咨询
用现金直接发工资会计分录
分享
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ Cherish  发表的提问:
用现金支付生产车间临时工工资500元,会计分录借:生产成本500 贷:库存现金500 这样做会计分录可以吗?
学员你好,需要通过应付职工薪酬过度一下
226楼
2023-03-05 16:08:26
全部回复
Cherish :回复悠然老师01 是直接发的没有计提也要过渡一下吗?
2023-03-05 16:26:28
悠然老师01:回复Cherish 是的,需要过度一下
2023-03-05 16:46:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ ? dai子 发表的提问:
老师请问发工资从公账一笔一笔发,有一个60岁老人不会用卡,以备用金转出出纳私人卡,这个月的会计分录需要怎么做,因为上月计提工资是包含老人的,这月卡上没他的流水
你好,借其他应收款贷银行存款。
227楼
2023-03-05 16:29:03
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 酷酷的雪糕 发表的提问:
从工资总额中代扣100-300元敬老金,直接转入父母帐户上,如何做会计分录?
你好,扣下了时,贷其他应付款 付款时借其他应付款
228楼
2023-03-05 16:54:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 彦2013 发表的提问:
老师,做账的时候,11月份工资没有计提,12月份直接做的分录,发放11月份工资 借 管理费用 工资 贷 银行存款。12月份也没有计提工资,直接在12月份做的发放11月份工资 借 管理费用 贷 银行存款。从来没有计提过工资,在下月直接做的上月工资用费用发出去了,老师,现在应该怎么调账。
去年的就那样吧 今年开始按月计提 次月发放 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
229楼
2023-03-05 17:15:00
全部回复
彦2013:回复郭老师 老师,那去年12月份做账的时候没有计提12月份工资做的发放11月份工资,12月份那笔工资现在怎么做账
2023-03-05 17:41:45
郭老师:回复彦2013借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借利润分配贷以前年度损益调整
2023-03-05 18:10:24
彦2013:回复郭老师 老师,那如果不在20年调账,在19年12月怎么调账
2023-03-05 18:36:24
郭老师:回复彦2013上面第一个回复第一个分录
2023-03-05 19:01:48
彦2013:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 19:23:38
郭老师:回复彦2013不用客气的,我
2023-03-05 19:52:45
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 平安喜乐 发表的提问:
公司不计提应付职工薪酬,直接在次月发放。 会计分录应该怎么做 借:管理费用-社保/公积金 其他应收款-社保/公积 其他应收款-代扣个税 管理费用-工资薪金 贷:银行存款 这样写会计分录对么?个税这个分录没有把我
不大对的,个税就平不了了
230楼
2023-03-06 14:41:05
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 生动的唇膏 发表的提问:
3.承租人甲公司就某栋建筑物的某一层楼与出租人乙公司签订了为期10年的租赁协议,并拥有5年的续租选择权.有关资料如下: (1)初始租赁期内的不含税租金为每年5万元,续租期间为每年55 000元,所有款项应于每年年初支付: (2)为获得该项租赁,甲公司发生的初始直接费用为2万元,其中,15 000元为向该楼层前任租户支付的款项, 5000元为向促成此租赁交易的房地产中介支付的佣金: (3)作为对甲公司的激励,乙公司同意补偿甲公司5000元的佣金: (4)在租赁期开始日,甲公司评估后认为,不能合理确定将行使续租选择权,因此,将租赁期确定为10年. (5)甲公司无法确定租赁内含利率其增量借款利率为每年5%,该利率反映的是甲公司以类似抵押条件借入期限为10年、与使用权资产等值的相同币种的借款而必须支付的利率.为简化处理,假设不考虑相关税费影响. (P/A,5%,9) = 7.10782 要求:完成下列业务的计算并写出相应的账务处理会计分录(1)计算租赁付款额现值确认租赁负债和使用权资产. (2)以银行存款支付初始直接费用2万元。 (3)将已收的租赁激
你好,同学。 租赁付款额现值=55000%2B55000*7.10782=445930 租赁负债 445930-55000 使用权资产 445930%2B2 借 无形资产 445932 贷 长期应付款 445930-55000 银行存款 55000%2B2
231楼
2023-03-06 15:01:37
全部回复
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 顺利 发表的提问:
养老保险的会计分录是计提,借,管理费用货,应付职I薪酬还是直接计,借,管理费用货,现金
你好,建议通过应付职工薪酬科目过度下,以后方便统计查询。
232楼
2023-03-06 15:14:58
全部回复
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 有魅力的小蘑菇 发表的提问:
员工最后一个月工资不发直接抵扣社保公司部分和个人部分 这笔会计分录怎么做
你好,您的意思是不发工资,是没有,还是不发工资。
233楼
2023-03-07 13:52:37
全部回复
小惑老师:回复有魅力的小蘑菇还是这部分工资扣除社保
2023-03-07 14:04:53
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,一般纳税人取得的普通发票,直接做会计分录,借:管理费用 贷:库存现金 还是 借:管理费用 应交税费 贷:库存现金
您好 一般纳税人取得的普通发票,直接做会计分录, 借:管理费用 贷:库存现金
234楼
2023-03-07 14:20:02
全部回复
乐一:回复bamboo老师 增值税需要计提吗?直接交可以不
2023-03-07 14:33:16
bamboo老师:回复乐一增值税确认销售收入的时候需要单独计提
2023-03-07 14:52:57
乐一:回复bamboo老师 我这个月交上月的增值税,会计分录怎么做呢
2023-03-07 15:16:42
bamboo老师:回复乐一您上个月开具发票的时候分录怎么写的
2023-03-07 15:45:38
乐一:回复bamboo老师 借:主营业务收入 应交税费 贷:应付账款
2023-03-07 16:14:10
bamboo老师:回复乐一您开具发票 主营业务收入跟税费不应该是在贷方么?
