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进项税大于销项税会计处理
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
销项大于进项的会计分录怎么做?进项大于销项的会计分录怎么做?
1.销项大于进项 月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 2.进项大于销项,当期不做处理
121楼
2023-01-28 15:32:58
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 凤九 发表的提问:
如果这月进项加上预缴税款大于销项税怎么处理
您参考一下: “转出多交增值税”专栏,注意:只对预缴的税款转出;即只有在“已交税金”本月有实际发生额,且“应交增值税”科目期末有“借方余额”的情况下适用,且原则是“谁小取小”。 【例题•简答题】某企业每10天纳一次税,当月预缴税款20万元,月末,“应交增值税”明细账的余额数据有以下三种情况,请分别说明企业期末该如何处理。   (1)期末余额数据是借方25万。   (2)期末余额数据是借方10万。   (3)期末余额数据是贷方5万。   『正确答案』   (1)当月有预缴税款20万,期末余额数据是借方25万时,20万小于25万,故实际退20万,处理完这20万后,应交增值税的借方余额为5万,这是当期进项税大于销项税而产生的,这时只能留在应交增值税明细账的借方继续抵扣,不能向国税局申请退回这5万元的税款,分录:   借:应交税费——未交增值税          20万     贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 20万   (2)当月有预缴税款20万,期末余额数据是借方10万时,10万小于20万,故实际退10万,处理完毕,应交增值税明细账余额为零,这种情况说明本期预缴的20万中,有10万本身就是应该缴给国税局,另外的10万是多缴的,故退回,分录:   借:应交税费——未交增值税          10万     贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 10万   (3)期末余额数据在贷方5万,说明企业原先预缴的20万还不够,还要再缴5万的税款给国税局,分录是:   借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  5万     贷:应交税费——未交增值税           5万
122楼
2023-01-29 14:25:04
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
老师,请教个问题,本月销项大于进项,需要结转增值税,做借:应交税费-应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。那要是进项大于销项呢,还需要做结转分录吗?是不是就存在留抵的进项税了,进项大于销项会计上怎么处理啊
你好 ;  进大于销项税 ; 可以暂时不结转处理  
123楼
2023-01-29 14:51:11
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云淡风清:回复meizi老师 报税就是0对吧
2023-01-29 15:18:50
云淡风清:回复meizi老师 那进项就出现留抵了对吧那下个月的账怎么处理
2023-01-29 15:35:13
meizi老师:回复云淡风清你好; 是的。  你有收入 就据实报。 只是    到时增值税不产生缴纳 ;    下个月有税费 结转即可  
2023-01-29 15:48:07
云淡风清:回复meizi老师 那我下个月要是销项大于进项了,我就可以我上期留抵了对吧,但是这个月的销项还是小于这个月的进项加留抵呢,缴纳增值税是0对吧?但是账务上怎么做呢还是不结转是吗?因为这个月再结转增值税时应该看两个月的数据吧,这个月和上个月
2023-01-29 16:18:00
meizi老师:回复云淡风清你好 ; 是的。 可以的。 你可以一起结转处理 
2023-01-29 16:43:13
云淡风清:回复meizi老师 要是进项大于销项了,有留抵了,我就可以下个月一起结转处理是吧
2023-01-29 16:54:00
云淡风清:回复meizi老师 那像我们以前那个单位都是三个月一交那个增值税是不是每个月我都可以不做结转分录,然后等到就是一个季度末的时候,我再做一笔结转分录可以吗?还是说每个月我都要做结转分录啊。
2023-01-29 17:15:41
云淡风清:回复meizi老师 因为这边儿存在的主要问题就是说,万一那个进项大于销项了,然后之前那几个月,把增值税都结转了,然后你是季度报吗?有一个月里边,进项大于销项了,然后就不好弄了,是不是一起结转比较好呀
2023-01-29 17:40:34
meizi老师:回复云淡风清你好1. 是的。 可以的一起结转的。 。2 销项税大于进项税按月结转。 销项小于进项税可以暂时不转。等有税一起结转 
2023-01-29 18:06:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 红苹果 发表的提问:
当增值税销项大于进项时,月未要转出未交增值税,那当销项小于进项又该怎么处理呢
你好,销项小于进项不需要做结转未交增值税的账务处理
124楼
2023-01-29 15:09:14
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 一切随缘 发表的提问:
进项大于销项,账务怎么处理?
