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分店之间和总部的会计处理
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ me.LH 发表的提问:
总分机构(不在同一县市的)之间的货物移送,总机构、分机构分别的会计分录怎么做? 还有总分机构(在同一县市的)之间的货物移送,总机构、分机构分别的会计分录怎么做?
不在同一县市 借:库存商品——XX机构(接收方) 贷:库存商品——XX机构(送出方) 借:其他应收款——XX机构(接收方)贷:应交税费——应交增值税 借:库存商品——XX机构(接收方)  贷:其他应收款——XX机构(接收方)。 在同一县市 若货物为固定资产,不需做账务处理;若货物为存货,则借记“库存商品——接收方”,贷记“库存商品——发出方”。
121楼
2023-01-29 14:11:35
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 七夏 发表的提问:
分公司开业,分公司前期的各种支出都是总公司代付的,然后想把总公司代付的这部分作为投资款,分公司怎么会计处理呢?总公司又怎么会计处理呢呢?
分公司没有法人资格,只能往来款项
122楼
2023-01-29 14:23:41
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庄老师:回复七夏总公司,借内部往来一分公司,贷银行存款
2023-01-29 14:42:21
七夏:回复庄老师 老师内账要求这么做如何处理呢
2023-01-29 15:08:02
庄老师:回复七夏你好,不能分内外账,需要按照实际情况做账
2023-01-29 15:27:50
七夏:回复庄老师 老师我们公司要求要这么处理,怎么做分录呢
2023-01-29 15:47:06
庄老师:回复七夏这个需要按照实际业务做分录 不能分内外账 必须要一套账,做正规账
2023-01-29 16:05:58
七夏:回复庄老师 老师,那要是代付子公司呢,怎么会计处理呢
2023-01-29 16:30:30
庄老师:回复七夏你好,子公司一般有自己独立核算账套,如果代付记其他应收款
2023-01-29 16:46:02
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ skywalker 发表的提问:
酒店自己的员工餐厅,管理部门用餐,具体的会计分录应该怎么做呀?
同学你好 借,管理费用一福利费 贷,应付职工薪酬一福利费 借,应付职工薪酬一福利费 贷,主营业务成本
123楼
2023-01-29 14:47:55
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skywalker:回复立红老师 需要做进项税额转出吗?
2023-01-29 15:11:48
立红老师:回复skywalker同学你好,如果当初有做进项,是需要转出的;
2023-01-29 15:30:38
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 253768327 发表的提问:
公司成立了工会,那公司和工会之间的转账如何处理
同学。通过应付职工薪酬 -工会经费和其他应付款处理。
124楼
2023-01-29 15:00:21
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253768327:回复陈诗晗老师 比如我收到工会经费返还是借银行存款贷其他应付款吗?如使用工会经费是借其他应付款贷应付职工薪酬,然后再借应付职工薪酬贷银行存款吗?
2023-01-29 15:15:22
陈诗晗老师:回复253768327是的。同学。工会计提是通过应付职工薪酬,交纳也是通过他核算。返回是其他应付款
2023-01-29 15:42:09
答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 晴天 发表的提问:
总公司与下面分店之间需要各建各的账吗?材料先入总库房再分到分店,这种情况该怎么做账
建议分店名处理 这样便于核算各店面的业绩 也便于管理 可以总库房减少库存 个分店增加库存
125楼
2023-01-29 15:20:59
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晴天:回复答疑-黄老师 总公司也需要建一套账吗?库存增减分录怎么写呢?
2023-01-29 15:51:43
jollyliu老师
职称:高级会计师,国际内审师
4.96
解题: 0.17w
引用 @ 单身的板栗 发表的提问:
有会员充值的,并且充值有赠款的店,分店之间,财务如何划分
同学,你好。 1、会员卡充值时, 借:银行存款/库存现金 销售费用/财务费用 贷:预收账款(充值部分%2B赠送部分) 2、会员在刷卡销费时 借:预收账款 贷:主营业务收入
126楼
2023-01-30 14:38:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业财务部和会计部的区别是什么
其实没有什么区别,叫法不同而已
127楼
2023-01-30 15:00:27
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姬绍龙老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
权益法转金融资产,处置部分和剩余部分,会计上应该怎么处理?
你好 解答:(一)处置部分   借:银行存款     贷:长期股权投资       投资收益(或借)   借:其他综合收益(可转损益的)     资本公积     贷:投资收益(或相反)   借:其他综合收益(不可转损益的部分)     贷:盈余公积       利润分配——未分配利润(或相反) (二)剩余部分:科目发生变化,按公允价值计量   借:交易性金融资产/其他权益工具投资(公允)   贷:长期股权投资(账面)     投资收益(或借)
128楼
2023-01-30 15:17:58
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ Naby 发表的提问:
老师,现在在做总分公司财务报表的合并,我们总分公司之间只有其他应收其他应付的往来,这样账上需要做什么会计处理吗?
你好,你直接把你那个分公司的这个数挪到你的总公司报表上就可以了。
129楼
2023-01-31 14:27:30
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 尹凤君 发表的提问:
老师,酒店加盟店,总部返款怎么做分录?谢谢!
