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其他应收款减少的会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 积极的小蚂蚁 发表的提问:
其他应收款贷方有余额时,银行付款时如何做会计分录,谢谢!
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
31楼
2022-12-18 18:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ sandy 发表的提问:
公司收到一笔其他应收款,可以拿来冲抵收据金额吗?会计分录可以怎么做
你好,直接做收款分录就是了,借;银行存款等科目,贷;其他应收款
32楼
2022-12-19 15:31:43
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sandy:回复邹老师 是的,那么这笔收入可以拿来抵掉收据金额吗?
2022-12-19 15:46:42
邹老师:回复sandy你好,这个是收到其他应收未收的款项,不是收入 啊 你所指的拿来抵掉收据金额,这个是什么意思?能举例说明一下?
2022-12-19 15:57:27
sandy:回复邹老师 不是要发票才可以入帐吗 但是现在手头有一些没有发票的收据 这部分可以怎么处理
2022-12-19 16:27:14
邹老师:回复sandy你好,这个是往来款,是不需要发票就可以入账的
2022-12-19 16:47:22
sandy:回复邹老师 好的老师,明白了。但如果平时手里守着收据属于费用的要怎么入帐
2022-12-19 17:08:20
邹老师:回复sandy你好,是费用没有按规定取得发票的意思?
2022-12-19 17:22:04
sandy:回复邹老师 是,就是没有发票 都是这收据小票来的
2022-12-19 17:51:38
邹老师:回复sandy你好,做无票费用支出,汇算清缴做纳税调增处理就是了
2022-12-19 18:19:29
sandy:回复邹老师 无票费用支出的分录怎么做?
2022-12-19 18:36:54
邹老师:回复sandy你好,借;管理费用等科目,贷;库存现金等科目 只是这个分录后面费用发票作为附件
2022-12-19 18:55:08
sandy:回复邹老师 老师说的纳税调增这个在汇算清缴里面要怎么做?
2022-12-19 19:10:35
邹老师:回复sandy你好,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次做纳税调增处理
2022-12-19 19:39:54
sandy:回复邹老师 就是把这部分的费用填上是吗
2022-12-19 20:06:24
邹老师:回复sandy你好,这部分费用需要填写账载金额,而税收金额是0
2022-12-19 20:28:22
sandy:回复邹老师 明白了 谢谢老师
2022-12-19 20:57:23
邹老师:回复sandy不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-19 21:18:10
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 机智的大叔 发表的提问:
老师您好,收到其他应收款及利息会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他应收款 其他业务收入 销项税额
33楼
2022-12-19 15:58:55
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发发发发发 发表的提问:
假如快递公司有下面的加盟店,他们被罚款了。我们是中转部,上海总部罚款从我们中转部账款上扣款。实际上这个钱要加盟店出。这个会计分录要怎么做?是其他应收款嘛?
你好 借其他应收款-某加盟店 贷银行存款 还给你到时借应付账款 贷银行存款 其他应收款
34楼
2022-12-19 16:26:59
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发发发发发:回复meizi老师 中转部账务这样处理可以吗
2022-12-19 16:47:15
meizi老师:回复发发发发发你好 可以的 你是走的其他货币资金垫付的嘛
2022-12-19 17:04:36
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 不安的墨镜 发表的提问:
以前亏损挂应收款用事业基金冲销财务会计分录:借 累计盈余 贷 其他应收款。请问预算会计应该怎么做?谢谢!
你好,同学。 预算会计不处理,预算会计是收付实现制,这预算不处理的
35楼
2022-12-20 14:45:03
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 沉静的柚子 发表的提问:
其他应收款 确定已收不回来 现已跨年 如何处理 会计分录怎样做 汇票清缴如何填报
您好 请问已经挂账几年了
36楼
2022-12-20 15:10:10
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问:
我们是装饰公司 老板借款请员工吃饭会计分录借其他应收款贷现金 还要再做个分录吗
你好,最好是做一下安全
37楼
2022-12-20 15:34:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
出纳怎样根据会计分录统计出总的费用?费用除了包括成本还包括哪些?费用包括其他应收款吗?请分别回答,谢谢!
