咨询
增值税多提少交的会计分录
分享
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 人生&精彩 发表的提问:
这样做会计分录对吗?当期预交增值税比简易增值税多,(比如,简易20万,预交增值税23万,)
你好,同学,分录是对的
181楼
2023-02-16 14:39:08
全部回复
人生&精彩:回复陈诗晗老师 徐老师说一般销项不会成负数的呢
2023-02-16 15:02:13
陈诗晗老师:回复人生&精彩特殊情况就有,比如退货冲红作废等
2023-02-16 15:13:23
人生&精彩:回复陈诗晗老师 但是我这个不是退货冲红,全是简易交完,又预交了一部分税。
2023-02-16 15:41:48
陈诗晗老师:回复人生&精彩你这个销项负数是怎么来的?
2023-02-16 15:57:04
人生&精彩:回复陈诗晗老师 就是当期销账简易20万。销账一般18万。预交23万。进项13万,次月又要缴纳当期的5万税大慨就是这样来的。预交的当期需要转入。
2023-02-16 16:21:14
陈诗晗老师:回复人生&精彩你当时预缴记的是销?
2023-02-16 16:45:50
人生&精彩:回复陈诗晗老师 对啊,预交的时候会计分录是借应交税费预交增值税贷银行或者其他,月底在预交增值税转入销账,借应交增值税销账,贷预交增值税
2023-02-16 17:08:35
陈诗晗老师:回复人生&精彩预缴不用转销项 是直接抵扣销项
2023-02-16 17:21:27
人生&精彩:回复陈诗晗老师 之前老师说需要预交增值税转入。所以我做了这个分录。现在是转未交增值税时销项为负数对不?怎么改?
2023-02-16 17:41:06
陈诗晗老师:回复人生&精彩把你那个预缴转销的分录冲红 然后再做预缴转未交增值税
2023-02-16 17:55:57
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 加油 发表的提问:
一般纳税人个税返还不给会计,会计分录怎么写,增值税税点是多少,报增值税时候填哪个表
借银行 贷其他收益/营业外收入,销项税额 ,按6% 填写未开发票,6%服务一栏
182楼
2023-02-16 14:45:34
全部回复
加油:回复maize老师 如果给员工就是应付职工薪酬对吧
2023-02-16 15:00:36
maize老师:回复加油借:应付职工薪酬 贷银行
2023-02-16 15:19:39
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 普支恒 发表的提问:
计提增值税税金及附加的会计分录?
一般纳税人吗?增值税借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税 附加税借税金及附加贷应交税费-城建税/地方教育/教育附加
183楼
2023-02-16 14:50:59
全部回复
普支恒:回复答疑郭老师 不是,是小规模纳税人,
2023-02-16 15:15:10
答疑郭老师:回复普支恒增值税不用计提,你需要交税直接做借应交税费-应交增值税贷银存,如果属于免税的借应交税费-应交增值税贷营业外收入
2023-02-16 15:29:38
普支恒:回复答疑郭老师 那么实缴增值税时会计分录怎么列支
2023-02-16 15:53:54
答疑郭老师:回复普支恒借应交税费-应交增值税贷银存, 小规模增值税就一个科目应交税费-应交增值税 你确认收入这个科目在贷方,缴纳在借方
2023-02-16 16:13:55
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 曾莎 发表的提问:
计提增值税的会计分录怎么写
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
184楼
2023-02-19 16:04:12
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 瘋1樣的女子 发表的提问:
计提增值税的会计分录是什么?
你好,是一般纳税人结转未交增值税,还是小规模确认收入,增值税
185楼
2023-02-19 16:11:05
全部回复
瘋1樣的女子:回复邹老师 一般纳税人结转
2023-02-19 16:41:28
邹老师:回复瘋1樣的女子你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-02-19 17:08:39
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ Vicky 发表的提问:
请问老师,我司是小规模纳税人,代开专票的增值税当月交款的,计提增值税和增值税交款时的会计分录怎么做呢?
