咨询
增值税多提少交的会计分录
分享
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 樱桃核 发表的提问:
增值税和附加税需要计提吗?到下个月交掉,会计分录怎么写?
您好,附加税需要计提。增值税没有计提的说法。 借:税金及附加 贷:应交税费--应交城建税/教育费附加/地方教育费附加
271楼
2023-03-20 13:28:40
全部回复
樱桃核:回复张艳老师 好的,谢谢,老师印花税需要计提吗
2023-03-20 13:59:20
张艳老师:回复樱桃核严格说是不需要计提的,但是实务中计提不计提都可以的。
2023-03-20 14:17:32
樱桃核:回复张艳老师 好的,谢谢老师
2023-03-20 14:44:02
张艳老师:回复樱桃核不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-03-20 15:02:40
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 侬侬 发表的提问:
小规模纳税人,按季度申报增值税,发现2019年10月计提的增值税比实际计提的多计提了2分钱,在1月扣款实际扣款少了了2分钱,请问分录怎么做?
那你就把多计提的冲红了
272楼
2023-03-20 13:50:58
全部回复
侬侬:回复朴老师 分录是做:借:销项税 (负数-0.02)贷:应交增值税-未交增值税—(负数-0.02)这样做吗?
2023-03-20 14:04:30
朴老师:回复侬侬嗯,是的,就是这样做的
2023-03-20 14:32:48
侬侬:回复朴老师 老师,我去年10月计提增值税是这样做的,那在1月时实际扣款发现税局少扣2分,我是直接在今年1月做一张分录,就是科目都同原来一样,借.应交税费-应交增值税-转出未交增值税-0.02贷,应交税费_未交增值税-0.02吗?
2023-03-20 14:53:17
朴老师:回复侬侬是的,这样做就行了
2023-03-20 15:11:39
侬侬:回复朴老师 老师,可是处理凭证科目余额表还是增值税️2分钱余额,怎么办?
2023-03-20 15:22:41
朴老师:回复侬侬红冲的,你直接红冲了就行了,红冲你那个转出未交增值税
2023-03-20 15:43:27
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 明理的棒棒糖 发表的提问:
应交税金的金额是负数,是增值税少计提多交了,怎么处理呢
余额就是你们多交的税款是吗 是的话就对了
273楼
2023-03-21 13:11:03
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 张丽杰 发表的提问:
还有,计提和缴纳增值税的会计分录?
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
274楼
2023-03-21 13:28:31
全部回复
张丽杰:回复轶尘老师 谢谢老师
2023-03-21 13:43:11
轶尘老师:回复张丽杰不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-03-21 13:59:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 加油 发表的提问:
营改增后单位采取简易征收缴纳5%增值税,也有按照17%交纳的增值税,计提和交纳时会计分录怎么做
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
275楼
2023-03-21 13:47:59
全部回复
加油:回复邹老师 老师那就是简易计税和可以抵扣的应交的税可以合在一起写一个分录是吗?不用分开
2023-03-21 14:15:46
邹老师:回复加油你好,需要分开的 明细科目是不同 的
2023-03-21 14:33:41
加油:回复邹老师 老师你能分别给说一下简易的和一般计税计提和交纳时的分录吗,因为刚做这行不是特别懂而且还是简易计税和一般计税都有
2023-03-21 14:54:20
邹老师:回复加油简易 借;借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-未交增值税 一般 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 缴纳 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-03-21 15:13:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 妩媚的蜻蜓 发表的提问:
结转增值税跟计提增值税有什么区别?会计分录分别?
你好,其实说法不同,一个意思 分录是 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
276楼
2023-03-22 13:00:25
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ kjxt 发表的提问:
老师,我们是小规模纳税人,增值税按季度交,我每月计提,但到季末没有达到起征点,那我计提的增值税怎么处理,分录呢?我上一年度计提的增值税怎么转出,会计分录呢?
您好 季末确认不需要缴纳增值税的时候写分录 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
277楼
2023-03-22 13:23:53
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 千与千寻 发表的提问:
这个多交税费怎么用分录提现
这个不用做分录,体现在进项税额里面
278楼
2023-03-22 13:44:59
全部回复
千与千寻:回复袁老师 @袁老师:好的
2023-03-22 14:14:59
袁老师:回复千与千寻
2023-03-22 14:35:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
一般纳税人增值税采购库存商品,销售库存商品的会计分录。以及计提增值税,缴纳增值税的会计分录,谢谢
采购库存商品 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 销售库存商品 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
279楼
2023-03-23 12:34:12
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ LJ 发表的提问:
计提增值税会计分录,在计提附加税前必须做该笔分录吗?
你好,看不到您上传的附加税分录?
280楼
2023-03-23 12:48:30
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 邵会计,外贸公司代账 发表的提问:
工程公司外地预交增值税会计分录,和实际交纳时的会计分录
预交增值税 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:库存现金(或银行存款) 在工程完工10天内,到注册地税务进行注销外管证,对这个项目的税进行清算,补交这个项目的税
281楼
2023-03-23 13:12:22
全部回复
邵会计,外贸公司代账:回复李爱文老师 为什么不是预交税金
2023-03-23 13:39:06
李爱文老师:回复邵会计,外贸公司代账也可以是预交税金,按项目进行核算处理。
2023-03-23 14:04:33
邵会计,外贸公司代账:回复李爱文老师 想请问一下预交税金这个科目,符合会计法吗,会计法上有这个科目吗
2023-03-23 14:22:02
李爱文老师:回复邵会计,外贸公司代账正常的是做在已交税金科目,实际工作中有的记在预交税金科目
2023-03-23 14:33:39
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
缴纳增值税会计分录是已交增值税吗
当月缴纳当月增值税是 借应交税费应交增值税已交税金
282楼
2023-03-23 13:30:48
全部回复
龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
小规模纳税人多少万收入可暂免征收增值税 会计分录怎做
月销售额不超过3万以下(含3万) 销售 借:应收帐款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 政策减免 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:营业外收入
283楼
2023-03-23 13:48:00
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
计提本月增值税的会计分录怎么写?
您好,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
284楼
2023-03-26 17:55:18
全部回复
隐形翅膀:回复王雁鸣老师 这个分录每个月都要计提吗?
2023-03-26 18:24:49
王雁鸣老师:回复隐形翅膀您好,是的,您理解很正确。
2023-03-26 18:50:02
隐形翅膀:回复王雁鸣老师 要是当月没提,下月才提上月的,怎么写?
2023-03-26 19:04:55
王雁鸣老师:回复隐形翅膀您好,下月才提的话,也与上面的分录一样的。
2023-03-26 19:17:34
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 1548705658 发表的提问:
缴纳的增值税和计提的增值税少了0.6元,分录应该如何处理
借:应交税费--未交增值税 0.6 贷:营业外收入 0.6
285楼
2023-03-26 18:09:16
全部回复
1548705658:回复张艳老师 如果是计提多了呢
2023-03-26 18:21:22
张艳老师:回复1548705658您最初的问题就是计提多的情况。 如果是计提少于实际缴纳的话,做 借:营业外支出0.06 贷:应交税费--未交增值税 0.06
2023-03-26 18:50:22
张艳老师:回复1548705658回复晚了,非常抱歉。
2023-03-26 19:04:43

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×