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进项税大于销项税会计处理
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 在路上 发表的提问:
月底增值税进项大于销项要不要做分录处理?
可以不用做分录处理,属于期末留抵,当然也可以做分录处理
106楼
2023-01-11 15:07:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 跳跃的西牛 发表的提问:
一般纳税人转售水电,进项大于销项,怎么处理
水电都是一般计税的吗?
107楼
2023-01-11 15:31:05
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 俭朴的未来 发表的提问:
您好,我销项是9%的税率,进项是13%的税率,这项业务进项税额大于销项税额,如何处理?
直接抵扣就可以分开做进项税额和销项税额就可以,按税额做不是按税率
108楼
2023-01-11 15:54:48
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俭朴的未来:回复maize老师 老师您好,比如这项业务销项税180,进项税200,进项大于销项,不交税会不会显示异常?
2023-01-11 16:20:57
maize老师:回复俭朴的未来不会,除非你们税局通知你有税负,一般不会
2023-01-11 16:49:20
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 鳗鱼大碗 发表的提问:
一个分公司,两个分期。月末,一个账套进项税大于销项税。另一个账套进项税小于销项税。整体是不用交税的。需要做会计分录吗?应该怎么进行账务处理
同学你好,两个账套都是需要做记账凭证的,根据购进的货物或原材料,发生的费用等取回的发票的税额进行账务登记,销项税额根据企业当期销售出去不含税收入*适用税率进行计算并入账,期末,用抵扣法计算应交增值税税额。
109楼
2023-01-11 16:05:59
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 小位 发表的提问:
5月份进项税额大于销项税额,需要做账务处理吗?
您好,不需要进行账务处理
110楼
2023-01-12 15:22:37
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小位:回复微微老师 谢谢老师,那销项大于进项时,该如何写分录
2023-01-12 15:34:38
微微老师:回复小位您好,月末结转时,借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税)           贷:应交税金-未交增值税   下月初交纳时,借:应交税金-未交增值税            贷:银行存款
2023-01-12 15:59:22
小位:回复微微老师 可以在下月扣款时可以直接这样做不? 借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款,月末不计提可以吗?老师
2023-01-12 16:09:29
微微老师:回复小位您好,也可以不计提,直接入
2023-01-12 16:30:43
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 赵辉 发表的提问:
月末进项大于销项账务处理
借销项,贷进项,差额借应交税费增值税未交增值税
111楼
2023-01-12 15:47:42
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赵辉:回复马老师 进项税额转出怎么处理,也一样的么?
2023-01-12 16:05:09
马老师:回复赵辉当时这个进项的借方科目是什么,转出就借某科目贷进项税额转出
2023-01-12 16:22:21
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 飘飘 发表的提问:
月底计算进项税额大于销项税额,因为还有库存,认证勾选的进项税额大于销项税额,怎么做会计分录
月底计算进项税额大于销项税额,不需要账务处理
112楼
2023-01-12 15:56:21
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飘飘:回复庄老师 小于呢,需要做分录? 增值税还用申报吗
2023-01-12 16:13:54
庄老师:回复飘飘你好,小于要申报,做这样分录,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费---未交增值税,缴交时,借应交税费--未交增值税,贷银行存款
2023-01-12 16:43:33
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 故乡的云 发表的提问:
增值税进项税额大于销项税额,年未要怎么帐务处理
您好 增值税进项税额大于销项税额 年末把销项税额结平 进项税额继续留底 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额
113楼
2023-01-12 16:03:00
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 还单身的大象 发表的提问:
当月的进项税大于销项税月末怎么处理,怎么做账
这个情况会形成期末留抵税额,是不需要做增值税结转分录的。
114楼
2023-01-27 16:32:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ ID 发表的提问:
本月月末进项税额大于销项税额怎么做账务处理?
你好,这种情况不需要做结转未交增值税分录
115楼
2023-01-27 16:58:38
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ID:回复邹老师 那需要做什么分录呢?
2023-01-27 17:28:31
邹老师:回复ID你好,不需要针对进项大于销项税额做分录
2023-01-27 17:40:29
ID:回复邹老师 老师,我现在不明白的是在进项大于销项税额的前提下,报税的整个过程下的账务处理
2023-01-27 18:05:42
邹老师:回复ID你好 进项发票 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款 销项发票 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 做这两个分录就是了
2023-01-27 18:25:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 早日退休吖 发表的提问:
进项大税大于销项了,会计分录怎么做账啊
你好,你是指期末结转增值税分录?
116楼
2023-01-27 17:08:59
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早日退休吖:回复邹老师 是的 本月末
2023-01-27 17:34:25
邹老师:回复早日退休吖你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2023-01-27 17:48:19
早日退休吖:回复邹老师 T型帐显示应交税费借方有余额,后期填写报表的时候,应交税额是负的,税局系统过不去啊
2023-01-27 18:16:33
邹老师:回复早日退休吖你好,有留抵税额,应交税费本来就是负数的
2023-01-27 18:46:28
早日退休吖:回复邹老师 报表怎么办啊
2023-01-27 19:06:00
邹老师:回复早日退休吖你好,你当地税局系统的应交税费不能填写负数?
2023-01-27 19:31:26
早日退休吖:回复邹老师 报表填写负数 系统过不去
2023-01-27 19:44:56
邹老师:回复早日退休吖你好,那你可以调整到其他应付款填写
2023-01-27 19:56:43
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 单薄的画板 发表的提问:
销项税额大于进项税额,还有个减免税额,这样进项+减免>销项,如何账务处理
进项税额和销项税额按下面这个结转,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
117楼
2023-01-28 14:43:13
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
当进项大于销项时,不账务处理,意思是放在进项税额就好?
你好 是的 等你要交税的那月做结转 到时转到未交增值税即可
118楼
2023-01-28 14:56:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小桥 发表的提问:
年底进项税大于销项税,结转的会计分录?
你好 借;应交税费(销项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费(进项税额) 借;应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 贷;应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
119楼
2023-01-28 15:03:49
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
本月进项大于消项,但有简易征收需缴税,会计分录一般计税项目进项税大于销项,属于留抵增值税,对于简易征税需要交税,不存在用一般计税项目的抵简易征税的,因此需要按简易计税的进行缴税处理。月末结转的时候怎么做会计分录?
借:应交税费——简易计税 贷:银行存款
120楼
2023-01-28 15:14:59
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会计学堂:回复小惑老师 但是我没有单独做简易计税的分录
2023-01-28 15:49:42
小惑老师:回复会计学堂这个你要分开的。要不进项怎么能证明都是一般计税项目
2023-01-28 16:04:58

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