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核销其他应收款的会计处理
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 忧伤的手套 发表的提问:
银行存款是个人借去代发工资,但财务账务处理时没有经过其他应收款,直接用的银行付款,现怎么chu li
你补写上去就可以了,同学
181楼
2023-02-22 15:33:51
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 1069218076 发表的提问:
公司转账给个人备用金,怎么账务处理?是借:其他应收款,贷:银行存款吗?这个其他应收款后期不冲掉,是要交税吗?
后期这个个人不是用于公司吗,要是用于买东西可以做借xx贷其他应收款就可以
182楼
2023-02-22 15:45:07
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1069218076:回复maize老师 是用于公司开支啊,是借:其他应收款,贷:银行存款吗?这个后期怎么冲掉?
2023-02-22 16:02:23
maize老师:回复1069218076用于公司开支,你买东西就做借xx贷其他应收款这个不是平了吗
2023-02-22 16:24:45
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 610801988 发表的提问:
收到国税退税账务处理是否合理? 借:银行存款10 贷:其他应收款10 然后其他应收款怎么结转了? 借:其他应收款10 贷:其他收益10 对吗?
你好,税收优惠退款记入营业外收入核算
183楼
2023-02-22 16:02:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 1 发表的提问:
你好,其他人挂靠公司交社保时,其他人入账我做的账务处理是这样的,借 银行存款 贷 其他应收款-社保(个人承担) 这样的话账不平怎么办
您好 缴纳社保的时候 借:其他应收款-社保(个人承担) 贷:银行存款
184楼
2023-02-23 14:53:33
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 义气的太阳 发表的提问:
你好,其他人挂靠公司交社保时,其他人入账我做的账务处理是这样的,借 银行存款 贷 其他应收款-社保(个人承担) 这样的话账不平怎么办
其他人挂靠公司交社保时,应该全部的钱都是他来交。一般是先收钱后交社保,收到钱,借:银行存款 贷:其他应付款-社保 。缴纳时,借:其他应付款-社保 贷:银行存款 。
185楼
2023-02-23 15:10:12
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 大大 发表的提问:
我公司花费70万从上海一家公司拿到一个代理权,但上海公司给这个代理权开具的是收据还备注的是保证金,现在我公司又用这个代理权投资了自己控股的公司,这个怎么做账务处理我公司花费70万从上海一家公司拿到一个代理权,但上海公司给这个代理权开具的是收据还备注的是保证金,现在我公司又用这个代理权投资了自己控股的公司,这个怎么做账务处理 收到收据我是借其他应收款-保证金贷银行存款 关键是这个代理费投资的账务处理怎么做
你好! 借:长期股权投资 贷:无形资产…代理权
186楼
2023-02-23 15:20:22
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大大:回复蒋飞老师 但这个代理权没入账啊,之前是以保证金入账的
2023-02-23 15:48:53
大大:回复蒋飞老师 怎么做成无形资产呢?
2023-02-23 16:09:28
蒋飞老师:回复大大可以补充做分录 借:无形资产 贷:其他应收款
2023-02-23 16:38:37
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 拼搏的汽车 发表的提问:
老师你好,我有个股权转让的事情想咨询下,就是A公司对B公司原有投资1460万,占股73%,B为A公司的子公司,截至目前A公司对B公司有其他应收款700万,这七百万我们想着也收不回来了,打算做增资处理,如果增资后,我司对武汉公司投资为2160万,占股80%,其他股东无追加投资。 后期有新股东C加入,投资600万,由于B公司现在账面是亏损的。股东们经协商后同意C股东以600万持股51%,原来A公司将不再控股B公司. 问题1,A公司所涉及的账务处理有哪些,怎么做。
你好,同学。 增资 借 长期股权投资 700万 贷 其他应收款 700万 你后面的不处理,你这是成本法,只处理这个就是了的
187楼
2023-02-23 15:32:44
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拼搏的汽车:回复陈诗晗老师 股权转让不处理吗
2023-02-23 16:07:39
陈诗晗老师:回复拼搏的汽车你这是稀释,不是转让。 你这稀释,你的总的股本不变化,成本法下不处理。
2023-02-23 16:28:58
拼搏的汽车:回复陈诗晗老师 稀释也不用做任何账务处,我有点迷茫理
2023-02-23 16:51:17
陈诗晗老师:回复拼搏的汽车你总投资的金额是不变的。所以这里是不做处理的。
2023-02-23 17:14:36
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
商场对于商户水电费按实际发生额加损耗费和公共区域公摊费收,不属于转销售吧?故水电费账务处理是其他应收款吗?
