠亲:回复邹老师 @邹老师:哦,直接冲掉就可以了是吧
2022-12-12 14:48:21
邹老师:回复柠柠亲你好,是的
2022-12-12 15:04:55
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 小小苏 发表的提问:
老师你好,企业员工之前没有预借款,是员工自己垫款买东西来报销的,怎么做会计分录?是不是直接按 借:费用 贷:银行/现金 报销就可以了,如果有预借款,那就冲其他应收款
分录 借:管理费用 贷:其他应付款-XX职工 报销 借:其他应付款 贷:银行存款/库存现金
17楼
2022-12-12 15:43:04
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小小苏:回复许老师 如果有先借款,是不是 借:管理费用 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行/现金
2022-12-12 16:14:16
许老师:回复小小苏先借款的话 借:其他应收款 贷:银行存款 报销 借:管理费用 库存现金(差额,退回的部分。不够的话,这个库存现金,在贷方,补齐) 贷:其他应收款
2022-12-12 16:37:48
小小苏:回复许老师 嗯嗯,没有先借款的话,一定要通过其他应付款科目核算吗?可以直接借:管理费用 贷:银行存款/现金 吗?
2022-12-12 17:07:36
许老师:回复小小苏我刚才写的话,是为了反映整个过程。你这样省去的话,也是可以的哦
2022-12-12 17:32:17
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 笨笨的凉面 发表的提问:
将预计不能收到所购货物的预付款项,6 万元转入其他应收款。 会计分录
借其他应收贷 预付账款
18楼
2022-12-12 16:43:53
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问:
老师,我公司2018年代个人交养老与医疗部份,因部分员工已辞职,不再扣回其他应收款了,一直挂在其他应收款上,现在想把他冲平,怎样出会计分录?
这个不能收回了,就只能转入费用了
19楼
2022-12-12 17:43:12
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累了倦了懂了:回复辜老师 具体会计分录?
2022-12-12 18:11:16
辜老师:回复累了倦了懂了借:XX费用 贷:其他应收款
2022-12-12 18:29:30
累了倦了懂了:回复辜老师 这个是去年就挂起的其他应收款,不需要讲入以前年度损益调整吗?
2022-12-12 18:58:49
累了倦了懂了:回复辜老师
2022-12-12 19:25:20
辜老师:回复累了倦了懂了金额不大,可以不用以前年度损益调整的
2022-12-12 19:38:56
累了倦了懂了:回复辜老师 3仟多元呢?
2022-12-12 19:50:35
辜老师:回复累了倦了懂了3千多,也可以不用调整,如果你要计入以前年度损益调整也是可以的
2022-12-12 20:04:45
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 忐忑的老虎 发表的提问:
公司内部股东之间股权转让:股东A原实缴金额270万,股东B原实缴金额270万,股东C实缴金额270万。现A股东转让股权261.9万元给C股东。现A股东账面上的其他应收款415万,作为付给A股东的退股资金,请问会计分录怎么做?
前面是aa270万的股权,以261.9万亏损转让给C里,现在说的这个415万作为他的退股资金是吗?那么你现在账上的这个净资产有多少?
20楼
2022-12-12 18:47:38
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 虚心的银耳汤 发表的提问:
2018年其他应收款汇款中石化没有设二节科目,现在2020年发现汇中石化的款项在贷方,现在会计分录怎么冲
把中石化的其他应收款调整至其他应付款
21楼
2022-12-12 19:13:37
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虚心的银耳汤:回复轶尘老师 但是这钱己付给中石化了
2022-12-12 19:28:10
轶尘老师:回复虚心的银耳汤那应该冲平啊 借:其他应收款-中石化 贷:银行存款
2022-12-12 19:57:16
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2022-12-12 20:18:27
轶尘老师:回复虚心的银耳汤最后支付给中石化 冲减其他应付款
2022-12-12 20:33:50
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 其他应收款4412335.79是2019年的期末余额
2022-12-12 20:44:34
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 2018年没有设二节科目,借其他应收款贷银行存款
2022-12-12 21:09:56
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 2019年开始接的账,开始设二节科目,1月份油票回来冲其他应收款-中石化,就变成贷方了
2022-12-12 21:23:37
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2022-12-12 21:36:34
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 因2018年没开二节科目,到2019年1月发票回来一下就贷方400多万
2022-12-12 21:50:05
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你以前的其他应收款里面有需要冲账的 所以导致现在贷方很大
2022-12-12 22:12:37
