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分店之间和总部的会计处理
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 如suoyuan 发表的提问:
请问公司内账处理之前会计银行和现金部分账实不符,这部分很难查明原因,怎么做调整呢,
你好,内账是根据外账已经做账的,增加和补充外账没有做账的部分,能全面反映企业财务经营状况,银行和现金部分账实不符外账要查明原因,
106楼
2023-01-11 15:07:36
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如suoyuan:回复庄老师 涉及的时间太久了,几年的账了,一直是账实不符的状态,可不可以做笔分录一次性调整过来这部分的差异呢
2023-01-11 15:36:23
庄老师:回复如suoyuan你好,可以,不过这个要经其他办公人员证明,法定代表审批,
2023-01-11 15:58:47
如suoyuan:回复庄老师 有经过领导同意可以走相关的手续,那分录怎么写呢
2023-01-11 16:28:10
庄老师:回复如suoyuan你好,批准后,借管理费用,贷库存现金,银行存款,
2023-01-11 16:41:34
如suoyuan:回复庄老师 好的,谢谢
2023-01-11 17:08:19
庄老师:回复如suoyuan你好,应该的,祝你周末快乐
2023-01-11 17:31:31
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
总部给加盟店配送药品 收取含税成本价*1.03的货款 ,这部分怎么账务处理
您好,符合收入条件的按正常销售收入处理,
107楼
2023-01-11 15:35:44
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 朴实的学姐 发表的提问:
总账会计各个时间点应处理的问题
主政会计的话,一般是等着先等着做账的会计把凭证做完,都汇总完,结转损益,汇总到总账,手里总长得检查凭证账务问题,没问题了,在最后结算损益,然后呢,再申报报表。
108楼
2023-01-11 15:53:59
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李霞老师:回复朴实的学姐是总账会计不是主政会计一般其他快递给总账会计账务的时间给九号之前,因为要给总账会计预留出一定的时间检查账务,还有报税。
2023-01-11 16:08:33
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
我们公司是新的连锁药店 其中有一家是加盟店,分店都是同一城市的,是申请的总部汇总纳税加盟店怎么进行账务处理,
您好,加盟店为独立法人应单独进行账务处理,
109楼
2023-01-12 15:26:34
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @  Şնꞃȿℎỉȵℯ  发表的提问:
餐饮店月末结转库存商品和原材料怎么结转,内账和外帐都有,之前的会计说看部门进销存汇总表,他又分中厨,砂厨,员工餐
按当日领用结转成本,按收入分摊成本。原材料直接谁领用,计入哪个档口的成本
110楼
2023-01-12 15:41:45
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 雪白的金鱼 发表的提问:
连锁总公司给分公司药房门店送货做什么会计处理,?做视同销售吗?分公司药房门店是独立核算的,
同学你好 做销售就可以了
111楼
2023-01-12 15:53:59
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 会计学堂老师 发表的提问:
老师 如果我们是一般纳税人 但是对方是小规模 中间的税率差要怎么处理比较合理,换句话说13和3之间如何平衡 ,抵扣不了的部分 这部分资金要如何处理
同学,你好 抵扣不了的销项税金缴纳增值税
112楼
2023-01-27 15:52:25
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会计学堂老师:回复小菲老师 是我们交,对不
2023-01-27 16:17:21
小菲老师:回复会计学堂老师同学,你好 嗯嗯,对的
2023-01-27 16:39:37
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 润物细无声 发表的提问:
中间重新建帐,利润总额之前累积的现在资产负债表里利润总额都没有加上这一部分,现在怎么处理
没有那就需要自己加下。
113楼
2023-01-27 16:19:52
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丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
老师,我是一个医药连锁有限公司有一个直营店5个加盟店,总公司是一般纳税人,直营店在同市不同区直营店是非独立核算的请问总部给直营店调拨商品怎么处理会计分录怎么做?
您好!没有独立核算,那内部点拨只要将产品仓库做变更就好了,不涉及账务处理,如果内部要统计,也可以挂总公司往来
114楼
2023-01-27 16:43:49
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 七夏 发表的提问:
分公司开业,分公司前期的各种支出都是总公司代付的,然后想把总公司代付的这部分作为投资款,分公司怎么会计处理呢?总公司又怎么会计处理呢呢?
分公司是借其他应付款贷实收资本
115楼
2023-01-27 16:59:59
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七夏:回复老刘 票来了又怎么处理呢
2023-01-27 17:15:17
老刘:回复七夏票需要对着分公司开
2023-01-27 17:33:02
七夏:回复老刘 就是开的分公司的,怎么会计处理呢
2023-01-27 17:57:11
老刘:回复七夏应该是借成本或者费用贷,其他应付款
2023-01-27 18:13:45
七夏:回复老刘 老师,这是分公司的会计处理。那总公司又该如何处理呢
2023-01-27 18:42:35
老刘:回复七夏总公司应该是借:长期投资 贷其他应收款
2023-01-27 19:01:00
七夏:回复老刘 为什么做其他应收呢,不做银行或者现金
2023-01-27 19:23:30
老刘:回复七夏我以为是总公司先把款付出去了,后来取得发票。你你需要灵活处理
2023-01-27 19:42:55
七夏:回复老刘 好的,谢谢老师
2023-01-27 20:09:17
老刘:回复七夏感谢对会计学堂的支持,请评价我的答复,谢谢,祝周末愉快!