是的,你的理解是正确的了
188楼
2023-02-23 15:53:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 月光下的凤尾竹 发表的提问:
老师,加油站储存充值卡,比如说,先充值100张面值1000的充值卡,要不要进行账务处理?怎么处理? 老师,如果充的时候不做处理,就会和系统的账对不上,如果是充值的卡给老总借支走了呢?怎么做分录?借 其他应收款 贷 ?
你好!可以在预付账款科目里核算,实际消费在做费用减预付,如果你们是加油站就在预收账款核算,如果一次性取得发票那你们又要按发票确认收入。
189楼
2023-02-24 15:08:04
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 雪白的蜜粉 发表的提问:
法人开办了两个企业,新公司的开办费是从另一个公司里出的,发票开的是新公司的,那旧公司公司应该怎样账务处理,记其他应收款吗
你好 发票开的是新公司 旧公司不用做账
190楼
2023-02-24 15:27:45
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雪白的蜜粉:回复答疑苏老师 但是这个费用是旧公司出的
2023-02-24 15:42:57
答疑苏老师:回复雪白的蜜粉你好 费用是旧公司出的 ,实际开办费属于新公司吗? 那么旧公司 借 其他应收款 贷 银行存款
2023-02-24 15:53:09
雪白的蜜粉:回复答疑苏老师 好的,明白了,谢谢老师
2023-02-24 16:15:05
答疑苏老师:回复雪白的蜜粉不客气 祝工作顺利哦!
2023-02-24 16:42:59
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ EM 发表的提问:
就是代扣的1月份的社保,在缴纳1月份社保的时候平? 不明白,假设我1月15号发了10万元工资(社保代扣后),2月5号要缴纳1月份的社保,单位部分4万元+个人部分2万元,之前会计做的账务处理是:发工资时的会计分录是“借:业务活动费(工资福利支出)12万元,贷:其他应付款2万元,财政拨款收入10万元”;缴纳1月份社保时“借:业务活动费(单位+个人)6万元,贷:财政拨款收入6万元” 他就是没冲,然后我要改他的记账凭证吗?,还是在我接收以后的时间进行调整
你好,同学。 你这个其他应付款错了 分录 是 借 业务活动费用 4 其他应付款 2 贷 财政拨款收入 6
191楼
2023-02-24 15:39:56
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EM:回复陈诗晗老师 还有之前的 代扣的一月份社保,在缴纳1月份的社保时候平吗?之前没冲,我要改他的记账凭证吗?还是我现在接手以后的时间调整吗
2023-02-24 16:25:00
陈诗晗老师:回复EM要的,他账做错了, 借 其他应付款 贷 业务活动费用
2023-02-24 16:39:45
晓枫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ HF芳 发表的提问:
公司转备用金到到出纳哪儿,出纳和会计都是做的四个项目的得备用金和账,出纳又把备用金转到各个项目负责人,各个项目到负责人又到会计这儿来报账,会计做账的时候公司转到出纳的钱 借:其他应收款 贷:银行存款 其他应收款后面无法挂项目呢?有项目名称核算怎么办?出纳把钱又转到各个项目负责人手上,怎么账务处理,项目明细应该怎么挂账?各个项目负责人到会计哪儿去报账合不合理?
你好,公司转备用金给出纳属于提现,借库存现金贷银行存款,出纳把钱给各个项目负责人时,借其他应收款挂各个负责人的名字为二级科目,贷库存现金
192楼
2023-02-24 16:00:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
我们举办了一个活动,费用由母公司承担,我司员工从我们公司借款2万,用现金发给活动的专家,专家领款有一个签字表,还有领款金额,之前借款账务处理是,借其他应收款员工借款贷银行存款,现在员工要来凭领款签字表把欠款冲了,本来这笔费用是母公司承担,我还怎么处理
同学你好 现在是子公司付款的吗
193楼
2023-02-27 15:08:32
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婷婷:回复朴老师 对,子公司借款垫付的
2023-02-27 15:58:27
朴老师:回复婷婷子公司做 借其他应收款 贷银行存款
2023-02-27 16:26:43
婷婷:回复朴老师 主要是费用呢,
2023-02-27 16:37:19
朴老师:回复婷婷同学你好 你们子公司的费用吗
2023-02-27 16:47:44
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 活泼的鞋子 发表的提问:
请问老师 我们公司有个分公司 为了成立分公司 我们前前后后花了200万,分公司在当月取消了,我们账上 挂着其他应收款--分公司200万 ,分公司注销了 我是不是 得这个月 做相应的 账务处理呀 ?我该怎么做账务处理呢
你好 你们收到分公司的钱 借 银行存款 贷 其他应收款
194楼
2023-02-27 15:24:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
11月份的进项票没有认证,计入的其他应收款,到19年1月份认证怎么做账务处理,如何编制分录
11月份怎么做的?分录。
195楼
2023-02-27 15:33:31
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