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其他应收款核销的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 紫炫翎 发表的提问:
遇到现金盘盈的会计分录是这样操作么?1.借:待处理财产损益 100 贷:现金盘亏 100审批后2.借:其他应收款-张玉 100 贷:待处理财产损益 100
你好,你给出的分录是现金盘亏啊,而不是盘盈 盘盈是 借;库存现金 贷;待处理财产损益 借;待处理财产损益 贷;其他应付款或营业外收入
16楼
2022-12-13 12:43:39
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Zmj 发表的提问:
我单位账面亏损,但股东要提前拿周转金分红,已经分了,会计分录我还怎么做?因为未到分红时候,所以我想找挂在其他应收款上,行吗?到时候能分的时候,我在给他们平账
借:利润分配-分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
17楼
2022-12-13 13:50:20
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Zmj:回复三宝老师 这样可以吗?没到分红时候就分了,下次分的时候我还得把这次的分红扣回来,属于提前预支分红款了
2022-12-13 14:22:10
三宝老师:回复Zmj可以这么处理,你这属于预分配,这样可以和个税等衔接。
2022-12-13 14:44:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.85w
引用 @ 小红姐,加油! 发表的提问:
老师有个网来的账我有点弄糊涂了,麻烦帮我解答下:珍馐和亦顺轩二家公司是内部往来挂钩,在亦顺轩借给员工A一笔500块,结果报账报在了珍馐公司,现在需要把亦顺轩的500调到珍馐,然后员工的账科目用的是其他应收款—B员工,相对珍馐我的会计分录做成:借:内部往来(亦顺轩)500 贷:其他应收款(B员工)-500 相对亦顺轩我的会计分录做成:借:其他应收款(B员工)500 贷:内部往来(珍馐)-500 这样对吗?
你这个分录不平 亦顺轩借给职工500块钱,他当时的分录应该是借其他应收款-员工贷现金。 珍馐他报销给职工的分录是啥
18楼
2022-12-13 15:04:03
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小红姐,加油!:回复郭老师 这是与员工的二家内账的余额,我现在要调平了,分录怎么做,本来是想细调,现在来个总的余额调也是可以的,
2022-12-13 15:28:04
郭老师:回复小红姐,加油!你这个是那个公司的明细余额 第二个看出来珍馐的
2022-12-13 15:42:10
小红姐,加油!:回复郭老师 第一个是亦顺轩的,就是亦顺轩与珍馐二个账套,他们之间用往来来做账
2022-12-13 16:11:17
郭老师:回复小红姐,加油!员工拿回发票来了吗?如果拿回来了,珍馐借费用贷其他应收款员工。
2022-12-13 16:29:22
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩把之前做的都红冲。 因为和他一点关系都没有。
2022-12-13 16:48:31
小红姐,加油!:回复郭老师 我现在是要把员工二边的账调平了,分录怎么做
2022-12-13 17:03:37
小红姐,加油!:回复郭老师 但是我们出纳就是把他的报销凭证装订错了,所以就只想通过凭证来调平下
2022-12-13 17:21:22
郭老师:回复小红姐,加油!珍馐借费用贷其他应收款员工。 这个平了吧
2022-12-13 17:37:48
郭老师:回复小红姐,加油!是不是已经平了呢 一个一个的看
2022-12-13 17:56:21
小红姐,加油!:回复郭老师 我是想把珍馐多付的1895调到亦顺轩少付员工的1895,调平了
2022-12-13 18:24:19
小红姐,加油!:回复郭老师 要从二家账上看这个员工的借款余额是平的为零
2022-12-13 18:52:37
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩 借其他应收款借xx费用负数 两个都平了
2022-12-13 19:21:36
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 威力无敌 发表的提问:
调整年初其他应收款会计分录
同学您好,您具体是什么情况需要调整
19楼
2022-12-13 16:33:16
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 机智的大叔 发表的提问:
老师您好,收到其他应收款及利息会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他应收款 其他业务收入 销项税额
20楼
2022-12-13 17:24:39
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发发发发发 发表的提问:
假如快递公司有下面的加盟店,他们被罚款了。我们是中转部,上海总部罚款从我们中转部账款上扣款。实际上这个钱要加盟店出。这个会计分录要怎么做?是其他应收款嘛?
你好 借其他应收款-某加盟店 贷银行存款 还给你到时借应付账款 贷银行存款 其他应收款
21楼
2022-12-13 17:50:45
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发发发发发:回复meizi老师 中转部账务这样处理可以吗
2022-12-13 18:13:26
meizi老师:回复发发发发发你好 可以的 你是走的其他货币资金垫付的嘛
2022-12-13 18:29:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ sandy 发表的提问:
公司收到一笔其他应收款,可以拿来冲抵收据金额吗?会计分录可以怎么做
你好,直接做收款分录就是了,借;银行存款等科目,贷;其他应收款
22楼
2022-12-13 18:14:24
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sandy:回复邹老师 是的,那么这笔收入可以拿来抵掉收据金额吗?
2022-12-13 18:31:52
邹老师:回复sandy你好,这个是收到其他应收未收的款项,不是收入 啊 你所指的拿来抵掉收据金额,这个是什么意思?能举例说明一下?
2022-12-13 18:50:44
sandy:回复邹老师 不是要发票才可以入帐吗 但是现在手头有一些没有发票的收据 这部分可以怎么处理
2022-12-13 19:10:58
邹老师:回复sandy你好,这个是往来款,是不需要发票就可以入账的
2022-12-13 19:25:27
sandy:回复邹老师 好的老师,明白了。但如果平时手里守着收据属于费用的要怎么入帐
2022-12-13 19:54:03
邹老师:回复sandy你好,是费用没有按规定取得发票的意思?
