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用现金直接发工资会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 哭泣的流沙 发表的提问:
租赁期限为20年即2021年1月1日-2年12月3日,并拥有5年的续租选择权。租赁款为3000万,续租为每年120万。2021年1月1日租赁中公司预付900万,剩余款项每年年末支付105万,甲无法确定租赁内合利率,其增量借款为5%,同时合同约定,若甲在租赁期第一年营业销售额达到5000万以上,则甲需在第一年年末额外支付15万租费。甲为获得该项租赁,发生初始直接费用5万,以银行存款支付。作为对甲的激励,乙同意租赁期开始日补偿甲2万的佣金。甲向乙提供担保承诺,担保余值金额为20万,甲预计该商业楼在租赁期结束时的公允价值为30万。该房地产预计尚可使用年限为30年。租赁期日,司评会续程选择权,不考其他(P/A5%20)=12.4622;(P/F5%20)=0.376若甲第一年营业销售额达5000万以上,计算公司租合同确认的使用权资产及租赁负债和2021年、2022的会计分录
借,使用权资产900+105×12.4622+5+20×0.375 租赁负债,未确认融资费用,差额金额 贷,租赁负债,租金105×20+20 银行存款905
181楼
2023-02-19 17:45:00
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陈诗晗老师:回复哭泣的流沙借,财务费用,摊余成本×实际利率 贷,租赁负债,未确认融资费用 借,租赁负债,租金105 贷,银行存款105
2023-02-19 18:31:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 1173454306 发表的提问:
我是外账会计。我做九月份的工资。但是到现在出纳在银行一直没有取备用金。工资已经发放。分录怎么处理。
您好!那你工资怎么发的呢?现金?
182楼
2023-02-20 14:44:26
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1173454306:回复宋生老师 是的。出纳用现金。我也不知道怎么发的。我只是外账的,经营情况我不知道,现在要出纳取备用金。现在是十一月。九月份的工资暂时怎么处理。十一月我要出纳取备用金
2023-02-20 15:05:26
1173454306:回复宋生老师 宋老师:在吗?麻烦回答我一下好吗?
2023-02-20 15:24:46
宋生老师:回复1173454306您好!你账上有现金就发,没有现金就先挂在账上。
2023-02-20 15:39:11
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 面包树 发表的提问:
请问 现在购买用友T3做会计分录时入固定资产、无形资产还是直接进管理费用?
低于5000元的可以直接入费用,如果要管理就入固定资产
183楼
2023-02-20 14:51:31
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 大力的时光 发表的提问:
计提12月份工资。 直接人工费按工日进行分配,综合楼工程本月800工日,食堂工程200工日 实发金额230422.05 请问怎么写会计分录
您好,工程是自有工程还是承包工程?
184楼
2023-02-20 15:07:18
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 笨笨的小松鼠 发表的提问:
2020年1月至6月,购入工程物资100万元,增值税13万元;发生运输费用5万元,增值税0.45万元;全部款项以银行存款付讫。施工期间,购入的工程物资全部用于工程建 设;确认的工程人员薪酬为30万元;支付其他直接费用39万元;领用本企业生产的水泥 一批, 该批水泥成本为20万元,公允价值为30万元。 编制领用自产水泥时的会计分录?
您好 借 在建工程 20 贷 库存商品 20
185楼
2023-02-20 15:23:40
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 学堂用户gvjz6u 发表的提问:
2020年1月至6月,购入工程物资100万元,增值税13万元;发生运输费用5万元,增值税0.45万元;全部款项以银行存款付讫。施工期间,购入的工程物资全部用于工程建 ‍ 设;确认的工程人员薪酬为30万元;支付其他直接费用39万元;领用本企业生产的水泥 ‍ ‎一批, 该批水泥成本为20万元,公允价值为30万元。 ‍ 编制领用自产水泥时的会计分录? ‍ ‎ ‍
您好 借:工程物资105 借:应交税费-应交增值税-进项税额13 贷:银行存款118 借:在建工程105 贷:工程物资 105 借:在建工程30 贷:应付职工薪酬 30 借:在建工程 20 贷:库存商品 20
186楼
2023-02-20 15:41:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 魚666 发表的提问:
老师,之前的会计,支付工资那笔分录,直接是借管理费用,贷库存现金,没计提,支付的是当月的工资,我还是按他们这样做吗??是不是有问题啊
您好 应该通过应付职工薪酬科目先计提 然后发放
187楼
2023-02-21 14:42:24
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魚666:回复bamboo老师 更正了2019年的年度企业所得税申报表,调增了应纳税所得额,那么,账上要做调整的分录吗??主营业务成本剔了3000出来
2023-02-21 14:57:30
bamboo老师:回复魚666请问调增的什么项目?多计提了工资?
