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核销其他应收款的会计处理
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 拼搏的汽车 发表的提问:
老师你好,我有个股权转让的事情想咨询下,就是A公司对B公司原有投资1460万,占股73%,B为A公司的子公司,截至目前A公司对B公司有其他应收款700万,这七百万我们想着也收不回来了,打算做增资处理,如果增资后,我司对武汉公司投资为2160万,占股80%,其他股东无追加投资。 后期有新股东C加入,投资600万,由于B公司现在账面是亏损的。股东们经协商后同意C股东以600万持股51%, 问题1,财务应该怎么处理才能让C股东进来投资600万,能刚好持股51%? 问题2,C股东投资后持股比51%,A公司将无法控制B,B不是A的子公司,公司A账务处理要怎样的。。
收不回来了还要做增资吗
196楼
2023-02-27 15:50:59
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拼搏的汽车:回复朴老师 公司是打算这么处理,那可以怎么处理,请给建议
2023-02-27 16:36:36
朴老师:回复拼搏的汽车收不回来了还继续做增资你们领导同意就可以,继续做长期股权投资就行了
2023-02-27 16:56:05
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 汉丰湖的鱼 发表的提问:
我们公司想把总公司与分公司的报表合并,因为之前总公司转入分公司的钱都是挂的往来款(其他应收、应付,我们分公司都是独立核算),我们想通过报表合并把总公司对分公司的其他应收款-分公司的款项直接转成总公司的损益,这个应如何做账务处理呢?
您好,分公司独立核算的话您们合并报表直接抵消内部往来,总分公司的其他应收款和其他应付款可以直接抵消,不是抵消损益。就是在合并资产负债表中把总公司对分公司的其他应收款-分公司的款项与分公司对总公司的其他应付-总公司的款项借贷相抵就行了。
197楼
2023-02-28 14:29:04
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汉丰湖的鱼:回复董老师 不是母子公司 总分公司也可以吗
2023-02-28 15:04:48
董老师:回复汉丰湖的鱼分公司独立核算的话可以,只是不涉及少数股东权益。
2023-02-28 15:32:31
汉丰湖的鱼:回复董老师 之前有问了下其他朋友,说是年底汇算清缴的时候税务系统后台会直接合并报表,我们这边只需要提交一个所得税分摊比例。因为我老板是想每个月都能直接在一个报表上看到所有的盈亏数据。(我们总公司和分公司是独立核算的,账务也是分开做分开报税的)这个怎么处理呢
2023-02-28 15:43:37
董老师:回复汉丰湖的鱼我跟您说的是您合并报表范围的做法,是内部合并报表,考察利润的做法,就是你们老板要看到的所有的盈亏数据。您在总公司税务报道的时候做了总分机构的登记,那么就有分摊比例,税务局会核定,所得税分摊汇算清缴这个您必须去跟税务局协商看怎么操作。
2023-02-28 16:05:30
汉丰湖的鱼:回复董老师 好的 谢谢
2023-02-28 16:33:06
董老师:回复汉丰湖的鱼不用客气,满意的话给个好评,谢谢
2023-02-28 16:54:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 静丽 发表的提问:
老师转账备注填了劳务费,账务处理可以做成其他应收款备用金吗,到时对方拿票回来报销行吗
你好 你们实际业务是什么 你支付出去了就走费用成本了
198楼
2023-02-28 14:54:18
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静丽:回复meizi老师 可是现在我想做成备用金,因为出去了没有工资表,这样可以吗
2023-02-28 15:31:05
meizi老师:回复静丽你好 但是备注是劳务费 你要和你实际业务一致 不要随意备注的 那你先挂其他应收款
2023-02-28 15:50:50
静丽:回复meizi老师 就是这笔义务以后就没有工资款,就做其他应收款行吗,然后对方拿票来冲
2023-02-28 16:10:34
meizi老师:回复静丽可以 你先挂往来 再拿发票来冲
2023-02-28 16:33:33
静丽:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-02-28 16:53:56
meizi老师:回复静丽不客气 满意请给予评价
2023-02-28 17:14:33
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 潇潇 发表的提问:
老师,我们是监理集团公司下设分公司,独立核算,没有独立法人资质,导致很多标投不了,领导操作是,集团公司签合同,合同打款账号和公司为分公司,付款方最终收的集团的发票,款打到分公司,我的会计处理是,借银行存款,贷其他应付款,我们公司又将收到的这些款项用于支付分公司各项管理费用,想问1,这种操作涉及的税务风险有什么?2,最终销户时会带来什么问题?
同学你好 分公司给你们开发票吗
199楼
2023-02-28 15:05:56
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潇潇:回复朴老师 我们是分公司呀
2023-02-28 15:41:51
潇潇:回复朴老师 分公司给集团也不开发票
2023-02-28 16:08:21
朴老师:回复潇潇独立核算的不开发票没法税前扣除的
2023-02-28 16:35:58
潇潇:回复朴老师 你说的啥意思,,就我们分公司收的集团的钱,用于支出了,但是无法税前扣除?