你好 ; 这个返款是加盟费的返款给你们吗   你们支付加盟费怎么挂科目的
130楼
2023-01-31 14:49:55
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尹凤君:回复meizi老师 酒店来发票,款收到总部,总部返款给我们,就是在返款中扣除加盟费,加盟费开发票给我们。怎么做分录?谢谢
2023-01-31 15:09:37
meizi老师:回复尹凤君你好; 借长期待摊费用贷银行存款 ;按月分摊 ;借管理费用 贷 长期待摊费用; 这个是你发生的费用了
2023-01-31 15:36:13
尹凤君:回复meizi老师 您没看清楚我的问题
2023-01-31 15:51:49
尹凤君:回复meizi老师 是每月从返款中扣除的费用
2023-01-31 16:04:01
meizi老师:回复尹凤君 你好 ;    计入借管理费用   贷银行存款  
2023-01-31 16:25:49
尹凤君:回复meizi老师 我们开发票给客户,总部返款给我们,总部返款中扣除加盟费,并开具发票,怎么做分录?清楚了吗
2023-01-31 16:40:14
meizi老师:回复尹凤君你好 ;   你开票给客户比如是100万  ;   而 总部代收100万  扣除加盟费   8万 ; 开发票8万给你 ; 你做100万收入  ;其他应收款-总部贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税   ;借主营业务成本 -加盟费   银行存款贷 其他应收款-总部 
2023-01-31 16:54:50
尹凤君:回复meizi老师 加盟费从总部返款中扣,款不到酒店账户。
2023-01-31 17:09:11
meizi老师:回复尹凤君 你好 ;     返款那是进入什么账户 ;  不是你公司账户  那是个人代收吗 
2023-01-31 17:33:41
尹凤君:回复meizi老师 到公户,返款到公户,已经扣除了银行存款
2023-01-31 17:43:46
meizi老师:回复尹凤君你好 ;   你做100万收入  ;其他应收款-总部贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税   ;借主营业务成本 -加盟费   银行存款贷 其他应收款-总部 
2023-01-31 18:09:02
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 阳光 发表的提问:
请问我们是连锁店,我一个人既要做总部的账也要做分店的账,这个我怎么做,总部没有独立的备用总资金,然后总仓进货和分店进货全部都是用的分店每天的营业额
资金往来可以单独挂账“内部往来”。
131楼
2023-01-31 15:17:59
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阳光:回复季老师 对了,总仓有做批发,批发每天有收款,但是钱不够总仓进货,所以分店收到的营业款也用来总仓进货了,我现在是分店归分店做,总仓分总仓的
2023-01-31 16:06:21
季老师:回复阳光总分店账套单独做,涉及资金往来单独核算就可以。
2023-01-31 16:35:10
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ @ 发表的提问:
连锁超市总部与分店的会员卡充值和消费怎么做账:会员充值的钱直接进去了总部账户,客户到各店面消费的时候这笔收入怎么分录?
计入预收账款,消费之后做收入冲销
132楼
2023-02-01 14:39:18
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@:回复朴老师 总部和分店是单独做账的,总部收到会员充值的钱时总部做账,分店没有做账,分店只在消费时做账了,但是消费的时候我不知道该用哪个科目了,老师看一下我发的图片
2023-02-01 15:09:01
朴老师:回复@是分开独立核算的吗
2023-02-01 15:34:47
@:回复朴老师 对的
2023-02-01 15:46:02
朴老师:回复@之前收的时候分店也是做预收账款的,然后消费的时候借预收贷主营业务收入贷销项
2023-02-01 16:05:47
@:回复朴老师 那总部收到款项的时候怎么做账,
2023-02-01 16:35:41
朴老师:回复@也做预收,是预收的分店的
2023-02-01 16:47:27
@:回复朴老师 关键就是我们的会员充值的时候没办法分清是哪个店充的,但是消费的时候可以分清,如果总部做预收设置各分店的会员充值,没办法区分
2023-02-01 17:12:49
朴老师:回复@这个预收款开始就都在总店了吗
2023-02-01 17:32:48
@:回复朴老师 嗯,因为不好分是在哪个店充值的,而且钱也是直接进了总部的账户
2023-02-01 18:01:28
朴老师:回复@那这个没事,分店做借应收账款贷主营业务收入贷销项 总店给分店打款
2023-02-01 18:20:44
@:回复朴老师 老师说的这个是充值的时候做账还是消费的时候做账
2023-02-01 18:46:08
朴老师:回复@消费的时候分店做账
2023-02-01 19:03:15
@:回复朴老师 能否说的详细一下充值和消费的时候分店和总部分别应该怎么做账,我们这个设的分店和总店的往来账户是:分店设的其他应付款-总部往来,总部设的是其他应收款-基层往来
2023-02-01 19:24:23
朴老师:回复@你上面纸上有了,都可以,就是问号那个你不会我给你 写出来了
2023-02-01 19:41:57
@:回复朴老师 充值的时候怎么做账呢分店
2023-02-01 19:56:27
朴老师:回复@分店不做,客户来消费的时候做
2023-02-01 20:20:41
@:回复朴老师 总部在客户充值的时候做一个借银存贷预收吗
2023-02-01 20:33:56
@:回复朴老师 你做的那个借应收后面二级科目是啥
2023-02-01 20:58:14
朴老师:回复@总店,二级科目是总店
2023-02-01 21:11:44
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 晴天 发表的提问:
总公司与下面分店之间需要各建各的账吗?材料先入总库房再分到分店,这种情况该怎么做账
你好同学,建议你们各自建账,这样的账务处理会很清楚。
133楼
2023-02-01 15:01:06
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晴天:回复何江何老师 总公司也需要建一套账吗?库存增减分录怎么写呢?
