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转出未交增值税的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 带上宝宝去旅行 发表的提问:
老师好,我想问下,计提增值税分录是:借 应交税金——未交增值税,贷 转出未交增值税? 然后缴纳税金是:借 应交税金 ——转出未交增值税,贷 银行存款 吗?
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
121楼
2023-01-29 15:35:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 姚翠翠 发表的提问:
一般纳税人,会计分录用不用把销项税额进项税额转转出未交增值税
是的,需要分开结转到转出未交增值税
122楼
2023-01-30 14:50:07
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姚翠翠:回复maize老师 一个会计分录直接转可以吗?
2023-01-30 15:20:28
maize老师:回复姚翠翠按下面这个图结转
2023-01-30 15:32:27
姚翠翠:回复maize老师 老师,我能把结转销项税额和进项税额到转出未交增值税的两笔分录,合并到一笔吗?
2023-01-30 15:56:35
maize老师:回复姚翠翠最好是分开分别结转
2023-01-30 16:23:15
姚翠翠:回复maize老师 为什么做好分开做呢?能说下原因吗老师。
2023-01-30 16:43:24
maize老师:回复姚翠翠你是销项税额和进项税额都有吗
2023-01-30 16:53:52
姚翠翠:回复maize老师 是的,老师销项大于进项
2023-01-30 17:09:10
maize老师:回复姚翠翠你要是可以做明白那就一起结转到转出未交增值税吧
2023-01-30 17:24:58
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
每月月末,需要先把“销项税额”和“进项税额”结转到“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗,然后再结转增值税,做会计分录:<br>借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)<br>贷:应交税费—未交增值税 吗20
是的。同学。这是属于月末结转增值税的分录。
123楼
2023-01-30 15:09:43
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豆豆:回复陈诗晗老师 老师我去年一年都没有把“进项税额”和“销项税额”结转到应交税费—应交增值税(未交增值税)这个科目里面,今年可以补结转吗
2023-01-30 15:39:21
陈诗晗老师:回复豆豆这个没有转,也不会影响你的报表,和总账。因为是属于应交税费下面的明细科目之间的结转,你在本月结转的时候,一并结转了就是了。
2023-01-30 16:09:02
豆豆:回复陈诗晗老师 知道了谢谢老师
2023-01-30 16:30:32
陈诗晗老师:回复豆豆不客气,祝你工作愉快
2023-01-30 16:51:03
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 灿若星辰 发表的提问:
老师,您好,我新入职了一家新公司,他们每月会做增值税结转分录,比如,销项税额,结转分录为:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税,想问下,为什么要通过未交增值税和转出未交增值税结转,这两者的含义是什么有什么区别,不可以直接通过未交增值税结转吗,通过一个转出未交增值税过渡的意义和好处在哪?
上述的分录完全正确,是这样的。也是增值税的核算过程
124楼
2023-01-30 15:21:07
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灿若星辰:回复江老师 为什么要这样做呀,为什么要通过转出未交增值税过渡呢
2023-01-30 15:34:54
江老师:回复灿若星辰应交税费——应交增值税(转出未交增值税),这个科目,就是结转增值税的一个过渡性科目
2023-01-30 15:52:08
灿若星辰:回复江老师 为什么要过渡啊,直接记到未交增值税里不可以么
2023-01-30 16:09:41
江老师:回复灿若星辰这个是理论讲,就是这样的账务处理。让账目更清晰
2023-01-30 16:22:20
灿若星辰:回复江老师 那这个科目还有其他用途吗,除了这个增值税过渡外
2023-01-30 16:44:52
江老师:回复灿若星辰没有其他用途,就是一个过渡性的科目,用于结转增值税
2023-01-30 17:08:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
老师转出未交增值税怎么平帐?转出未交增值税,转入应交税费-未交增值税中,就平账了。 这个怎么做分录呢?
你好,不需要平账的
125楼
2023-01-30 15:27:54
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迷路的胡萝卜:回复邹老师 那另外一个老师告诉我如何平账的
2023-01-30 15:47:30
邹老师:回复迷路的胡萝卜你好,就是体现在余额中,不需要平的
2023-01-30 15:59:04
迷路的胡萝卜:回复邹老师 如果我每个月交1万的税,里面有5000要转出,改了报表之后就是交了15000的,然后我供应商新开了一张发票过来,如果按照正常税负率的话我应该还是交1万的税,那么这个月的话我应该认证多一点,只交5000吗?