你好,给代开发票单独写分录就行的啊
186楼
2023-02-19 16:25:37
全部回复
Vicky:回复龙枫老师 不计提的话应交税费期末有余额这样对吗?
2023-02-19 16:40:54
龙枫老师:回复Vicky你好,如果没计提不应该有的啊
2023-02-19 17:02:20
Vicky:回复龙枫老师 那要是借方:应交税费 100 贷方:银行存款 100 那不是应交税费借方有100的余额吗
2023-02-19 17:16:24
龙枫老师:回复Vicky所以要先计提的才能冲掉的啊
2023-02-19 17:28:41
Vicky:回复龙枫老师 那计提的分录怎么写呢
2023-02-19 17:53:55
龙枫老师:回复Vicky借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
2023-02-19 18:07:16
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ start 发表的提问:
小规模季度收入少于9万,免交的增值税怎么做会计分录
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
187楼
2023-02-19 16:39:00
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 范儿森~卢 发表的提问:
小规模纳税人计提增值税分录 及 后期计提的增值税不用交最终转到哪?分录怎么写?
小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则:发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入 企业会计准则确认收入 借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 月销售额不超过10万或季度不超过30万借:应交税费——应交增值税 贷:其他收益 借:其他收益 贷本年利润 其他收益期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,本科目结转后应无余额。
188楼
2023-02-20 13:48:54
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ Vicky 发表的提问:
请问老师,我司是小规模纳税人,代开专票的增值税当月交款的,计提增值税和增值税交款时的会计分录怎么做呢?
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
189楼
2023-02-20 14:14:38
全部回复
Vicky:回复bamboo老师 小规模纳税人也要把价税分开写分录吗
2023-02-20 14:31:17
bamboo老师:回复Vicky小规模纳税人也要把价税分开写分录
2023-02-20 14:57:51
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 韩会娇 发表的提问:
增值税上个月多交了0.01这个月怎么做会计分录
你好,你是计提的少,系统的多吗?
190楼
2023-02-20 14:41:59
全部回复
韩会娇:回复小惑老师
2023-02-20 15:16:52
小惑老师:回复韩会娇那您就补计一笔价税分离的分录就可以了
2023-02-20 15:44:44
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
 老师,加计扣除少交的增值税,分录,怎么写?执行的小企业会计准则
一、加计扣除少交的增值税,你看初级农产品,原材料深加工领用时,加计扣除1%,分录是: 借:生产成本 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:原材料
191楼
2023-02-21 13:43:35
全部回复
11876948484884:回复江老师 老师 我们是现代服务业加计扣除10%增值税,少交的增值税
2023-02-21 13:56:21
江老师:回复11876948484884一、你说的不是加计扣除,是加计抵减。 二、按理论上写分录,分录是: 借:应交税费——应交增值税(加计抵减) 贷:其他收益
2023-02-21 14:09:53
11876948484884:回复江老师 到底入其他收益还是营业外收入呢
2023-02-21 14:39:18
江老师:回复11876948484884一、按理论上讲,也就是说考试时,是计入其他收益。 二、实际工作中,你如何报税实务操作,计入营业外收入。
2023-02-21 14:57:23
11876948484884:回复江老师 记其他收益和营业外收入都没什么影的嘛
2023-02-21 15:15:04
江老师:回复11876948484884一、考试时,你说是营业外收入,那就是错误了。应是计入“其他收益”。 二、实务操作过程中,由于没有其他收益这个科目,只能列支计入营业外收入。理论与实操还是存在一定的差异的。
2023-02-21 15:28:28
11876948484884:回复江老师 我是在应交增值税下面设一个三约级明组科目嘛?
2023-02-21 15:39:02
江老师:回复11876948484884是的,需要设一个三级明细科目
2023-02-21 15:49:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 星辰 发表的提问:
计提增值税会计分录怎么做,缴纳增值税会计分类怎么做
你好,是一般纳税人的账务处理?