2023-01-27 20:37:59
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 永莹yoyi 发表的提问:
老师,内部交易一般通过什么科目来过度,例如,我从总部挑拨商品到分店,我赚钱钱拿给总部,各个分店之间其实都像一个小企业,类似这种我总部如何做账?网上有个内部往来的科目,是否有这个科目呢
您好,也就是各个分店的帐也是总部做的是吗
116楼
2023-01-28 14:13:44
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永莹yoyi:回复文老师 是的老师,现在老板要求就是70多家门店每个月要单独看到利润表,在金蝶k3 操作,然后总报表她也要知道。我一下子觉得特别懵!
2023-01-28 14:54:06
文老师:回复永莹yoyi您好,可以的,设置部门核算的可以的
2023-01-28 15:09:06
永莹yoyi:回复文老师 老师,您一直反复强调部门核算,是不是意味着例如管理费用,我就在往来设置那启用部门核算,是不是这个意思?金蝶我没使用过!而且如果总部与分店之间的交易,需要总什么科目过度?还是按照正常的科目过渡?因为我在网上看到一个叫‘内部往来’的科目,想知道是否做账有这个科目,属于什么性质的科目
2023-01-28 15:35:21
文老师:回复永莹yoyi就是科目设置的时候,设置部门核算,然后您每做一笔业务的时候,就会要求您计入什么部门,然后按部门统计的时候就计入在这个部门里面
2023-01-28 15:53:38
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 飘逸的香氛 发表的提问:
你好,请问总部实施奖励政策,给各个子公司发放奖金,费用由总部承担,相应的会计分录和原始凭证怎么处理
有合同吗?要看奖金的性质是什么,再确定会计核算。
117楼
2023-01-28 14:41:25
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小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 过儿 发表的提问:
总部和门店都是独立核算,总部代门店付款,发票开门店的发票,门店和总部挂往来,这样可以吗?
你好,这个是可以的,你们后期肯定还会有别的,到时往来对冲就可以
118楼
2023-01-28 15:06:03
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过儿:回复小宝老师 这样会不会被说发票流和资金流不一致?老师
2023-01-28 15:22:43
小宝老师:回复过儿这是内部资金往来,没有那么复杂
2023-01-28 15:46:27
过儿:回复小宝老师 好的,谢谢
2023-01-28 16:15:57
小宝老师:回复过儿嗯,不客气,期待你的好评
2023-01-28 16:43:15
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
若分公司注销,有关与总公司之间往来其他应付款余额和未分配利润怎么处理
分公司注销,总公司的往来作为投资收益的负数计账消账
119楼
2023-01-28 15:18:27
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 玉窈 发表的提问:
老师,我们代总包垫付分包施工款,之后会在总包工程款中扣除代付部分,请问分录怎么处理
你好! 垫付的施工款确认 其他应收款 扣除回来再冲减其他应收款
120楼
2023-01-28 15:23:58
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玉窈:回复颜老师 老师,垫付施工款和扣除的款不是同一个人,所以有点懵
2023-01-28 15:48:17
玉窈:回复颜老师 冲减的是垫付款的话,那两边都不平呀
2023-01-28 16:13:25
颜老师:回复玉窈垫付款项时:借  其他应收款-A   贷   银行存款 扣除款项时:  借  银行存款   贷   其他应收款-B 转给A  借  其他应收款-B  贷  其他应收款-A
2023-01-28 16:24:26
玉窈:回复颜老师 老师,扣除款项时是直接在总包工程款里就扣除垫付部分。也就是没有单独收到扣除款
2023-01-28 16:35:11
颜老师:回复玉窈你们是收到总包给你们的工程款了 对吗 工程款里面有部分是收入 有部分就是你们垫付的款
2023-01-28 17:02:07
玉窈:回复颜老师 酒店返修,拆除工程承包个甲,因甲的质量不过关,我们另请乙重新施工,但乙施工的钱是我们代甲支付,所以我们直接从甲的施工款中扣除。
2023-01-28 17:15:24
颜老师:回复玉窈老师举例说明下 例如本来你们要付给甲50万工程款  但因你们垫付给乙的工程款20万 最后你们只要付款给甲30万工程款即可 分录以下: 你们垫付款给  乙   借 其他应收款 甲  20万   贷   银行存款  20万 等你们实际付款给甲公司 借  工程施工 -甲公司 50    贷 银行存款  30     其他应收款-甲  20万
2023-01-28 17:33:54
玉窈:回复颜老师 意思是垫付乙的20在账上不用挂乙直接挂成甲是吗?
2023-01-28 17:54:59
颜老师:回复玉窈是的  直接按上面的分录做账
2023-01-28 18:14:51
玉窈:回复颜老师 感谢您的耐心解答
2023-01-28 18:32:11
颜老师:回复玉窈不客气,祝学习愉快
2023-01-28 19:01:41

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