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如何根据调价单做会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,事业单位12月底的本期盈余和无形资产调拨如何,转入累计盈余中?怎么做财务会计分录?预算会计需要做么?
你好,同学。 这是财务会计的处理,预算会计不做处理。 借 无偿调拨净资产 贷 累计盈余 借 本期盈余 贷 累计盈余
256楼
2023-03-16 14:25:54
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Victoria胜利:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师
2023-03-16 14:53:49
陈诗晗老师:回复Victoria胜利不客气,祝你工作愉快。
2023-03-16 15:19:03
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 平淡人生 发表的提问:
为什么会计事务所要补分录,如果不调,那下年度汇算清缴时根据账上其他应付款账上还挂有那么多的金额会不会又在调增交税啊 老师,请问一下2017年汇算清缴时,其他应付款做了纳税调整,现在要在2018年如何补其他应付款调整的分录
汇算调整的原因是什么?你其他应付款是什么
257楼
2023-03-16 14:35:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好i公司自种的小麦,拉回公司21380公斤,单价老板按1.2-有部分小麦让人家加工成面,公司卖给客户,一袋是88元,有部分直接卖给客户小麦,请教老师刚拉回来小麦如何做会计分录,让面粉厂加工成面如何做会计分录,后卖给客户面如何做会计分录,直接卖给客户小麦如何做会计分录,麻烦老师指导
你好同学, 借:库存商品(农产品)——小麦 贷:种植业生产成本——小麦 给面粉厂 借:委托加工物资 贷:库存商品(农产品)——小麦
258楼
2023-03-16 14:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
不征税收入的会计分录怎么做,如果已经做了进项税了。要如何调帐?
不征收收入分录 借;应收账款 贷;主营业务收入 已经做了进项需要做调整 借;相关科目 贷;应交税费(进项税额)
259楼
2023-03-19 16:02:17
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婉儿:回复邹老师 老师,不征税收入,收到专用发票,进项税需要调整吗?不征税收入,收到专用发票如何做帐?
2023-03-19 16:15:09
邹老师:回复婉儿你好,如果进项认证了需要做转出 收到专用发票不需要认证 借;库存商品等科目 贷;银行存款等科目
2023-03-19 16:30:22
婉儿:回复邹老师 专用发票认证后如何转出进项税?
2023-03-19 16:42:31
邹老师:回复婉儿你好 借;库存商品等科目 贷;应交税费(进项税额转出 )
2023-03-19 17:04:45
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 精明的西牛 发表的提问:
民办幼儿园的收入会计分录如何做?月末结账的会计分录如何做
收入:借:现金/银行存款 贷:提供服务收入,月末将损益转到非限定性净资产-本年净资产科目里
260楼
2023-03-19 16:15:01
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叮当老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
我在公司学的和会计学堂实操看的不一样啊,我们公司是这样走账的,比如这个销售 根据销售出库单生成会计凭证,开据发票后关联生成应收单,根据应收生单成会计凭证,收到货款后关联生成收款单,再根据收款单生成会计凭证。像我们这样走账的,不单纯只是做个会计分录凭证,我要看哪个学堂模块啊?
你好!建议先学习王侨老师关于进销存的课程。
261楼
2023-03-19 16:36:49
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 重新... 发表的提问:
发货时用的托盘和木条,不单独计价 ,如何入账,会计分录是什么?
这个可以计入销售费用
262楼
2023-03-19 17:02:30
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 外向的茉莉 发表的提问:
工会跨年报销根据工会会计制度如何做账,影不影响下年预算。
你好,同学。 跨年报销,不影响,直接作为上年度的支出调整处理。
263楼
2023-03-19 17:14:59
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外向的茉莉:回复陈诗晗老师 那老师请问12月份开票,1月份付钱,做账应该做到12月份吗
2023-03-19 18:06:18
陈诗晗老师:回复外向的茉莉是的,计入12月的账务里
2023-03-19 18:25:33
外向的茉莉:回复陈诗晗老师 好的谢谢老师
2023-03-19 18:52:38
陈诗晗老师:回复外向的茉莉不客气,祝你工作愉快。
2023-03-19 19:03:14
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
疫情期,2月份社保单位部分退回如何做会计分录
您好,您原来缴纳的时候是正常 做的是吗,那现在就冲减以前计提的
264楼
2023-03-20 14:13:10
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 百合 发表的提问:
老师好,刚接触建筑企业,验工计价单是每个月末都做吗?是会计做吗?是根据项目部提供的单据做吗?
是的,需要做的。是会计做的 如果有项目会计可以让项目会计做的。
265楼
2023-03-20 14:33:51
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百合:回复蒋飞老师 老师好。会计做,都需要哪些单据?只能按完工比例法做吗?
2023-03-20 15:05:00
蒋飞老师:回复百合根据项目部提供的单据和合同做
2023-03-20 15:24:36
百合:回复蒋飞老师 只能按完工比例法做吗?
