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用现金直接发工资会计分录
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
在做会计分录计提工资的时候,我把工资直接计提为:借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬,不计入管理费用-工资,这样做会计分录的是否有问题
你好, 1、企业计提员工工资时,会计分录如下:   借:管理费用、生产成本、销售费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目)     贷:应付职工薪酬——应付职工工资       应付职工薪酬——社保费(单位部分)   2、企业发放员工工资时,会计分录如下:   借:应付职工薪酬——应付职工工资     贷:银行存款(或库存现金)       其他应收款——社保费(个人部分)       应交税费——应交个人所得税
166楼
2023-02-14 16:29:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 木乔 发表的提问:
工地上发生的电费项目上的会计 可以会计分录借:工程施工-其他直接费用 贷:银行存款 还是借:工程施工-间接费用 贷:银行存款
你好,借:工程施工-间接费用 贷:银行存款
167楼
2023-02-15 15:03:14
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木乔:回复小云老师 谢谢老师
2023-02-15 15:33:38
小云老师:回复木乔不客气,方便请五星好评一下,谢谢
2023-02-15 15:57:46
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.73w
引用 @ 学堂用户exbccs 发表的提问:
某企业生产甲、乙两种产品,耗用直接材料费用共计68400元。本月投产甲产品300件,乙产品150件。单件直接材料费用定额:甲产品150元,乙产品80元。 要求:按直接材料定额费用比例法分配计算甲、乙产品实际直接材料费用,并编制会计分录。
直接材料定额消耗量比例=68400/(300*150%2B150*80)=1.2 借:生产成本-甲产品54000   300*150*1.2       生产成本-乙产品14400  150*80*1.2       贷:原材料68400
168楼
2023-02-15 15:24:32
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伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ vivian 发表的提问:
法人用直接现金发的工资,就直接贷:其他应付款可以吧
法人用直接现金发的工资,借:管理费用:贷:现金
169楼
2023-02-15 15:42:17
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vivian:回复伍老师 法人用自己的现金发工资,不是公司的, 可以做成 借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 吗
2023-02-15 16:06:27
伍老师:回复vivian法人用自己的现金发工资, 借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 这样可以
2023-02-15 16:22:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 太过傲、年轻就是资本 发表的提问:
你好,我想咨询一下个人转给公司的款怎么写会计分录 还有就是公司转给个人,然后写的备用金或者代发工资的我又怎么写会计分录
你好 个人转给公司的款,借:银行存款,贷:其他应付款等科目 公司转给个人,然后写的备用金或者代发工资 借:其他应收款,贷:银行存款 
170楼
2023-02-15 15:48:00
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太过傲、年轻就是资本:回复邹老师 那如果公司转给个人写的是代发工资呢,但工资又不是本人的
2023-02-15 16:00:19
邹老师:回复太过傲、年轻就是资本你好,如果公司转给个人写的是代发工资 借:其他应收款,贷:银行存款 
2023-02-15 16:29:40
太过傲、年轻就是资本:回复邹老师 这种应该怎么做分局
2023-02-15 16:53:29
邹老师:回复太过傲、年轻就是资本你好,公司转给个人,然后写的代发工资 借:其他应收款,贷:银行存款 
2023-02-15 17:06:15
太过傲、年轻就是资本:回复邹老师 手乱放没有信息了吗
2023-02-15 17:30:13
邹老师:回复太过傲、年轻就是资本你好,公司转给个人,然后写的代发工资 借:其他应收款,贷:银行存款  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-02-15 17:41:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 幸福 ,只因有你 发表的提问:
麻烦问一下老师,公司向法人转款,法人取现金用,会计分录能不能直接记录,借:现金,贷:银行存款。
借其他应收款贷,银行存款这么做不可以那么做的。
171楼
2023-02-15 16:05:59
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小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 美宏 发表的提问:
工地买的商品灰直接用了,怎么做会计分录
借:工程施工-材料费,贷:银行存款
172楼
2023-02-16 14:42:23
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小东西 发表的提问:
前任会计从公司开业到现在一直都没计提工资,每个月都是直接做发工资那一笔,而且做发工资那一笔发的还不是当月的工资(上一个月的工资),现在我接手了,想把这个分录调整过来,多做一笔计提工资,这个怎么调整啊
多做计提一笔分录就可以,你是要调对方之前账吗,冲回之前做按新的做就可以
173楼
2023-02-16 14:54:05
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小东西:回复maize老师 公司从2014年1月开业的,我差了他的账他从1-5月没做发工资分录,然后从6月份开始就做了发工资一笔分录(借:管理费用-工资 贷:现金)一直这样处理的
2023-02-16 15:31:10
小东西:回复maize老师 我在处理2018年12月账务的时候试着按您说的方法去冲了他的账,但是做完以后发现不对,因为这样的话我在12月的账务中就等于做了2个月的工资
2023-02-16 15:42:16
maize老师:回复小东西但是你冲回不是重新做吗,你计提也是做借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行,对你本年损益没有影响,你冲回做借管理费用 负数 贷银行负数
2023-02-16 16:09:35
小东西:回复maize老师
2023-02-16 16:37:06
小东西:回复maize老师 这是按照老师说的方法去冲,冲完以后就这样了
2023-02-16 17:06:51
小东西:回复maize老师 所以我觉得这样处理不妥