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 那现在怎么冲,之前接的是手工帐,没有二节科目,我接账时,开了二节科目
2022-12-12 22:37:57
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你之前的其他应收款还是挂账的吗
2022-12-12 23:04:41
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 有呢,挂保险和油的账
2022-12-12 23:14:59
轶尘老师:回复虚心的银耳汤是啊 说明发票来了应该冲之前挂账的油费 但是你把油费都计入到了新科目里面 所以导致新科目多了
2022-12-12 23:40:49
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 那现在怎么冲平新的科目
2022-12-13 00:05:16
轶尘老师:回复虚心的银耳汤原来的其他应收和现在的科目对冲
2022-12-13 00:21:29
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 原来的科目就是一节科目,没有设到油和保险
2022-12-13 00:41:35
轶尘老师:回复虚心的银耳汤但是原来是的一级科目是有余额的 你没有处理
2022-12-13 00:57:22
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2022-12-13 01:11:25
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 现在怎么处理,调整会计分录
2022-12-13 01:30:01
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你要把这个一级科目余额里面 那些是油费产生的扒出来 然后和新科目对冲
2022-12-13 01:52:14
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 已经找出来,怎么做会计分录
2022-12-13 02:10:42
轶尘老师:回复虚心的银耳汤借:其他应付 贷:其他应收款
2022-12-13 02:37:38
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 腼腆的黑裤 发表的提问:
企业根据以往经验预计退货2000,已计入其他应收款科目,最后实际退货2300,会计分录怎么写
你好,那么剩下的300要冲收入,相当于多退了。
22楼
2022-12-12 19:27:44
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 睡到12点 发表的提问:
软件期初数据没录的情况下,收到员工还款的会计分录,如果进其他应收款,以后就一直挂着了??要怎么做?
您好!如果您没有期初数,又要接着之前的数据来,就只能先挂着了。
23楼
2022-12-12 19:36:05
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无心的玫瑰 发表的提问:
收到之前被损坏的工程赔款,我之前是做入其他应收款,现在其他应收款的贷方余额一直挂着账,应该怎么处理,会计分录应该怎么做
你原来分录 是咋做的 ?
24楼
2022-12-12 19:47:59
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无心的玫瑰:回复玲老师 借:银行存款,贷:其他应收款
2022-12-12 20:18:55
玲老师:回复无心的玫瑰你好 这是收到钱的分录 ,前面没有收到钱时还应做一步分录 的
2022-12-12 20:31:07
无心的玫瑰:回复玲老师 没收到钱时,应该怎么做分录呢,工程材料是我们自己出来修复的
2022-12-12 20:49:17
玲老师:回复无心的玫瑰你原来的分录是怎么做的?就是修理那步
2022-12-12 21:08:08
无心的玫瑰:回复玲老师 没做过,这是第一次收到修复的赔款
2022-12-12 21:30:30
玲老师:回复无心的玫瑰你修复不是花钱了吗?你花钱那个分录是怎么做呀?
2022-12-12 21:53:42
玲老师:回复无心的玫瑰比如你花钱时记得费用,然后现在收到赔款,你就把原来那个费用充减了
2022-12-12 22:11:28
无心的玫瑰:回复玲老师 修复是用我们自己的材料,那是不是没收到钱的时候,分录应该是借:其他应收款,贷:库存商品呢?
2022-12-12 22:21:58
玲老师:回复无心的玫瑰也可以这样做,分录的
2022-12-12 22:49:41
大老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 米小强 发表的提问:
员工一月份工资正常扣个人承担部分社保,但是公司实际是在二月份一次性扣缴一月和二月的。这样在做一月份账的时候工资表中其他应收款-社保余额比一月份缴纳的多,如何做会计分录。请老师指导
你好同学 这样的话二月份不就平了吗?因为你一月份一次性扣了两月的。二月份时候在看没有其他问题的话,应该是能对上的。
25楼
2022-12-13 16:17:42
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米小强:回复大老师 一月份工资只扣缴一个月的,二月份也是只扣一个月的,只是公司是在二月份一下缴纳两个月。但是目前账上其他应收款-社保这个科目余额和二月份工资表中实际员工承担部分不符合,差额正好是一个人的社保。不知道账务如何处理
2022-12-13 16:34:56
大老师:回复米小强你好同学,那得找一下那一个人的社保差哪里了,正常情况下如果两个月都一样的话,你只是一个月一下交了两个月的,但是最终合起来看一二月月末的数应该是正好能对上的。你查查某一个月是不是增减人员了,你这个数正好差一个人的数应该很好查找原因的,查出来原因才能调账的,不知道原因的情况下调整,一是没有依据,二是你后期也容易乱
2022-12-13 16:46:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 紫炫翎 发表的提问:
