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增值税期末留抵的会计处理
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ Rachel 发表的提问:
老师,您好,我司有大量的期末留抵税额,请问税控盘的技术维护费的增值税如何抵扣?
您好 有大量的期末留抵税额,税控盘的技术维护费的增值税暂时不抵扣
286楼
2023-03-22 13:40:45
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Rachel:回复bamboo老师 这样的话是不是会导致帐面的应交增值税金额和增值税报表的金额对不上?
2023-03-22 13:59:34
Rachel:回复bamboo老师 税控盘的技术维护费的增值税抵扣有时间限制的吗?
2023-03-22 14:13:15
bamboo老师:回复Rachel税控盘的技术维护费暂时不计入应交税费科目啊 税控盘的技术维护费的增值税抵扣没有时间限制
2023-03-22 14:33:39
Rachel:回复bamboo老师 您的意思是:当维护费可以抵减的时候才做到 应交增值税-减免税款 吗?
2023-03-22 14:49:28
bamboo老师:回复Rachel维护费可以抵减的时候才做到 应交增值税-减免税款 是的
2023-03-22 15:17:42
Rachel:回复bamboo老师 好的,谢谢甘老师
2023-03-22 15:41:26
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 暮云三月 发表的提问:
8月发票未作废一张,多缴纳了增值税15558.62元,9月的增值税发生额是1108.96元,9月的会计分录要怎么处理呀?8月多缴纳的增值税作了期未留抵税。
9月会计分录正常记账即可,
287楼
2023-03-22 13:56:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 注册啊注册 发表的提问:
小企业会计准则下,一般纳税人期末增值税账务处理?
借应交税费应该增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税打印交税费应交增值税进项。
288楼
2023-03-23 13:26:44
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郭老师:回复注册啊注册借应交税费应该增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2023-03-23 13:54:54
注册啊注册:回复郭老师 不是说企业会计准则和小企业会计准则的账务处理不一样吗?
2023-03-23 14:21:16
郭老师:回复注册啊注册分一般纳税人和小规模的 其他的一样做就行
2023-03-23 14:33:23
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 梦丽 发表的提问:
老师,请问月末计提增值税时有上期留抵税额,分录该怎么写
你这个上期留底做么,没有做那就一起做借转出未交增值税 贷进项税额
289楼
2023-03-23 13:36:50
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梦丽:回复maize老师 月末销项税额和进项税额需要结转成零吗,我以前一直是销大于进时,直接做:借应交-转出未交,贷应交-未交,进大于销时都没做账,这样销和进一直都有结存,刚在学堂听老师的课有的老师讲就像我这样做的,有的老师讲是像老师您那样做的,所以我都搞不清怎么做才是对的
2023-03-23 14:01:03
梦丽:回复maize老师 像老师您那样做,期末的留抵就在借方转出未交增值税,那下月需要抵扣留抵的时候怎么写分录
2023-03-23 14:18:59
maize老师:回复梦丽期末的留抵就在借方转出未交增值税 你这个最后看转出未交增值税这个余额就可以,你有销项税额就按图片这个做,就可以,月末销项税额和进项税额需要结转成零吗 建议这样,根据学员反馈是不是按月最后对不上了,
2023-03-23 14:30:21
钟老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
我上个月留抵扣的进项税额,期末结转的时候结转到了未交增值税。这个月想抵扣,怎么做会计分录把之前留底的转出来呢?
你不需要转出来。应交税费-应交增值税-未交增值税本来在月底就需要将进项和销项转入这个科目,这个科目如果借方余额,就表示有留底。到下个月你又同样将将进项和销项转入这个科目就可以啦,转入后直接看未交增值税这个科目的余额就可以啦
290楼
2023-03-23 13:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 阡陌红尘。 发表的提问:
留抵税额是怎么计算出来的?增值税报表上的留抵税额是和账上应交税费科目的期末余额一样的吧?
留抵税额=进项税额——销项税额——上期留抵 不一样的,应交税费还有城建税,附加税等
291楼
2023-03-26 18:24:01
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阡陌红尘。:回复邹老师 我是说增值税报表上的上期留底税额是怎么计算出来的,比如图片上期留抵税额是多少?
