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福利费进项税转出会计分录
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王茫茫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.2w
引用 @ 发表的提问:
认证了福利费税额,转出进项税的话如何写分录
借:应付职工薪酬-非货币型福利 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
46楼
2022-12-23 16:29:37
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静:回复王茫茫老师 转出后能入管理费用吧
2022-12-23 17:05:59
王茫茫老师:回复嗯,如果不是发放给员工工资的话 也可以 借:管理费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-12-23 17:25:49
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 孙文 发表的提问:
老师发生了福利费支出,进项税额转出分录怎么做了?
借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
47楼
2022-12-23 16:35:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 花儿朵儿 发表的提问:
老师,想问一下福利费进项税额转出的完整分录
借:管理费用——福利费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
48楼
2022-12-24 15:36:12
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花儿朵儿:回复江老师 老师 那转出的这个金额就一直放着不处理吗?
2022-12-24 15:54:52
江老师:回复花儿朵儿一、年末或月末结转的分录是: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 表示本期需要多交这个“进项税额转出”的金额
2022-12-24 16:18:09
花儿朵儿:回复江老师 谢谢老师
2022-12-24 16:28:46
江老师:回复花儿朵儿有不明白的问题再咨询
2022-12-24 16:52:39
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 酒窝 发表的提问:
一般纳税人福利费发票进项税额转出具体分录是
您好,进项税额转出对应的原来进的成本费用 借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
49楼
2022-12-24 15:57:53
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,福利费发票分录怎么写?主要是进项税,是先进项再转出,还是直接转出?
借管理费用,福利费 应交税费应交增值税进项 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借管理费用,福利费 贷应交税费应交增值税进项转出
50楼
2022-12-24 16:06:53
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月半弯:回复郭老师 福利费记重了~~
2022-12-24 16:36:35
郭老师:回复月半弯并没有做重复,这个是加税合计做账。第二个分录的金额,只是你之前做的镜像的金额。
2022-12-24 16:47:23
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 谢谢老师 发表的提问:
老师,待认证的进项税(该笔是福利费发生的进项),我要做进项税转出,分录是什么。谢谢
同学你好 借,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一待认证进项 借,管理费用等 贷,应交税费一应增一进项转出;
51楼
2022-12-24 16:21:48
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 活泼的早晨 发表的提问:
如果认证了福利费 会计分录是借管理费用 贷应付福利费 然后借应付福利费 借 进项 贷库存现金还是 借 管理费用 借进项 贷 应付福利费 然后借应付福利费 贷库存现金 我下个月转出
借 管理费用 借进项 贷 应付福利费 然后借应付福利费 贷库存现金 下个月转出
52楼
2022-12-24 16:32:59
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 江小垚 发表的提问:
去年认证了一张福利费发票,今年做进项转出,会计分录应该要怎么做呢?
同学你好 借管理费用福利费 贷应交税费应交增值税进项税额转出
53楼
2022-12-25 15:25:56
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江小垚:回复钟存老师 跨年转出会影响以前年度损益吗?
2022-12-25 15:50:22
钟存老师:回复江小垚金额不大的话 你就调整当年得了
2022-12-25 16:10:14
江小垚:回复钟存老师 调整分录和上面那个一样吗?
2022-12-25 16:34:58
江小垚:回复钟存老师 金额不是很大,三四百这样
2022-12-25 16:57:19
钟存老师:回复江小垚是的,这就是今天调整的分录
2022-12-25 17:25:22
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 蔡菜 发表的提问:
老师,我就是想问一下管理费用中的福利费 开的是专用发票,不是都要做进项税额转出,您能不能把完整地计提福利费的和转出福利费的会计分录写一下,完整一点的?
做福利费的时候,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
54楼
2022-12-25 15:48:42
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东老师:回复蔡菜做福利费的时候,借:管理费用-福利费 应交税费应交增值税进项税额贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
2022-12-25 16:09:49
东老师:回复蔡菜转出的时候 借:管理费用-福利费 贷:应交税费应交增值税进项税额转出
2022-12-25 16:32:48
蔡菜:回复东老师 老师,那进项税  和进项税额转出没有平啊!进项税在借方  进项税转出在贷方,那这个改怎么处理?
