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失控发票账务处理会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 樱花雨 发表的提问:
老师:工资、社保、个税的账务处理,从计提到次月缴纳,请写会计分录
这个你看下下面这个图就是
226楼
2023-03-08 15:26:24
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樱花雨:回复maize老师 哪里有个图,
2023-03-08 15:44:47
maize老师:回复樱花雨1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保(公司负担)一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 一社保(公司负担)一公积金 (公负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担)应交税费一应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 一公积金 (公负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担)应交税费一应交个人所得 税贷:银行存款
2023-03-08 16:00:56
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
请问老师,对方遗失一张发票,是开给我们公司的,对方赔偿500元给我公司,求账务处理
你好,要对方去税局办理发票遗失手续,这张发票还是可以用的。以发票来入账。对方赔偿的500元。可以记入营业外收入
227楼
2023-03-08 15:35:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Zt。 发表的提问:
你好,我想问问如果以前年度的失控增值税专用发票,要进项税额转出补交增值税附加税。要调减成本,增加利润,补交所得税。那么本年度如何进行账务处理和会计分录?还是仅仅调表,而不进行账务处理呢
二、对于通过支付手续费等形式,购买虚开的增值税专用发票用于抵扣(移交稽查立案查处)的情况。 此类发票意味着没有真实交易,购买虚开的增值税专用发票,即其相应的“原材料”属于虚构。此时需会计调整,相应冲减原会计分录。由于其恶意虚开取得专用发票,故对其补缴增值税,不存在增加成本的问题,调账后实际增加了利润。 可参照会计分录如下: 会计分录 (一)如果是本年度:红字冲销原会计凭证分录 借:原材料等科目 【红字】 应交税费--应交增值税(进项税额)【红字】  贷:现金/银行存款/应付账款【红字】 因红字冲回进项,自然会产生应交增值税贷方余额,可借方转出未交增值税,贷方记未交增值税或增值税检查调整科目,实际是单纯进行了补税角度的处理,尚未涉及处罚。 借:应交税费--应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费--应交增值税—增值税检查调整 (二)如果是涉及以前年度调整:对于以前年度,补税的处理不影响利润,可直接借记红字进项,贷记增值税检查调整;同时对利润的影响在于对上年虚增存货导致的利润进行调整,可直接调整以前年度损益,调增权益。 1.调整进项及补增值税 借:应交税费--应交增值税(进项税额)【红字】 贷:应交税费--应交增值税--增值税检查调整 2.调整以前年度存货虚增及所得税 借:现金/银行存款/应付账款 贷:以前年度损益调整--主营业务成本 借:以前年度损益调整--所得税费用 贷:应交税费--应交所得税 借:以前年度损益调整--主营业务成本 贷:以前年度损益调整--所得税费用   利润分配--未分配利润 (三)支付滞纳金、罚款 补缴以前年度税金发生的罚款、滞纳金也应计入补缴当期“营业外支出”科目。 借:营业外支出 贷:银行存款来源:宁波国税 不是,还需要调账,要是这个都要求你们调 话,业务不是真实话,
228楼
2023-03-09 14:37:47
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小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 自由的白昼 发表的提问:
二、计算及账务处理题 2016年1月1日,星海公司支付价款526,730元(含相关税费)购入当日发行的面值为500,000元,期限为3年,票面利率为8%,于每年12月31日付息,到期还本的A公司债券并分类为以摊余成本计量的债权投资。星海公司在取得债券时确定的实际利率为6% 要求做出星海公司有关该债权投资的下列会计处理 (1) 编制购入债券的会计分录 (2) 采用实际利率法编制债券利息收入与账面余额计算表 (3) 编制各年年末确认债券利息收益的会计分录 编制债券到期收回本金的会计分录
你好同学 1借,债权投资-成本 500000 债权投资-损益调整26730 贷银行存款526730 2第一年 借,应收利息40000 贷,债权投资-损益调整8396.20 投资收益526730*6%=31603.80 第二年 借,应收利息40000 贷,债权投资-损益调整8899.97 投资收益(526730-8396.2)*6%=31100.03 第三年 借,应收利息40000 贷,债权投资-损益调整9433.83 投资收益(526730-8396.2-8899.97)*6%=30566.03
229楼
2023-03-09 15:04:14
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职称:
解题: 
引用 @ 2.20 发表的提问:
我公司2017年6月取得上游公司的专用发票,现得知上游公司存在虚开问题需做进项税转出,会计分录怎么做?是按失控票处理吗
学员你好,虚开是已经开票还是没有业务往来也开了发票?如果认证需要做进项转出,调整当时涉及的科目。
230楼
2023-03-09 15:32:59
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 花儿为什么这样红 发表的提问:
这张票怎么做外账账务处理?怎么做会计分录?
