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其他应收款减少的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ wanghui 发表的提问:
其他应收款为负数,是-300,我要调整分录到其他应付款,会计分录怎么做啊,带上数值的那种
你好,这样做调整分录 借;其他应收款300,贷;其他应付款 300
121楼
2023-01-28 15:14:58
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wanghui:回复邹老师 这样写对吗
2023-01-28 15:45:31
邹老师:回复wanghui你好,你之前提到 的金额是-300,而不是11267.17啊 (其他应收款为负数,是-300,我要调整分录到其他应付款,会计分录怎么做) 借;其他应收款300,贷;其他应付款 300
2023-01-28 15:55:46
wanghui:回复邹老师 殊途同归吧,换个数字,我这样位置填的对吗,如果不对怎么调整呢,麻烦了
2023-01-28 16:17:07
邹老师:回复wanghui你好,分录是这样做,金额可以自己根据情况变化
2023-01-28 16:36:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小伟 发表的提问:
请问老师,公司代客户垫付运费的会计分录为什么是 借:其他应付款 而不是 借:其他应收款 ? 题目来自会计助理课程中销售及成本篇业务1-1
你好 你把实操的业务截图来看看 因为我们答疑老师都没去做过实操 所以 请你发出来看看 看下业务
122楼
2023-01-29 13:58:14
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小伟:回复meizi老师 老师您好,这是题目的截图
2023-01-29 14:34:48
meizi老师:回复小伟你好 我看懂了 是这样的 甲方销售乙方产品 然后代垫付运费 先是收到了乙方的现金运费钱了 你就得挂 借库存现金 贷其他应付款 然后后面发货的时候是要公司银行存款支付给运输公司的。 所以是借其他应付款 贷银行存款 我把实操老师做的分录 拆分了 你看能理解不
2023-01-29 15:01:22
小伟:回复meizi老师 嗯嗯,您说的我理解了,只是实操老师分录的先后顺序让我误解为运费是先垫付后收到的!
2023-01-29 15:22:54
meizi老师:回复小伟好的 那理解了嘛 有时候实操老师因为他们很熟悉业务 做的分录会多借多贷 一次性做分录 。所以你们自己做的时候要多理解下就行了。 满意请给予评价
2023-01-29 15:41:04
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 梅传忠 发表的提问:
专票可以抵扣的税额入什么会计分录,为什么我看人家做的凭证可以入其他应收款也可以入其他应付款
你凭证那边截图给我看看
123楼
2023-01-29 14:28:10
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梅传忠:回复maize老师
2023-01-29 14:43:46
maize老师:回复梅传忠这个做不对,财会2016.22号 没认证做应交税费待认证进项税额就可以
2023-01-29 14:55:31
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 阔达的铅笔 发表的提问:
只要有涉及现金收支,但不涉及单位的收入支出的其他应收款和其他应付款都要做预算会计分录吗?
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
124楼
2023-01-29 14:55:09
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
其他应收款-A 410000 其他应付款-A 360000 其他应收款和其他应付款为同一人时,科目如何对冲,会计分录怎么做?
你好 借其他应付款-A 360000 贷其他应收款-A 360000
125楼
2023-01-29 15:04:45
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 假宝玉 发表的提问:
老师,借钱给张三500的会计分录这样写对不对, 如下: 借:其他应收款-张三 500 贷:库存现金或银行存款 欠张三500的会计分录, 如下: 借:库存现金 500 贷:其他应付款-张三500
你好,分录是正确的
126楼
2023-01-29 15:11:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 刘梅 发表的提问:
请问一次性付建造师一年的费用会计分录是不是先挂其他应收款还是预付款
你好!计入预付账款更合适
127楼
2023-01-30 14:21:39
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刘梅:回复宋生老师 小规模取得专票能否认证,不认证是否有风险,
2023-01-30 14:51:21
宋生老师:回复刘梅你好!小规模认证不了了。
2023-01-30 15:06:13
刘梅:回复宋生老师 我知道,我应该退回吗,还是当普票入账,不是存在滞留票吗
2023-01-30 15:20:27
宋生老师:回复刘梅你好!最好是退回,这样不会滞留
2023-01-30 15:34:06
刘梅:回复宋生老师 老师我现在接手一家建筑业公司,之前帐可以说乱,错帐,尤其往来挂账乱,我想重新建账行吗,另外报表能和以前衔接上吗,请老师多多指教
2023-01-30 15:57:26
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 最美的阳光 发表的提问:
内账,之前会计登记的其他应收款没有具体的明细,老板说没有那么多的其他应收款,所以要调减其他应收款,如何做分录?