2022-12-25 16:54:44
东老师:回复蔡菜这个不需要平的,进项税额转出相当于就是把进项税额减少了。
2022-12-25 17:22:19
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
福利费的增值税发票认证后,转出进项税,如何做分录,
您好 借 管理费用等 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
55楼
2022-12-25 16:15:45
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静:回复宸宸老师 直接写这一步就可以了?
2022-12-25 16:35:52
宸宸老师:回复您好,是的,进项税部分转出到对应科目即可
2022-12-25 16:55:57
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 昕晴 发表的提问:
福利费的发票扫描后,进项税额转出的分录怎么做
借应付职工薪酬 福利费贷进项税额转出
56楼
2022-12-25 16:32:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 续写つ未来 发表的提问:
员工福利 做进项税转出 转出的进项是计入费用吗?
你好!是的,计入福利费就可以的
57楼
2022-12-26 15:42:33
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续写つ未来:回复QQ老师 他好像计个销售费用吧 我就把理论给忘了, 就有个疑问为啥入费用呢
2022-12-26 16:01:58
QQ老师:回复续写つ未来你好!自产的视同销售,外购的不用只做进项税转出
2022-12-26 16:24:52
续写つ未来:回复QQ老师 我可能想的有点多 就在想 那他的商品成本不做转出吗 我就想到把转出的税进成本?
2022-12-26 16:37:13
QQ老师:回复续写つ未来你好!你们是自产的还是外购的?
2022-12-26 16:51:36
续写つ未来:回复QQ老师 外购的 就比如月饼
2022-12-26 17:09:32
QQ老师:回复续写つ未来外购的全部转入费用就可以。
2022-12-26 17:29:30
续写つ未来:回复QQ老师 那还有个企业服务费 他把转出的进项 放在开发成本开发间接费 这是啥意思呢?
2022-12-26 17:57:37
QQ老师:回复续写つ未来你好!服务费是可以抵扣的,为什么要转出
2022-12-26 18:22:34
续写つ未来:回复QQ老师 他这个费用应该属于员工福利了 他就做转出了
2022-12-26 18:49:24
QQ老师:回复续写つ未来你好!借 应付职工薪酬 福利费 贷 应交税费 进项税转出
2022-12-26 19:18:34
续写つ未来:回复QQ老师 哦哦 他可能计错了 他计了开发成本开发间接费
2022-12-26 19:29:30
QQ老师:回复续写つ未来你好!原分录红字冲回,在做蓝字
2022-12-26 19:56:48
续写つ未来:回复QQ老师 嗯嗯 这是我做一个所得税审计发现的所在单位的账
2022-12-26 20:08:10
QQ老师:回复续写つ未来你好!在报告里写出来就可以的
2022-12-26 20:33:10
QQ老师:回复续写つ未来你好!在报告里写出来就可以的
2022-12-26 20:55:32
续写つ未来:回复QQ老师 嗯嗯 我好像还没到那个水平 哈哈 还是谢谢老师 扫除一个盲点
2022-12-26 21:12:37
QQ老师:回复续写つ未来不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2022-12-26 21:23:04
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 聪明的跳跳糖 发表的提问:
公司现金购买了厂区员工宿舍空调一台,含税价值1850元,是进固定资产还是制造费用-福利费?若进福利费如何做会计分录?进项税如何转出?
直接做福利费就可以, 借应付职工薪酬 福利费 进项税额 贷银行,借应付职工薪酬 贷进项税额转出,借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬
58楼
2022-12-26 15:57:40
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ DORIS 发表的提问:
本月认证了一张需要进项税额转出的票。现在已经做得会计分录是:借:管理费用 377.12 应交税费-进项税 45.21 贷: 应付职工薪酬-福利费 422.33 请问现在怎么做进项税额转出的分录?
你好,借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
59楼
2022-12-26 16:10:53
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计人 发表的提问:
开专票的福利费应该怎么计提,怎么发放,进项税额怎么转出?这三个的会计分录怎么写?
借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费贷进项税额转出,借应付职工薪酬 福利费贷银行
60楼
2022-12-26 16:29:59
全部回复
会计人:回复maize老师 请问这个进项税额转出在第二个分录的贷方了,那一开始的进项税额应该记在哪?
2022-12-26 16:50:24
maize老师:回复会计人借应付职工薪酬 福利费 进项税额贷银行
2022-12-26 17:06:09

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