进项大于销项,账务怎么处理? 当月不需要做账务处理
125楼
2023-01-29 15:32:59
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一切随缘:回复吴少琴老师 #提问#老师,意思是分录按正常做,到了月底,不需要转到应交税费―未交增值税是这样吗?
2023-01-29 15:58:58
吴少琴老师:回复一切随缘意思是分录按正常做,到了月底,不需要转到应交税费―未交增值税是这样吗? 是的
2023-01-29 16:13:28
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 阿颖 发表的提问:
老师,增值税进行大于销项怎么处理?
进项大于销项,本期不交税 如您对我的回答满意,请给予好评,谢谢
126楼
2023-01-30 14:20:45
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阿颖:回复玲子 请问老师,需要做账务处理吗?
2023-01-30 14:33:48
玲子:回复阿颖可以不做的, 如您对我的回答满意,请给予好评,谢谢
2023-01-30 14:52:41
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ °青春的尾巴し 发表的提问:
老师,进项税大于销项税怎么做会计分录
月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)
127楼
2023-01-30 14:50:13
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ jw 发表的提问:
老师你好,增值说月末结转如何处理 1.销项大于进项的处理 2.进项大于销项的处理 麻烦分别回答一下,谢谢
销项大于进项的处理 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税 进项大于销项的处理,月末可以不用结转
128楼
2023-01-30 15:01:25
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jw:回复辜老师 不结转的话,不能清楚看到留底税额哎
2023-01-30 15:28:14
jw:回复辜老师 如果要结转的话,如何处理呢?
2023-01-30 15:47:22
辜老师:回复jw借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税 只是未交增值税是借方余额
2023-01-30 15:57:45
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 会计 发表的提问:
施工企业的会计,现在有两个项目,一个项目销项大于进项,而另一个项目进项大于销项,总体是进大于销,这个税金及附加如何计提
您好 总体是进大于销 本月增值税留底 不需要计提税金及附加
129楼
2023-01-30 15:29:59
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会计:回复bamboo老师 如果总体是销大于进,是按总体提,还是分项目一个提一个冲呢
2023-01-30 15:52:52
bamboo老师:回复会计总体是销大于进,是按总体提
2023-01-30 16:04:00
会计:回复bamboo老师 总体是销大于进,是按总体提
2023-01-30 16:17:10
会计:回复bamboo老师 那就是说按总体金额在销大于进的项目里计提是吗?如果这样,单看这一个项目税金提的是不是就不合适了
2023-01-30 16:36:00
会计:回复bamboo老师 总体是销大于进,是按总体提
2023-01-30 17:03:54
会计:回复bamboo老师 如果分项目该提的提,该冲的冲,合计碰上能行吗
2023-01-30 17:25:42
bamboo老师:回复会计如果你想分项目核算 可以分项目该提的提,该冲的冲,合计数跟总体一致就行
2023-01-30 17:55:22
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ Dreamcatcher 发表的提问:
一般纳税人。。。增值税销项小于进项和大于进项的完整会计分录
一、销项小于进项税不用交税的状态 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、销项大于进项税,本月需要交增值税 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
130楼
2023-01-31 14:14:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 勇敢的幸福 发表的提问:
老师,你好,进项税额大于销项税额时怎么处理,如果认证了就大于销项,不认证税金又交的多
你好,进项大于销项就只能是结转以后月份抵扣了
131楼
2023-01-31 14:23:40
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勇敢的幸福:回复邹老师 是先不认证
2023-01-31 14:49:03
邹老师:回复勇敢的幸福你好,不认证如果你有开具销项发票,那销项发票就需要全额纳税的
2023-01-31 15:03:09
勇敢的幸福:回复邹老师 那是进销先认证多余的下个月再抵?