2023-02-28 16:58:59
朴老师:回复潇潇是集团没法税前扣除 分公司付出去有发票就可以税前扣除
2023-02-28 17:20:51
潇潇:回复朴老师 1,集团确认的收入,收入不牵扯税前扣除的呀。2,不管集团,就上述情况对分公司有什么风险,分公司销户时会不会有隐患
2023-02-28 17:40:13
朴老师:回复潇潇集团做收入直接缴税就行了 2.付出去没有发票要调增
2023-02-28 17:54:15
潇潇:回复朴老师 不是的呀,,我是说这样子光收钱,用收的钱又支了日常开销对分有没有风险,我不是说那种基础的有票没票,缴税什么的问题,是问这种模式对公司有没有影响,另外影响不影响销户
2023-02-28 18:15:36
朴老师:回复潇潇这个没有什么影响的
2023-02-28 18:43:46
潇潇:回复朴老师 好的,谢谢
2023-02-28 19:11:22
朴老师:回复潇潇 满意请给五星好评,谢谢
2023-02-28 19:28:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ l̶o̶v̶ღ 发表的提问:
审计时发现:12月收款009号凭证:借:库存现金1690贷:其他应付款1790附件是一张财务科开具的收据,内容是收李某某交来购买原材料款1960元。请问,会计处理是否正确,如不正确,怎么作审计调整。
生产企业的可以的
200楼
2023-02-28 15:25:02
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 等风来 发表的提问:
员工受伤了,保险公司给打了500快钱,当时做账时,借银行存款,贷其他应收款,现在员工来要钱,就给打了一个收据,给怎么做账务处理?
你好,您上面分录做错了借银行存款,贷其他应收款 借:银行存款 贷:其他应付款
201楼
2023-02-28 15:44:59
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等风来:回复小惑老师 这是他们以前遗留下来的,还有余额,所以我就沿用了,老师,现在人家就拿个收据过来要钱,我怎么做账户处理啊
2023-02-28 15:57:00
小惑老师:回复等风来你先调一笔账, 借:其他应收款、贷:其他应付款 就给你写个收据就可以,这个就是你代收的
2023-02-28 16:19:12
等风来:回复小惑老师 老师,我上边的其他应付款是保险公司,你的其他应收和应付分别对应的是什么啊
2023-02-28 16:42:13
小惑老师:回复等风来其他应收-保险还是你之前挂的,其他应付款-个人
2023-02-28 16:55:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
我们举办了一个活动,费用由母公司承担,我司员工从我们公司借款2万,用现金发给活动的专家,专家领款有一个签字表,还有领款金额,之前借款账务处理是,借其他应收款员工借款贷银行存款,现在员工要来凭领款签字表把欠款冲了,本来这笔费用是母公司承担,我还怎么处理
你好; 要开票哈。 专家要开票给你们做账的; 不然母公司那边是无法税前扣除的
202楼
2023-03-01 14:39:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 归零 发表的提问:
之前单位实缴验资的时候,找的一个中介的验资单位,对方把钱转到我们股东的个人卡上,然后股东把钱转到公户,账务处理是:借:银行存款 贷:实收资本 。验资完成后,再从公户转到对方指定的单位账户,也就是公对公转的,相当于撤资了,账务处理做的是:借:其他应收款--某某单位 贷:银行存款,请问这样处理的结果就是,其他应收款上一直挂的有这笔钱,这样的账务处理合适吗?
你好,验资后又转出,只能是挂账其他应收款的
203楼
2023-03-01 14:45:34
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归零:回复邹老师 哦哦,那老师这样的话,那些验资机构是怎样处理的呢?