和上一个是一个问题,补充了一点,麻烦老师给解答一下
128楼
2023-01-30 14:50:35
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袁老师:回复最美的阳光借:待处理财产损益贷:其他应收款,查明原因其他是什么调整即可
2023-01-30 15:13:09
最美的阳光:回复袁老师 确认无法收回的其他应收款项,怎么做分录,是计入管理费用还是营业外支出?
2023-01-30 15:33:08
袁老师:回复最美的阳光营业外支出
2023-01-30 15:48:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 梓垚 发表的提问:
实收资本原来50万,现在追加到500万,我原来会计分录为借:其他应收款450贷:实收资本450.年底想调会计科目到其他应付款,调整后借:其他应收款—350借:其他应付款350.这样调是否合理,其他应付款应该增加350,为何减少了,怎样调才算对
你好,是之前认缴没有实际出资挂账其他应收款吗
129楼
2023-01-30 15:08:58
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梓垚:回复邹老师 对,是的,其他应收款余额太多,想调到其他应付款
2023-01-30 15:50:00
邹老师:回复梓垚你好,如果是认缴没有实际缴纳,就需要把之前分录冲销,而不是调整到其他应付款的
2023-01-30 16:17:44
梓垚:回复邹老师 好的,谢谢
2023-01-30 16:33:19
邹老师:回复梓垚不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-30 17:02:51
小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 儿童洁 发表的提问:
发生坏账时的会计分录,借:坏账准备 贷:应收账款/其他应收款等 为什么应收账款的账面价值不变,应收账款和坏账准备同时减少不就少了么
你好,应收账款和坏账准备同时减少,所以账面价值不变的
130楼
2023-01-31 14:03:15
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儿童洁:回复小默老师 要减去的少了所以抵消了?有点转不过来弯
2023-01-31 14:24:17
儿童洁:回复小默老师 感谢老师的回答,我明白了
2023-01-31 14:44:03
小默老师:回复儿童洁账面价值等于应收账款-坏账准备
2023-01-31 15:13:25
小默老师:回复儿童洁同时减少,减少金额都相同,所以金额不变
2023-01-31 15:39:48
儿童洁:回复小默老师 我把它弄成减少金额不同了,感谢老师的解答
2023-01-31 15:57:34
小默老师:回复儿童洁嗯嗯,不客气的,再见
2023-01-31 16:17:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 小涛 发表的提问:
公司有个分公司去(分公司所以支出都是总公司出),之前挂其他应收款,现在老板要把之前的其他应收款冲完,那现在怎么冲销,会计分录怎么写?
借;管理费用等科目 贷;其他应收款
131楼
2023-01-31 14:14:34
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小涛:回复邹老师 是几个月的支出,200万,不能计入未分配利润吗?
2023-01-31 14:35:09
邹老师:回复小涛你好,不能直接计入未分配利润的
2023-01-31 14:55:00
小涛:回复邹老师 直接计入管理费用会不会对当月的利润有影响呀,到时费用高呀
2023-01-31 15:23:26
邹老师:回复小涛你好,会影响
2023-01-31 15:43:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 似水年华 发表的提问:
老师你好!问一下 公司之前的会计写了一个分录,调账 借:其他应收款 贷:应付账款, 分录是那个减少 那个增加?不理解
你好 你实际是什么情况 是同一个人或者单位的款进行冲抵吗
132楼
2023-01-31 14:22:01
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似水年华:回复meizi老师 不是同一个单位,摘要:调账,借:其他应收款~张某(我单位法定代表人)贷:应付账款~鄢陵县满合园林苗木款,不理解是什么情况要调的
2023-01-31 14:43:14
meizi老师:回复似水年华你好 这个需要去查下其他应收款法人明细账和应付账款的这个家公司明细帐 你看下之前购买苗木的时候做的什么分录
2023-01-31 15:10:34
似水年华:回复meizi老师 好的
2023-01-31 15:26:54
meizi老师:回复似水年华好的 帮到你就好 满意请给予评价
2023-01-31 15:48:26
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 虹雨 发表的提问:
你好!想请教一个应付账款抵借款的会计分录 供应商借公司的款,现在拿供应商的应付账款抵借款(其他应收款),该怎样做分录呢?
您好 借:应付账款 贷:其他应收款
133楼
2023-01-31 14:49:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 冰清一洁 发表的提问:
2月少登记了一笔其他应收款分录,导致现金减少,其他应收款没有变动,这月可以补记吗
您好!可以的。
134楼
2023-01-31 15:09:00
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冰清一洁:回复宋生老师 摘要还需要写补记吗
2023-01-31 15:25:32
宋生老师:回复冰清一洁您好!要写。补充记录2月XX分录
2023-01-31 15:53:33
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 邢小四。 ? 发表的提问:
应收款减少怎么做会计分录
应收账款增 借:应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费 应收账款减少 借:银行存款 贷:应收账款
135楼
2023-02-01 14:44:37
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