是买的预付卡呀? 借:预付账款 贷:银行存款
231楼
2023-03-12 16:57:19
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 赵照 发表的提问:
无票购进怎么入账?会计分录,及后续账务处理?
同学你好 可以暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估 汇算清缴之前来发票就行 没有发票就要调增
232楼
2023-03-12 17:05:12
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赵照:回复朴老师 那如果这个产品没收到发票 .我可以向外开票吗?
2023-03-12 17:18:09
朴老师:回复赵照可以的 暂估了就可以开
2023-03-12 17:32:39
赵照:回复朴老师 那暂估凭证需要哪些原始凭证吗
2023-03-12 17:49:23
赵照:回复朴老师 每月都要暂估吗,12月年末暂估一次可以吗。
2023-03-12 18:05:17
朴老师:回复赵照同学你好 这个你要是开发票就要暂估
2023-03-12 18:25:47
赵照:回复朴老师 那我收倒到票没收到票,汇算清缴以哪个时间为准呀,12月还是汇算清缴前都可以呢
2023-03-12 18:42:34
朴老师:回复赵照同学你好 这个就是你汇算清缴之前
2023-03-12 19:00:24
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小草 发表的提问:
以前年度已抵扣发票失控现要做进项税额转出,会计分录怎么做?
借:以前年度损益调整贷:应交税费
233楼
2023-03-12 17:10:26
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
假定A挂靠B接工程,B只收取管理费和相应的税金,余款再打给A!求B公司一整套账务处理会计分录。
建议系统学习一下真账实操房产建筑课程
234楼
2023-03-12 17:35:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ No 发表的提问:
请问老师:小区成立业主委员会,小区内业主共同所有的车库、活动室等的收入以及支出的账务处理适用什么会计制度呢,有没有这方面的会计分录
非盈利组织会计制度,参照非盈利组织课程学习吧
235楼
2023-03-13 14:04:56
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 毛小兔 发表的提问:
老师好,我想请教下政府会计制度下,公立医院的药品会计分录以及中草药进销差的账务处理
https://lx.kuaizhang.com/main_170/ 你好,你可参考这个
236楼
2023-03-13 14:32:26
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 花之心 发表的提问:
老师这个企业,这种发票如何做会计处理。分录如何写,谢谢
您好 请问是您单位为外单位提供提供建筑服务收到的发票么
237楼
2023-03-13 14:59:18
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花之心:回复bamboo老师 这是一张购进票
2023-03-13 15:36:49
bamboo老师:回复花之心请问是自己单位购进设备安装么?
2023-03-13 15:48:13
花之心:回复bamboo老师 老师这是朋友的,不是我的。发票上写的是建筑服务设备安装
2023-03-13 16:17:39
花之心:回复bamboo老师 他们好像也会购进设备进行安装
2023-03-13 16:29:30
花之心:回复bamboo老师 如果假设购进的是服务应该怎样处理
2023-03-13 16:56:00
bamboo老师:回复花之心要看购进的服务是用于什么项目 如果自己单位设备安装计入在建工程 如果是建筑单位为其他单位提供建筑服务收到 计入工程施工
2023-03-13 17:13:44
花之心:回复bamboo老师 他们不属于建筑公司
2023-03-13 17:40:49
bamboo老师:回复花之心那是自己单位购入设备 然后安装么
2023-03-13 18:07:21
花之心:回复bamboo老师 老师,刚才问了他们说是其实是人工费?那么可以计入成本吗?
2023-03-13 18:34:30
bamboo老师:回复花之心人工费的话 可以计入成本
2023-03-13 18:57:12
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 温柔的白开水 发表的提问:
收到偿还货款(该款已做坏账损失处理)时怎么做会计分录
借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
238楼
2023-03-13 15:04:33
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 粗心的发夹 发表的提问:
一次性收取一年服务年费,款已收,发票未开,怎么做分录,如果进行会计处理
借银行存款。贷预收账款 。按月确认收入。 借预收账款,贷主营业务收入,应交税费。
239楼
2023-03-13 15:29:58
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
失控发票双方企业申报表的处理
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e45915e0100tods.html 看看这里的解释
240楼
2023-03-14 14:15:25
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