2023-02-16 17:36:33
maize老师:回复小东西你补计提还需要做发的啊,你冲回你不发啊
2023-02-16 17:47:53
小东西:回复maize老师 我发放了啊
2023-02-16 18:12:31
小东西:回复maize老师 我的意思我调账的那个月就等于是计提了2个月的工资
2023-02-16 18:30:15
小东西:回复maize老师 因为他每个月做发放工资的那一笔都是发放的上一个月的,而不是发放的当月的
2023-02-16 18:51:43
小东西:回复maize老师 他要是发放的当月,像您说的这样去处理是没问题的
2023-02-16 19:17:53
maize老师:回复小东西你先把上期那个没有计提都改掉,之后现在没有计提那就计提,还没发
2023-02-16 19:44:57
小东西:回复maize老师 我拍给您的那图也是按照您现在说的这么做的,我计提了11-12月的工资,因为11月的还没发,但是这个时候就出现了在12月份的账务中计提了11-12月的工资,等于这个月就多出费用啊
2023-02-16 20:08:56
maize老师:回复小东西那对方这个12月工资做费用是在1月做借管理费用贷库存现金吧?那你这个只能使用以前年度损益调整了
2023-02-16 20:23:33
小东西:回复maize老师 12月的工资等于是1月份发放,现在是我在做1月份的账务,我查了他的账就发现了这个问题,我还没做发放12工资这一次呢,一发现这个问题我就来问老师了
2023-02-16 20:35:15
小东西:回复maize老师 这个怎么处理呢老师,我想把他这个账务分录调整过来,增加计提那一笔
2023-02-16 20:54:48
maize老师:回复小东西计提是在12月计提,要是没有做就补计提做以前年度损益调整贷应付职工薪酬
2023-02-16 21:14:58
小东西:回复maize老师 可以这样吗?老师
2023-02-16 21:29:32
小东西:回复maize老师 到时候税务局不会差我吧
2023-02-16 21:44:36
小东西:回复maize老师 等过段时间做年报的时候,万一税务局要是发现了这个问题我怎么解释
2023-02-16 22:09:19
maize老师:回复小东西这个你不少交税税局不会查你的
2023-02-16 22:32:59
小东西:回复maize老师 照您说的这样处理的话,会涉及到以后年度补亏的问题,影响企业所得税的年度汇算清缴
2023-02-16 22:48:05
maize老师:回复小东西你在2018年没有做入的费用你使用以前年度损益调整这个不参与2018年汇算清缴了
2023-02-16 23:09:12
小东西:回复maize老师 以前年度损益调整科目最后不得结转到利润分配科目
2023-02-16 23:36:24
maize老师:回复小东西这个是不影响本年利润
2023-02-16 23:54:40
小东西:回复maize老师 会影响5年的补亏
2023-02-17 00:08:20
maize老师:回复小东西不会,你这个不参与计算啊,这个5年亏损也是去看汇算清缴表上面亏损不是看你账上面
2023-02-17 00:21:43
小东西:回复maize老师 好的
2023-02-17 00:47:46
maize老师:回复小东西满意请给五星好评,谢谢
2023-02-17 01:02:47
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ cindy 发表的提问:
1月份给员工发工资,个税部分没在员工资里扣,直接在公司帐上扣的,现在员工同意承担个税部分,会计分录要怎么做呢
你好, 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款—员工社保 应交税金—应交个所税。
174楼
2023-02-16 15:01:44
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 自信的蜗牛 发表的提问:
担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额的现值等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和,我知道是现金流入等于现金流出,为什么前面不加上已支付的金额呢
你好,同学。 你这里考虑的是未来现金流量来计算。已经支付的不属于未来现金流量。
175楼
2023-02-16 15:18:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
从银行提取现金16700元,用于发放工资 怎么编制会计分录
借;库存现金 16700 贷;银行存款 16700
176楼
2023-02-16 15:47:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 2641123229 发表的提问:
我是行政单位会计,问一下发放职工工资应该怎么做财务会计和预算会计分录直接支付的
你好! 借:业务活动费用 贷:银行存款 预算会计 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
177楼
2023-02-19 17:02:55
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2641123229:回复蒋飞老师 不是应付职工薪酬吗,再有就是年终奖金怎么做会计凭证?
2023-02-19 17:37:19
2641123229:回复蒋飞老师 预算会计应该是行政支出吧?
2023-02-19 18:04:08
蒋飞老师:回复2641123229你好! 借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 预算会计 借:行政支出 贷:资金结存-货币资金
2023-02-19 18:18:03
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 辣椒仔 发表的提问:
当月发当月工资的分录 需不需要计提 还是直接入费用
你好,需要计提的哦,当月发当月的也得计提
178楼
2023-02-19 17:16:17
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 攀爬蜗牛 发表的提问:
中秋福利,如果发现金直接并入工资薪金交个税,还要但计提福利费吗,这个该怎么做分录呢
对月饼是否计提个税问题税务也没有明文规定。我们进入福利中就行。借管理费用-福利费 贷:银行存款。
179楼
2023-02-19 17:21:31
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攀爬蜗牛:回复老刘 那福利费也要计提吧,是计入应付职工薪酬~福利费吗
2023-02-19 17:49:27
老刘:回复攀爬蜗牛可以不计提,直接进管理费用-福利费
2023-02-19 18:00:12
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 木槿花 发表的提问:
之前工资没有计提 直接做到管理费用了 要是年底计提 会计分录怎么写
借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬
180楼
2023-02-19 17:30:50
全部回复
木槿花:回复袁老师 袁老师 那我之前直接做的 借管理费用 工资 贷现金 不用冲吗
2023-02-19 17:49:06
袁老师:回复木槿花不用冲的了呢,不用
2023-02-19 18:00:27

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