就是根据销售费用,财务费用,管理费用科目的发生额统计 费用不包括成本的,也不包括其他应收款,这些之间没有直接关系
38楼
2022-12-20 16:03:37
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 熊梦婷 发表的提问:
这个根据这两张单据来看款项已经现金收迄了,为什么会计分录还是其他应收款呢
您好,因为收讫之前记入和其他应收款了,所以收讫以后要冲其他应收款的,分录里也就有其他应收款了。
39楼
2022-12-20 16:26:59
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熊梦婷:回复王雁鸣老师 那老师,这个完整的分录是怎么做呢,日常工作中我们肯定没有上面阐述的文字让你来做分录,只有单据,那我如果收到这两张单据的话看到已经现金收讫了,那我肯定想到的是根据第一张单据我来做的话我肯定是会做借:其他应收款-李曦 600 管理费用 300 贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益 900,然后根据第二个单据的话我会做 借:库存现金 600 贷:其他应收款-李曦 600 老师,我觉得这道题应该有两个分录,老师麻烦您帮我分析下
2022-12-20 17:03:23
熊梦婷:回复王雁鸣老师 但我觉得我这两个分录合在一起又有哪里有点问题,老师您帮我看下
2022-12-20 17:29:57
王雁鸣老师:回复熊梦婷您好,是的,您理解很正确,实际操作就是这样的分录。
2022-12-20 17:45:59
熊梦婷:回复王雁鸣老师 那第二个分录就像我那样做吗?不需要冲减待处理财产损益了吗?我觉得我的第二个分录有点问题,老师您帮我看下
2022-12-20 18:14:07
王雁鸣老师:回复熊梦婷您好,根据第二个单据做 借:库存现金 600 贷:其他应收款-李曦 600 ,不需要了,第二个分录没有问题。在做这两个分录之前,还应该有个分录,就是,借;待处理财产损益-待处理流动资产损益 900,贷:现金,900
2022-12-20 18:29:25
熊梦婷:回复王雁鸣老师 老师,我没明白您的意思,是哪一个分录不需要啊?哪一个分录没有问题啊?
2022-12-20 18:57:24
王雁鸣老师:回复熊梦婷您好,不需要做冲待处理财产损益的分录。借:库存现金 600 贷:其他应收款-李曦 600 这个分录没问题。
2022-12-20 19:11:29
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 马木子 发表的提问:
某政府单位通过零余额账户偿还尚未报销的本单位公务卡欠款 财务会计 借:其他应收款—公务卡欠款 贷:零余额账户用款额度 预算会计还用写会计分录吗
同学您好,照理说像这种暂付性质的款项(例如职工借款),暂付时无需做预算会计分录,在实际报销时再做预算会计分录,但此业务涉及零余额,因此平时发生此类业务时,可以等到实际报销时再做预算会计分录,但如果这个业务发生在临近年终的几天,且无法保证职工当年能够报销的前提条件下,还是做预算会计分录,使得“资金结存—零余额账户用款额度”的科目余额为0。个人建议在平时的工作当中尽量在年终回避这一问题,或者可以先给职工报销,再归还职工的公务卡欠款, 先处理职工报销凭据的分录为: 借:业务活动费用(或单位管理费用等)    贷:其他应付款—公务卡欠款 后归还职工公务卡欠款分录为: 借:其他应付款—公务卡欠款    贷:零余额账户用款额度 借:行政支出    贷:资金结存—零余额账户用款额度 这样做可以有效地避免跨年问题,个人建议仅供参考
40楼
2022-12-21 15:05:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 蔡蔡ai 发表的提问:
比如员工社保12月份公司支付时把员工承担计提为其他应收款-个人社保,1月份扣取是在工资里面扣取的,要怎么写会计分录。跟工资一起发放时扣的
您好!借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金。
41楼
2022-12-21 15:32:39
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蔡蔡ai:回复宋生老师 跟工资分录做一起还是单独做?
2022-12-21 16:01:15
宋生老师:回复蔡蔡ai您好!发放工资的时候一起做。
2022-12-21 16:28:45
蔡蔡ai:回复宋生老师 比如工资实际发放1000社保上个月扣取200,这样怎么做
2022-12-21 16:40:01
宋生老师:回复蔡蔡ai您好!借借应付职工薪酬10000 贷其他应收款200 现金9800
2022-12-21 16:59:00
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 大氣俠 发表的提问:
老师你好,之前的财务人员把3年前的员工结算工资做在其他应收款中,应该怎么调整处理?员工都已经离职。请告诉我会计分录,和相关的税务风险。
你好 这个结算工资 是应该发给员工的吗 怎么是做到其他应收款。 不是做其他应付款
42楼
2022-12-21 15:57:24
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蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 聪慧的白昼 发表的提问:
去年产生的其他应收款用来支付今年的费用也要做预算会计分录吗?
你好,你说的预算会计分录指的是什么?不太明白
43楼
2022-12-21 16:13:53
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
老师帮我看一下,这样的会计分录正确吗?其他应收款如何冲掉?
你之前暂估是正数,你这的红冲应该没有余额了
44楼
2022-12-21 16:23:59
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宜昌邦盈会计事务有限公司:回复郭老师 其他应收款没有冲掉,下面是应交税金
2022-12-21 16:44:40
郭老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司找你暂估的分录,下面是收到发票的分录
2022-12-21 17:02:57
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问:
老师收不回来其他应收款怎么做会计分录?
你好 借 营业外支出 贷 其他应收款
45楼
2022-12-22 15:04:26
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