2023-03-07 16:33:53
乐一:回复bamboo老师 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-03-07 16:48:14
乐一:回复bamboo老师 发错了
2023-03-07 17:04:17
bamboo老师:回复乐一那本月缴纳的 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款
2023-03-07 17:16:30
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 罗美仙 发表的提问:
生产车间人员差旅费会计分录借:生产成本-某产品-直接人工,贷:库存现金,是吗?
同学,你好。差旅费属于间接费用,直接计入制造费用,然后分摊。
235楼
2023-03-07 14:48:03
全部回复
罗美仙:回复钟存老师 不是生产车间管理人员,是生产工人,也直接计入制造费用-间接费用吗?
2023-03-07 14:59:29
钟存老师:回复罗美仙生产成本一般指的是直接成本,接接成本,一般计入制造费用。
2023-03-07 15:28:24
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 喜悦的草丛 发表的提问:
建设方直接发放工地农名工工资,工资款是转到农名工工资专户上,由银行代发,会计分录应该怎么做?
1、借:工程施工——合同成本——直接人工 贷:应付职工薪酬——工资 2、借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
236楼
2023-03-07 15:11:59
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 啥啥都好 发表的提问:
老师,请教一个问题 我公司购买了一批零星材料,用于每个工程。我直接计入:借:工程施工——直接费用 贷:库存现金 那我这个直接费用,期末要怎么结转呢? 分录怎么做呢?以下我做的分录是,借:主营业务成本 贷:工程施工——直接费用 这样对吗?
你好     借工程施工 -合同成本-材料费 贷库存现金      取得收入:借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 结转:借主营业务成本 贷 工程施工 -合同成本-材料费   是的 
237楼
2023-03-08 14:16:21
全部回复
啥啥都好:回复meizi老师 因为由于这批材料,每个工程都有用到的!我直接全部计入主营业务成本去核算,就可以了,对吗?老师
2023-03-08 14:51:32
meizi老师:回复啥啥都好你好      那你要分项目哦。  你下面 二级科目或者三级科目要设置项目名称来结转  
2023-03-08 15:02:38
啥啥都好:回复meizi老师 嗯嗯,明白了,谢谢老师的耐心解答!谢谢
2023-03-08 15:23:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 坚持 发表的提问:
因为开户行比较远,要用现金的时候现金会直接用网银汇到自己的卡中了,这种情况怎么做分录,可以直接借:现金贷:银行不?
这样直接做借款,借库存现金贷其他应付款 ,还有就是公司往个人账号转做借其他应付款贷银行
238楼
2023-03-08 14:31:25
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ ご丫丫︶ㄣ 发表的提问:
请问考勤扣款直接从工资中扣除,会计分录如何做?
会计分录就直接按照解除以后的金额计提就可以。
239楼
2023-03-08 14:39:30
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 会笑的眼睛 发表的提问:
做内账工资可以直接做发放分录,不做计提分录可以吗?
可以直接做发放分录,再计入费用处理
240楼
2023-03-08 14:45:35
全部回复
会笑的眼睛:回复江老师 比如我直接做的 借:管理费用-工资 贷:银行存款,这样可以吗?
2023-03-08 15:13:55
会笑的眼睛:回复江老师 这样做可以不老师?
2023-03-08 15:25:50
江老师:回复会笑的眼睛可以,内账无所谓的,直接计入费用处理
2023-03-08 15:54:18

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×