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在建工程暂估入账会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
在建工程试车产生的收入冲减在建工程分录怎么做?
这个不能直接冲减了。 你如果要冲。就借现金 贷在建工程。
151楼
2023-02-12 17:17:25
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 星如雨 发表的提问:
小规模建筑工程公司暂估入账的材料已结转成本,下月要调回暂估材料,还要调回已结转成本吗?如果这笔业务款年了,怎么处理?求分录,谢谢!
确认收入了的,对应的成本不用结转的
152楼
2023-02-12 17:42:06
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辜老师:回复星如雨对应的成本不用调整的
2023-02-12 18:08:41
星如雨:回复辜老师 发票今年4月份才到
2023-02-12 18:32:33
星如雨:回复辜老师 去年12月份暂估材料已结转成本,今年4月份才收到发票,一月到三月的账务怎么处理,麻烦写分录
2023-02-12 18:45:03
辜老师:回复星如雨你暂估和结转成本是怎么账务处理的 你发票金额和暂估金额一样吗
2023-02-12 18:58:05
星如雨:回复辜老师 借:工程施工-材料费 贷:应付账款:暂估 借主营业务成本:暂估 贷:工程施工-材料费
2023-02-12 19:10:10
星如雨:回复辜老师 发票金额和暂估一样,但是4月份才到
2023-02-12 19:31:03
辜老师:回复星如雨金额一致的,你只要冲减暂估应付款就可以
2023-02-12 19:41:51
星如雨:回复辜老师 那就到4月份做冲减暂估应付,一到三月份不用做处理吗
2023-02-12 20:00:31
辜老师:回复星如雨是的,1-3不用进行处理的
2023-02-12 20:14:11
星如雨:回复辜老师 老师我还想问下我们公司是2019年7月注册的.8月份建账,那到年底资产负债表的年初数都是零吗?利润表的年初数怎么填写?我是每月结转的,比如8月份结转了就以8月的期末做9月的期初再做凭证,结转生成9月份的报表,依次类推,这样到12月份生成的资产负债表的期末数对不?还有资产负债表期初也会有数字,利润表期初也有数字?这样对不?
2023-02-12 20:32:30
辜老师:回复星如雨年初数都是0,利润表是按发生额填列的
2023-02-12 20:54:23
星如雨:回复辜老师 那我的为什么年初有数字,是不是因为我把上一月的期末填成下月的期初了?
2023-02-12 21:22:57
星如雨:回复辜老师 主要是我这样做下来年末的期末数能不能做2020年1季度的年初数
2023-02-12 21:52:22
辜老师:回复星如雨损益表是不会有余额的,每月发生额要结转到本年利润的
2023-02-12 22:14:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
暂估转固后基建临时工程拆除如何入账
借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产
153楼
2023-02-12 17:57:11
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 坚强的御姐 发表的提问:
被挂靠建筑公司暂估成本会计分录
你好 借:工程施工 代:应付账款---暂估
154楼
2023-02-12 18:02:41
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 钰川 发表的提问:
建筑企业暂估成本怎么写会计分录
借工程施工贷应付账款-暂估就可以
155楼
2023-02-12 18:14:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 踏实的黑猫 发表的提问:
如果有发票的都记在了在建工程,没发票的都记在了应付账款。现在楼已经投入使用四年了。可以转到固定资产暂估里么,有没有会计依据,怎么做分录
完工了吗 办理了竣工结算手续的就可以转 还有没有发票的正常做账就可以 会计上没有有没有发票一说
156楼
2023-02-13 16:00:35
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踏实的黑猫:回复郭老师 完工了就是还没决算
2023-02-13 16:43:12
踏实的黑猫:回复郭老师 投入使用四年了
2023-02-13 16:56:31
踏实的黑猫:回复郭老师 没有决算手续的不可以转暂估么
2023-02-13 17:09:18
郭老师:回复踏实的黑猫那怎么还没有办理竣工决算 你这个不合理 达到预定使用状态的就可以转固定资产
2023-02-13 17:34:43
踏实的黑猫:回复郭老师 财政局委托事务所正在审计,审计完决算。我们都已经入住四年了。像这种情况我们可以转么,怎么转
2023-02-13 18:04:24
郭老师:回复踏实的黑猫可以转 按你喜欢的所有支出转
2023-02-13 18:18:47
踏实的黑猫:回复郭老师 凭证下面用附什么依据不。没有发票的比如记到应付账款科目的也可以转么
2023-02-13 18:35:33
郭老师:回复踏实的黑猫按你所有的支出转 上面打错了
2023-02-13 18:56:33
踏实的黑猫:回复郭老师 好的,谢谢
2023-02-13 19:14:37
郭老师:回复踏实的黑猫可以转 记在建工程里面 用对方开的送货单
2023-02-13 19:40:21
踏实的黑猫:回复郭老师 有啥附件附没老师
2023-02-13 19:50:57
郭老师:回复踏实的黑猫还有你们领料单。
2023-02-13 20:08:48
踏实的黑猫:回复郭老师 我们都是工程款老师
2023-02-13 20:27:02
踏实的黑猫:回复郭老师 现在有发票的记在了在建工程,没发票的记在了应付账款,我想问如果转固定资产怎么做凭证
2023-02-13 20:45:24
郭老师:回复踏实的黑猫之前做了借应付帐款贷银存?
