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在建工程暂估入账会计分录
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ lingling 发表的提问:
在建工程,钱没付完,设备又没安装完毕,要跨年,会计分录要怎么处理?
没安装完的话 借:预付账款 贷:银行存款
211楼
2023-03-05 17:07:59
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lingling:回复许老师 我是借在建工程,贷银行存款,可以吗?
2023-03-05 17:33:44
许老师:回复lingling如果设备安装不是很重要的话,可以这样。如果重要的话,最好按我说的处理哈
2023-03-05 17:50:06
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 成就的火龙果 发表的提问:
外购和自产产品用于在建工程怎么做会计分录呢?
同学你好,分录是一样的 借,在建工程 贷,库存商品
212楼
2023-03-05 17:20:57
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成就的火龙果:回复立红老师 不用考虑增值税吗?
2023-03-05 17:45:23
立红老师:回复成就的火龙果同学你好,现在不用考虑增值税
2023-03-05 18:00:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 小丽坤 发表的提问:
老师,请问一下有一笔进了在建工程的款退回来现在会计分录怎么处理?
你好,借;银行存款,贷;在建工程 退回做之前相反分录就是了
213楼
2023-03-05 17:47:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 519791348 发表的提问:
为了避免交企业所得税,需要费用暂估入账,费用暂估的会计分录怎么做?
只能按你们实际发生的费用入账,你要是暂估啥依据都没有这个不行啊
214楼
2023-03-06 14:26:25
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 6班 Ponyo 发表的提问:
在建工程完工后接下来的分录怎么做
你好 转到固定资产就可以了 
215楼
2023-03-06 14:44:54
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6班 Ponyo:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-03-06 15:17:43
玲老师:回复6班 Ponyo 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!! 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-03-06 15:41:12
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 2333333 发表的提问:
去年暂估的应付账款,今年发票到了认证后怎么做分录?去年暂估分录:借:工程施工-合同成本-材料费-XX项目 贷:应付账款-暂估应付账款111
你好!原分录冲红在做正确的就可以
216楼
2023-03-06 15:13:16
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2333333:回复QQ老师 可是成本票是1月份和5月份分两个月到齐分别认证的,是等到5月发票到齐后一起红冲还是到一部分发票先按当月认证的红冲?
2023-03-06 15:37:55
QQ老师:回复2333333你好!收到当月按发票金额冲红就可以
2023-03-06 15:49:50
2333333:回复QQ老师 去年项目已经结转成本,这个不用管了吗?
2023-03-06 16:07:10
QQ老师:回复2333333你好!如果金额没有差距可以不管,如果有最终调整成本
2023-03-06 16:24:36
2333333:回复QQ老师 可是老师,我在网上找了下 ,会计学堂在网上的答案又不一样呢<br><div>首先冲平暂估入账的凭证(红字),借:原材料 贷:应付账款</div><br>
2023-03-06 16:42:58
2333333:回复QQ老师 <div>其次根据发票计入原材料,借:原材料 借:应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款或应付账款</div><div>第三将原材料转入上年的损益,借:以前年度损益调整 贷:原材料</div>
2023-03-06 17:12:39
2333333:回复QQ老师 <div>第四将以前年度损益调整转入利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整</div>
2023-03-06 17:31:53
QQ老师:回复2333333你好!跨年度的涉及随意类科目通过以前年度损益调整科目代替调整,但是如果金额没有变化不用这么麻烦
2023-03-06 17:53:22
2333333:回复QQ老师 会影响到利润分配吗?
2023-03-06 18:04:50
QQ老师:回复2333333如果金额一致不影响,,,,
2023-03-06 18:25:56
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 流云 发表的提问:
“支付的在建工程人员的奖金” 的会计分录怎么做?
借:在建工程 贷:应付职工薪酬
217楼
2023-03-06 15:29:57
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流云:回复暖暖老师 为什么这道题中的A答案不对,看了参考解析,也没弄懂。
2023-03-06 15:56:37
暖暖老师:回复流云是计入成本核算的
2023-03-06 16:09:39
咩老师
职称:,初级会计师
4.96
解题: 0.05w
引用 @ 百合 发表的提问:
在建工程转让的会计分录,要交啊哪些税费,如何开票
是公司用于自用的房屋,建了一半不投资,卖了
218楼
2023-03-06 15:47:58
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咩老师:回复百合你好,以前是营业税,现在是增值税了
2023-03-06 16:00:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 大胆的康乃馨 发表的提问:
您好!老师我想问一下,20年的在建工程,21年的年初期初数怎么录入呢
你好 期数的金额根据你 2020.12月末的期末数据来录入的。
219楼
2023-03-07 14:32:46
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 英俊的小蝴蝶 发表的提问:
您好,代理费是我们的成本,暂估入账的会计分录如何写
你好!与正常的分录一样只是应付账款二级暂估
220楼
2023-03-07 14:50:51
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王春华 发表的提问:
老师暂估入帐,在没收到发票之前,每月月初都要冲暂估,月末进行暂估入帐这样重复的两笔会计分录吗?
