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出口退税视同内销会计处理
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师你好,我们公司主要是出口,有一小部分内销,出口退税时要做进项转出吗?
同学你好 是同一个报关单吗
151楼
2023-02-05 16:31:52
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师:请问我在7月时有外销的进项已认证,做退货处理可以?如不能转内销处理还可以怎么来取消已认证出口退税的进项。
你好 外贸的吗 你选择退税勾选吗
152楼
2023-02-05 16:59:58
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11876948484884:回复郭老师 是外贸的。也勾选了一张发票部分已退税,现在还有这部分未退税的不想转内销处理(想到的办法就只有退货,税额也不大)。还有更好的办法?
2023-02-05 17:16:13
郭老师:回复11876948484884什么原因需要转内销 你们做退货 实际有退的吗
2023-02-05 17:32:42
11876948484884:回复郭老师 我们不想转内销,因 为他们是一些零件,想做其他方式处理。
2023-02-05 17:58:18
11876948484884:回复郭老师 能做退货方式处理?以前勾选时品名开错了。才造成这部分发票部分退税,部分有没退税。
2023-02-05 18:25:44
郭老师:回复11876948484884让对方给你重新开发票就可以
2023-02-05 18:41:58
11876948484884:回复郭老师 但我未完成退税的进项一直挂在进项认证的地方
2023-02-05 19:04:37
郭老师:回复11876948484884对方重新给你开,你重新认证抵扣。
2023-02-05 19:25:53
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
买单报关,对公账户收到美金,可以做外销收入吗?不需要出口退税的,还是需要出口转内销收入?
同学你好 这个可以的
153楼
2023-02-05 17:13:51
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陪你考证的初级班主任:回复朴老师 做外销收入?还是出口转内销?
2023-02-05 17:34:15
朴老师:回复陪你考证的初级班主任同学你好 这个可以做外销收入
2023-02-05 18:02:43
黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 宛童 发表的提问:
老师好,请问一下呀,我的内销销项120W,进项认证100W,出口退税应退15W的,像这种我应该要交多少税呀
同学你好,一般情况下,进项认证100W中只有15W是出口退税发票并全额退,应交税金=120-(100-15)=35
154楼
2023-02-05 17:30:00
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宛童:回复黎老师 一般情况下,进项认证100W中只有15W是出口退税发票并全额退的话,不应该是应交税金=120-100+15=5吗,若是我没有出口退税应退的15W,才交20呀,这还多了呢,老师麻烦教一下呀
2023-02-05 17:47:59
黎老师:回复宛童同学你好,出口退税退的是当月勾选的进项税或者是之前未退的出口进项税。你先确定100万的进项税有多少是出口退税,剩下的就是内贸销售。应交税=内贸销项税-内贸进项税
2023-02-05 18:00:48
宛童:回复黎老师 生产企业,现在不要求进项按比例分属内销的进项和外销的进项了的,之前没有留抵的
2023-02-05 18:18:17
宛童:回复黎老师 咦,老师,您说的这个应交税金=120-(100-15)=35,那~那个15W是不是退税来的呀,就是说,退回15,交35,实际交20 这样吗,
2023-02-05 18:29:55
黎老师:回复宛童同学你好,15万的发票确定是退税额度,就是你理解的那样。
2023-02-05 18:52:05
宛童:回复黎老师 那这样是交增值税20万,附加税的,20万和15万都要交?这样的话,只能做免税了是吗
2023-02-05 19:10:13
黎老师:回复宛童同学你好,附加税是按已交的增值税12%。不是全部都要交。
2023-02-05 19:30:32
宛童:回复黎老师 生产企业,免抵退税,免税部分也是要交附加税的呀,按这个说,那出口的15W税,只可以做免税,要交附加税的吧
2023-02-05 19:54:16
黎老师:回复宛童同学你好,内贸业务缴纳增值税,才交附加税。出口部分的业务是免税,所以是不交附加税的。15万是进项税不交附加税。
2023-02-05 20:08:55
宛童:回复黎老师 老师,你第一个回答那里,应交税金=35,实际操作也就是20的增值税+15的免税要交附加税了
2023-02-05 20:35:40
黎老师:回复宛童同学你好,退税和交税是两个不同是税务行为,不要混一起。
2023-02-05 20:53:49
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 编号89757 发表的提问:
内销发票和外销发票开在一起,怎么做出口退税?
