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工资计提及发放的会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 大步向前 发表的提问:
计提工资,和发放时怎么做会计分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
166楼
2023-02-19 18:03:42
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伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 谢叙 发表的提问:
老师,工资计提和发放的会计分录怎么写?
计提工资时:借:管理费用贷:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
167楼
2023-02-19 18:27:00
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谢叙:回复伍老师 发放时为什么不能是借:管理费用-应付职工薪酬呢?
2023-02-19 18:51:33
伍老师:回复谢叙会计上是规定通过应付职工薪酬 这个会计科目的
2023-02-19 19:04:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 淡淡 发表的提问:
计提工资、社保及发放工资扣缴社保的详细分录是什么?
一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
168楼
2023-02-20 15:20:09
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 陈丽丽 发表的提问:
月底工资里如何计提社保公积金及工资发放时的分录
您好,请参考。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
169楼
2023-02-20 15:36:20
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ annie蕾蕾 发表的提问:
老师,请问计提社保缴纳社保,以及计提工资发放工资怎么写分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
170楼
2023-02-20 15:48:02
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宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 樱花泪 发表的提问:
现金发放工资 社保怎么计提及缴纳分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
171楼
2023-02-20 16:02:03
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 学徒 发表的提问:
求教:工资当月计提次月发放:七月应发工资11250,福利1800,社保691.4,应交个税1216.72,实际发放工资11141.88,残保167.13元。请问七月八月的会计分录我分别该如何做呢???
你好,福利费不用计提,实际发放,借应付职工薪酬一福利费1800,贷银行存款
172楼
2023-02-20 16:23:59
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庄老师:回复学徒计提工资,借成本费用一工资1125O,贷应付职工薪酬一工资1125O
2023-02-20 16:40:47
庄老师:回复学徒发放工资,借应付职工薪酬一工11250贷银行存款11141.48,其他应付款一社保费691.4,应交税费一应交个人所得税1216.72
2023-02-20 16:54:35
庄老师:回复学徒交残保金,借管理一残保金167.13,贷其他应付款167.13
2023-02-20 17:15:59
庄老师:回复学徒借其他应付款一残保金167.13,贷银行存款167.13
2023-02-20 17:30:23
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 934682660 发表的提问:
麻烦老师发下社保和工资的计提及发放分录,谢谢
您好 计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款 缴纳个人所得税时 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
173楼
2023-02-21 15:17:36
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934682660:回复张艳老师 谢谢老师
2023-02-21 15:35:50
张艳老师:回复934682660不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-02-21 15:58:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ momo 发表的提问:
比如应发工资5000,扣个人社保20,元个税10元,实发4970。计提和发放工资时的会计分录怎么做?
你好 计提工资,借;管理费用等科目5000,贷;应付职工薪酬——工资 5000 发放工资,扣社保,个人所得税 借;应付职工薪酬——工资 5000,贷;银行存款等科目 4970,其他应付款——社保20,应交税费——个人所得税10
174楼
2023-02-21 15:45:17
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
老师公司计提人员工资,和发放工资的会计分录是?
你好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
175楼
2023-02-21 15:54:28
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暖暖:回复紫藤老师 老师公司是做工程的基本发票开的都是工程服务费,他的销售收入分录就是借,应收账款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额
2023-02-21 16:18:20
紫藤老师:回复暖暖借,应收账款,贷 工程结算,应交增值税销项税额
2023-02-21 16:35:51
暖暖:回复紫藤老师 那他对应的成本我应该怎么做分录?有的是工程服务,有的是机械租赁费
2023-02-21 16:59:24
紫藤老师:回复暖暖借工程施工 贷银行存款
2023-02-21 17:25:37
暖暖:回复紫藤老师 最后收入和成本月底在结转?
2023-02-21 17:45:47
紫藤老师:回复暖暖你的,对的,你的理解是对的  
2023-02-21 18:14:15
暖暖:回复紫藤老师 工程结算没有这个科目,我要添加在哪个科目的下面?
2023-02-21 18:41:47
紫藤老师:回复暖暖你好,属于成本类的一级科目的
2023-02-21 18:54:50
暖暖:回复紫藤老师 包括工程施工这个科目同问
2023-02-21 19:04:58
紫藤老师:回复暖暖属于成本类的一级科目的
2023-02-21 19:17:03
暖暖:回复紫藤老师 最后收入结转的分录和成本结转分录是?
2023-02-21 19:41:26
紫藤老师:回复暖暖(1)每月根据确认的产值确认收入,结转成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税——销项。 (2)年末根据工程部核实的项目进行收入和成本的调整(调减用负数),开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税——销项。 (3)工程完工后,应根据决算文件,扣除以前年度确认的收入和成本,来确认当期收入和成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税——销项。
2023-02-21 20:04:47
暖暖:回复紫藤老师 老师我们的这土方工程,都是当月结算次月付款上下游都是这样的,他的分录没有这么复杂吧?
2023-02-21 20:15:29
紫藤老师:回复暖暖也是按照建筑行业的去做的
2023-02-21 20:43:55
暖暖:回复紫藤老师 借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷应付账款。
2023-02-21 21:07:27
紫藤老师:回复暖暖工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入    借:主营业务成本 工程施工——合同毛利
2023-02-21 21:21:39
暖暖:回复紫藤老师 这样可以吗?
2023-02-21 21:43:33
紫藤老师:回复暖暖就是这样 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入    借:主营业务成本 工程施工——合同毛利
2023-02-21 22:09:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
2月发放1月工资还要计提3月工资的会计分录
你好!2月份不计提3月份的工资吧
176楼
2023-02-21 16:20:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
计提工资和发放工资产生个税的会计分录怎么做
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
177楼
2023-02-22 16:01:12
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师,计提工资的会计分录怎么做?按应发工资还是实发工资?社保和公积金及个税那部分怎么做?希望您能给一个从计提到发放的全部分录,谢谢
你好,您好!1.分配工资  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)  贷:库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款 
178楼
2023-02-22 16:12:58
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一米阳光:回复紫藤老师 老师,分配工资的时候个人承担的那部分社保和公积金也进了费用里了,可是这部分按说不是企业的费用呀
2023-02-22 16:24:00
紫藤老师:回复一米阳光应付职工薪酬——社保(个人部分) ,不是费用
2023-02-22 16:43:43
一米阳光:回复紫藤老师 借:xx费用  贷:应付职工薪酬-工资,这里是应发工资数吧?
2023-02-22 17:02:50
紫藤老师:回复一米阳光借:xx费用  贷:应付职工薪酬-工资,这里是应发工资数
2023-02-22 17:31:16
一米阳光:回复紫藤老师 好的,非常感谢老师,终于明白了
2023-02-22 17:55:32
紫藤老师:回复一米阳光不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
2023-02-22 18:06:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
2月发放1月工资还要计提3月工资的会计分录
你好!是3月计提3月的工资。
179楼
2023-02-22 16:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 努力努力再努力 发表的提问:
老师,写一下分录嘛,计提工资和发放工资
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
180楼
2023-02-23 15:48:50
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