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单比核销应收账款会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问:
计提应收账款的会计分录和冲回应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借银行存款 贷应收账款。
61楼
2022-12-28 16:27:30
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 加油 发表的提问:
计提应收账款的会计分录和冲回应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借银行存款 贷应收账款。
62楼
2022-12-28 16:51:34
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 憨憨 发表的提问:
应收账款减值核算-巩固 1.[简答题] 某企业从2015年开始采用余额百分比法计提坏账准备,提取坏账准备的比例为0.5%,这一年年末应收账款余额为500 000元。2016年 和2017年年末应收账款的余额分别为1 250 000元和1 100 000元,这两年均未发生坏账损失。2018年7月,确认一笔坏账,金额为3 000元。2018年12月,上述已核销的坏账又收回2 500元。2018年年末应收账款余额为1000 000元。 要求:根据上述材料编制相应的会计分录。 ①计算2015年年末首次计提的坏账准备金额,并完成会计分录。 2.[简答题] ②计算2016年年末计提的坏账准备金额,并完成会计分录。 3.[简答题] ③计算2017年年末计提的坏账准备金额,并完成会计分录。 4.[简答题] ④2018年发生坏账损失,完成会计分录。 5.[简答题] ⑤2018年收回已核销的坏账,完成会计分录。 6.[简答题] ⑥计算2018年末计提的坏账准备金额,并完成会计分录。
好的,同学,我写下来拍给你。
63楼
2022-12-28 17:08:59
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憨憨:回复文静老师 好的谢谢
2022-12-28 17:32:57
文静老师:回复憨憨看看,有问题交流,同学
2022-12-28 17:51:28
憨憨:回复文静老师 第六题有点不懂 可以像前面一样写借贷吗?
2022-12-28 18:17:13
文静老师:回复憨憨第六题不用写,因为2018年的目标坏账准备是0.5万,之前分录中的坏账准备合计0.5,已经达到了目标,所以不需要单独做会计分录。
2022-12-28 18:38:41
憨憨:回复文静老师 不用了老师我看懂了
2022-12-28 19:05:14
文静老师:回复憨憨好的,没问题请五星好评哦,有问题再交流
2022-12-28 19:21:18
憨憨:回复文静老师 1. 其它 在纸上写出下列业务涉及的原始凭证和会计分录: 管理部门王强出差到广州开会,预借差旅费5000元,以现金形式支付。 销售人员李明将出差到上海参加展销会,预借差旅费6000元,以现金的形式支付。 管理部门王强报销差旅费3870元,并退回多余现金。 销售人员李明报销差旅费6750元。
2022-12-28 19:44:47
憨憨:回复文静老师 怎么写分录啊老师
2022-12-28 20:03:52
文静老师:回复憨憨第一题借其他应收款-王强5000贷库存现金5000。第二题借其他应收款-李明6000贷库存现金6000。第三题借管理费用3870借库存现金1130贷其他应收款-王强5000。第四题借销售费用6750贷其他应收款-王强6000,库存现金750
2022-12-28 20:18:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 多情的果汁 发表的提问:
应收账款比如是144,实收140,剩下4元,会计分录怎么写
您好 借:营业外支出 4 贷:应收账款 4
64楼
2023-01-02 08:35:49
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多情的果汁:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-01-02 08:49:06
bamboo老师:回复多情的果汁不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-01-02 09:13:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 光明 发表的提问:
老师好,公司转让车辆一台90000元,核销应付账款会计分录
你好 核销应付账款是什么情况。 拿车去抵应付账款吗
65楼
2023-01-02 08:58:42
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光明:回复meizi老师 光明: 老紫,你好,请都个问题,公司转让固定资产一小汽车90000元,核销应付账款,分录怎么写呀 光明: 账面净值78974.36元 光明: 借:固定资产清理 78974.36 累计折旧 11025.64 贷:固定资产 90000 光明: 借:应付账款 90000 贷:固定资产清理 78974.36 营业外收入 11025.64
2023-01-02 09:28:24
meizi老师:回复光明你好 借:应付账款 90000 贷:固定资产清理 78974.36 资产处置损益11025.64 不是计入营业外收入 你们是转让变卖处理的话
2023-01-02 09:50:44
光明:回复meizi老师 这样写有余额了,请问应该怎么写
2023-01-02 10:04:19
meizi老师:回复光明你好 你不是应付账款是9万吗 你 把余额转到资产处置损益去 。 资产处置损益 月末转本年利润去
2023-01-02 10:20:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 303868383 发表的提问:
收到应收账款时付款的单位扣了部分款代发工资会计分录?