你好 你说的是书上的,实务中是收到发票时再红冲,这样方便。
221楼
2023-03-07 15:19:38
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王春华:回复玲老师 谢谢老师
2023-03-07 15:40:40
玲老师:回复王春华不客气的,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
2023-03-07 15:57:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 有有 发表的提问:
建筑行业,暂估材料费的会计分录是什么
你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估
222楼
2023-03-07 15:44:59
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有有:回复邹老师 老师,我这个月有开票收入了,是不是要再做一笔借工程施工,贷原材料;借主营业务成本,贷工程施工
2023-03-07 16:03:59
邹老师:回复有有你好,是的,是这样做账务处理分录
2023-03-07 16:30:10
有有:回复邹老师 老师,那之后有材料发票进来,我是把上面三笔暂估的都红冲掉,然后按正确的金额再录入吗
2023-03-07 16:46:32
邹老师:回复有有你好,是的,把暂估红冲,然后根据发票做购进,领用分录
2023-03-07 17:15:25
有有:回复邹老师 老师,借主营业务成本,贷工程施工这笔也要红冲吗
2023-03-07 17:42:12
邹老师:回复有有你好,之前这个领用,结转成本分录金额有错误吗?
2023-03-07 18:06:30
有有:回复邹老师 是的呢,来的材料票比之前暂估的金额少
2023-03-07 18:27:43
邹老师:回复有有你好,那就需要把之前领用材料,结转成本分录冲销的
2023-03-07 18:56:58
有有:回复邹老师 就是把上面入库,领用,结转成本的三笔分录红冲,按发票的金额重新编制是吗
2023-03-07 19:13:03
邹老师:回复有有你好,是的,是这个意思
2023-03-07 19:36:55
有有:回复邹老师 老师,再请教一下,就是我现在这个材料票来的不全,之前暂估的是25万,这个月只来了13万的票,还有10万的票要下个月才开进来,那我这个月也要把之前暂估的都红冲了吗?按来的材料票入账,没来的再暂估吗
2023-03-07 19:50:20
邹老师:回复有有你好,是的,把之前的全部冲销,然后根据材料发票入账,没有来的部分继续做暂估处理
2023-03-07 20:16:43
有有:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-07 20:44:58
邹老师:回复有有不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-07 21:02:50
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 花卷卷哟 发表的提问:
老师 这个8.5 是什么?分录的在建工程是倒推出来的吗?
2011年1月起开始提取折旧到2019年6月止终止计提折旧,一起有八年半的时间,8.5是8.5年的意思。
223楼
2023-03-08 15:16:14
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花卷卷哟:回复文静老师 这个在建工程是倒推的吗 还是怎么出来呀 谢谢老师
2023-03-08 15:59:26
文静老师:回复花卷卷哟是的,同学这一题的固定资产原值是8000万,累计折旧是2040万差额计入在建工程5960万。
2023-03-08 16:20:02
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 刹那 发表的提问:
暂估入库的会计分录中“应付账款”的二级科目是写暂估入账还是写相关供应商的名称?
应付账款——XX供应商暂估
224楼
2023-03-08 15:21:39
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刹那:回复江老师 如果收到了相关发票该如何入账?
2023-03-08 15:51:02
江老师:回复刹那冲销暂估,按发票做应付账款
2023-03-08 16:04:21
刹那:回复江老师 对了,请问“应付账款”的二级科目是不是可以直接填写“暂估”,是不是可以不用填写供应商名称?
2023-03-08 16:15:00
江老师:回复刹那这个可以这样设,对于企业暂估事项多的,就必须分开处理,如果只有少量的,时间长了,你也能分开,就可以按你说的办
2023-03-08 16:36:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
暂估入库的会计分录怎么做?
你好 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
225楼
2023-03-08 15:33:50
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