2023-03-01 14:57:18
邹老师:回复归零你好,验资机构做其他应收款收回就是了
2023-03-01 15:08:11
归零:回复邹老师 哦哦,好的!那我们撤资那个就只能是一直挂到其他应收款,没有其他办法了是吗
2023-03-01 15:35:42
邹老师:回复归零你好,是的,只能是这样 垫资撤回就只能挂账其他应收款的
2023-03-01 15:53:02
归零:回复邹老师 哦哦,好的。是不是验资机构无论以个人名义还是公司名义转给我们股东,后面撤资公对公转的话,都是做其他应收款收回就可以了
2023-03-01 16:13:31
邹老师:回复归零你好,是的,验资后撤回就需要通过其他应收款科目核算的
2023-03-01 16:24:54
归零:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-01 16:54:47
邹老师:回复归零不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-01 17:15:17
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 等风来 发表的提问:
员工受伤了,保险公司给打了500快钱,当时做账时,借银行存款,贷其他应收款,现在员工来要钱,就给打了一个收据,给怎么做账务处理
你好,当时做账应该是 借:银行存款 贷:其他应付款—个人 现在要钱时做上述相反分录。
204楼
2023-03-01 15:04:53
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 发表的提问:
对公的资金打到私卡上 用私卡来发工资和报销 外账做的科目是 借:其他应收款-内部往来-A 贷:银行存款 现在其他应收款-内部往来-A有借方余额500万,现在换了一张卡 要把A的往来挂到B上面 请问要做什么单子比较好账务处理
自己摘要写清楚就可以 ab是一个
205楼
2023-03-01 15:21:03
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静:回复郭老师 不是同一个人呀
2023-03-01 15:42:01
郭老师:回复那是怎么回事?债权转让?你有委托书吗
2023-03-01 16:05:35
静:回复郭老师 就是债权转让
2023-03-01 16:31:04
郭老师:回复让对方出委托书,
2023-03-01 16:41:23
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 力量 发表的提问:
公司公公户退回的5万元保证金怎么账务处理?当时是用个人户转过去的?挂在其他应收款下的话,之前没有往来怎么消掉这个账户
您好,退回时,借:银行存款,贷;其他应付款,原来没有入账的话,以后使用现金退回去就消账了。
206楼
2023-03-01 15:44:59
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力量:回复王雁鸣老师 老师,退回去用什么做为原始凭证
2023-03-01 16:10:12
王雁鸣老师:回复力量您好,退回去用对方打的收到条做原始凭证即可。
2023-03-01 16:34:29
力量:回复王雁鸣老师 老师,那这个算不算白条呀
2023-03-01 16:53:54
王雁鸣老师:回复力量您好,这个不算白条的。
2023-03-01 17:09:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 远方 发表的提问:
新注册的公司,股东未认缴投资款,要不要做分录(借:其他应收款 贷:实收资本)?还是不做账务处理?
你好,认缴没有实际缴纳,不需要做任何分录的
207楼
2023-03-02 15:14:43
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 维维 发表的提问:
老师,您好!想请教下我们公司的伙食费有应收回子公司您部分费用,如何进行账务处理才对?(平时与子公司韪通过其他应收款挂的账)
你好,借管理费用-福利费,贷应收账款-子公司
208楼
2023-03-02 15:27:30
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维维:回复小洪老师 您好,老师,如果 贷:其他应收款,那不是应收减少了吗?是我要向子公司收回的款项哦
2023-03-02 15:50:37
小洪老师:回复维维你好,是你还没收回来的呀。借应收账款,贷管理费用-办公费,拿去冲管理费用
2023-03-02 16:14:58
维维:回复小洪老师 是还没有收回的,在挂账时的,借:其他应收款 贷:管理费用_伙食费对吗?伙食费怎么记办公费呢,老师?
2023-03-02 16:33:01
小洪老师:回复维维你好,老师打错字了,是福利费,你看我上面第一个分录,打错了字。借其他应收款,贷管理费用-福利费
2023-03-02 16:44:06
维维:回复小洪老师 嗯,好的谢谢老师
2023-03-02 17:02:14
小洪老师:回复维维还是很抱歉,打错字了,好的同学不客气。
2023-03-02 17:26:58
维维:回复小洪老师 老师,因为我们平常与子公司间都通过其他应收款挂账的,那现在挂伙食费也用其他应收款对吗?
2023-03-02 17:52:21
小洪老师:回复维维你好,这不是你们主要经营的,不属于应收的范围,挂其他应收合理的
2023-03-02 18:14:07
维维:回复小洪老师 谢谢老师
2023-03-02 18:35:09
小洪老师:回复维维好的,同学不用客气
2023-03-02 19:04:38
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 香菇凉 发表的提问:
2月社保公司在减免文件之间就交了,然后现在社保局那边把多交的社保放到暂存款没有退回来,我要怎么做账务处理?冲销之前的分录,然后多交的部分计入其他应收款吗
可以的,可以计入其他应收款
209楼
2023-03-02 15:32:53
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香菇凉:回复辜老师 那我是要再增个明细科目吗,社保暂存款?
2023-03-02 15:55:38
辜老师:回复香菇凉是的,可以增设这个明细科目
2023-03-02 16:15:25
香菇凉:回复辜老师 老师,我不想冲销,直接把多支付的社保在借方做负数,那么其他应收款贷方负数可以吗?
2023-03-02 16:30:01
辜老师:回复香菇凉这样也是可以的额
2023-03-02 16:55:09
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 幸福的翅膀 发表的提问:
会计事务所审计调整:借:其他应收款10000元,贷:事业支出10000元,因为审计是跨年度的,收到审计报告后如何账务处理
借:其他应收款 贷:以前调度盈余调整。
210楼
2023-03-02 15:46:23
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