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预开发票未出库的会计处理
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龙老师
职称:会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 活泼的便当 发表的提问:
发票收到,钱未付,会计分录怎么处理啊
通过应付账款挂账 如果您是增值税一般纳税人、作如下会计分录: 借:原材料 应交税金_应交增值税(进项税额) 贷:应付账款___XX单位 若是小规模纳税人、作如下会计分录: 借:原材料 贷:应付账款___XX单位
241楼
2023-03-12 17:32:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 阿黎 发表的提问:
货款已付,货已经入库,发票未到,暂估入库时怎样处理的
借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
242楼
2023-03-12 17:53:59
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阿黎:回复邹老师 是一般纳税人,应付账款是除税后的价吗
2023-03-12 18:14:53
邹老师:回复阿黎你好,暂估的按不含税金额暂估的
2023-03-12 18:30:43
阿黎:回复邹老师 新开办公司,报销单据是以工商注册日期为准,还是以税务登记日期为准
2023-03-12 18:44:58
邹老师:回复阿黎你好,以你实际报销的日期为准的
2023-03-12 18:57:57
阿黎:回复邹老师 公司10月份开办,9月份的发票就不能报销吗
2023-03-12 19:11:59
邹老师:回复阿黎你好,按规定是不可以的
2023-03-12 19:30:12
阿黎:回复邹老师 只要没发生经营业务,开的费用发票都可以做开办费吗
2023-03-12 19:54:36
邹老师:回复阿黎你好,在取得第一笔收入之前的筹建期发生的费用化支出是可以计入开办费核算的
2023-03-12 20:16:43
阿黎:回复邹老师 以工商注册的日期为准,之后发生的费用都可以报吗
2023-03-12 20:35:33
邹老师:回复阿黎你好,与企业生产经营相关 的费用是可以报销入账的
2023-03-12 21:04:30
阿黎:回复邹老师 支付了房租,没收到发票,有合同,怎样做帐
2023-03-12 21:32:02
邹老师:回复阿黎借;预付账款 贷;银行存款
2023-03-12 22:01:55
阿黎:回复邹老师 没有发票,做不了费用吗?我想做成费用
2023-03-12 22:24:21
邹老师:回复阿黎你好,需要取得房租发票才可以计入费用核算的
2023-03-12 22:47:29
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 周云华 发表的提问:
请问老师:未收到预付款,但已经开出带税率 的专票请问如何账务处理
你是先开具发票给对方但未收款是吗
243楼
2023-03-13 14:51:51
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 妈妈爱菠菜 发表的提问:
老师,麻烦讲解一下预提费用还有暂估入库的会计处理
现在预提费用已经不用了,在实际使用支付时直接列支费用;如果计提的是利息的话,可以放在“应付利息”科目核算;如果是一般费用可以放入“其他应付款”核算,工资可以放入“应付职工薪酬”科目核算。 暂估入账是外购原材料等月发票末到暂估的,月初需要红字冲回
244楼
2023-03-13 15:18:51
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妈妈爱菠菜:回复益馨 企业本期不想交企业所得税,所以想预提费用,现在有单位还是又在用,可以吗
2023-03-13 15:49:03
益馨:回复妈妈爱菠菜想预提什么费用,原则上是待摊预提己停用
2023-03-13 16:01:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 小桥流水 发表的提问:
无票支出怎么处理,发票之前开过,几年前的了,丢失了,会计也没处理,一直挂着,这个要怎么处理
你好,现在还能联系上销售方吗?你可以去税务局报备发票丢失,然后问销售方要第一联发票复印件做账抵扣。
245楼
2023-03-13 15:47:58
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小桥流水:回复郭老师 17年开的呢
2023-03-13 16:05:28
郭老师:回复小桥流水你好 能联系上吗 对方
2023-03-13 16:25:46
小桥流水:回复郭老师 17年的票能做进去吗?
2023-03-13 16:43:41
小桥流水:回复郭老师 可以联系
2023-03-13 17:06:52
郭老师:回复小桥流水可以的,可以做进来的。
2023-03-13 17:17:34
郭老师:回复小桥流水你好 之前调增吗? 账上是怎么做的?