您好 请问是自己单位应该支付的工资么
66楼
2023-01-02 09:07:53
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303868383:回复bamboo老师 是的
2023-01-02 09:22:50
bamboo老师:回复303868383借:银行存款 应付职工薪酬 贷:应收账款
2023-01-02 09:52:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 发表的提问:
一张会计凭证可以写两个会计分录吗?比如:收到一笔钱,有个银行回单同时开了发票。借:银行存款,贷:应收账款--××公司。第二笔分录:借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费。这样可以吗?
你好,其实你可以合并为一笔分录 借:银行存款, 贷:主营业务收入,应交税费
67楼
2023-01-02 09:29:32
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真:回复邹老师 我就是想在应收账款里面留下记录,方便以后查找合作过的单位
2023-01-02 09:50:44
邹老师:回复你好,那你可以这样处理 如果直接通过银行存款核算,以后就需要翻看凭证附件才知道是哪个客户的
2023-01-02 10:05:00
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 兴奋的银耳汤 发表的提问:
转销应收账款的会计分录怎么写啊
你好! 借:坏账准备 贷:应收账款
68楼
2023-01-02 09:54:00
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 悦~ 发表的提问:
预收账款和预付账款会计核算,作分录
稍等我做完发给你
69楼
2023-01-03 16:17:30
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桂龙老师:回复悦~同学你看一下吧。
2023-01-03 17:05:37
悦~:回复桂龙老师
2023-01-03 17:17:05
悦~:回复桂龙老师 这个呢,分录
2023-01-03 17:36:54
桂龙老师:回复悦~同学,不同的问题建议你重新提问了。因为老师不一定全部都会,请理解。谢谢。
2023-01-03 18:04:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 负责的香菇 发表的提问:
已冲销的上年乙单位的应收账款5000元又收回,期末应收账款余额为1300 000元。的会计分录怎么写呢?
您好 借:银行存款5000 贷:应收账款5000 借:应收账款5000 贷;坏账准备 5000
70楼
2023-01-03 16:23:00
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 玩命的季节 发表的提问:
医院应收医保款303469.01,已确认收不回,该怎样做坏账的会计分录?计提时借坏账贷应收,核销时借替他支出贷坏账对吗?
你好,这部分有没有都计提坏账,计提坏账应该是,借:损失 贷:坏账
71楼
2023-01-03 16:29:20
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 简单就好刘 发表的提问:
我公司与供销社联合支付工程款,每家安比例支付,先把款项打到会计核算中心的账户,有会计核算中心统一汇入工程单位,这个期间的账务处理怎么操作,会计分录怎么写
嗯,那你支付的时候就先放到预付账款处理啊。后面收到票据的时候就正常放到你的工程成本。
72楼
2023-01-03 16:43:20
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简单就好刘:回复陈诗晗老师 挂预防账款的时候,单位计工程单位还是计会计核算中心
2023-01-03 17:20:53
简单就好刘:回复陈诗晗老师 收到的发票是两家付的总价,我公司单方怎么入账
2023-01-03 17:40:06
简单就好刘:回复陈诗晗老师 具体的会计分录弄说一下吗
2023-01-03 18:03:21
陈诗晗老师:回复简单就好刘你支付的时候借预付账款,贷银行存款。后面他开的是一个总的票据,那么你是根据票据复印件和分割单来入账,就直接是借在建工程等贷预付账款。
2023-01-03 18:21:48
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 寒冷的蛋挞 发表的提问:
老师您好:请教下,行政事业单位的其他应付款核销,会计分录怎么做
答:行政单位核销其他应付款的账务处理如下: 如果该笔款项一直没能收到,且逾期3年以上,则应转入待处理财产损溢科目: 借:待处理财产损溢--待处理财产价值 贷:应收账款 审批后应予核销时,不再将待处理财产损溢科目的余额转入其他应付款等科目,而是将待处理财产损溢明细科目对冲,出售时支付的费用则应作为净支出转入经费支出科目. 借:待处理财产损溢--处理净收入 贷:待处理财产损溢--待处理财产价值 借:经费支出 贷:待处理财产损溢--处理净收入
73楼
2023-01-03 16:56:58
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思顿乔老师:回复寒冷的蛋挞假如觉得可以,请给好评,谢谢!
2023-01-03 17:37:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 会计学堂-赖老师 发表的提问:
核销坏账准备应该做什么会计分录
你好,借;坏账准备 贷;应收账款
74楼
2023-01-04 16:31:08
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
公司应收模块的凭证都是根据系统中销售订单自动生成的凭证,如果红冲款里一张上个月发票的话?上个月是做到应收账款了,但是钱已收,这个月怎么做会计分录?(贷方是做到应收账款里,还是银行存)
你好,有退货吗?要做退货单,然后再生成相应的退货发票,自动生成凭证
75楼
2023-01-04 16:40:06
全部回复
迈着猫步的阳光:回复彩丽老师 没有退货的。
2023-01-04 17:00:43
彩丽老师:回复迈着猫步的阳光那具体是什么情况要红冲?
2023-01-04 17:24:42

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