2023-02-01 15:26:32
何江何老师:回复晴天增加减少按各自的账做增加减少就好了。记往来款
2023-02-01 15:46:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 鼎壳 发表的提问:
在一个账套里面会有很多部门,部门是单独核算的。部门之间的挂账怎么处理?
你好,你是以每个部门为核算主体而不是以一个企业吗
134楼
2023-02-01 15:15:00
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鼎壳:回复邹老师 是企业为主体,企业里面会有很多的项目挣钱,老板想每个项目单独核算。于是就设立了部门单独核算。这里的部门不是财务部之类的部门就是挣钱的业务部门。然后业务之间会有往来,之间的付款挂账感觉满足不了需求,比如。一个部门代替另外一个部门付工资。借:管理费用贷:应付工资, 然后借 应付工资 贷其他应付款--部门 这个时候这个其他应付款部门我应该站在哪个角度考虑呢
2023-02-01 15:35:06
邹老师:回复鼎壳你好,这个时候根本不需要做其他应付款核算的,因为这个款项本来就是公司负担,而不是某个部门应当支付这个款项
2023-02-01 15:46:57
鼎壳:回复邹老师 是的。现在是虚拟两个独立部门。
2023-02-01 16:09:08
邹老师:回复鼎壳你好,部门之间的借款站在公司的角度是不属于借款,而是各个部门之间的事情 会计核算的主体是公司,而不是各个部门的
2023-02-01 16:36:31
潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 刘东玲9176466 发表的提问:
老师,你好,总部向门店售卖物料,因门店平时营业款直接到总部,总部卖给门店的物料款就用来抵消部分要归还的营业款。请问总部售卖物料的分录怎么写?
你好,借应收账款-门店 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 收回款直接充应收账款即可
135楼
2023-02-02 14:34:52
全部回复
刘东玲9176466:回复潘潘老师 门店和总部是一台账核算,物料对门店来说是费用,对总部来说是收入
2023-02-02 14:56:53
刘东玲9176466:回复潘潘老师 所以这个分录就有点乱了
2023-02-02 15:08:13
潘潘老师:回复刘东玲9176466你好同学,总部是做收入的呢,总部分录老师给你写了!
2023-02-02 15:23:14
刘东玲9176466:回复潘潘老师 那我还要体现出是门店的费用吧
2023-02-02 15:43:23
刘东玲9176466:回复潘潘老师 借:营业费用—物料700 贷:其他业务收入700
2023-02-02 15:56:30
刘东玲9176466:回复潘潘老师 能不能这样做?
2023-02-02 16:06:52
潘潘老师:回复刘东玲9176466门店费用分录 借 管理费用或成本 贷 应付账款总部 到期后回款总部冲应付,两边账就平了!
2023-02-02 16:16:59
潘潘老师:回复刘东玲9176466你的分录是错误的哈!
2023-02-02 16:28:46
刘东玲9176466:回复潘潘老师 是一台账核算的哦!这样费用会不会多计了?
2023-02-02 16:48:25
刘东玲9176466:回复潘潘老师 你那样总部这边还有个结转成本的,门店这又有成本!就多了
2023-02-02 17:13:56
潘潘老师:回复刘东玲9176466只有门店一个费用没有啊!
2023-02-02 17:32:50
刘东玲9176466:回复潘潘老师 老师,能再把全部分录写一遍吗?麻烦了,谢谢!
2023-02-02 17:43:36
潘潘老师:回复刘东玲9176466你好,借应收账款-门店 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 收回款直接充应收账款即可
2023-02-02 17:56:41
潘潘老师:回复刘东玲9176466门店费用分录 借 管理费用或成本 贷 应付账款总部 到期后回款总部冲应付,两边账就平了!
2023-02-02 18:20:06
潘潘老师:回复刘东玲9176466我发给你的信息你未读,要看我的信息哈!
2023-02-02 18:45:07
刘东玲9176466:回复潘潘老师 总部还有个 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-02-02 19:01:27
刘东玲9176466:回复潘潘老师 好的,谢谢老师啦,我再好好捋捋,辛苦啦
2023-02-02 19:19:09
潘潘老师:回复刘东玲9176466好的,总部销售要结转成本你做结转是对的!祝你工作顺利!
2023-02-02 19:47:40

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