2023-03-13 17:38:54
小桥流水:回复郭老师 账上没调,就一直挂着
2023-03-13 17:52:29
小桥流水:回复郭老师 17年的发票可以做到今年 ,对吧
2023-03-13 18:09:01
郭老师:回复小桥流水对的是的,是这么做的。
2023-03-13 18:34:36
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 学堂用户nyzx49 发表的提问:
前任会计将所购货物按发票计入生产成本,现在盘库出来的物品怎么进行账务处理?
借库存商品等 贷生产成本
246楼
2023-03-14 14:28:14
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
税局代开的专票发票怎么的会计处理
和自行开具发票一样处理 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
247楼
2023-03-14 14:45:17
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 龙廷菊 发表的提问:
公司3月份开了502000的发票,这笔款属于工程材料的备料预收款,请问这笔作为收入处理还是预收款处理?为什么公司的代理会计说开了发票就要确认为收入呢?
开了发票需要确认销项,交税。
248楼
2023-03-14 14:55:40
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龙廷菊:回复文文老师 确认销项只是交增值税,确认收入才需要交企业所得税是吧?
2023-03-14 15:32:27
龙廷菊:回复文文老师 那上述的那笔款应该确认为上月收入吗?
2023-03-14 15:43:00
文文老师:回复龙廷菊确认销项只是交增值税,确认收入才需要交企业所得税 按条款与所得税法,是不符合所得税确认收入的条件 增值税与所得税是二部法律,各管各的,不要混淆
2023-03-14 16:11:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购进货物,发票同时到达,款项未付的会计处理
借;库存商品等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
249楼
2023-03-14 15:15:44
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
原材料清理销售已销售出库,未开发票怎么做账??
做无票的销售收入处理,同时结转对应的销售成本。 借:应收账款(或银行存款、库存现金) 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:其他业务成本 贷:原材料
250楼
2023-03-14 15:41:59
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简简单单:回复江老师 老师还有其他的账务处理方法吗??
2023-03-14 16:02:40
江老师:回复简简单单这个属于正确的处理方式。这就是需要做销售处理交增值税的。
2023-03-14 16:24:08
简简单单:回复江老师 老师如果未开发票未收到货款怎么做账??
2023-03-14 16:48:46
江老师:回复简简单单这个是应确认收主,收入事项已成立,只是未收到货款
2023-03-14 17:04:04
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 张敏 发表的提问:
充值加油卡发票未来怎样做会计处理?
先做预付账款
251楼
2023-03-15 14:40:38
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张敏:回复QQ老师 可以做其他应付款吗?预付账款不是应该和生产经营相关的往来单位吗?
2023-03-15 15:01:57
QQ老师:回复张敏你好!可以的
2023-03-15 15:13:58
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 罗清 发表的提问:
发票收到当月未认证,会计处理及分录
借库存商品 应交税费-增值税-待认证进项 贷应付账款
252楼
2023-03-15 15:04:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 小姬向前冲 发表的提问:
发票没回来,库管怎么处理,进库和出库
你好,可以根据对方的送货单入库,根据领料单出库
253楼
2023-03-15 15:25:17
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小姬向前冲:回复邹老师 财务和库管怎么连接呀
2023-03-15 15:44:46
邹老师:回复小姬向前冲你好,财务会暂估入库,从而做到与库管一致的
2023-03-15 16:01:17
小姬向前冲:回复邹老师 单价怎么确定
2023-03-15 16:21:41
邹老师:回复小姬向前冲实际入库不含税金额/数量
2023-03-15 16:35:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 翠竹林 发表的提问:
老师,采购入库有发票不开出库单行不行,公司以前做账的会计就拿发票入账没开出库单
你好,最好是有发票,对方的送货单一起作为采购凭证的附件
254楼
2023-03-15 15:41:59
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翠竹林:回复邹老师 有时候送货单跟开的发票名称对不上
2023-03-15 15:55:11
邹老师:回复翠竹林你好,这两者是必须一致的,否则一看就是有问题的
2023-03-15 16:18:27
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
公司上个月销售给另外一家公司20万的货,未开具发票,申报的未开票收入,入应收账款,到这个月发现,实际未开票收入发现报多了,只发生了18万的销售额。该怎样做税务处理和会计处理?(本月未发生收入)
等有收入之后,申报的时在未开票收入里冲减这一部分差额。
255楼
2023-03-16 14:45:03
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