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用现金直接发工资会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 丰收季节 发表的提问:
1、过节发放员工福利物品,会计分录怎么做。2、购空调直接做固定资产不做摊销,会计分录怎么做
你好 1,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 2,你意思是不是购空调直接计入费用核算,不计提折旧的意思啊
196楼
2023-02-22 15:41:59
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丰收季节:回复邹老师 是的
2023-02-22 16:01:14
邹老师:回复丰收季节你好,空调是办公室用的还是职工宿舍用的?
2023-02-22 16:15:36
丰收季节:回复邹老师 办公室
2023-02-22 16:39:45
邹老师:回复丰收季节你好 借;管理费用 贷;银行存款等科目
2023-02-22 17:03:43
丰收季节:回复邹老师 我上月是这样做的借;管理费用 贷;银行存款等科,但有看到说要进下固定资产。1、借固定资产 贷银行存款 2、管理费用-折旧费 贷累计折旧 。我这月是不是要改改还是不要改
2023-02-22 17:30:00
丰收季节:回复邹老师 老师在吗
2023-02-22 17:49:39
邹老师:回复丰收季节你好,如果需要计入固定资产,那就需要把之前分录冲销,然后按购进固定资产,一次性计提折旧处理的
2023-02-22 18:12:07
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小白1111 发表的提问:
请问老师,我们是一家建筑劳务公司,成本主要是工人工资,因为大部分工人文化水平不高,所以采用的发现金模式,平时工资直接转账到老板个人账户记其他应收款,会计分录发放工资的时候可以直接借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-老板吗?
你好 是的 是可以的。
197楼
2023-02-23 14:30:37
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小白1111:回复答疑苏老师 之前看相关课程,说是这种支付工资的方式存在很高的风险,如果用现金有更为合理的支付方式吗
2023-02-23 14:46:49
答疑苏老师:回复小白1111你好 是的 提现的话是更为合理的支付方式。
2023-02-23 15:13:10
小白1111:回复答疑苏老师 老师,银行提现需要支付高额的手续费
2023-02-23 15:42:57
答疑苏老师:回复小白1111你好 银行存款提现一般是不需要手续费的。
2023-02-23 16:11:12
小白1111:回复答疑苏老师 好的,谢谢老师
2023-02-23 16:26:32
答疑苏老师:回复小白1111不客气 祝工作顺利哦!
2023-02-23 16:50:52
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.71w
引用 @ sasa 发表的提问:
支付给老板的工资怎么做会计分录,以前没有计提,这个月直接发放了
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
198楼
2023-02-23 14:47:49
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 那一扶微笑@只剩伪装 发表的提问:
基本户直接转钱到法人私户,1、摘要是备用金 ,会计分录这么写 ?2、是直接拿来给员工报销和发工资的?3、税务上从基本户转钱到私户有没有风险?
你好,借 其他应收款 贷 银行存款。可以直接拿来给员工报销和发工资的,你有银行回单就没事,备用金是合法的
199楼
2023-02-23 14:57:04
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那一扶微笑@只剩伪装:回复紫藤老师 不懂为啥要直接计入其他应收款,向法人借公司的款也是直接计入其他应收款
2023-02-23 15:23:29
那一扶微笑@只剩伪装:回复紫藤老师 是公司向法人借款,也直接计入到其他应收款
2023-02-23 15:42:59
紫藤老师:回复那一扶微笑@只剩伪装备用金,借 库存现金 贷 银行存款 ,这个也就可以
2023-02-23 16:07:48
紫藤老师:回复那一扶微笑@只剩伪装备用金,借 库存现金 贷 银行存款 要开现金支票
2023-02-23 16:34:56
那一扶微笑@只剩伪装:回复紫藤老师 现金支票是法人写吗?公司没有现金支票,其他应收账款不是往来款吗?
2023-02-23 16:48:49
那一扶微笑@只剩伪装:回复紫藤老师 可以给我解释一下,为啥要放到其他应收款了
2023-02-23 17:04:29
紫藤老师:回复那一扶微笑@只剩伪装现金支票是出纳写的
2023-02-23 17:15:21
紫藤老师:回复那一扶微笑@只剩伪装公司没有现金支票,取不了现金,
2023-02-23 17:33:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 学堂用户jjaabh 发表的提问:
2020年1月至6月,购入工程物资100万元,增值税13万元;发生运输费用5万元,增值税0.45万元;全部款项以银行存款付讫。施工期间,购入的工程物资全部用于工程建 设;确认的工程人员薪酬为30万元;支付其他直接费用39万元;领用本企业生产的水泥 一批, 该批水泥成本为20万元,公允价值为30万元。 编制领用自产水泥时的会计分录?
您好 借:在建工程 20 贷:库存商品 20
200楼
2023-02-23 15:11:46
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图图*老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 学堂用户xrmdwx 发表的提问:
2020年1月至6月,购入工程物资100万元,增值税13万元;发生运输费用5万元,增值税0.45万元;全部款项以银行存款付讫。施工期间,购入的工程物资全部用于工程建 ‌ 设;确认的工程人员薪酬为30万元;支付其他直接费用39万元;领用本企业生产的水泥 ‌ ‏一批, 该批水泥成本为20万元,公允价值为30万元。 ‌ 编制领用自产水泥时的会计分录? ‌ ‏ ‌
你好,领用本企业生产的水泥用于在建工程,不视同销售,按成本价领用 借:在建工程20 贷:库存商品20
201楼
2023-02-23 15:35:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 曾曾 发表的提问:
公司三月份成立,在3月中旬就提前用现金支付给第三方交员工社保,这笔会计分录怎么做?还有四月份发工资,这笔社保要从员工工资中扣除,分录怎么做呢?