遇到现金盘盈的会计分录是这样操作么?1.借:待处理财产损益 100 贷:现金盘亏 100审批后2.借:其他应收款-张玉 100 贷:待处理财产损益 100
你好,你给出的分录是现金盘亏啊,而不是盘盈 盘盈是 借;库存现金 贷;待处理财产损益 借;待处理财产损益 贷;其他应付款或营业外收入
26楼
2022-12-13 16:44:44
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 威力无敌 发表的提问:
调整年初其他应收款会计分录
同学您好,您具体是什么情况需要调整
27楼
2022-12-13 17:10:12
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Zmj 发表的提问:
我单位账面亏损,但股东要提前拿周转金分红,已经分了,会计分录我还怎么做?因为未到分红时候,所以我想找挂在其他应收款上,行吗?到时候能分的时候,我在给他们平账
借:利润分配-分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
28楼
2022-12-13 17:38:59
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Zmj:回复三宝老师 这样可以吗?没到分红时候就分了,下次分的时候我还得把这次的分红扣回来,属于提前预支分红款了
2022-12-13 18:16:23
三宝老师:回复Zmj可以这么处理,你这属于预分配,这样可以和个税等衔接。
2022-12-13 18:40:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 小红姐,加油! 发表的提问:
老师有个网来的账我有点弄糊涂了,麻烦帮我解答下:珍馐和亦顺轩二家公司是内部往来挂钩,在亦顺轩借给员工A一笔500块,结果报账报在了珍馐公司,现在需要把亦顺轩的500调到珍馐,然后员工的账科目用的是其他应收款—B员工,相对珍馐我的会计分录做成:借:内部往来(亦顺轩)500 贷:其他应收款(B员工)-500 相对亦顺轩我的会计分录做成:借:其他应收款(B员工)500 贷:内部往来(珍馐)-500 这样对吗?
你这个分录不平 亦顺轩借给职工500块钱,他当时的分录应该是借其他应收款-员工贷现金。 珍馐他报销给职工的分录是啥
29楼
2022-12-18 17:51:34
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小红姐,加油!:回复郭老师 这是与员工的二家内账的余额,我现在要调平了,分录怎么做,本来是想细调,现在来个总的余额调也是可以的,
2022-12-18 18:16:20
郭老师:回复小红姐,加油!你这个是那个公司的明细余额 第二个看出来珍馐的
2022-12-18 18:40:36
小红姐,加油!:回复郭老师 第一个是亦顺轩的,就是亦顺轩与珍馐二个账套,他们之间用往来来做账
2022-12-18 19:01:57
郭老师:回复小红姐,加油!员工拿回发票来了吗?如果拿回来了,珍馐借费用贷其他应收款员工。
2022-12-18 19:29:48
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩把之前做的都红冲。 因为和他一点关系都没有。
2022-12-18 19:58:18
小红姐,加油!:回复郭老师 我现在是要把员工二边的账调平了,分录怎么做
2022-12-18 20:14:44
小红姐,加油!:回复郭老师 但是我们出纳就是把他的报销凭证装订错了,所以就只想通过凭证来调平下
2022-12-18 20:29:08
郭老师:回复小红姐,加油!珍馐借费用贷其他应收款员工。 这个平了吧
2022-12-18 20:47:28
郭老师:回复小红姐,加油!是不是已经平了呢 一个一个的看
2022-12-18 21:10:28
小红姐,加油!:回复郭老师 我是想把珍馐多付的1895调到亦顺轩少付员工的1895,调平了
2022-12-18 21:33:13
小红姐,加油!:回复郭老师 要从二家账上看这个员工的借款余额是平的为零
2022-12-18 22:01:00
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩 借其他应收款借xx费用负数 两个都平了
2022-12-18 22:17:05
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
其他应收款借给个人的款,现在收不回,超过3年以上,现在要处理,怎么做费用处理?会计分录怎么做?
您好,分录,借:营业外支出-坏账损失,贷;其他应收款。
30楼
2022-12-18 18:06:17
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申屠虹旭:回复王雁鸣老师 无法收回的应收账款也是这样操作吗?要不要转利润分配?
2022-12-18 18:27:24
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,是的,也这样操作。要转本年利润,不转利润分配,年底再转利润分配。
2022-12-18 18:43:58
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 是以前年度的,
2022-12-18 19:02:18
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,是的,以前年度的也是这样操作的。
2022-12-18 19:21:44
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 我在审计,要做到2016年去的,可不可以做以前年度损益调整科目,再做利润分配―未分配利润
2022-12-18 19:44:49
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,可以的。
2022-12-18 19:59:11

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