2022-12-13 20:07:22
sandy:回复邹老师 是,就是没有发票 都是这收据小票来的
2022-12-13 20:36:12
邹老师:回复sandy你好,做无票费用支出,汇算清缴做纳税调增处理就是了
2022-12-13 20:54:34
sandy:回复邹老师 无票费用支出的分录怎么做?
2022-12-13 21:21:11
邹老师:回复sandy你好,借;管理费用等科目,贷;库存现金等科目 只是这个分录后面费用发票作为附件
2022-12-13 21:45:38
sandy:回复邹老师 老师说的纳税调增这个在汇算清缴里面要怎么做?
2022-12-13 22:08:25
邹老师:回复sandy你好,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次做纳税调增处理
2022-12-13 22:36:41
sandy:回复邹老师 就是把这部分的费用填上是吗
2022-12-13 23:05:12
邹老师:回复sandy你好,这部分费用需要填写账载金额,而税收金额是0
2022-12-13 23:28:57
sandy:回复邹老师 明白了 谢谢老师
2022-12-13 23:45:02
邹老师:回复sandy不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-14 00:04:22
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
其他应收款借给个人的款,现在收不回,超过3年以上,现在要处理,怎么做费用处理?会计分录怎么做?
您好,分录,借:营业外支出-坏账损失,贷;其他应收款。
23楼
2022-12-13 18:43:56
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申屠虹旭:回复王雁鸣老师 无法收回的应收账款也是这样操作吗?要不要转利润分配?
2022-12-13 19:04:59
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,是的,也这样操作。要转本年利润,不转利润分配,年底再转利润分配。
2022-12-13 19:17:53
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 是以前年度的,
2022-12-13 19:32:55
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,是的,以前年度的也是这样操作的。
2022-12-13 19:48:55
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 我在审计,要做到2016年去的,可不可以做以前年度损益调整科目,再做利润分配―未分配利润
2022-12-13 20:18:35
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,可以的。
2022-12-13 20:45:53
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 积极的小蚂蚁 发表的提问:
其他应收款贷方有余额时,银行付款时如何做会计分录,谢谢!
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
24楼
2022-12-13 18:49:30
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大老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 米小强 发表的提问:
员工一月份工资正常扣个人承担部分社保,但是公司实际是在二月份一次性扣缴一月和二月的。这样在做一月份账的时候工资表中其他应收款-社保余额比一月份缴纳的多,如何做会计分录。请老师指导
你好同学 这样的话二月份不就平了吗?因为你一月份一次性扣了两月的。二月份时候在看没有其他问题的话,应该是能对上的。
25楼
2022-12-13 18:56:59
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米小强:回复大老师 一月份工资只扣缴一个月的,二月份也是只扣一个月的,只是公司是在二月份一下缴纳两个月。但是目前账上其他应收款-社保这个科目余额和二月份工资表中实际员工承担部分不符合,差额正好是一个人的社保。不知道账务如何处理
2022-12-13 19:13:02
大老师:回复米小强你好同学,那得找一下那一个人的社保差哪里了,正常情况下如果两个月都一样的话,你只是一个月一下交了两个月的,但是最终合起来看一二月月末的数应该是正好能对上的。你查查某一个月是不是增减人员了,你这个数正好差一个人的数应该很好查找原因的,查出来原因才能调账的,不知道原因的情况下调整,一是没有依据,二是你后期也容易乱
2022-12-13 19:24:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 蔡蔡ai 发表的提问:
比如员工社保12月份公司支付时把员工承担计提为其他应收款-个人社保,1月份扣取是在工资里面扣取的,要怎么写会计分录。跟工资一起发放时扣的
您好!借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金。
26楼
2022-12-18 19:01:22
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蔡蔡ai:回复宋生老师 跟工资分录做一起还是单独做?
2022-12-18 19:23:29
宋生老师:回复蔡蔡ai您好!发放工资的时候一起做。
2022-12-18 19:44:18
蔡蔡ai:回复宋生老师 比如工资实际发放1000社保上个月扣取200,这样怎么做
2022-12-18 20:05:43
宋生老师:回复蔡蔡ai您好!借借应付职工薪酬10000 贷其他应收款200 现金9800
2022-12-18 20:33:45
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 大氣俠 发表的提问:
老师你好,之前的财务人员把3年前的员工结算工资做在其他应收款中,应该怎么调整处理?员工都已经离职。请告诉我会计分录,和相关的税务风险。
你好 这个结算工资 是应该发给员工的吗 怎么是做到其他应收款。 不是做其他应付款
27楼
2022-12-18 19:08:27
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蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 聪慧的白昼 发表的提问:
去年产生的其他应收款用来支付今年的费用也要做预算会计分录吗?
你好,你说的预算会计分录指的是什么?不太明白
28楼
2022-12-18 19:24:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.85w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
老师帮我看一下,这样的会计分录正确吗?其他应收款如何冲掉?
你之前暂估是正数,你这的红冲应该没有余额了
29楼
2022-12-18 19:38:58
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宜昌邦盈会计事务有限公司:回复郭老师 其他应收款没有冲掉,下面是应交税金
2022-12-18 19:54:35
郭老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司找你暂估的分录,下面是收到发票的分录
2022-12-18 20:06:11
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问:
老师收不回来其他应收款怎么做会计分录?
你好 借 营业外支出 贷 其他应收款
30楼
2022-12-19 16:29:23
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