2023-02-21 15:08:28
魚666:回复bamboo老师 不是,是成本票来的
2023-02-21 15:19:13
魚666:回复bamboo老师 主营业务成本
2023-02-21 15:36:06
魚666:回复bamboo老师 调减主营业务
2023-02-21 16:03:24
魚666:回复bamboo老师 调减主营业务成本
2023-02-21 16:29:25
bamboo老师:回复魚666请问什么原因要调减 暂估入账的吗
2023-02-21 16:46:15
魚666:回复bamboo老师 嗯嗯,是的
2023-02-21 16:59:07
bamboo老师:回复魚666那您暂估入账的时候分录怎么写的
2023-02-21 17:10:31
魚666:回复bamboo老师 他们那个票说有问题,税务局让剔出来
2023-02-21 17:31:31
bamboo老师:回复魚666款项已经支付了 对么
2023-02-21 17:43:11
魚666:回复bamboo老师 借:主营业务成本~服务成本  贷:应付账款~估价入库   业务员给的钱,没通过对公,收到发票后,借:应付账款~估价      贷:应付账款~某公司      借:应付账款~某公司   贷:现金
2023-02-21 18:07:22
bamboo老师:回复魚666帐已经平了 不需要写分录调整了 汇算清缴调表就好了
2023-02-21 18:21:07
魚666:回复bamboo老师 汇缴调表,就调那个成本明细表就行了吧?
2023-02-21 18:38:41
bamboo老师:回复魚666您单独填了成本明细表的话 是的 么有的话 就填纳税调整项目明细表
2023-02-21 18:55:22
魚666:回复bamboo老师 把成本那个数调减13000,主表自动变成调增应纳税所得额
2023-02-21 19:10:50
bamboo老师:回复魚666嗯嗯 这样体现正确的
2023-02-21 19:38:55
魚666:回复bamboo老师 有单独填了成本那个明细表
2023-02-21 20:04:56
bamboo老师:回复魚666那就按您说的填写就好了
2023-02-21 20:24:49
魚666:回复bamboo老师 好的,谢谢老师,感谢
2023-02-21 20:37:44
bamboo老师:回复魚666不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-02-21 21:06:57
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小桥流水 发表的提问:
股东直接支付员工工资,做会计分录时需要分两步吗?借:库存现金 贷:其他应付款-** 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-**还是直接可以借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款就可以了?
您好,可以直接借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款就可以
188楼
2023-02-21 14:58:49
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 顺利的黑米 发表的提问:
前面已经直接发放,借管理费用,贷现金,现在怎么样补计提?分录怎么弄?
发放工资
189楼
2023-02-21 15:08:02
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 小飞蛾 发表的提问:
老师,做内账不用计提工资,直接发放工资行吗?借管理费用,贷现金,这样行吗
你好,可以的,但是你当月的工资当月发的吗?
190楼
2023-02-21 15:26:07
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问:
生产中直接材料和直接人工记哪个会计分录
你好,应该直接计入生产成本。
191楼
2023-02-21 15:38:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 优ツ乐ザ美 发表的提问:
老师:残保金和工会经费的分录不要计提吧,是直接借管理费用-残保金 工会经费 贷:银行存款
您好 如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证: 借:管理费用--残保金 贷:银行存款(或现金) 2、如果提取的话: (1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金) 工会经费 计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
192楼
2023-02-22 14:50:32
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户m3dgm6 发表的提问:
本单位用现金1000元购买办公用品一批,由管理部门直接额用的会计分录怎么写
你好;   借管理费用- 办公费贷库存现金   
193楼
2023-02-22 15:01:55
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 小飞蛾 发表的提问:
老师,做内账不用计提工资,直接发放工资行吗?借管理费用,贷现金,这样行吗
你好,可以的,你单位是当月支付当月的吗?
194楼
2023-02-22 15:17:23
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ pennie 发表的提问:
19年度把人员工资直接做成管理费用-工资,今年想调整为研发支出,应该怎么调整,会计分录怎么做
你好。这种情况需要把去年的账打开进行调整。红字冲减管理费用计入研发支出科目
195楼
2023-02-22 15:22:37
全部回复
pennie:回复轶尘老师 可以直接调整吗
2023-02-22 15:38:33
轶尘老师:回复pennie是的!你的理解正确!
2023-02-22 15:51:44
pennie:回复轶尘老师 那种利用以前年度损益调整科目 的怎么做
2023-02-22 16:09:30
轶尘老师:回复pennie高新技术企业认定 不通过以前年度损益调整 没有意义 因为是损益调损益
2023-02-22 16:25:21
pennie:回复轶尘老师 按每月红字冲减调整吗
2023-02-22 16:41:37
pennie:回复轶尘老师 借:应付职工薪酬,贷:管理费用-工资 借:研发支出 贷:应付职工薪酬, 这样做分录?
2023-02-22 17:00:16
轶尘老师:回复pennie把去年的账打开 然后再12月份做一笔红字调整
2023-02-22 17:24:24
pennie:回复轶尘老师 是一整年做一笔红字调整就可以了吗?
2023-02-22 17:38:13
轶尘老师:回复pennie是的!你的理解正确!
2023-02-22 18:02:15
pennie:回复轶尘老师 老师,再问一下,会计分录怎么写
2023-02-22 18:26:52
轶尘老师:回复pennie借:管理费用(红字) 贷:研发支出
2023-02-22 18:48:08
pennie:回复轶尘老师 这一个就行了吗?
2023-02-22 19:04:39

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