2023-02-13 21:13:11
踏实的黑猫:回复郭老师 之前做的是借工程款贷应付账款,来了发票以后是借在建工程贷应付工程
2023-02-13 21:29:45
踏实的黑猫:回复郭老师 打错了
2023-02-13 21:52:33
踏实的黑猫:回复郭老师 以前做的是借工程款贷银行存款
2023-02-13 22:10:04
踏实的黑猫:回复郭老师 稍等我看看科目
2023-02-13 22:23:17
踏实的黑猫:回复郭老师 在建工程科目是借在建工程,贷应付账款
2023-02-13 22:48:10
踏实的黑猫:回复郭老师 应付账款科目是借应付账款贷银存
2023-02-13 23:09:15
踏实的黑猫:回复郭老师 不过我们楼花了近8000多万,在建工程三千多万,其它的五千多万去哪了
2023-02-13 23:19:39
郭老师:回复踏实的黑猫工程物资里面看下 还是你转了固定资产
2023-02-13 23:31:42
踏实的黑猫:回复郭老师 我们现在还欠工程公司四千多万,跟这个有关系吧
2023-02-13 23:45:43
郭老师:回复踏实的黑猫你当时怎么做的 没有记在建工程应付帐款借方写的啥
2023-02-14 00:11:58
踏实的黑猫:回复郭老师 有发票的记在了在建,没发票的记在了预付工程款。不过预付现在只有600多万了
2023-02-14 00:27:42
郭老师:回复踏实的黑猫那你写的不全 具体的分录
2023-02-14 00:48:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 单薄的云朵 发表的提问:
老师:我这月库存暂估入账,可以抵成本结转吗,会计分录怎么做?下月红冲的时候上月已经结转的库存成本又该如何处理分录,谢谢
你好可以的借主营业务成本贷库存商品, 借应付账款贷库存商品,借主营业务成本负数,贷库存商品负数。
157楼
2023-02-13 16:09:27
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 侯爱武 发表的提问:
建筑业暂估成本账务处理。暂估时: 1、借:工程施工-暂估成本-某工程项目 贷:应付账款-暂估成本 2、借:工程结算成本 贷:工程施工-暂估成本-某工程项目 3、借:本年利润 贷:工程结算成本 以上账务是否可以?收到发票后的账务处理如何做?
暂估的分录处理是没有问题, 后面收到发票如果和暂估有差额,你直接调整差额计可以了
158楼
2023-02-13 16:26:58
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侯爱武:回复陈诗晗老师 发票是陆续收到的,可不可以按收到的发票金额陆续用红字冲回,最后调平暂估成本?
2023-02-13 16:50:51
陈诗晗老师:回复侯爱武也是可以的,如果是陆续收到发票,那么你这样处理是合理的
2023-02-13 17:05:45
侯爱武:回复陈诗晗老师 红字回冲的话是不是一直冲到第3部本年利润,然后根据收到的发票重新做一遍蓝字分录?
2023-02-13 17:23:38
陈诗晗老师:回复侯爱武是的是的,就是说你收到的这个发票是什么时候你就对着冲到什么时候。
2023-02-13 17:53:36
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
想咨询一下在建工程转公共基础设施的分录,我单位有一笔候车亭建设资金,之前支出都是放在在建工程里,目前还没有全部支付完,现要转公共基础设施,所以我单位按照估计价值入账,待竣工结算后再调整暂估价值,请问怎么录分录?
你好 ;  这个是你们自己修建自用 属于你们固定资产 的吗? 先计入在建工程归集成本 ; 然后完工达到预定使用状态在转固定资产去 ;     
159楼
2023-02-14 16:07:21
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
暂估工程代建收入如何入账?要预缴增值税吗?