2023-03-26 18:51:29
邹老师:回复阡陌红尘。增值税报表上的上期留底税额 留抵税额=进项税额——销项税额——上期留抵 图片的是应交税费贷方各个明细之和
2023-03-26 19:21:19
阡陌红尘。:回复邹老师 增值税报表上的留抵税和账上的留底怎么核对?
2023-03-26 19:48:33
邹老师:回复阡陌红尘。你好,留抵余额与你账上的进项税额——销项税额的差额核对
2023-03-26 20:07:53
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 董小俊 发表的提问:
老师,你好,填报增值税时,生产型出口退税增值税附加税在哪个表格中填写呢?(当期期末留抵税额为0)
你好,在增值税后面有一个附加税,附加税那个表格自动计算的
292楼
2023-03-26 18:51:25
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董小俊:回复张壹老师 并没有自动计算啊
2023-03-26 19:25:45
张壹老师:回复董小俊你前面的数据都采集填完了,最后才填附加税这个表的
2023-03-26 19:45:12
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 宁儿 发表的提问:
老师,请问可退还的期末留抵税额=纳税人申请退税上期的期末留抵税额×退还比例。这句话是对还是错的呀?
您好,这个是不对的哈
293楼
2023-03-26 19:14:59
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优优老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ Sunshine 发表的提问:
期末留抵税额太多,我们部门经理让我申请退税。请问怎么操作,
你好!把带红色*号的填上就可以啦
294楼
2023-03-27 13:38:55
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Sunshine:回复优优老师 你这说的,我也知道*号填进去,我们是酒店,怎么会有电子设备销售额呢
2023-03-27 14:22:52
优优老师:回复Sunshine你好,没有填0就可以
2023-03-27 14:52:03
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ k1 发表的提问:
生产型出口企业是不是只有在有期末留抵税额的情况下才可以申请退税啊
同学你好 对的 这样才可以申请退税
295楼
2023-03-27 14:07:59
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笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ 悠爸 发表的提问:
退还期末留抵税额以及附加税,怎么做分录?
上期留底不影响会计分录,只是月末结转应交税费时会有两种结果.首先要计算是否需要交税,先要查看明细账上的销项税、进项税和留底数.用本月销项税-本月进项税-上期留底进项税=本期应交增值税.计算结果会有两种情况: 第一,如果得数为负数时就不用交税,继续做为下一个月的留底税额. 第二,如果得数为正数时,就要交税,月末需做转出应交增值税分录:即, 借:应交税费--应交增值税 贷:应交税费--未交增值税 到下个月做交税分录即可.
296楼
2023-03-27 14:20:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师:你好!月末增值税这样结转到未交增值税,有留抵申报时没有交税,接下来咋处理?
您好,这个留抵税额直接和未交增值税冲抵就行
297楼
2023-03-28 12:40:06
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李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 薄荷雨 发表的提问:
请问:增值税增量留抵退税政策是连续6个月有增量,这个“增量”指的是每个月销项减进项的期末留底数还是这半年累计每个月期末留底都大于零?假如我这半年中有一个月当月销项大于当月进项,但上期有留抵,累计期末留抵还是大于零,这种情况还能退税吗? 好像是财税〔2019〕39号文
每个月期末留底都大于零。 假如这半年中有一个月当月销项大于当月进项,但上期有留抵,累计期末留抵还是大于零,这种情况不能退税
298楼
2023-03-28 13:03:29
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师,您好!请问上期有增值税留底,本期计提增值税的分录怎么处理;还有加计扣除的会计分录怎么做,谢谢!
借应交税费增值税加计扣除, 贷营业外收入或者是其他收益 需要抵扣的时候,借应交税费、未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
299楼
2023-03-28 13:19:43
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 明理的流沙 发表的提问:
已在网上申报认证,但未抵扣完的增值税专票怎么处理?如果可以留抵,留抵的增值税有没有期限,可以一直转到以下年度吗?
这个没有期限的,可以转下年度的
300楼
2023-03-28 13:47:59
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明理的流沙:回复袁老师 你好,袁老师,麻烦你举个例子,做一下帐务处理,谢谢!!
2023-03-28 14:17:17
袁老师:回复明理的流沙这个放在应交税费--应交增值税(进项税额)即可
2023-03-28 14:32:47

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