2023-03-20 15:43:18
蒋飞老师:回复百合是的,你的理解很对
2023-03-20 16:11:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 山东可人儿 发表的提问:
老师,单位工会经费做账是需要计提吗?如何做分录
你好,需要计提的,完整的分录是 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—工会经费 借;应付职工薪酬—工会经费 , 贷;银行存款等科目
266楼
2023-03-20 14:53:58
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ jane 发表的提问:
审计一个公司,发往来函,回函不符,会计做了一张余额调节表,那就要根据这张调节表做一笔调整分录,报表数也要相应调整是吗?
你是公司还是事务所? 如果是公司,你做调整分录后,报表数据自然就跟着变化了。
267楼
2023-03-21 13:26:02
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答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 123456 发表的提问:
事业单位执行新政府会计制度,饭堂收回职工伙食费如何做分录?关键是如何做预算分录?
行政事业单位职工食堂的账务处理,总的来说就是这样的: 1、如果伙食费不实行包干,事业单位食堂发行钱票,在通常情况下,不允许事业单位食堂经手现金,一般是由财务代发行,这时的财务账务处理为,现金类应收款为借,事业单位食堂应收款为贷;事业单位食堂账务处理为,财务往来为借,库存钱票为贷;当主副食卖出回收钱票时,账务处理为,回笼钱票为借,伙食收入为贷。 2、如果伙食费为包干,事业单位食堂不发行饭票,每月单位根据定好的伙食费标准制定伙食补助单,财务给事业单位食堂转账当做事业单位食堂伙食收入,这时账务处理是,财务往来为借,伙食收入为贷。 行政事业单位职工饭堂伙食补助,则做账如下:  比如,企业给食堂拨付费用或为食堂购置设施、支付食堂员工工资等,在企业账上借记“应付职工薪酬——福利费”,贷记“银行存款”; 若让职工负担部分餐费,企业要先扣减员工饭费,借记“银行存款”,贷记“其他应付款——食堂”,转交员工饭费给食堂,借记“其他应付款——食堂”,贷记“银行存款” 食堂收到企业及员工交纳的餐费,计入“伙食收入”,日常的各种柴米油盐及原材料支出计入“伙食成本”,其票据入账要求与不独立核算的内部食堂相同
268楼
2023-03-21 13:42:21
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 珍珠 发表的提问:
请问单位无偿调出固定资产,如何做分录,所有费用累计折旧
您好,学员,企业按规定并报经有关部门批准无偿调出固定资产,应按无偿调出固定资产的账面净值借记―固定资产清理‖科目,按已提折旧额借记―累计折旧科目,按已提固定资产减值准备借记―固定资产减值准备‖科目,按固定资产原价贷记―固定资产‖科目;若无偿调出时发生清理费的,应借记―固定资产清理‖科目,贷记―银行存款‖科目,然后根据固定资产清理科目的借方发生净额,借记―资本公积—无偿调出固定资产‖科目,贷记―固定资产清理‖科目。
269楼
2023-03-21 14:00:24
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珍珠:回复金子老师 我事业单位,无偿调出固定资产没产生什何清理费,我直接做分录,借:资本公积一无偿调出固定资产,贷:固定资产
2023-03-21 14:29:38
金子老师:回复珍珠学员,根据《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》规定:行政事业单位固定资产核算要通过"固定资金"科目,在反映固定资产增减变化的同时,相应反映固定资金的增减变化."固定资金"与"固定资产"是相对应的科目,用以核算监督国家在事业单位拥有的固定资产基金. 无偿拨入固定资产 借:固定资产 贷:固定基金 无偿拨出固定资产 借:固定基金 贷:固定资产
2023-03-21 14:51:48
珍珠:回复金子老师 以前账有固定资占用,现可用借:固定资产占用,贷:固定资产
2023-03-21 15:13:04
金子老师:回复珍珠学员,这样也可以的。
2023-03-21 15:34:37
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
事业单位直接支付额度年底注销了,如何做会计分录?下年年初恢复了额度又如何做分录?
年底注销借:财政应返还额度 贷:零余额账户用款额度。下年初回复借:零余额账户用款额度 贷:财政应返还额度。
270楼
2023-03-21 14:13:18
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柠檬:回复姜老师 我问的是直接支付,不是授权支付?和零余额根本没有关系!
2023-03-21 14:42:26
姜老师:回复柠檬财政直接支付年末借:财政应返还额度-财政直接支付 贷:财政补助收入。下年初直接支付借:业务活动费用 贷:财政应返还额度-财政直接支付 。预算会计借:事业支出 贷:资金结存。不好意思看错了。
2023-03-21 15:08:10
柠檬:回复姜老师 也就是说下年初恢复额度的那个时点是不做处理,发生业务时,才做分录,对吗?
2023-03-21 15:27:33
姜老师:回复柠檬是的,发生业务再做账务处理。
2023-03-21 15:54:11
柠檬:回复姜老师 好的,谢谢
2023-03-21 16:13:37
姜老师:回复柠檬不客气。很高兴能帮助到你。
2023-03-21 16:30:32

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