您好,收入暂估的原因?一般情况下没有收入暂估,都是直接确认。
160楼
2023-02-14 16:37:16
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浅浅:回复小林老师 因为公司许多代建项目已经竣工,按照权责发生制,是否应该提前暂估确认收入呢
2023-02-14 16:50:38
小林老师:回复浅浅您好,若没有对方确认验收资料,可以不确认收入。若有,不需要暂估。
2023-02-14 17:04:03
浅浅:回复小林老师 但是现在的情况是我们需要进行暂估,请问老师,我们需要哪些手续,如何入账呢
2023-02-14 17:22:36
小林老师:回复浅浅您好,您目前需要判断暂估的收入成本金额,可以按完工进度确认,需要项目预算和工程结算单。
2023-02-14 17:38:56
浅浅:回复小林老师 那是否需要预交增值税呢
2023-02-14 18:03:18
小林老师:回复浅浅您好,确认收入,需要预缴增值税。
2023-02-14 18:25:21
浅浅:回复小林老师 那是按多少预缴呢
2023-02-14 18:46:35
小林老师:回复浅浅您好,按您适用税率计算,您确认收入,按收入对应的税率计算增值税。
2023-02-14 18:58:49
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 李巧利 发表的提问:
做应付账款暂估,现在冲暂估,原来的分录是借工程施工,贷应付账款暂估,借主营业务成本,贷工程施工,把这两个分录一冲,我知道,我就想当时主营业务成本不是转本年利润科目了,这个分录要转吗
你好 你们这个是什么时候的业务
161楼
2023-02-14 17:02:59
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李巧利:回复meizi老师 这个暂估是上个季度的了
2023-02-14 17:17:39
meizi老师:回复李巧利你好 那你们直接红字分录或者相反分录冲即可 到时你冲了之后主营成本 本期有发生 会减去在结转到本年利润的
2023-02-14 17:34:34
李巧利:回复meizi老师 你意思是只用冲原来的两个分录,那个借本年利润贷主营业务成本不用冲?
2023-02-14 17:51:50
meizi老师:回复李巧利你好 是的 你只冲你做错的分录 继续 后面你冲了借主营业务成本,贷工程施工 到时你月末把成本结转损益就行
2023-02-14 18:21:01
李巧利:回复meizi老师 哦,意思就是我只用冲这两个分录,本年利润这个分录不用冲,因为月底要结转本年利润,就相当于冲了是吧
2023-02-14 18:47:58
meizi老师:回复李巧利你好 是的 就是这样操作就行
2023-02-14 19:14:25
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 沉默的豌豆 发表的提问:
上月暂估材料和加工费入账做的会计分录,这月了怎么做?
你好!暂估入库这月按原凭证冲回,等发票来了在入账。
162楼
2023-02-15 15:26:38
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 如梦佳期 发表的提问:
一月份开出  建筑服务*工程款  9%的票,三月份收到部份钱。 一月份分录:借:应收账款                 贷:主营业务收入-工程结算收入                     应交税费-应交增值税(销项税) 暂佑成本:借:工程施工-暂估              贷:应付账款-暂估款 按暂估结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工-暂估 取得发票时:借:工程施工-暂估(红字)                工程施工-合同成本(黑字)               应交税费-应交增值税               贷:银行存款/应付/预付账款(黑字)帮看看哪里错?
这样看着是没有错误的哦
163楼
2023-02-15 15:41:17
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如梦佳期:回复朴老师 拿票回来冲的时候,工程施工 暂估是负数,我疑惑的是暂估成本和结转成本时工程施工 暂估这个科目已经冲销了,拿票回来时是不做错了
2023-02-15 16:09:35
朴老师:回复如梦佳期你拿回来的时候就是暂估红字负数来冲的
2023-02-15 16:30:48
如梦佳期:回复朴老师 像应收账款冲就变少了,我可以理解,但是工程施工 暂估里面是负数就不理解,他负数在哪里期末或年末怎么处理?
2023-02-15 16:43:32
朴老师:回复如梦佳期暂估的负数是冲你之前暂估的科目
2023-02-15 17:04:54
如梦佳期:回复朴老师 是不是结转成本那个工程施工 暂估我不写暂估写成工程施工 合同成本,这样就不是负数了
2023-02-15 17:25:48
朴老师:回复如梦佳期暂佑成本:借:工程施工-暂估 贷:应付账款-暂估款 取得发票之后直接红冲的哦
2023-02-15 17:42:55
如梦佳期:回复朴老师 结转成本那错了?
2023-02-15 18:11:03
朴老师:回复如梦佳期结转的红冲了按照收到的发票结转
2023-02-15 18:22:57
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 尊敬的自行车 发表的提问:
上月暂估材料和加工费入账做的会计分录,这月了怎么做?
月初冲销掉暂估的,等本月收到发票入账。
164楼
2023-02-15 16:00:20
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ sailor 发表的提问:
公司收了点钱,但是会计没做收入,冲了在建工程?为什么?
你好,具体的什么业务?是你的主营吗?
165楼
2023-02-15 16:26:48
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