192楼
2023-02-21 14:04:12
全部回复
星辰:回复邹老师 是的
2023-02-21 14:19:00
邹老师:回复星辰你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-02-21 14:48:17
星辰:回复邹老师 老师您说的期末结转是不是也叫计提
2023-02-21 15:02:03
邹老师:回复星辰你好,是的,说法不同,一个意思的
2023-02-21 15:13:22
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 郁金香 发表的提问:
我们是小规模,汽车保养行业核定的话,每个月估计会交所得税多少钱,和增值税无关对吗?增值税开多少交多少?
你好, 一般所得税核定征收,按收入*核定的征收率*25%-税收优惠(如有) 增值税是开多少交多少的(按3%)!
193楼
2023-02-21 14:24:48
全部回复
郁金香:回复老江老师 是的,按3小规模,
2023-02-21 14:37:52
老江老师:回复郁金香如小微企业,还有所得税优惠!
2023-02-21 15:05:31
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 劳斯Rolls 发表的提问:
老师您好,请问一下增值税未交之前,未交增值税少提了?可以补提?分录怎么写?
你好,那你计提时的分录怎么做的?
194楼
2023-02-21 14:38:59
全部回复
劳斯Rolls:回复徐阿富老师 借:应交税费-应交未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2023-02-21 15:07:13
徐阿富老师:回复劳斯Rolls你好,如果是少计提,那你应交未交增值税现在平吗?
2023-02-21 15:19:04
劳斯Rolls:回复徐阿富老师 平的,因为当时我进项全部勾选,现在想留一张,所以要补提
2023-02-21 15:43:23
徐阿富老师:回复劳斯Rolls你把进项税额全部转掉不就可以了吗?做你当时一样的分录。再说进项勾选之后是不能保留着的,都有填申报表里去的
2023-02-21 16:05:17
劳斯Rolls:回复徐阿富老师 这个需要怎么处理?
2023-02-21 16:31:45
劳斯Rolls:回复徐阿富老师 重新选择勾选不可以?就是分录这里,我应该怎么处理?
2023-02-21 16:48:49
徐阿富老师:回复劳斯Rolls我被你说得越来越糊涂了,还有一张没有勾选是吗?那勾选掉再做和之前一样的分录就行
2023-02-21 17:13:35
劳斯Rolls:回复徐阿富老师 之前我全部勾选了,我现在想留一张不勾选,所以未交增值税就是增加,就是分录,我不知道怎么操作
2023-02-21 17:29:41
劳斯Rolls:回复徐阿富老师 我现在是这样操作的,添加了一个分录:借:应交税费-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税!老师这样可以?
2023-02-21 17:51:36
徐阿富老师:回复劳斯Rolls这不是多计提了吗?怎么又说少计提呢?那你少勾选一张的这个税额做到应交税费-应交增值税-待认证进项税额就可以
2023-02-21 18:02:49
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 普支恒 发表的提问:
计提增值税税金及附加的会计分录?
你好 借:税金及附加 贷:应交税费-应交城市维护建设税
195楼
2023-02-22 14:28:03
全部回复
普支恒:回复月月老师 那么计提增值税会计分录
2023-02-22 14:45:37
月月老师:回复普支恒你好,是一般纳税人还是小规模。
2023-02-22 15:10:52
普支恒:回复月月老师 是小规模
2023-02-22 15:32:29
月月老师:回复普支恒你好,如果缴纳增值税 借:应交税金-应交增值税 贷:应交税金-未交增值税
2023-02-22 16:00:40
普支恒:回复月月老师 实缴增值税的时候会计分录人下: 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款/现金
2023-02-22 16:17:24
普支恒:回复月月老师 实缴增值税的时候会计分录下: 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款/现金
2023-02-22 16:31:33
普支恒:回复月月老师 对不?
2023-02-22 16:45:33
月月老师:回复普支恒你好,是的,你的分录很正确。
2023-02-22 17:08:03

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×