一、付款时 借:其他应付款——XX公司 贷:银行存款 二、代扣社保时 借:银行存款 贷:其他应付款——XX公司
202楼
2023-02-24 14:39:37
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曾曾:回复江老师 不好意思,没听懂
2023-02-24 15:24:52
江老师:回复曾曾第三方开具发票后,凭发票冲其他应付款,再入管理费用——社保费(或劳务费),属于劳务派遣
2023-02-24 15:38:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
私帐发工资或现金发工资,员工签名清单可以做凭证吗?各和会计分录
你好,签名的工资表可以作为附件 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
203楼
2023-02-24 14:44:48
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 路漫漫其修遠兮 发表的提问:
新接手了一家公司,之前一直都是本月发放上月15-----本月16的工资,而且直接就做了一笔分录:借管理费用,贷库存现金。在12月份发工资的时候工资表突然又变成了11.1----11.30,而且她的分录是:借管理费用,贷应发工资;借应发工资,贷库存现金。他这样做,完全是费用胡乱匹配费用。现在还在做一月份的账,应该怎么处理?
你就按他分的时间做,然后让他把中间的差额补进来,补一笔分录,把应发和实发数据对上就行
204楼
2023-02-24 15:00:03
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路漫漫其修遠兮:回复赵英老师 具体怎么补啊?麻烦老师了
2023-02-24 15:21:07
路漫漫其修遠兮:回复赵英老师 我能不能做一月份账的时候只做半个月的工资
2023-02-24 15:43:59
赵英老师:回复路漫漫其修遠兮做多少金额根据当月实际从公司账户上支出的金额是多少来做,因为最后你账户上银行存款的的余额要与银行存款上的余额是相等的
2023-02-24 16:07:12
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 文英 发表的提问:
发工资备用金的20000元,从公司账户转到出纳私人卡上。工资 2月份时计提,三月份时发的。发工资的钱直接转账到出纳私人卡上的,发时出纳直接转到员工微信的。分录 借记其他应收款 贷银行存款 发时借记应付职工薪酬 贷其他应收款,对吗?发放时要把钱取出,直接现金发?
你好,不需要钱取出来的,可以用**,但是工资表上最好有员工的签字。你的分录是对的,为你点赞。
205楼
2023-02-24 15:22:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 必拿下! 发表的提问:
你好,小规模企业是工程服务类型,需要采购直接材料,和支付直接人工费用,怎么做会计分录?
你好,购买材料,借;原材料,贷;银行存款 领用材料,发生人工,借;工程施工,贷;原材料,应付职工薪酬 支付人工费用,借;应付职工薪酬,贷;银行存款
206楼
2023-02-24 15:39:04
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 提子饼干 发表的提问:
跨年的会计分录发现错误,还能直接红充更正吗?
你好,不涉及损益,可以直接红冲更正的。
207楼
2023-02-27 14:24:56
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 火龙果 发表的提问:
平时工资金额小,用现金发放,年终奖金额大,从对公直接转给员工,会有什么影响吗?
实际业务的没有影响
208楼
2023-02-27 14:37:08
全部回复
火龙果:回复郭老师 如果3月份才发放年终奖,已经在2月申报年终奖金了,这个情况怎么处理,❓
2023-02-27 14:53:27
郭老师:回复火龙果你申报和你发的一致吗?一致的可以
2023-02-27 15:18:57
火龙果:回复郭老师 一致啊,提前申报也可以,❓
2023-02-27 15:46:07
郭老师:回复火龙果可以,有的就是按照计提的申报的,不看发放月份
2023-02-27 16:13:47
火龙果:回复郭老师 提前申报的账务处理有什么需要注意的吗?
2023-02-27 16:34:44
郭老师:回复火龙果你确定你们能发下的和你账上的一致就可以
2023-02-27 16:54:48
火龙果:回复郭老师 还有个问题,就是税率又有新调整了,16降到13.涉及的行业和时间出来了吗?
2023-02-27 17:13:40
郭老师:回复火龙果暂时还没有,文件还没下发
2023-02-27 17:36:25
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ jenny.jiang 发表的提问:
公司发工资是以现金发放的,但是每月的工资扣除社保后,都是有小数点的,现金发放的话。这个小数点没办法发放。这个怎么解决啊,会计分录是什么
您好,这个就按小数点后面的金额实际已发放了处理即可。
209楼
2023-02-27 14:50:33
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jenny.jiang:回复王雁鸣老师 打个比方。,3000,24元,这个现金没办法发完呀
2023-02-27 15:15:28
王雁鸣老师:回复jenny.jiang您好,直接发3000,剩下的0.24不用发了,直接做账的时候,就按3000.24处理即可。
2023-02-27 15:27:36
陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 人生如水 发表的提问:
当月工资当月现金发放是不是就不用计提?直接做借:应付职工薪酬 贷:库存现金
你好,按要求所有工资都需要计提的,通过应付职工薪酬核算。你的分录是按先计提处理的
210楼
2023-02-27 15:19:04
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