2023-01-30 16:11:38
邹老师:回复迷路的胡萝卜增值税期末结转与你税负率是没有关系的
2023-01-30 16:31:44
迷路的胡萝卜:回复邹老师 为什么不需要平呢?
2023-01-30 16:44:55
邹老师:回复迷路的胡萝卜这个就是会计核算的特点 就比如现金,不一定是平了就对了,有余额也是正常的 应收账款也不需要每个月清零了才是正确的是一个道理
2023-01-30 16:58:56
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
转出多交增值税和未交增值税的会计处理
您好,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-转出多交增值税
126楼
2023-01-30 15:32:58
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 天天 发表的提问:
税控服务费减免税会计分录怎么做?要不要再转出未交增值税?
一、借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数 借:管理费用——办公费 负数 二、需要转出到未交增值税,这样企业交的增值税,就与”应交税费——未交增值税“科目中的贷方余额一致
127楼
2023-01-31 15:00:18
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 红菩提 发表的提问:
再看以前会计的账务,在12月份将应交税金里面有关增值税的部分,全部将本年贷方累计数额转出,分录为借,应交税金-未交增值税。贷方应交税金-进项税,减免税款,转出未交增值税。这是个什么分录,是必要的吗
这个是结转未交增值税,用来抵扣的,结算应交增值税的
128楼
2023-01-31 15:13:53
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红菩提:回复袁老师 这个分录是结转的11月份之前的借方或者贷方累计数,是必须的吗?账面上看是把余额平了,其他的没有什么作用吧
2023-01-31 15:42:31
红菩提:回复袁老师 这个分录是结转的11月份之前的借方或者贷方累计数,是必须的吗?账面上看是把余额平了,其他的没有什么作用???
2023-01-31 16:06:56
袁老师:回复红菩提是的,其他没有什么用
2023-01-31 16:29:51
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 伶俐的猎豹 发表的提问:
2018年6月份,甲公司当月发生销项税额合计2618 00元,进项税额转出合计39100元,增值税进项 税额合计278950元。 (1)计算当月应交增值税; (2)编制当月交纳增值税10000元的会计分录; (3)月末转出未交增值税的会计分录。
您好 当月应交增值税=261800-(278950-39100)=21950 借:应交税费——已交税金 10000 贷:银行存款 10000 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 21950 贷:应交税费——未交增值税 21950
129楼
2023-01-31 15:20:04
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ LL 发表的提问:
每月交纳增值税时,作以下分录 转出未交增值税累计的余额最后怎样结转?
你好,下面这个应该是应交税费-未交增值税, 你现在做的2个科目一模一样的呢
130楼
2023-01-31 15:29:59
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LL:回复徐阿富老师 明白,但年末还需要上面的转出未交增值税结转吗?
2023-01-31 15:53:16
徐阿富老师:回复LL你好,需要的,缴纳了,如果数据正确刚好平的
2023-01-31 16:16:21
LL:回复徐阿富老师 正常我交完税了借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,但应税税费-应交增值税-转出未交增值税里有余额,怎么做分录呢?
2023-01-31 16:32:27
徐阿富老师:回复LL你好,做 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
2023-01-31 16:55:22
LL:回复徐阿富老师 您做的是月末时做的分录,等交税时:借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,这时应交税费-未交增值税余额为0,但转出未交增值税始终有余额?
2023-01-31 17:21:02
徐阿富老师:回复LL你好,之后,可以借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ,贷应交税务-未交增值税 如果计算准确,应交税务-未交增值余额税刚好是下月初应该缴纳的增值税
2023-01-31 17:47:14
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 617516728 发表的提问:
结转增值税,转出未交增值税怎么算出来的?分录是什么?
你好,转出未交增值税=销项税+进项税转出-进项税-减免税额 分录 借:应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷:应交税费 未交增值税
131楼
2023-02-01 14:40:11
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 艳杨天 发表的提问:
本月转出未交增值税4769.55,还转到未交增值税么?缴纳增值税时,怎么做分录!