内销发票和外销发票开在一起,无法做出口退税,只能重新冲红后,开具发票
155楼
2023-02-06 14:49:22
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编号89757:回复江老师 还有个问题,已经进项抵扣的发票,还能转出做退税吗?
2023-02-06 15:20:08
江老师:回复编号89757那就无法做出口退税了,你看发票勾选平台,就是分类勾选进项税发票。
2023-02-06 15:42:28
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ kj_4VXKJSIPvS1I 发表的提问:
老师,请问个人独资厂,做出口退税,也有做内销和贸易的,这个状况在做账方面如何比较安全妥当?还有出口退税一年有一两次复函,这个做复函问题大不大?
同学你好 这个一般没有问题
156楼
2023-02-06 14:57:36
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kj_4VXKJSIPvS1I:回复朴老师 谢谢老师!另外一年营业额大概600一1000W,上年交税30多W,点数做3.9,现在经济环境不好,可以从哪些方面节税呢?
2023-02-06 15:21:02
朴老师:回复kj_4VXKJSIPvS1I同学你好 尽量多找成本费用票
2023-02-06 15:39:37
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
请教下,统计局有个产值报表,其中有个“出口交货值”。我有一批配件,500是外购材料,200是自产材料。因为出口退税这边不想麻烦,这一批全部转内销补税。那200要不要算进出口产值里?
您好,这个不需要的,
157楼
2023-02-06 15:07:20
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
出口退税的进项认证是不是按内销认证一样操作,一起勾选确认认证就可以了?
同学你好 是的,出口的选择退税不抵扣认证
158楼
2023-02-06 15:35:59
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小鱼儿:回复朴老师 有具体操作吗?不抵扣认证?
2023-02-06 15:56:23
朴老师:回复小鱼儿直接选择退税不抵扣就行了,里面有这个选择
2023-02-06 16:21:50
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
请教下,统计局有个产值报表,其中有个“出口交货值”。我有一批配件,500是外购材料,200是自产材料。因为出口退税这边不想麻烦,这一批全部转内销补税。那200要不要算进出口产值里?
你好,这个200就不许问计算统计在出口产值里了
159楼
2023-02-07 14:27:41
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刘老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 郭惠英 发表的提问:
怎么出口退税的视频没有了?
出口退税的视频,都过时了,应该整理会重新出吧
160楼
2023-02-07 14:55:17
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 学堂用户fjzsdc 发表的提问:
老师出口退税的账务处理,从国内进货到国外出口,会计分录怎么做,还有涉及退税这块,还有运费保险费呀,
同学你好 外贸公司出口货物必须单独设账核算购进金额和进项金额,如购进货物当时不能确定用于出口或内销,一律记入出口库存账,内销时从出口库存账转入内销库存账。 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税)
161楼
2023-02-07 15:03:23
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林木老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 复杂的大雁 发表的提问:
你好,我想问一下,外贸企业出口,进来的是普通发票,是不是不能退税且全部要视同内销?
是的,不能退税,你的出口报关单还有转内销交税。
162楼
2023-02-07 15:19:49
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立峰老师
职称:注册会计师,税务师
4.95
解题: 0.99w
引用 @ 学堂用户afrbmb 发表的提问:
我公司为一般纳税人外贸企业,出口 有机无机复混肥,该商品出口的特殊商品标识1类,为禁止出口商品,退税率为0,出口视同内销。但该商品在国内销售是免税,进项也是免税的,请问出口转内税免征增值税吗?
同学,可以 因为出口转内销,就等于没有出口而用于国内销售,所以免征增值税。
163楼
2023-02-07 15:32:59
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崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
出口退税逾期办理,税务通知转内销,企业会罚款吗?
不会被罚款的,这也不属于罚款事项。
164楼
2023-02-08 14:18:38
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噜噜噜:回复崔老师 这个问题老师帮忙解答一下
2023-02-08 14:46:44
崔老师:回复噜噜噜计入低值易耗品比较恰当。
2023-02-08 15:02:20
噜噜噜:回复崔老师 您好,我想咨询增值税扣款成功可以更正吗
2023-02-08 15:30:37
崔老师:回复噜噜噜扣款成功后不可以更正了
2023-02-08 15:57:06
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
出口退税内账怎么处理比较合适
可以计入营业外收入。
165楼
2023-02-08 14:44:29
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