2023-01-31 15:31:06
邹老师:回复勇敢的幸福你好,是的,先认证,没有抵扣完的结转以后月份抵扣就是了
2023-01-31 15:56:58
勇敢的幸福:回复邹老师 那分录怎么做的
2023-01-31 16:11:51
邹老师:回复勇敢的幸福你好,借;原材料等科目,应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2023-01-31 16:27:34
勇敢的幸福:回复邹老师 报税时怎么填报
2023-01-31 16:56:56
邹老师:回复勇敢的幸福你好,在附表二的进项税额栏次填写就可以了的
2023-01-31 17:12:37
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 羊羊羊 发表的提问:
老师,您好!我们企业销项税远大于进项税,该怎么处理?
你好,大于部分需要实际缴纳增值税
132楼
2023-01-31 14:48:23
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羊羊羊:回复暖暖老师 可是不想这样操作,有没有办法少缴纳税额呢?
2023-01-31 15:11:46
暖暖老师:回复羊羊羊除非隐匿收入,但是一旦查到就会补缴税款和滞纳金偷税漏税
2023-01-31 15:34:11
羊羊羊:回复暖暖老师 老师,怎样才能合理避税呢?
2023-01-31 16:00:32
暖暖老师:回复羊羊羊收入这个你避免不了的,现在金三税审核很厉害
2023-01-31 16:12:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 菇凉 发表的提问:
老师 ,我们是一般纳税人:这个季度公司的进项大于销项,例如:销售收入不含税在200000,销项税额:26000,价税合计226000,进项,不含税有300000,进项税额39000,正常缴纳增值税是=销项-进项。这个月是进项大于销项,账务上要怎么处理
借转出未交增值税13000 销项26000 贷进项39000 都是三级科目
133楼
2023-01-31 15:13:18
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菇凉:回复郭老师 好的,那老师,账务上是这样: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税13000(留抵税额) 应交税费-应交增值税-销项税26000 贷:应交税费-应交税费-进项税额39000 如果下一会计期间销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税(留底税额)
2023-01-31 15:30:42
郭老师:回复菇凉第二个分录转出未交增值税还有个四级科目留底税额?
2023-01-31 15:49:01
菇凉:回复郭老师 不是呢,老师,我的意思是说转出未交增值税这部分是留底税额
2023-01-31 16:04:46
郭老师:回复菇凉那你第二个分录不对 做这个分录的意思是结转进项销项到转出未交增值税的,是他们没有余额
2023-01-31 16:28:06
菇凉:回复郭老师 那老师如果第一个期间是有留底税额,第二个期间进项不够,销项大于进项要怎么处理,账务上
2023-01-31 16:44:40
菇凉:回复郭老师 最近翻了下材料,思路理不清楚
2023-01-31 17:12:33
郭老师:回复菇凉借转出未交贷进项 借销项贷转出未交 借转出未交贷未交增值税
2023-01-31 17:26:09
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 王爷 发表的提问:
老师,月末进项税额大于销项税额,账务处理要怎么做?
你好,月末进项税额大于销项税额会自动形成留抵税,不用单独做会计分录
134楼
2023-01-31 15:26:59
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王爷:回复彩丽老师 那是不是我只用把销项税额转成应交增值税——未交培值税就可以了?
2023-01-31 15:52:21
彩丽老师:回复王爷增值税明细科目月末也可以不结转,如果你要结转可以参考这个图片
2023-01-31 16:15:06
王爷:回复彩丽老师 好的,谢谢老师!
2023-01-31 16:33:59
彩丽老师:回复王爷不客气,祝你生活愉快!希望能对我的回复及时评价,谢谢
2023-01-31 16:48:17
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 王子 发表的提问:
进项大于销项的企业,免征增值税如何账务处理?
你好 你说的免增值税是什么情况 是本次的疫情减免行业 免增值税的情况吗
135楼
2023-02-01 13:45:48
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