你好,先转借应交税费――应交增值税――转出未交增值税 贷应交税费――未交增值税,缴纳时借应交税费――未交增值税 贷银行存款
132楼
2023-02-01 14:58:29
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艳杨天:回复徐阿富老师 直接做个分录,是吗?怎么写摘要?
2023-02-01 15:16:03
艳杨天:回复徐阿富老师 金额按转出未交增值税科目余额表余额数值转到未交增值税,是吗?
2023-02-01 15:41:07
徐阿富老师:回复艳杨天你好,摘要写转应交增值税,金额按照余额转
2023-02-01 15:54:18
艳杨天:回复徐阿富老师 之前会计未交增值税一直有余额,加上这次结转的,数额又变了,但我这次缴纳增值税,只缴我结转的部分。是这样吗
2023-02-01 16:20:25
艳杨天:回复徐阿富老师 之前不知啥原因,1000多,一年多一直挂着账
2023-02-01 16:38:12
徐阿富老师:回复艳杨天你好,你交的上这次应该交的部分,之前可能账务处理不对留着的
2023-02-01 17:05:51
艳杨天:回复徐阿富老师 只交我结转的,就行!!是吧!
2023-02-01 17:17:33
徐阿富老师:回复艳杨天你好,转可以全部结转,也可以先转你交的部分
2023-02-01 17:42:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 梓豫 发表的提问:
麻烦老师,帮我看一下我的会计分录编制的对吗?不涉及 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 科目
你的第二个未交增值税是怎么回事,之前的留抵吗
133楼
2023-02-01 15:09:10
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梓豫:回复郭老师 简易计征➖ 预缴的增值税
2023-02-01 15:33:19
郭老师:回复梓豫借简易计税贷预缴,银存
2023-02-01 16:00:55
郭老师:回复梓豫你第一个分录增值税留抵税额改应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-02-01 16:16:29
梓豫:回复郭老师 老师,我不太明白为什么转出未交增值税,我进项比销项大,留抵下个月,不是应该计入增值税留抵吗?
2023-02-01 16:42:15
梓豫:回复郭老师 开出简易计征发票,不需要计提转到未交增值税吗?
2023-02-01 17:05:57
郭老师:回复梓豫转出未交增值税借方余额表示留抵 简易计税单独做,不结转,下月交
2023-02-01 17:29:19
梓豫:回复郭老师 那下个月冲减这个月的留抵,如何做分录呢?目前我的转出未交增值税余额很大,一直没做转出。
2023-02-01 17:52:43
郭老师:回复梓豫继续留抵,下月你销项大于进项,转出未交不就在贷方了,抵扣借方的, 需要交税借转出未交增值税 贷未交增值税
2023-02-01 18:18:07
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 米拉 发表的提问:
老师你好!请问当月有进账税额转出,月底结转未交增值税分录 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:应交增值税-未交增值税??
借:应交税金-应交增值税-进项税转出,贷 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,贷, 应交税金-未交增值税
134楼
2023-02-01 15:29:59
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米拉:回复辜老师 老师,那本月未交增值税是销项减进项加上进项转出?
2023-02-01 15:49:33
米拉:回复辜老师 老师如果月底不结转进项税额转出,但结转未交增值税是把进项转出直接计算在内可以么?
2023-02-01 16:10:07
辜老师:回复米拉未交增值税=销项税-进项税+进项税转出 你月末结转,进项税转出会增加转出未交增值税的
2023-02-01 16:37:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 『半面妆』 发表的提问:
当月销项大于进项要计提缴纳增值税会计分录借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 (销项税额-进项税额)贷:应交税金——未交增值税 (销项税额-进项税额),那转出应交税金——应交增值税——转出未交增值税科目会一直有金额在账上,这个科目需要冲吗?怎么冲?
不会有余额的,你进项销项不结转到这个科目吗
135楼
2023-02-02 13:55:41
全部回复
『半面妆』:回复郭老师 意思是进销项先就要分别结转到这个科目
2023-02-02 14:18:22
『半面妆』:回复郭老师
2023-02-02 14:44:36
『半面妆』:回复郭老师 是这样吗
2023-02-02 14:56:22
郭老师:回复『半面妆』你要月末结转就在这个分录之前结转 你要年末结转月末就会有余额
2023-02-02 15:23:38

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